内业资料整理归档细则
内业资料整理要求

内业资料整理要求一、分类整理内业资料一般包括文件、合同、报告、记录等各类文档。
在进行整理前,首先需要对这些资料进行分类,根据不同的属性和用途进行划分,以方便后续的整理和查找。
常见的分类方法有按部门、按项目、按时间等分类。
对于大量的资料,可以考虑采用数字化管理,将其转化为电子档案,利用电子文档管理系统进行分类整理。
二、归档管理分类整理之后,将资料进行归档管理是非常重要的。
归档管理包括确定合适的存储位置、编制归档目录、标识文件编号等工作。
对于纸质档案,可以采用文件夹、文件柜等工具进行存储;对于电子档案,可以建立合适的文件夹和子文件夹,设置明确的文件命名规则。
同时,还需要制定归档管理规范,明确归档的责任人和操作流程,确保归档工作的规范和持续性。
三、备份与保护内业资料的备份和保护是保障信息安全的重要环节。
定期对重要的资料进行备份,确保在发生意外情况时能够及时恢复。
可以采用不同媒介的备份方式,如云存储、硬盘备份等。
此外,还应设置不同级别的权限控制,限制不同人员对重要资料的访问和修改,确保资料的安全性和机密性。
四、符合法定要求随着信息化的发展,对企业内部资料的法定要求也越来越严格。
企业必须严格遵守相关的法律法规,如公司法、劳动法、税法等。
在内业资料整理过程中,要注意资料的真实性、准确性和完整性,确保资料的法定有效性。
并及时跟进相关法规的变化,对资料进行调整和更新。
综上所述,内业资料整理要求是一个综合性的工作,需要对资料进行分类整理、归档管理、备份保护,并符合法定要求。
只有做好这些工作,才能使企业的内部工作更加高效、准确,并提高对内部资料的管理水平和信息安全保障。
内业资料整理归档细则

内业资料整理归档细则一、概述二、分类原则1.按照资料类型分类,如文件、报表、备忘录等;2.按照资料主题分类,如人力资源、财务、市场等;3.按照资料形式分类,如纸质文档、电子文件、影像资料等;4.按照资料时效分类,如长期保存、短期保存等。
三、归档流程1.收集资料:收集各部门、个人产生的相关资料,并进行初步整理;2.分类归档:按照上述分类原则,对资料进行分类整理,并确定档案号;3.登记档案:将归档的资料登记进档案管理系统,并进行档案号、档案题名、存放位置等信息的录入;4.封装保护:使用适当的封装材料将纸质文件进行保护,防潮、防尘等;5.存放管理:按照相关规定将已封装的资料存放于指定位置,并做好相应标记;6.定期检查:定期对档案进行检查,确保档案的完整性和准确性;7.妥善处理:对于过时、不再需要的档案,可进行淘汰、销毁或电子化处理。
四、档案管理系统建设1.制定档案管理制度:明确内业资料的归档标准、程序和职责;2.建立档案管理软件:选用适合企业需求的档案管理软件,实现资料登记、检索、借阅等功能;3.培训档案管理人员:为档案管理工作配备专业人员,并提供相关培训和指导;4.建立档案室:提供安全、整洁、温湿度适宜的档案存放环境,并配置合适的档案柜、架等设备;5.制定档案管理流程:制定档案管理的详细流程和操作规范,并确保执行;6.建立档案查询和借阅制度:规定档案查询和借阅的权限和程序,保证资料的及时查阅和使用。
五、注意事项1.档案保密:对涉及企业机密和个人隐私的资料,要严格控制查阅权限和保密措施;2.档案存放安全:建立健全的档案防火、防盗措施,定期检查档案室的安全情况;3.电子档案备份:对电子档案进行定期备份,以防数据丢失;4.文件命名规范:制定良好的文件命名规范,便于查找和管理;5.定期整理:定期对档案进行整理和重组,确保档案的规范和清晰;6.档案销毁:按照相关法律法规和内部规定,对已达到保存期限的档案进行销毁处理。
内业资料归档要求

有关工程档案建立与归档要求的通知为加强工程档案管理,使内业资料填写明晰、完整、规范。
现将有关工程档案建立与归档要求规定如下,请各单位遵照执行。
一、成立竣工文件编制组织机构施工单位在开工之初要成立以项目总工为首的竣工文件编制领导小组;设专门的内业档案管理人员,负责资料的分类、整理以及存档等工作;设工地档案室,以备业主、监理检查之用。
