武器装备科研生产单位保密自检报告

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2024年武器装备科研生产单位保密自检报告

2024年武器装备科研生产单位保密自检报告

自检单位:(单位名称)报告时间:(具体日期)报告人:(姓名)报告目的:根据国家保密工作的相关要求,为确保我单位保密工作的规范化、常态化,进一步加强保密自律和自查,特编写本报告,对我单位2024年度的保密工作进行全面、客观的自检和总结。

自检内容:1.保密责任制自检2.保密宣传培训自检3.保密设施设备自检4.保密制度规范自检5.保密事故处理自检自检过程:一、保密责任制自检1.自检情况:根据保密工作的要求,我单位建立了保密责任制度,并严格落实。

部门负责人、保密员等在岗位上履行了保密职责,形成了责任落实的鲜明特点。

2.改进措施:继续加强保密责任制的执行,提高相关人员的保密意识和工作效率。

二、保密宣传培训自检1.自检情况:我单位组织了一系列保密宣传活动,包括保密培训、宣传推广、技术交流等。

相关人员参与度高,保密知识的传达和学习效果良好。

2.改进措施:结合实际情况,进一步完善保密宣传培训的形式和内容,提高保密工作的广度和深度。

三、保密设施设备自检1.自检情况:我单位的保密设施设备符合相关标准要求,并正常使用。

设施设备的使用记录、检查记录均完整保存。

2.改进措施:加强保密设施设备的定期检查和维护,确保其正常运行和安全使用。

四、保密制度规范自检1.自检情况:我单位制定了一系列保密制度,并下发到各单位和个人。

相关制度的执行情况良好,没有发现重大违规情况。

2.改进措施:根据保密工作的实际需要,进一步完善和更新相应的保密制度,提高保密工作的针对性和有效性。

五、保密事故处理自检1.自检情况:我单位在2024年没有发生重大保密事故,保密工作整体运行平稳。

2.改进措施:进一步加强保密事故的预防和处置能力,确保保密工作的稳定和可持续发展。

自检总结:经过全面自检,我单位2024年的保密工作总体稳定,执行情况良好。

与此同时,还存在着一些问题和不足,需要进一步改进和提升。

通过本次保密自检,明确了工作的重点和方向,为下一步的保密工作奠定了基础。

单位涉密自查自纠报告

单位涉密自查自纠报告

单位涉密自查自纠报告一、整体情况概述本单位自成立以来,一直高度重视涉密工作,建立了完善的涉密管理制度,制定了涉密工作方案,并定期进行自查和自纠工作。

自查自纠报告作为单位的一项重要工作之一,对于发现和解决涉密工作中存在的问题起到了积极的作用。

在过去的一段时间里,本单位的涉密自查自纠工作取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。

为了更好地提高单位的涉密管理水平,我们对之前的工作进行了全面的自查自纠,并对发现的问题进行了认真的整改。

下面将针对本次自查自纠进行详细报告。

二、自查自纠情况1.制定涉密管理制度本单位制定了涉密管理制度,明确了各部门的职责和权限,确保了涉密工作的开展。

然而,在实际工作中发现,有些部门对涉密管理工作重视不够,制度执行不到位。

为此,我们将加强对各部门的督导和检查,确保制度得到有效执行。

2.加强人员培训为提高全体员工的涉密意识和保密能力,本单位定期开展涉密培训工作。

但在培训内容和形式上还存在一些不足,需要进一步改进。

我们计划增加涉密培训的频次,加强针对性培训,提高员工的保密意识。

3.加强设备管理涉密设备是单位涉密工作的重要组成部分,合理有效地管理设备对于保证信息安全至关重要。

本单位已建立了设备管理制度,但在设备维护和更新上还存在一些问题,需要加强设备的巡查和维护工作,及时更新设备。

4.数据备份和安全数据备份和安全是涉密工作中的关键环节,本单位建立了数据备份制度并进行了定期备份工作。

