监理单位市场行为检查表
市场检查表【范本模板】

招投标情况检查表
(一)项目参建各方主体须现场提供材料清单
项目名称:检查时间:
注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。
2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。
(二)责任主体招投标检查表
工程名称:检查时间:
检查人: 检查日期: 年月日
受检工程参建主体市场行为检查表
(三)建设单位检查表
项目名称:
检查人:检查日期:年月日
(四)专业分包、劳务分包检查表
项目名称:
检查人: 检查日期:年月日
(五)施工总承包(专业承包)检查表项目名称:
检查人: 检查日期:年月日。
建筑市场行为检查表格

附件1受检工程质量情况检查表(一)受检工程基本情况表工程所在市(区、县):检查时间:2016年月日工程名称工程地点建设规模层数:面积:㎡结构类型开工日期形象进度责任主体和有关机构单位单位名称资质等级项目负责人及资格质量授权书终身责任承诺书是否有是否符合是否有是否符合建设勘察设计施工分包监理施工图审查质量检测备注检查人员签字:建设单位负责人签字:受检工程质量情况检查表(二)工程实体质量情况检查表工程名称:检查项目检查内容和方法评价备注符合不符合(一)原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1 水泥及外加剂、掺合料2混凝土养护剂的合格证等质量证明文件原件及进场复试报告3 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料4 砖、砌块5 预拌混凝土、砂浆,混凝土的出厂合格证6 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料7 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具8 防水材料(二)施工试验报告9地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告10 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定11 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定12 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告13 钢筋焊接、机械连接试验报告14 钢结构连接(焊接)质量检测报告15 回填土检验报告16 沉降观测记录(三)施工记录17水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录,混凝土交货检验记录,泵送地点的混凝土温度检验记录,监理单位对交货检验进行见证和协调记录。
18 桩基试桩、成桩记录19混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录20 预应力混凝土张拉、灌浆记录21 预制构件、钢构件吊装记录22钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录23 结构实体检验记录(四)质量验收记录24 地基验槽记录25 桩位偏差、桩顶标高验收记录26 隐蔽工程验收记录27 检验批、分项、分部(子分部)验收记录(五)模板工程28 模板及其支架专项施工方案,高大模板专家论证意见29模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性:对照施工技术方案检查,检查立柱间距、立柱搭接,扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置,支架与主体结构固结措施等30模板及其支架拆除的顺序及安全措施:对照施工技术方案检查(六)钢筋工程31钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图设计文件检查32有抗震设防要求的结构,纵向受力钢筋的牌号、力学性能:对照施工图设计文件检查;检查钢筋进场复检报告33钢筋代换:当钢筋的品种、级别或规格变更时,应办理设计变更文件34钢筋加工制作:钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸35 钢筋连接:连接方式、接头位置和连接质量36钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度(七)混凝土工程37混凝土试块留置:标养试块、同条件试块留置组数及养护38混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差(八)砌体工程39砌筑砂浆强度和试块留置:检查现场砂浆配合比实际应用情况,检查计量器具设置应用,砂浆试块留置数量、养护环境、标识等40小砌块质量:承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝,小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上41墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式:墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况42灰缝厚度及砂浆饱满度:用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度43 构造措施:构造柱、圈梁设置情况(九)实体质量抽测44 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测钢筋直径45钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测46 混凝土强度:使用混凝土回弹仪现场抽测47 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔抽测48 