监理单位要成立以项目负责人为首的竣工文件编制领导小组,负责竣工文件编制的指导以及编写工作。
二、工程档案建立的总体要求内业资料档案管理要做到真实准确、规范完整、存放有序、查阅方便。
1、各单位的内业资料必须独立完成,本着谁检测谁做资料的原则,严禁弄虚做假。
2、内业资料要用碳素笔填写,不得用圆珠笔或蓝色墨水的钢笔填写,签字、盖章齐全;3、内业资料存档部分不能使用复印件(个别试验单除外);4、内业资料内容必须真实准确,做到内业与施工同步,杜绝闭门自编现象的发生,某一分项工程完工后应即时将工程资料按规定整理齐全;5、管理表格、检测表格、试验表格的编号严格按照《监理规程》的规定执行;6、检测表格中各检测项目的频率必须满足《公路工程质量检验评定标准》要求;7、各种试验项目的频率必须满足《监理规程》中规定的试验检测频率的要求;8、A-08《工序质量检验申请批复单》中的检测项目必须与其所附的检测表格中的检测项目相一致。
9、以分部工程为单位单独建立档案,其中涵洞、小桥、通道按每道建立档案,档案盒内必须建立清晰的目录(目录样式见附表)。
10、建立工程照片档案:工程照片的拍摄时间和位置、拍摄要求及归档严格按《监理规程》中规定的内容执行。
11、试验归档资料全部是打印的,同时备一份原始资料备查;现场检测资料是手写的,评定资料是打印的。
12、各合同段必须及时建立施工日志档案,以月份为单位独立成册。
三、试验资料的标准评语(以供参考)1、对于施工技术规范上有明确要求的试验检测项目结论为:试验结果值符合/不符合XXX技术规范要求;2、设计或招标文件上有明确要求的试验检测项目结论为:试验结果值符合/不符合设计或招标文件要求;3、粗、细集料的筛分结果见记录表;4、钢材试验结果符合《热轧带肋钢筋》(GB1449.2-2007)技术要求;钢材试验结果符合《低碳钢盘圆》(GB/T701-2007)技术要求;钢材试验结果符合《热轧光圆》(GB1499.1-2008)技术要求;5、水泥试验结果符合《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007)要求;6、对于规范、国标无要求的将试验结果直接写入结论;7、水泥混凝土强度为:抗压强度平均值为XXXMPa、满足设计强度要求。
内业资料管理实施细则

内业资料管理实施细则一、引言内业资料管理是指对组织内部所产生的各类资料进行管理和归档的过程。
合理、高效的内业资料管理对于组织的正常运行和决策具有重要意义。
为了规范内业资料的管理工作,提高内业资料管理效率,制定本实施细则。
二、内业资料的定义1. 内业资料是指组织内部各类文档、报告、档案、合同等文件形式的记录。
2. 内业资料包括但不限于工作报告、会议纪要、项目文件、合同协议、方案计划、研究报告等。
三、内业资料管理的目标1. 实现内业资料的有序、安全、高效管理。
2. 提高内业资料的共享和利用效率。
3. 保护内业资料的完整性和机密性。
4. 便于内业资料的检索和查阅。
四、内业资料管理的原则1. 规范性原则:内业资料管理必须遵循相关法律法规和组织规定。
2. 安全性原则:内业资料需要得到妥善保管,确保不被非法获取或销毁。
3. 一致性原则:内业资料管理需要保持统一的标准和规范。
4. 制度性原则:内业资料管理需要建立相应的制度和流程,确保有序进行。
5. 效率性原则:内业资料管理需要高效、快捷地进行,提高工作效率。
五、内业资料管理的流程1. 收集:组织内部各部门需按照规定将产生的内业资料整理归纳,并及时交给资料管理部门。
2. 分类:资料管理部门将收集到的内业资料按照类型进行分类,建立分类索引,方便后续的归档和检索。
3. 归档:根据分类索引,将内业资料进行编号和归档,确保每份资料都有相应的编号和存储位置。
4. 保存:根据内业资料的保存期限和重要性,制定相应的保存措施,如电子存储、纸质档案等,并定期进行备份和维护。