但在备份存储和安全性方面还需进一步完善,确保数据不丢失和不被泄密。

5.应急预案和演练本单位定期进行应急预案演练,但在实际过程中发现,部分员工对应急预案了解不够,反应速度较慢。

我们将加强对应急预案的宣传和培训,提高员工的危机处理能力。

6.加强督导和检查作为单位涉密工作的领导者,本单位管理者要加强对涉密工作的督导和检查,确保制度落实到位。

我们将建立健全涉密工作的考核机制,加强对各部门工作的督导和检查,确保涉密工作的顺利开展。

武器装备科研生产单位保密自检报告

武器装备科研生产单位保密自检报告

武器装备科研生产单位保密自检报告一、引言二、保密管理制度1.各级保密制度的完善性和实施情况:本单位已制定了相关的保密管理制度,并在全体员工中进行宣传和培训。

保密制度包括文件管理、人员管理、信息系统管理、物理安全管理等各个方面,对员工的保密意识进行全面培养和提高。

2.保密责任制度的建立和执行情况:本单位已建立了保密责任制度,明确了各级职责和责任。

各级领导对保密工作负有直接责任,并对下级单位的保密工作进行监督和检查。

三、保密人员管理1.保密人员的背景审查和保密培训情况:本单位对新进人员进行背景审查,并对保密人员进行全面的保密培训。

保密培训内容包括保密法律法规、保密管理制度、保密工作流程等方面的知识。

2.保密人员的考核评价和奖惩情况:本单位对保密人员进行定期的考核评价,并根据考核结果进行奖惩。

对于保密工作出色的个人和单位进行表彰和奖励,对于出现保密漏洞和失误的个人和单位进行批评和惩处。

四、物理安全措施本单位的机密办公区域设有严格的门禁制度,只有经过授权的人员才能进入。

图书资料室、计算机房等重要区域设有监控摄像,防止非法活动。

对于涉密文件和资料的管理,采取了密级标识、密级仓库、存储寿命控制等措施,确保机密信息的安全。

五、信息系统安全本单位的信息系统严格按照保密要求进行设计和建设。

对于系统的访问控制进行了合理划分,只有经过授权的人员才能访问涉密信息。

对于系统的操作日志进行定期备份和存储,以防止信息丢失和泄露。

六、保密意识教育本单位定期组织保密意识教育活动,包括保密知识的讲座、保密演练、保密案例学习等。

通过这些活动,提高员工的保密意识和保密能力,增强他们对保密工作的重要性的认识。

七、建议和改进意见在本次自检中,发现本单位在保密管理制度的完善性和实施情况方面还有一定的不足之处。

建议进一步加强保密制度的宣传和培训,提高员工的保密意识和执行力。

同时,建议加强保密人员的背景审查工作,确保保密人员的可靠性和稳定性。

八、总结通过本次保密自检,本单位保密管理工作取得了一定的成效,但也发现了一些问题和不足之处。

2024年保密工作自查自评报告(2篇)

2024年保密工作自查自评报告(2篇)

2024年保密工作自查自评报告报告摘要:本报告是2024年的保密工作自查自评报告,全面总结了我单位在保密工作方面的情况和取得的成绩,同时也指出了存在的问题和不足之处。

针对这些问题,提出了具体的解决措施和改进意见,以期推动我单位的保密工作再上新台阶。

第一部分:保密工作概况本部分主要对2024年我单位的保密工作进行了概述,包括保密工作的组织体系、工作内容和工作成果等方面的情况。

第二部分:工作成绩与问题分析本部分对2024年我单位的保密工作成绩进行了分析,并对存在的问题和不足进行了总结,以确保下一阶段的工作能够有针对性地进行。

第三部分:解决措施与改进意见本部分对存在的问题和不足提出了具体的解决措施和改进意见,包括完善保密工作制度、加强保密人员的培训和管理、提升保密技术设备的水平等方面的建议。

第四部分:工作规划与展望本部分对下一阶段的保密工作进行了规划和展望,包括进一步完善保密工作制度、推进保密技术设备的更新、提高保密工作的效率和水平等方面的计划和目标。