钢结构检测(十)建筑节能工程49墙体施工:保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验50墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定51屋面:保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定52外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定(十一)装饰装修工程53楼地面、墙面和顶棚:裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰、地面基层平整度54门窗:窗台高度、渗漏、门窗开启、安全玻璃标识、外门窗划痕、损伤55 栏杆:栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、防护玻璃56防水工程:屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏57 室内空间尺寸:室内层高、净开间尺寸58 电气工程:管线、位置及数量59给水排水工程:管道渗漏、坡度、排水管道通水灌水、给水管道试压、高层阻火圈(防火套管)设置、地漏水封(十二)其他60预制承重构件安装:观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况61钢结构安装:观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等62 施工荷载控制:观察检查楼层及基坑周边堆载情况结果统计共检查项;符合项;不符合项检查人员签字:检查时间:2016年月日受检工程质量情况检查表(三)参建主体和有关机构质量行为检查表工程名称:序号检查项目检查内容评价建设单位1建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案检查授权书、质量责任承诺书、终身责任信息登记表签订及归集整理情况□符合□不符合2施工现场设立工程质量治理公示标牌检查标牌设立,公示内容是否齐全□符合□不符合3 施工前办理质量监督手续检查监督注册登记表□符合□不符合4 施工前办理施工图设计文件审查检查施工图设计文件审查资料□符合□不符合5 施工前办理施工许可(开工报告) 检查施工许可证(开工报告)□符合□不符合6 按规定委托监理,充分授权检查监理合同和监理资料□符合□不符合7组织图纸会审、设计交底、设计变更工作按规定组织□符合□不符合8原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审石材、玻璃幕墙深化设计是否图审按要求重新报审□符合□不符合勘察设计单位9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收按规定参加验收工作□符合□不符合10 签发设计修改变更、技术洽商通知全部按规定要求签发□符合□不符合11 参加有关工程质量问题的处理按规定参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施12 单位资质单位资质证书□符合□不符合13 单位质检机构人员配备情况符合《淄博市建筑施工企业质量安全管理体系设置运行管理规定》要求□符合□不符合14 单位质检机构开展月度质量检查对每个在建工程每月不少于一次质量检查,内容详细、真实,有针对性、指导性,对检查隐患做到逐条复查落实□符合□不符合工单位15 单位质检机构参加重要节点验收参与工程项目的地基基础、主体及重要分部(子分部)工程验收和竣工验收,对存在的问题及时处理。
建筑施工市场行为检查表

附件2:受检工程基本情况工程所在省(市、县):检查人员:检查日期:年月日各方主体项目现场须提供材料清单注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。
2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。
建设单位检查表注:对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员: 项目负责人签字: 检查日期: 年月 日勘察设计单位检查表检查人员:项目负责人签字:检查日期:年月日监理单位检查表注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗位证书,是否系合同约定单位人员;4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。
检查人员:项目总监:检查日期:年月日施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。
检查人员:项目负责人:检查日期:年月日分包负责人:编号:市第号HBJG-S207施工总承包单位项目部人员检查情况工程名称:工程地址:总承包单位:检查人:检查日期:JG-S209施工总承包单位管理人员不到岗情况确认书总承包单位:检查人员:。
监理单位质量安全行为检查表

其它质量、安全行为(10)
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报批评扣10分;施工现场每发生一起重大质量或安全事故扣10分;每发生一起死亡事故或火灾事故或管线事故扣5分;创建文明工地目标未实现扣5分。
检查结论及处理意见:
检查人(签名)_____________检查日期:年月日
注:1、本行为检查表仅限监理人在“上海白龙港城市污水处理厂扩建二期工程土建部分施工监理”过程中运用和执行。
无检查或审核、须有方案而无方案未指出扣5分,开工审核不符规范扣1分,体系检查存在不足未发现(如未按规定建立安全组等)扣1分,无勘察或设计交底发现一项扣2分,交底记录无四方确认扣0.5分,施组明显不符要求未能识别(如安全文明施工措施及其费用落实等)发现一处扣1分,施组程序(如深基坑须评审等)不符要求未能识别发现一处扣1分,施组审核提出意见未及时闭合扣1分;分包审核缺1项扣1分,分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分,内容不全(无分包合同)、填写不规范(无分包工程量)、签约主体不合法等发现一项扣0.5分;扣完为止;