5. 检索:当需要使用某份内业资料时,按照分类索引进行检索,找到对应的编号和存储位置,进行查阅或复制。
6. 销毁:根据内业资料的保存期限和要求,及时对无用的内业资料进行销毁处理,确保不被滞留。
六、内业资料管理的责任1. 部门负责人:负责组织内部的内业资料管理工作,并监督各员工的资料管理行为。
2. 资料管理部门:负责制定资料管理的制度和流程,对内业资料进行分类、归档、保存和销毁。
内业资料管理实施细则

内业资料管理实施细则一、背景介绍内业资料管理是指在工作过程中,对所产生的各类内业资料进行有效的采集、整理、存储、查询和利用的过程。
良好的内业资料管理可以提高工作效率,保证工作质量,促进信息共享和知识积累。
为了规范内业资料管理工作,制定本实施细则。
二、内业资料的定义内业资料是指在工作过程中产生的各类文件、报告、数据、图纸、照片等信息载体,包括电子文件和纸质文件。
三、内业资料管理的原则1. 规范性原则:内业资料管理应遵循相关法律法规和规章制度,确保资料的合法性和规范性。
2. 完整性原则:内业资料应完整记录工作过程和结果,确保信息的完整性和真实性。
3. 保密性原则:内业资料应根据保密要求进行分类和管理,确保信息的安全性。
4. 可追溯性原则:内业资料应具备可追溯性,方便查询和溯源。
5. 共享性原则:内业资料应便于共享和利用,促进团队合作和知识共享。
四、内业资料管理的流程1. 内业资料采集(1)明确采集范围和要求:根据工作任务和要求,明确需要采集的内业资料范围和要求。
(2)制定采集计划:根据工作进度和优先级,制定内业资料采集的计划。
(3)采集内业资料:按照计划,采集相关内业资料,包括电子文件和纸质文件。
(4)登记和归档:对采集到的内业资料进行登记和归档,确保资料的完整性和可追溯性。
2. 内业资料整理(1)分类和归类:根据内业资料的性质和用途,对资料进行分类和归类,便于后续的查询和利用。
(2)编目和编号:对内业资料进行编目和编号,建立统一的标识系统,方便管理和检索。
(3)整理和装订:对纸质文件进行整理和装订,保证文件的完整性和保存性。
3. 内业资料存储(1)电子文件存储:建立电子文件存储系统,包括文件服务器、云存储等,确保电子文件的安全性和可访问性。
(2)纸质文件存储:建立纸质文件存储室或者柜,对纸质文件进行分类、整理和存放,保证文件的安全性和保存性。
(3)备份和恢复:定期对电子文件进行备份,并建立恢复机制,以防止文件丢失或者损坏。
安全内业资料整理与归档管理细则

安全内业资料整理与归档管理细则为了保障安全内业资料的有效性和安全性,确保其能够便捷地被查找和使用,同时满足合规要求,需要制定安全内业资料整理与归档管理细则。
一、整理与归档原则1.完整性原则:确保资料内容准确、完整,没有遗漏或冗余信息。
2.时效性原则:按照资料的时效性,及时进行整理和归档,确保及时查阅和使用。
3.私密性原则:根据资料的保密性要求,限制查阅权限和保护措施。
5.统一标准原则:按照公司规定的标准,使用统一的分类和编号方式。
二、整理与归档流程1.资料鉴定:清理、检查和确认资料的实用性和保存需求。
2.分类与编号:根据资料的性质、用途和重要程度进行分类,并按照统一编号方式进行编号。
3.整理与装订:整理资料使其符合统一的标准,并装订为册、卷或文件夹。
5.存放与保管:根据资料的性质和重要性,选择合适的存储设备和存放位置,并定期进行备份和更新。
6.查阅与借阅:建立查阅和借阅制度,确保资料的安全性和可追溯性,并严格根据权限开放查阅和借阅权限。
7.销毁与处理:按照公司要求,定期清理过期、无用或保密性降低的资料,并采取安全的销毁方式。
三、归档管理工具1.归档记录表:记录每个资料的分类、编号、存放位置和状态等信息,以便查找和追溯。
2.文档管理系统:利用电子化管理系统,将电子文件进行分类、归档和备份,方便查找、分享和修改。
3.保管设备:使用专用的文件柜、保险柜、防潮箱等保管设备,确保资料的安全性和完整性。
四、安全内业资料整理与归档管理的注意事项1.清理频率:定期对资料进行清理、整理和更新,确保整个整理与归档流程的连续性。
