内控管理部岗位职责
内控的岗位职责

内控的岗位职责内控的岗位职责15篇在日新月异的现代社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。
制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是店铺为大家收集的内控的岗位职责,希望能够帮助到大家。
内控的岗位职责1职责描述:1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。
3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。
4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。
8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议9.负责内控审计部的'团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。
任职要求:1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力内控的岗位职责2工作职责:1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的'管理风险情况进行识别和分析、评估;3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;6.其他领导交办的工作。
内控岗岗位职责(3篇)

内控岗岗位职责(3篇)内控岗岗位职责(精选3篇)内控岗岗位职责篇1岗位职责:1、集团预算控制,负责组织编报预算并监督各店预算执行;2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险;3、负责收集整理各公司税收政策,负责税收政策的宣贯和培训,监督各店税负及控制税收风险;4、协助财务总监完成其他店面检查工作。
任职资格:1、有汽车行业经验优先考虑;2、会计专业;3、至少有初级证书,中级优先考虑。
内控岗岗位职责篇2岗位描述:协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。
包括:1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。
2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。
3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。
4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。
岗位要求:1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的‘风险。
3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。
4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。
内控部岗位职责

内控部岗位职责
1. 负责制定和完善公司内部控制制度和流程,确保公司各项业务活动符合法律法规和公司政策要求。
2. 负责对公司各部门的内部控制制度进行审核和评估,及时发现存在的问题并提出改进建议。
3. 负责对公司各项业务活动进行风险评估和控制,建立风险管理框架,有效防范和控制各类风险。
4. 负责监督和检查公司各项业务活动的执行情况,及时发现和解决存在的内部控制问题。
5. 负责组织内部控制培训和宣传,提高全员对内部控制的认识和重视程度。
6. 负责公司内部控制相关文件的编制和管理,确保内部控制文件的及时更新和有效实施。
7. 负责协助公司管理层建立健全的内部控制文化,推动内部控
制理念在全公司范围内的贯彻和执行。
8. 负责协助公司进行内部审计和外部审计工作,配合审计部门对内部控制情况进行评价和检查。
9. 负责协助公司管理层进行内部调查和处理内部违规行为,维护公司的合法权益和声誉。
10. 负责向公司领导层和董事会报告内部控制工作情况,提出改进建议和意见,为公司的健康发展提供支持和保障。
内控部岗位职责

内控部岗位职责
1. 制定内控制度和流程,负责制定并完善公司的内部控制制度
和流程,确保公司各项业务活动符合法律法规和公司政策要求。
2. 风险评估和控制,负责对公司各项业务活动进行风险评估,
及时发现和解决潜在风险,制定相应的控制措施,确保公司运营风
险在可控范围内。
3. 内部审计和监督,组织开展内部审计工作,对公司各项业务
活动进行监督和检查,发现并解决存在的问题,提出改进建议,确
保公司运营活动合规和有效。
4. 培训和宣传,负责开展内控相关培训和宣传工作,提高员工
对内控制度的认识和遵守度,推动内控文化的建设和落实。
5. 协助外部审计,协助外部审计机构对公司内部控制进行审计,提供必要的资料和信息,确保外部审计工作的顺利进行。
6. 内控报告和分析,负责编制内控报告,对公司内部控制情况
进行分析和总结,及时向公司高层管理层通报内控情况,并提出改
进建议。
7. 风险预警和应对,负责对公司运营活动中的风险进行预警和分析,及时制定相应的风险应对措施,确保公司运营活动的稳健和可持续发展。
8. 内控信息系统建设,负责内控信息系统的建设和维护,确保信息系统的安全和有效运行,提高内控工作的效率和水平。
9. 与相关部门沟通协调,与公司各部门密切合作,协助各部门建立和完善内部控制制度,解决内控方面的问题和困难。
10. 其他上级领导交办的工作。
内控管理岗位职责(共6篇)

内控管理岗位职责(共6篇)第1篇:内控管理部岗位职责内控管理部岗位职责一、部门职责部门概述:从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议,保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。
部门职责:1、建立健全企业内控制度,强化企业内部业务和费用预算等的事前审核(预防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制;4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度及其执行情况,监督检查公司的内部审计制度及其实施;5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;6、明确公司内部控制的审计和评估流程;、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。
二、岗位职责岗位名称:内控部总经理所在部门:内控管理部直接上司:总经办直接下级:法务主管、稽查主管、审计主管岗位定员:1名岗位概述:组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。
岗位职责1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。
内控部岗位职责