2、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后,严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定;若有违法,委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。
17
按建设工程备案制进行关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收,做好质量等级的评定工作,监理档案资料及监理评估报告情况(5)
关键工序、关键部位中间节点等验收工作事先未履行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一次扣5分;关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣2分;竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣20分;
15
工程例会制度(含质量、安全等例会制度扣5分,例会中提出问题未闭合发现一处扣0.5分,扣完为止;
建筑市场行为检查用表

建筑市场行为检查用表 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.附件2:受检工程基本情况工程所在省(市、县):检查人员:检查日期:年月日各方主体项目现场须提供材料清单注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。
2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。
建设单位检查表注:对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员:项目负责人签字:检查日期:年月日勘察设计单位检查表检查人员:项目负责人签字:检查日期:年月日监理单位检查表注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗位证书,是否系合同约定单位人员;4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。
检查人员:项目总监:检查日期:年月日施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。
检查人员:项目负责人:检查日期:年月日分包负责人:编号:市第号HBJG-S207施工总承包单位项目部人员检查情况工程名称:工程地址:总承包单位:检查人:检查日期:JG-S209施工总承包单位管理人员不到岗情况确认书总承包单位:检查人员:。
工程建设情况检查表(建筑市场行为部分)

人员变更是否办理变更审批手续
16
施工单位
项目经理是否到岗履职
17
施工单位和项目经理及现场主要管理人员是否有合法人事、社保关系
18
管理人员、特种作业人员资格是否符合要求
19
人员变更是否办理变更审批手续
20
项目现场是否实现实名制管理,劳务分包管理制度是否健全
统计结果
符合项 / 不符合项
检查组成员签字: 检查日期:
7
建设单位
业主代表是否到岗履职
8
是否按规定办理施工许可证、施工图审查等手续
9
是否按合同约定支付工程款
10
监理单位
是否具有相应资质
11
总监理工程师是否到岗履职
12
监理单位和总监理工程师及现场主要管理人员是否有合法人事社保关系
13
现场项目管理班子是否和投标文件、监理合同一致
14
总监理工程师和监理人员是否具有相应资格证书
工程建设情况检查表
(建筑市场行为部分)
序号
检查项不符合
1
工程发承包
是否依法实施招投标
2
招投标程序是否符合相关要求
3
建设单位是否存在将分包工程直接发包或者指定分包单位
4
是否存在非法转包、违法分包等行为
5
施工承包合同是否已备案
6
是否存在与备案合同明确实质性内容相违背的合同或补充协议
监理单位安全生产行为监督检查表范本(2篇)

监理单位安全生产行为监督检查表范本一、基本情况1. 监理单位名称:2. 经营范围:3. 注册资金:4. 联系地址:5. 联系电话:6. 成立时间:二、安全管理制度及文件1. 安全管理制度是否齐全、完善并且有效实施?2. 是否建立了安全责任制度,明确了安全管理的职责和权益?3. 是否编制了安全操作规程,并进行宣传、培训和检查?三、安全生产场所1. 是否按照国家有关标准建设并合理布局了安全生产场所?2. 是否设置了合适的消防设施,并保持正常运行状态?3. 是否设置了应急疏散通道,并保持通畅?4. 是否配备了必要的安全防护设施、器材,并进行定期检查和维护?5. 是否进行了危险源辨识和评估,并采取了必要的防范措施?四、从业人员安全培训1. 是否按照国家有关规定定期对从业人员进行安全培训?2. 安全培训内容是否包括常规工作安全、应急预案、安全生产知识等?3. 是否建立了从业人员安全教育档案,有无安全培训记录?五、安全生产设备1. 是否按照国家标准安装了必要的安全生产设备?2. 是否对安全生产设备进行定期检查、维护和维修,并保持正常运行状态?3. 是否建立了设备台账,记录设备的安全使用情况?六、安全风险防控1. 是否按照相关规定,建立了安全风险防控措施?2. 是否定期进行安全隐患排查,并采取相应的整改措施?3. 是否建立了事故应急预案,并进行演练和调整?4. 是否建立了安全事故报告制度,及时上报相关部门?七、事故记录及处理1. 是否对发生的安全事故进行记录,并进行事故调查和处理?2. 是否向相关部门报告,并采取有效措施防止类似事故再次发生?3. 是否建立了事故案例库,进行事故教训总结和分享?八、安全监督检查1. 安全生产监管部门是否对监理单位进行安全监督检查?2. 是否按照要求积极配合、配备专职安全管理人员参与监督检查?3. 是否及时整改监督检查中发现的安全问题?九、其他安全生产管理方面(根据实际情况,列出具体的安全管理内容和措施,如安全资金保障、安全宣传教育等)总结:根据以上检查结果,监理单位在安全生产管理方面存在的问题和不足,需加强和改进的方面,以及下阶段的整改计划和措施。