在接下来的报告中,我将详细阐述这些内容,并提供具体的数据和案例来支持我的分析和建议。

第一部分:保密工作概况1.1 保密工作组织体系我单位建立了一套完整的保密工作组织体系,包括保密委员会、保密办公室和各部门的保密责任人等。

1.2 保密工作内容我单位的保密工作主要包括保密法规的宣传培训、保密检查与整改、保密风险评估与防控等方面。

1.3 保密工作成果在2024年,我单位的保密工作取得了一系列的成果,包括发放保密宣传材料、组织保密培训、及时处理保密事件等。

第二部分:工作成绩与问题分析2.1 工作成绩在2024年,我单位的保密工作取得了一定的成绩,保密宣传覆盖面扩大,保密培训质量提升,保密事件处理及时且有效。

2.2 存在的问题和不足在保密工作中,我们还存在一些问题和不足,包括保密意识不强、保密制度不健全、保密技术设备落后等。

第三部分:解决措施与改进意见3.1 完善保密工作制度针对保密制度不健全的问题,我们将进一步完善保密工作制度,明确责任分工和工作流程,确保保密工作的顺利进行。

保密工作自检自查情况报告

保密工作自检自查情况报告

保密工作自检自查情况报告为进一步加强保密管理,提高保密工作水平,确保国家秘密和工作秘密的安全,根据相关要求,我单位对保密工作进行了全面、深入的自检自查。

现将自检自查情况报告如下:一、保密工作基本情况我单位一直高度重视保密工作,将其作为一项重要的工作任务来抓。

成立了保密工作领导小组,明确了保密工作责任,制定了一系列保密工作制度,如《保密工作制度》《涉密人员管理制度》《涉密载体管理制度》等,为保密工作的开展提供了制度保障。

同时,加强了对涉密人员的管理,对涉密人员进行了资格审查和保密教育培训,签订了保密承诺书,明确了涉密人员的保密责任和义务。

此外,还加强了对涉密载体的管理,对涉密文件、资料等实行专人专柜保管,严格控制知悉范围,确保涉密载体的安全。

二、自检自查工作开展情况(一)组织领导方面1、检查保密工作领导小组的建立和运作情况。

领导小组组长由单位主要领导担任,成员包括各部门负责人,职责明确,分工合理。

2、查看保密工作责任制的落实情况,是否将保密工作纳入年度工作考核内容,对发生失泄密事件的部门和个人是否进行了责任追究。

(二)保密制度建设方面1、对现有的保密工作制度进行全面梳理,检查制度是否健全、完善,是否符合国家有关法律法规和政策要求。

2、查看制度的执行情况,是否存在有制度不执行或执行不到位的问题。

(三)涉密人员管理方面1、检查涉密人员的资格审查情况,是否符合涉密岗位的要求。

2、查看涉密人员的保密教育培训记录,是否定期进行了保密教育培训,培训内容是否具有针对性和实效性。

3、检查涉密人员的保密承诺书签订情况,是否明确了保密责任和义务。

(四)涉密载体管理方面1、检查涉密文件、资料的收发、登记、传阅、保管、销毁等环节的管理情况,是否严格按照规定程序办理。

2、查看涉密载体的存放环境是否符合保密要求,是否存在涉密载体丢失、被盗、失控等情况。

(五)保密要害部门部位管理方面1、检查保密要害部门部位的确定和审批情况,是否符合相关规定。

2024保密检查工作自查报告

2024保密检查工作自查报告

2024保密检查工作自查报告2024保密检查工作自查报告(精选8篇)2024保密检查工作自查报告篇1市保密局:按照市委办《关于做好迎接XX市委保密委员会开展专项保密检查的通知》(?20XX?X号)文件精神要求,并结合我局实际情况,认真组织开展了保密自查工作,现自查报告如下:一、局党组高度重视,认真学习《通知》领会精神,明确要求和责任,要求局办公室认真对照检查目录,逐一进行自查,通过自查进一步完善规章制度,落实管理措施,切实提高保密管理水平和保密技术防范能力,确保全局无失、泄密事件发生。

二、按照检查要求,对照检查目录,结合我局实际,逐项检查了我局各项保密管理制度和措施落实情况。

我局保密工作主要是涉密文件信息资料的管理和网络保密工作。

(一)涉密文件信息资料管理情况我局对涉密文件信息资料管理按照市委保密局相关要求,严格执行我局制定的《档案管理制度》和《重要信息保密工作制度》,加强对涉密文件信息的传输和阅读等各个环节的管理,对收到的涉密文件及时正确按规定进行登记和处理,确保不发生失、泄密事件。