内控部岗位职责
1. 负责制定和完善公司内部控制制度,确保公司各项业务活动符合法律法规和公司政策要求。
2. 负责对公司各项业务活动进行风险评估和控制,提出改进建议,并监督改进措施的执行情况。
3. 负责对公司各项业务活动的合规性进行审查和监督,及时发现并解决违规行为。
4. 负责对公司各项业务活动的资产安全进行监督和管理,确保资产的安全和完整。
5. 负责对公司各项业务活动的信息系统安全进行监督和管理,确保信息系统的安全和稳定运行。
6. 负责对公司各项业务活动的内部审计工作进行组织和管理,及时发现并解决存在的问题。
7. 负责对公司各项业务活动的风险管理工作进行组织和管理,
建立风险管理体系,提出风险防范措施。
8. 负责对公司各项业务活动的合规培训和教育工作进行组织和管理,提高员工的合规意识和风险防范能力。
9. 负责对公司各项业务活动的内部调查和处理工作进行组织和管理,及时发现并解决内部问题。
10. 负责向公司高层管理层汇报内部控制工作情况,提出改进建议,为公司决策提供参考依据。
内控部岗位职责

内控部岗位职责
1. 负责制定和完善公司的内部控制制度和流程,确保公司运营活动符合法律法规和公司政策要求。
2. 负责对公司各项业务活动进行风险评估和控制,及时发现并解决潜在的风险问题。
3. 负责监督和检查公司各部门的内部控制执行情况,及时发现和纠正违规行为。
4. 负责对公司财务、人力资源、采购等重要业务流程进行审计和监督,确保业务活动的合规性和规范性。
5. 负责建立和维护公司内部控制框架和风险管理体系,提供内部控制相关培训和咨询服务。
6. 负责协助公司管理层制定内部控制目标和计划,监督和评估内部控制执行情况,及时提出改进建议。
7. 负责与公司外部审计师、律师和监管机构进行沟通和配合,
确保公司内部控制工作符合外部监管要求。
8. 负责处理公司内部控制相关的投诉和举报事件,及时调查和处理内部违规行为。
内控部岗位职责

内控部岗位职责
1. 负责制定和完善公司内部控制制度,确保公司各项业务活动符合法律法规和公司政策规定。
2. 负责对公司各项业务活动进行风险评估和控制,及时发现和解决可能存在的风险问题。
3. 负责监督和检查公司各部门的内部控制执行情况,及时发现并纠正违规行为。
4. 负责组织和开展内部审计工作,对公司各项业务活动进行全面审计,发现并解决存在的问题。
5. 负责建立健全公司内部控制框架,推动内控管理体系的持续改进和提升。
6. 负责协助公司各部门建立和完善内部控制流程和制度,提高公司整体运营效率和风险管理水平。
7. 负责向公司高层管理层报告内部控制工作的进展和问题,提
出改进建议,并协助管理层推动改进措施的落实。
8. 负责对公司员工进行内部控制相关培训,提高员工对内部控制的认识和执行能力。
9. 负责协助外部审计和监管部门对公司内部控制进行审查和检查,确保公司内部控制符合相关法律法规和监管要求。
10. 负责处理公司内部控制相关的投诉和举报,保护公司利益和声誉。
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内控管理部岗位职责
一、部门职责部门概述:从内控组织保章、内控意识、内控目标流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议,保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。
部门职责:
1、建立健全企业内控制度,强化企业内部业务和费用预算等的事前审核(预防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;
3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制;
4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度及其执行情况,监督检查公司的内部审计制度及其实施;
5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;
6明确公司内部控制的审计和评估流程;
、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。
二、岗位职责岗
位名称:内控部总经理所在部门:内控管理部直接上司:总经办直接下级:法务主管、稽查主管、审计主管岗位定员:1名岗位概述:组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。
岗位职责1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;2、整体营造公司良好
的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;3、负责各部门、子公司及分公司的内
控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。
任职资格:1、本科及以
上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业;2、3-5年内控、审计、或
法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;3、熟悉内审准则、内控体系及
相关业务流程;4、具备独立开展相关工作能力;5、具备良好的职业素养与
职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
岗位名称:法务
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部总经理
直接下级:法务专员
岗位定员:主管1名,法务专员2名
岗位概述:依照法律和公司章程维护企业合法权益,监督公司各部门业务运作合法合规,预
防和防范企业各类法律风险。
岗位职责:
1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;
2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定,并提供法律意见撰写法律文书;
3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议,规避公司内部运营方面的法律风险;
4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本;
5、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规,并提出建议;
6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进;
7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件;
8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询;
9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。
任职资格:
1、法律专业本科以上学历,通过国家司法考试;
2、3年以上律所或公司法务工作经验;
3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规,专业功底扎实;
4、擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验;
5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力;
&良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,思维敏捷,工作踏实,能全面管理公司法律相关工作。
稽查部岗位职责岗位名称:稽查所在部门:内控管理部直接上司:内控部总经理直接下级:稽查专员
岗位定员:主管1名稽查专员1名岗位概述:
通过稽核,有效监督公司公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。
岗位职责:
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;
3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;
4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;
任职资格:
1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,;
2、2、2年以上相关工作经验;
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。
审计部岗位职责
岗位名称:审计
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部总经理
直接下级:审计专员
岗位定员:主管1名审计专员2名岗位概述:
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。
岗位职责:
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。
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2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责协助外部审计开展工作;
6负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度;
3、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;
4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;
5、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;
6、从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有中级以上会计职称。
7、客观公正,廉洁清正。