监理单位安全生产行为监督检查表模版

监理单位安全生产行为监督检查表模版一、监理单位的安全管理制度1. 监理单位是否建立了符合法律法规要求的安全管理制度?2. 监理单位的安全管理制度是否得到有效执行?3. 监理单位是否对员工进行安全管理制度的培训和宣传教育?4. 监理单位是否有明确的安全岗位职责和工作流程?二、监理单位的人员管理1. 监理单位是否按照规定进行人员资格审查和岗前培训?2. 监理单位是否按照法律法规要求配备了安全管理人员?3. 监理单位是否建立了健全的安全管理人员考核评价制度?4. 监理单位是否对安全管理人员进行安全培训和定期演练?三、现场作业的安全管理1. 监理单位是否对现场施工作业进行安全评估和风险控制?2. 监理单位是否对施工现场进行了安全隐患排查和整改?3. 监理单位是否制定了现场作业的安全操作规程?4. 监理单位是否对施工作业人员进行安全教育和培训?四、设备设施的安全管理1. 监理单位是否对工程设备设施进行维护保养和定期检查?2. 监理单位是否建立了设备设施安全操作规程?3. 监理单位是否对设备设施进行有效的安全警示标识?4. 监理单位是否制定了设备设施故障处理和应急预案?五、危险化学品的安全管理1. 监理单位是否建立了危险化学品台账,对危险化学品使用情况进行记录?2. 监理单位是否通过合法途径取得了危险化学品,并对其进行储存管理?3. 监理单位是否建立了危险化学品的安全使用和处置制度?4. 监理单位是否对危险化学品进行了定期的安全检查和监测?六、应急救援和事故处理1. 监理单位是否建立了应急救援预案和事故处理制度?2. 监理单位是否制定了应急救援组织机构和人员分工?3. 监理单位是否定期开展应急演练和培训?4. 监理单位是否建立了事故报告和处理记录制度?七、监理单位的安全监督工作1. 监理单位是否建立了工程项目的安全监督档案?2. 监理单位是否定期对施工现场进行安全检查和监督?3. 监理单位是否建立了安全事故调查和处理机制?4. 监理单位是否及时向建设单位和相关部门汇报施工安全情况?以上是监理单位安全生产行为监督检查表的内容,通过对监理单位的各项安全管理和安全措施的检查评估,可以有效评估其安全生产管理水平和能力,并有针对性地提出改进意见和建议。
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3、施工组织设计和(专项)施工方案与施工现场实际不符,无针对性
1、项目监理机构未及时对施工组织设计和(专项)施工方案进行审核
2、施工单位未按审定的施工组织设计和(专项)施工方案组织施工,监理未及时施工单位要求改正的
3、需专家论证的施工方案未进行专家论证的
-100
检查容
检查依据
检查标准
信用
分值
检查结论
符合
要求
一般不符合要求
(限期整改)
严重不符合要求
(记不良行为、扣信用分值、处罚)
旁站监理
对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况
1、《建设工程监理规》
2、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》
1、未按规定及时编制旁站监理方案
2、旁站监理方案容不齐全
对重点部位、关键工序未按规定实施旁站监理
4、质量安全监理人员与监理投标文件、监理规划中人员不符
5、质量安全监理人员变更未经建设单位同意
1、未按规定向所监理工程派驻项目监理机构
-100
□ 符合要求
□ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
2、项目监理机构人员执业资格不符合要求
-100
监理规划监理实施细则
监理规划、监理实施细则编制、审批及容的执行情况
4、施工机具和主要工程材料未落实
5、进场道路及水电通信未满足开工条件
1、未按经施工图审查批准的设计文件对施工质量实时监理
2、施工单位现场质量、安全管理组织机构不健全,主要管理人员、专职安全管理 人员、特殊工种操作人员不到位,或与投标文件不符
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
对分包单位资格审查
《建设工程质量管理条例》第60条、61条、62条;
《建筑行业信用体系管理办法》
允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
扣信用分值200
转让工程监理业务的
扣信用分值300
3
项目监理机构设置
项目监理机构人员专业不配套、执业资格不符合要求
扣信用分值200
《建筑法》第69条;
4
旁站监理
1、对重点部位、关键工序未按规定实施旁站监理
2、质量评估报告、监理工作总结容不全面
未按规定及时出具质量评估报告
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
监理单位名称: 总监理工程师:
检 查 人: 检查日期:年 月 日
附表2监理单位质量安全行为检查表
受检工程项目名称:
检查
项目
检查容
检查依据
检查标准
信用
分值
检查结论
符合
要求
一般不符合要求
1、未履行招投标手续
2、未签订监理合同,已进场实施监理
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
资质管理
1、监理企业资质证书
2、企业法人营业执照
3、区外企业进宁备案登记证书
1、《建设工程质量管理条例》第三十四条
2、《关于进一步加强我区建设监理管理促进行业健康发展的意见》(宁建(建)
发【2013】21号)
2、专业监理工程师未对施工测量放线成果进行复核
未对施工控制测量成果审查
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
工程、构配件、设备审核
1、《建筑法》第34条
2、《建设工程质量管理条例》第三十六条
3、《建设工程监理规》
材料、构配件、设备进场报验不及时,资料不齐全