(二)网络保密管理情况一是强化责任落实,按照谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责的原则,健全信息安全和保密责任制,建立了《信息建设管理和维护制度》、《X局电子政务使用管理规定》等制度,明确涉密设备的维修、更换、报废的保密管理规定,并把责任落实到具体部门、具体岗位和个人,指定兼职信息系统安全员,负责网络系统的安全管理。

二是加强对涉密网络和计算机设备的管理。

我局涉密计算机、打印机等办公设备,均按要求统一登记,登记信息要素齐全,标识明确,并落实专人负责安全管理。

我局接入政府内网的计算机共14台,每台计算机经过专业机构检测并安装防泄密软件,通过专线接入,与互联网采取物理隔离,没有违规接入国际互联网及其他公共信息网的情况;接入内网的计算机均采取技术措施屏蔽USB存储介质,统一使用光盘作为移动存储介质,且只有一台计算机安装刻录设备,归办公室管理;各科室接入内网的计算机均落实了专人管理,设有密码,所有工作人员统一配发USB认证证书,并加密,登录内网进行相关操作一律通过认证证书认证身份。

保密自检自查报告

保密自检自查报告

保密自检自查报告为了加强保密工作,提高保密管理水平,确保国家秘密和工作秘密的安全,我单位对保密工作进行了全面的自检自查。

现将自检自查情况报告如下:一、保密工作的基本情况我单位一直高度重视保密工作,将其作为一项重要的工作任务来抓。

成立了保密工作领导小组,明确了保密工作的责任和分工,建立了完善的保密工作制度和流程。

同时,加强了对保密工作人员的培训和教育,提高了他们的保密意识和业务能力。

二、保密工作的自检自查情况(一)保密制度建设情况1、认真检查了单位制定的保密制度是否完善、合理、有效。

经过检查,发现我单位的保密制度涵盖了保密工作的各个方面,包括涉密人员管理、涉密载体管理、涉密场所管理、信息系统和信息设备管理等。

2、对保密制度的执行情况进行了检查。

通过查阅相关记录和资料,发现单位能够严格按照保密制度的要求开展工作,各项保密措施得到了有效的落实。

(二)涉密人员管理情况1、对涉密人员的资格审查进行了检查。

经过核实,所有涉密人员均经过了严格的资格审查,符合涉密人员的任职条件。

2、检查了涉密人员的保密教育培训情况。

发现单位能够定期组织涉密人员参加保密教育培训,提高他们的保密意识和保密技能。

3、对涉密人员的离岗离职管理进行了检查。

单位能够按照规定对离岗离职的涉密人员进行脱密期管理,确保国家秘密的安全。

(三)涉密载体管理情况1、对涉密文件的收发、登记、传阅、保管、销毁等环节进行了检查。

发现单位能够严格按照规定对涉密文件进行管理,确保涉密文件的安全。

2、检查了涉密移动存储介质的使用和管理情况。

单位对涉密移动存储介质实行了统一登记、编号、管理,使用过程中严格遵守保密规定。

3、对涉密载体的复制、印刷等环节进行了检查。

发现单位能够按照规定对涉密载体的复制、印刷进行审批和登记,确保涉密载体的复制、印刷符合保密要求。

(四)涉密场所管理情况1、对涉密场所的安全防护设施进行了检查。

发现涉密场所配备了必要的安全防护设施,如防盗门、防盗窗、监控设备等,能够有效保障涉密场所的安全。

武器装备科研生产单位保密自检报告

武器装备科研生产单位保密自检报告

武器装备科研生产单位保密自检报告部门审查;口是口否口不涉及保密自检报告单位名称:XXXX科研生产单位年度:2021年基本情况:保密资格等级:口一级法定代表人或主要负责人:XXX联系人:XXX保密资格有效期至:2022年联系方式:XXX自检情况:1.保密工作机构设置符合标准要求。