2.存储位置:根据资料的重要性和保密性,选择合适的存储位置,并确保其安全和易于查阅。
3.权限管理:根据各个员工的职责和权限,设定不同的查阅和借阅权限,并严格进行管理和审核。
4.备份方式:电子文件和纸质文件都需要定期备份,采取多层次备份策略,以防止数据丢失或损坏。
5.审核制度:建立审核制度,对整理与归档过程进行监督和审查,确保流程的完整性和准确性。
内业资料档案管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的内业资料档案管理,确保档案的完整、准确、安全,提高档案的利用率,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合本单位实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有内业资料的收集、整理、归档、保管、利用等工作。
第三条内业资料档案管理应遵循以下原则:(一)集中统一管理原则;(二)规范化、标准化原则;(三)安全保密原则;(四)便于利用原则。
第二章档案收集第四条各部门应按照档案收集范围,定期收集本部门产生的内业资料,包括但不限于以下内容:(一)文件、报告、计划、总结等文书资料;(二)会议记录、录音录像、照片等声像资料;(三)图纸、设计、工艺、标准等技术资料;(四)数据、表格、图表等统计分析资料;(五)其他具有保存价值的资料。
第五条收集的内业资料应真实、完整、规范,符合档案收集要求。
第三章档案整理第六条内业资料档案整理应遵循以下要求:(一)分类:根据档案内容、形式、时间等特征,对档案进行科学分类;(二)编目:对档案进行编号、编目,建立档案目录;(三)装订:按照档案装订标准,对档案进行装订;(四)登记:对档案的收集、整理、归档、保管、利用等情况进行登记。
第四章档案归档第七条内业资料档案归档应按照以下程序进行:(一)收集:各部门按照档案收集范围,收集本部门产生的内业资料;(二)整理:对收集到的内业资料进行整理,确保档案的完整、准确、规范;(三)鉴定:对整理好的档案进行鉴定,确定档案的保存价值;(四)归档:将鉴定通过的档案按照档案目录进行归档。
第五章档案保管第八条内业资料档案保管应遵循以下要求:(一)安全:确保档案库房安全,防止火灾、水灾、盗窃等事故发生;(二)通风:保持档案库房通风、干燥,防止档案霉变;(三)防虫:定期对档案库房进行防虫处理,防止档案被虫蛀;(四)防尘:保持档案库房清洁,防止档案被灰尘污染。
第六章档案利用第九条内业资料档案利用应遵循以下要求:(一)查阅:档案查阅应办理相关手续,确保档案安全;(二)复制:档案复制应遵守法律法规,不得损害档案的完整性和真实性;(三)保密:对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的档案,应严格执行保密规定。
内业资料管理制度与规定

内业资料管理制度与规定一、总则1.内业资料管理的目的是保证公司内部的资料安全和有效性,提高工作效率和信息流动的效益。
2.本制度适用于公司内部全部业务资料的收集、分发、保管、利用和销毁等全过程。
3.资料管理的原则是合法、规范、安全、高效。
二、资料收集与归档1.对于需要收集的资料,在收集之前应明确目的和范围,并获得相关方的授权和同意。
2.资料收集应按照统一的标准和格式进行,确保资料的完整性和可读性。
3.资料的归档应按照规定的类别、时间、地点、方式等进行,归档文件应按照编号和索引进行管理。
4.资料归档后,应做好相关备份和存档工作,确保资料的安全性和可追溯性。
三、资料分发与使用1.资料分发应根据岗位职责和需要进行,确保资料的传递和使用的有效性和安全性。
2.资料分发应明确接收人的身份和权限,并进行记录和登记。
3.资料使用应遵守法律法规和有关规定,严禁非法传播、泄露和滥用资料。
4.资料使用时应注意保护个人隐私和商业保密,确保资料的机密性和完整性。