与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
发现重大质量、安全事故隐患施工单位拒不整改或暂停施工的,未及时向有关主管部门报告
-150
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
质量评估报告、监理工作总结
质量评估报告、监理工作总结编制情况
《建设工程监理规》
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》
1、质量评估报告、监理工作总结编制不及时,编审程序不正确
检 查 人: 检查日期:年 月 日
附表3: 监理单位不良行为记录表
序号
检查项目
不良行为
处罚意见
处罚依据
1
合同
管理
1、未履行招投标手续
扣信用分值200
《招投标法》第49条;
2、未签订监理合同,已进场实施监理
扣信用分值200
2
资质
管理
未取得资质证书承揽工程的,或超出资质围监理工程
扣信用分值500
《建筑法》第69条;
□ 严重不符合要求
监理例会
监理例会召开及会议纪要签发情况
《建设工程监理规》
1、未定期组织召开监理例会
2、监理例会纪要不符合规要求
3、监理例会纪要无参会单位主要负责人会签,下发不及时
总监理工程师未定期组织召开监理例会
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
检查
项目
检查容
检查依据
检查标准
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
见证取样
见证取样制度的实施情况
1、《建设工程监理规》
2、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号)
3、《回族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的管理办法》(宁建(建)发[2005]31号)
1、资质证书和营业执照复印件未放现场备查
2、资质证书和营业执照复印件未加盖公章
3、资质证书和营业执照复印件未加盖公章无定期年检合格证明的
1、未取得资质证书承揽工程的,或超出资质围监理工程
-500
□ 符合要求
□ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
2、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
-200
3、转让工程监理业务的
(限期整改)
严重不符合要求
(记不良行为、扣信用分值、处罚)
施工准备阶段审核
施工组织设计、(专项)施工方案审核情况(危险性较大的分部分项工程)
1、《建设工程监理规》
2、《建设工程安全管理条例》
3、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)
1、施工组织设计和(专项)施工方案编审程序不正确
《建设工程监理规》
1、进场施工机械设备应经施工单位自检合格
2、进场计量设备无法定计量部门出具的检定证明或检定证明已过校验有效期
未对进场主要施工机械设备、计量设备进行审查
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
施工控制测量成果审查
《建设工程监理规》
1、无施工单位测量人员书及测量设备检定证书
□ 严重不符合要求
施工准备阶段审核
对实验室资格的审查
《建设工程监理规》
1、实验室资质等级及试验围不符合本项目要求
2、实验室未出具法定计量部门对试验设备的检定证明
3、无试验室管理制度
4、试验人员无书
未对实验室资格进行审查
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
对进场主要施工机械设备/计量设备的审查
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
监理巡视
监理巡视、抽检情况
《建设工程监理规》
监理旁站、巡视、平行检验记录不完整
监理人员现场不履职,未按规定进行旁站、巡视、平行检验
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
监理报告
监理报告制度的执行
《建设工程监理规》
发现质量安全事故隐患,要求施工单位改正,施工单位拒不整改或暂停施工的,未及时报告建设单位。
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
工程开工条件审查
1、《建设工程监理规》
1、设计交底和图纸会审未完成
2、施工组织设计未经总监理工程师签认
3、施工单位现场质量、安全管理组织机构不健全,主要管理人员、专职安全管理 人员、特殊工种操作人员不到位,或与投标文件不符;证件复印件未加盖施工单位公章,资质未年检、人员证件未复审
信用
分值
检查结论
符合
要求
一般不符合要求
(限期整改)
严重不符合要求
(记不良行为、扣信用分值、处罚)
监理通知单及回执
质量、安全问题监理通知单签发及整改结果复查情况
《建设工程监理规》
对下发的质量、安全隐患监理通知单整改情况未及时督促落实
发现质量、安全问题未及时下发监理通知单要求施工单位整改或暂停施工
-200
总监理工程师未指定专业监理工程师记录监理日志
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
□ 严重不符合要求
监理月报
监理月报的编制情况
《建设工程监理规》
1、监理月报编制不及时、报送不及时
2、监理月报无编制、审核人签字
3、监理月报容不符合规要求
项目监理机构未按时向建设单位提交监理月报
-100
□ 符合要求 □ 一般不符合要求
扣信用分值200
《建设工程质量管理条例》第68条
2、将不合格材料、构配件、设备当合格签字的
1、《建设工程监理规》
1、监理规划、监理实施细则编制、审批程序不符合要求
2、监理规划、监理实施细则编制容不符合《建设工程监理规》要求,无针对性
3、未按已审批的监理规划、监理实施细则执行
未按规定编制监理规划、监理实施细则和专项监理工作方案
-100
□ 符合要求