2.不存在涉密信息设备和涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络,也未采取防护措施与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换,不会造成涉密信息失控。

3.不存在在互联网及其他公共信息网络,或者在未采取保密措施的有线或者无线通讯中存储、处理、传递国家秘密的情况。

4.不存在未按保密要求进行安全技术处理,将退出使用的涉密信息设备、涉密信息存储设备赠送、出售、丢弃或者改为他用,可能造成涉密信息失控的情况。

5.不存在涉密信息系统未通过国家保密行政管理部门设立或者授权测评机构的系统测评并存储处理涉密信息的情况。

6.涉密协作配套单位具备相应保密资格。

重点检查项:1.明确定密、涉密人员、信息化、新闻宣传、外事等归口管理部门。

2.专职保密工作人员配备数量符合标准要求。

3.不存在涉密信息系统通过系统测评但未提交涉密网络运行许可申请,或者已获得运行许可但未按要求进行风险评估的情况。

4.不存在使用不与互联网及其他公共信息网络连接的内部非涉密信息系统、非涉密信息设备和非涉密存储设备存储、处理、传输涉密信息的情况。

5.不存在修改、删除涉密计算机保密技术防护专用系统的违规外联监控程序报警回联地址的情况。

6.不存在擅自访问、下载、存储、传输知悉范围以外的国家秘密的情况。

7.不存在擅自扫描或者检测涉密信息系统的网络基础设施、安全保密产品以及应用系统的情况。

8.不存在故意隐藏涉密信息设备和涉密存储设备的情况。

9.测试、调试、仿真、工控、数控等专用信息设备或者信息系统,接入涉密信息系统制定了专门的安全保密方案并报国家保密行政管理部门审查。

10.涉密信息系统采用虚拟化技术,制定了专门的安全保密方案并报国家保密行政管理部门审查。

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10.单位年度内共计名涉密人员因私出国(境),是否履行审批手续,并进行保密教育,返回后及时进行回访; 口是口否口不涉及
11.涉密人员离岗离职前是否清退涉密载体和涉密信息设备等,签订保密承诺书,并明确应当承担的法律责任和具体脱密期限; 口是口否口不涉及
国家秘密载体管理
1.单位年度内销毁涉密载体份,其中绝密级载体份、机密级载体份、秘密级载体份;
15.配发的涉密信息设备是否按照工作必需的原则,是否符合人员的涉密等级以及对国家秘密的知悉范围要求; 口是口否口不涉及
16.涉密移动存储设备是否指定专人集中管理,并根据对国家秘密的知悉范围确定使用范围; 口是口否口不涉及
17.是否存在超出涉密信息设备涉密等级的涉密信息使用或者存储的情况;
口是口否口不涉及
口是口否口不涉及
保密管理
定密
管理
1.单位年度内确定件绝密级事项、件机密级事项、件秘密级事项;
变更件绝密级事项、件机密级事项、件秘密级事项;
解除件绝密级事项、件机密级事项、件秘密级事项;
2.单位是否有国家国防科技工业管理部门的定密授权文件; 口是口否口不涉及
3.是否制定国家秘密范围细目,并根据工作实际及时调整; 口是口否口不涉及
保密要害部门部位管理
1.单位按照标准要求确定了个保密要害部门,个保密要害部位;
2.要害部门部位共计安装了个出入口控制装置、个入侵报警装置、个视频监控设备;
3.安防监控室共配备名安全值班人员,是否签订保密承诺书,并执行双人双岗值班制度; 口是口否口不涉及
4.非授权人员进入保密要害部门部位是否经过审批,并专人接送和全程陪同;
11.涉密信息设备和涉密存储设备是否按规定程序确定涉密等级、明确责任人,并按要求进行标识; 口是口否口不涉及
12.涉密信息设备或者涉密存储设备中的涉密信息是否具有符合标准要求的密级标志;
口是口否口不涉及
13.涉密信息设备和存储设备的变更和调整是否符合标准要求; 口是口否口不涉及