四、资料保管与安全1.资料保管应按照分类、编号、密级等进行,分级管理和定期检查。
2.资料保管室应设置专门的保管人员,严格控制资料的进出和存放,定期进行清点和整理。
3.对于重要和机密资料,应加密或设置密码等安全保护措施,授权人员尽可能少,确保安全性和防护。
4.资料外借应经过审批和登记,借出期限不得超过规定时间,逾期应及时归还。
五、资料销毁与处置1.资料销毁应根据规定的流程和方式进行,确保资料的完全销毁和不可恢复性。
2.资料销毁前,应进行审核和备案,确保销毁的合法性和有效性。
3.对于涉及个人隐私、商业机密、法律法规或公司利益的资料,应进行专门处理和安全销毁。
六、资料管理监督与评估1.公司应设立资料管理部门或指定专人负责资料管理工作,制定具体的管理制度和操作流程。
2.对于资料管理工作的效果和实施情况,应定期进行评估和检查,及时纠正和改进不合理的地方。
3.对于违反资料管理制度和规定的行为,应按照公司内部的纪律和惩罚机制进行处理。
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内业资料整理归档细则第一部分施工单位1.安全生产条件审查1.1安全资质条件(编号:施安 1-1)(1)需收集归档内容:企业营业执照,企业承揽项目资质证书,安全生产许可证等有关企业资质复印件或扫描件。
(2)安全资质台账,应注明有关资质有效期限,以便及时进行更新。
1.2 三类人员、特种作业人员(编号:施安 1-2)(1)三类人员花名册(即企业主要负责人持 A 证,项目部经理、副经理、总工持交安 B 证,安全部门负责人与专职安全员持交安 C证),并附三类人员证书或复印件,花名册应详细记录工程造价,合同规定专职安全员人数,三类人员证件号码及复审日期。
(2)特种作业人员管理制度。
(3)需建立特种作业人员花名册(包括电工,金属焊接切割作业、起重作业、登高作业、压力容器操作及爆破作业等),并附特种作业操作证复印件。
该花名册应详细记录特种作业人员进(退)场时间、工种、证件号码、教育情况以及证件复审日期。
特种作业人员花名册建议每一个工种建立一个花名册,以便有针对性开展安全教育和安全技术交底。
1.3从业人员安全管理(编号:施安 1-3)(1)为施工现场作业人员办理意外伤害险合同及发票。
(2)进场劳务人员(包括临时工)动态台账,并附相应身份证复印件。
(3)人员动态台帐应当不少于每月登记一次,在对入场人员登记时,应当要求新进场人员提供有效身份证,尽可能不要雇佣没有身份证劳务人员。
新入场劳务人员依法签订《劳动合同》,建立劳动关系。
对辞工退场人员应及时在台帐中销户,其资料保留至工程结束,防止意外劳务纠纷发生(一线作业人员进场台账参照省高指有关农民工管理规定及表格要求,但需将台账复印一份在安质部存档,以备检查)。
1.4安全生产组织机构(编号:施安 1-4)(1)安全生产组织机构成立正式红头文件,安全生产组织机构应涵盖明确项目,各部门及作业层责任人。
(2)安全生产责任制:需含项目部各级领导,部门及人员安全岗位职责。
(3)本年度安全生产责任书:要建立安全生产责任书台账,安全生产责任书应包含项目部与建设单位,项目部与母公司,项目部与领导层(副经理,总工及书记等),项目部与各部门(工程部、财务、物质、合同部、办公室及安质部等)、工区(班组)责任人,项目部与各部门(安全、技术、试验、合同及后勤等)所有人员,项目部与危险作业人员(特种作业人员等)签订安全生产责任书。
1.5.1一般机械设备(编号:施安 1-5-1)(1)机械进场验收登记制度。
(2)一般机械设备包括挖掘机、压路机、平地机、装载机、罐车、运输车辆、钢筋加工机械及拌合机械等机械设备。
(3)机械设备管理台账应包含机械设备进场时间、合格证、验收人员、使用班组、操作(维护)人员及退场时间。
同时附相应设备合格证、验收记录。
(4)同时需附总监办审批《计划进场机械设备申请批复单》和《进场机械设备报验单》。
表格可参照工程监理用表-监表。
1.5.2特种机械设备(编号:施安 1-5-2)(1)特种设备管理制度。
(2)交通建设工程施工特种设备一般包括桥梁施工使用流动式起重机、龙门吊机、桁吊、架桥机、塔吊和隧道施工使用压力容器储气罐以及安全附件压力表、安全阀。
(3)特种机械设备管理台账应包含进场时间、合格证、验收人员、使用班组、操作(维护)人员及退场时间。
同时附相应设备合格证、验收记录。
(4)在现场安装龙门吊、架桥机等机械设备,应按每台设备建立档案,档案内容包括:出场合格证,生产厂家资质,委托安装合同,委托单位安装资质,安装方案,安装告知书,现场试吊检测方案,试吊检测记录及结果,委托特检部门检测委托书,特检部门现场检测影像资料,检测合格证,每个月运行、维修和保养记录。
(5)同时需附总监办审批《计划进场机械设备申请批复单》和《进场机械设备报验单》。
表格可参照工程监理用表-监表。
1.6施工作业手续(编号:施安 1-6)(1)跨线施工、交通管制及通航水上水下作业需按规定办理相关安全许可手续。
每项完整施工作业手续要有交通主管部门批文,施工(建设)单位申请文件,施工专项方案以及会议纪要等。
1.7安全生产条件审查(编号:施安 1-7)(1)安全生产条件审查及责任追究制度。
(2)分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表台账:应注明分部、分项工程名称,所属单位工程,专职安全员、申请、批复日期等及所属开工报告编号。
(3)分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表:考虑到《申请检查表》所需要附件较多,许多分部、分项工程附件相同,同一个分部工程,分部工程开工安全生产条件申请检查表所需附件必须完整,该分部工程所属分项工程工安全生产条件申请检查表在需要附件表中注明上述附件所在位置。
(建议该项内容放在工程技术资料中,不一定放在安全管理部门。
太多,要促进技术部门知道有此项工作。
)2.安全生产管理制度(编号:施安 2)(1)项目部应建立相应安全生产管理制度汇编,内容应包含安全生产管理目标,安全生产责任制,安全生产会议及例会制度,安全教育培训制度,安全检查及隐患整改制度,安全生产技术交底制度,劳动防护用品管理制度,机械设备进场验收登记制度,特种作业人员持证上岗管理制度,特种设备管理制度,消防安全管理制度,临时用电管理制度,安全费用保障制度,重大危险源和施工风险评价、登记、监控及告知制度,生产安全事故应急救援制度、安全奖惩制度,安全生产条件审查及责任追究制度,质量安全责任登记制度,重大质量安全隐患挂牌督办整改销号制度,危险作业领导带班制度,安全事故与信用考核挂钩制度,班前安全教育制度,危险品使用管理制度,专项方案审查制度,生产安全事故报告和调查处理制度等。
(2)各工种安全操作规程汇编。
2.1安全生产例会(编号:施安 2-1)(1)安全生产例会制度:需明确安全例会召开时间,频次、参会主要人员,主要议题等内容。
(2)目录台账:需注明会议时间、议题、主持人、参加人员,人数。
(3)一份完整安全例会归档材料要求:会议通知,会议内容记录,会议纪要,会议签到表,会议影像资料,会议汇报材料等。
2.2安全教育培训(编号:施安 2-2)(1)安全教育制度和计划:安全教育制度应明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求;安全教育计划应围绕年度安全生产管理目标,结合工程进展,作业人员进场情况,进场作业人员继续再教育等情况进行制定。
(2)目录台账:需含有培训时间、培训内容、培训地点、讲课人、受教育班组、人数等。
(3)一份完整安全培训资料应包含:培训记录,培训签到表,培训影像资料,培训人员培训成绩单,培训材料(试卷可另行存档,但必须指明存档档案盒)。
2.3安全生产费用(编号:施安 2-3)(1)安全生产费用管理制度及计划:安全生产费用管理制度应明确安全生产费用使用范围,安全费用申请,提取及使用程序。
安全生产费用计划包括年度计划和月度计划,应根据施工计划进行制定。