14.涉密信息系统、涉密信息设备的安全技术程序、管理程序若存在被卸载、删除、修改等现象,是否履行审批程序; 口是口否口不涉及
3.是否提出保密责任追究和奖惩建议并监督落实; 口是口否口不涉及
4.本单位保密工作机构共配备了名专职保密工作人员和名保密技术管理人员,业务部门中配备了名专职保密工作人员和名兼职保密工作人员;
5.保密工作机构人员是否经过保密知识技能培训; 口是口否
保密制度
基本
制度
1.是否包含标准要求的16项内容; 口是口否
1.是否按照要求将保密要求融入业务工作制度中; 口是口否口不涉及
2.是否组织开展部门季度保密教育培训; 口是口否口不涉及
3.是否组织开展部门保密工作季度检查,对检查发现的问题进行监督、落实整改;
口是口否口不涉及
涉密人员责任
1.是否清楚本职岗位保密职责; 口是口否口不涉及
2.是否掌握基本的保密知识、技能和要求; 口是口否口不涉及
口是口否口不涉及
5.是否存在将手机、未经批准具有无线通信、拍照、录音功能的设备带入保密要害部门部位的情况; 口是口否口不涉及
6.经审查准许进入保密要害部门部位的工勤服务人员共名,是否签订保密承诺书并加强管控; 口是口否口不涉及
7.涉及保密要害部门部位的工程建设项目是否由保密工作机构对其保密防护措施进行审核,并按照“四同时”原则进行建设; 口是口否口不涉及
22.专供外出携带的涉密信息设备和涉密存储设备是否指定专人负责管理和维护,并按标准要求借用和带出工作; 口是口否口不涉及
23.涉密信息设备和涉密存储设备借出前或者归还后是否进行保密检查,检查结论是否与实际相符合; 口是口否口不涉及
8.信息安全保密管理体系文件是否符合国家保密法规标准和单位业务工作实际,并按规定程序发布、宣贯、实施; 口是口否口不涉及
9.运行维护机构是否制定运行维护工作制度和操作规程,并包含落实保密要求的条款;
口是口否口不涉及
10.涉密信息设备和涉密存储设备是否按要求分别单独建立全生命周期管理档案;
口是口否口不涉及
2.年度内是否根据上级规定要求或单位实际情况及时修订; 口是口否口不涉及
专项
制度
1.重大涉密工程或者项目是否制定专项保密制度; 口是口否口不涉及
2.是否明确任务密级、保密管理职责以及保密方案和具体实施情况; 口是口否口不涉及
业务
制度
1.是否将保密管理要求融入业务工作制度中,并进行流程化和表单化管理;
4.是否存在使用不与互联网及其他公共信息网络连接的内部非涉密信息系统、非涉密信息设备和非涉密存储设备存储、处理、传输涉密信息的情况; 口是口否口不涉及
5.是否存在修改、删除涉密计算机保密技术防护专用系统的违规外联监控程序报警回联地址的情况; 口是口否口不涉及
6.是否存在、物力、财力等方面为保密工作提供保障; 口是口否口不涉及
4.单位绩效考核标准中是否有保密责任考核项; 口是口否口不涉及
分管保密工作负责人责任
1.是否组织研究制订单位年度保密工作计划; 口是口否口不涉及
2.是否协调解决单位保密工作中的重点、难点问题; 口是口否口不涉及
3.是否组织对单位和部门负责人保密工作进行检查; 口是口否口不涉及
2.单位共有个涉密岗位,其中核心涉密岗位个,重要涉密岗位个,一般涉密岗位个;
3.是否对进入涉密岗位的人员进行审查、岗前保密教育培训、签订保密承诺书;
口是口否口不涉及
4.年度内组织开展保密培训(单位级)共计次,涉密人员年度保密教育培训学时是否不少于15学时; 口是口否口不涉及
5.单位年度内是否按要求对涉密人员进行复审; 口是口否口不涉及
口是口否口不涉及
3.是否在互联网及其他公共信息网络,或者在未采取保密措施的有线或者无线通讯中存储、处理、传递国家秘密; 口是口否口不涉及
4.是否存在未按保密要求进行安全技术处理,将退出使用的涉密信息设备、涉密信息存储设备赠送、出售、丢弃或者改为他用,可能造成涉密信息失控; 口是口否口不涉及
5.是否存在涉密信息系统未通过国家保密行政管理部门设立或者授权测评机构的系统测评并存储处理涉密信息; 口是口否口不涉及
口是口否口不涉及
7.是否存在擅自扫描或者检测涉密信息系统的网络基础设施、安全保密产品以及应用系统的情况; 口是口否口不涉及
8.是否存在故意隐藏涉密信息设备和涉密存储设备的情况; 口是口否口不涉及
9.测试、调试、仿真、工控、数控等专用信息设备或者信息系统,接入涉密信息系统是否制定专门的安全保密方案并报国家保密行政管理部门审查: 口是口否口不涉及
l0.涉密信息系统采用虚拟化技术,是否制定专门的安全保密方案并报国家保密行政管理部门审查; 口是口否口不涉及
11.采用无线方式接入涉密信息系统或者涉密计算机,是否采用国家保密行政管理部门和国家密码管理部门检测合格的安全保密设施设备和密码设备,是否制定专门的安全保密方案并报国家保密行政管理部门审查; 口是口否口不涉及
4.涉密信息系统是否有符合标准要求的拓扑结构图; 口是口否口不涉及
5.单位信息化管理部门是,运维机构是;
6.单位共计配备了名“三员”,其中系统管理员名、安全保密管理员名、安全审计员名,其他(如数据库管理员、应用系统管理员等)名;
7.是否与受委托承担涉密信息系统运行维护的机构(单位)签订保密协议,对受委托承担运行维护人员进行保密审查、签订保密承诺书; 口是口否口不涉及
18.测试、调试、仿真、工控、数控等专用信息设备或者信息系统是否确定了涉密等级和保护要求,是否按照保护要求落实了安全控制措施; 口是口否口不涉及
19.绝密级计算机的使用环境和存放是否符合保密要求; 口是口否口不涉及
20.绝密级计算机是否有专人管理,是否有使用登记和相关记录; 口是口否口不涉及
21.绝密级信息是否具有符合国家有关规定的密码保护措施; 口是口否口不涉及
武器装备科研生产单位保密自检报告
单位名称(加盖公章):年度:
单位基本情况
保密资格
等级
口一级口二级口三级
保密资格有效期至
法定代表人或主要负责人
联系人
联系
方式
自检内容
检查项目
自检情况
基本项
1.保密工作机构设置是否符合标准要求;口是口否口不涉及
2.是否存在涉密信息设备和涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络,或者未采取防护措施与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换,可能造成涉密信息失控;
2.是否存在部门台账与个人台账不一致的情况; 口是口否口不涉及
3.是否存在涉密载体(包括电子文档和未定稿的涉密过程文件)国家秘密标志不符合要求的情况; 口是口否口不涉及
4.是否明确了涉密载体的各个环节的管理要求,并按要求执行; 口是口否口不涉及
5.是否存在使用非专用保密记录本记载涉密事项的情况; 口是口否口不涉及
4.定密审批中定密程序和责任人是否符合标准要求; 口是口否口不涉及
5.是否按要求指定定密责任人,并明确定密权限; 口是口否口不涉及
6.单位共有名定密责任人,是否都接受了定密培训; 口是口否口不涉及
涉密人员管理
1.单位共有名涉密人员,其中核心涉密人员名,重要涉密人员名,一般涉密人员名; 其中年度内涉密人员新增名、调整名、离岗离职名;
3.年度内召开次工作例会;
4.年度内是否对保密工作进行研究部署并及时解决重大问题; 口是口否口不涉及
5.成员年度内是否向保密委员会(保密工作领导小组)报告履职情况; 口是口否口不涉及
保密工作机构
1.是否明确保密工作机构管理职责和权限; 口是口否口不涉及
2.是否参与涉密业务工作制度制定; 口是口否口不涉及
信息系统、信息设备和存储设备管理
1.单位是否建立了涉密信息系统,若是,涉密等级是;
2.单位共计涉密计算机(含用户终端)台,其中绝密级台、机密级台、秘密级台,非涉密计算机台、涉密打印机台,其中绝密级台、机密级台、秘密级台,非涉密打印机台;
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