每个月应对安全生产费用使用情况进行收集归档并报总监办和业主单位审查。
(2)目录:应包含本合同段工程造价,安全生产费用金额,每月安全生产月总额。
(3)每个月完整安全费用材料应包括:月度计划,安全生产资金使用确认表(确认表应有监理和业主签字确认),以及相应发票、机械设备及人工费证明材料。
2.4危险品管理(编号:施安 2-4)(1)危险品(爆破器材)管理办法应包含爆破作业人员(爆破作业领导,技术员,爆破员,保管员、安全员及押运员)职责及作业要求,爆破器材领料审批手续规定,爆破器材领料、发放规定,爆破器材场内运输和加工规定,装炮、警戒、炮后检查,爆破器材储存保管规定以及涉及爆破器材违章违纪行为处理规定(制度)等相关内容。
(2)当地公安局批复炸药库(临时存放点)文件,爆破作业人员花名册,并附爆破员,保管员、安全员及押运员证件复印件。
(3)经总监办批复爆破工程专项施工方案,控制爆破还需派出所审查批复文件或会议纪要。
爆破作业相关审批、备案、登记手续,爆破资质(或委托爆破合同,责任书及爆破单位资质)(4)爆破器材领用退库台账参照当地公安局提供台账版本,台账存档在炸药库值班室以便派出所检查,项目部应每周将爆破器材领用退库台账复印一份存档。
(5)由项目部领导批复爆破器材领料审批单。
2.5消防安全管理(编号:施安 2-5)(1)消防安全责任制度:应明确项目部驻地及作业场所消防设施配备,管理,检查以及火灾应急处置等。
(2)消防设施台账:应针对项目部办公区、生活区及作业场所明确消防责任人,消防设施配备。
同时附与项目经理签订消防安全责任书。
(3)消防设施布设图。
(4)消防器材领用台账:应注明领用时间,领用人,使用部门位置,备注。
(5)消防检查记录:项目部每个星期至少组织一次对项目部所辖范围内消防器材完好情况进行检查。
2.6.1项目部安全检查(编号:施安 2-6-1)(1)安全检查及隐患整改制度:应根据施工现场实际,开展安全检查类型,安全检查频率及隐患整改相关要求。
注意:同时制度内安全检查应与实际开展检查记录频率相符,不要自相矛盾。
(2)安全检查及隐患整改台账:对于每次检查发现安全隐患整改情况要记录台账,台账格式参照省质监局下发《隐患数据库》。
(3)一份完整检查资料应包含:安全检查整改通知书(通报),隐患整改反馈单以及整改前后对比照片。
注意:安全检查记录应有项目部领导参加检查记录,以体现项目部领导对安全工作重视。
2.6.2业主、监理安全检查(编号:施安 2-6-2)(1)安全检查及隐患整改台账:对于总监办及业主每次检查下发整改通知书或通报中安全隐患内容应建立台账,台账格式参照省质监局下发《隐患数据库》。
附每次检查下发整改通知书或通报及整改反馈资料。
2.6.3上级部门安全检查(编号:施安 2-6-3)(1)安全检查及隐患整改台账:对省、市高指、质监局、重点办、交通厅及交通委等省市政府交通运输主管部门检查下发整改通知书或通报中安全隐患内容应建立台账,台账格式参照省质监局下发《隐患数据库》。
附每次检查下发整改通知书或通报及整改反馈资料。
2.6.4重大安全隐患挂牌督办(编号:施安 2-6-4)(1)重大质量安全隐患挂牌督办、整改销号制度。
(2)重大质量安全隐患挂牌督办、整改销号台账格式参照省质监局下发《较大、重大隐患整改数据库》,并附相应隐患整改专项方案,处置措施以及隐患整改验收资料。
2.7安全奖惩(编号:施安 2-7)(1)安全奖惩制度:明确奖励资金来源和处罚资金收集归类,以及明确奖励、处罚条件及方式。
(2)安全奖惩台账:应当按照时间进行编号,注明奖惩事由,受奖惩单位(个人)以及经办人、签发人,后附奖惩文件或奖惩通知书。
2.8安全事故管理(编号:施安 2-8)(1)生产安全事故调查处理及报告制度:应根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定明确生产安全事故报告和调查处理相关程序,同时必须含有事故需报告主管部门及安监部门电话和传真。