8月份月度安全质量检查问题汇总表

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公司综合安全检查表(每月一次-最少8-10月份)

公司综合安全检查表(每月一次-最少8-10月份)
检查现场人员的操作规程,事故应急救援预案,消防器材的使用方法等内容
根据相关规定,查看现场
5
安全设施
警示标志是否完备好用
根据相关规定,查看现场
消防设施是否完备好用
根据相关规定,查看现场
监控设施是否完备好用
根据相关规定,查看现场
防护急救器具专柜内设备是否完备好用
根据相关规定,查看现场
应急撤离通道是否完好
根据相关规定,查看现场
冲洗设施是否完备好用
根据相关规定,查看现场
公司综合安全检查表
检查单位
检查人员:
检查日期年月日
审核人:
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果存在问题备注1厂房总体结构应满足耐火等级要求
根据相关规定,查看现场
通风良好
根据相关规定,查看现场
安全疏散通道畅通
根据相关规定,查看现场
承重结构坚固
根据相关规定,查看现场
2
厂房、设备基础
基础有无裂纹
根据相关规定,查看现场
基础是否倾倒
根据相关规定,查看现场
基础是否下沉
根据相关规定,查看现场
3
生产设施
机械设备设施是否完好并符合要求
根据相关规定,查看现场
特种设备是否符合规定
根据相关规定,查看现场
手持电动工具是否符合要求
根据相关规定,查看现场
专用设备设施是否符合要求
根据相关规定,查看现场
焊接设备是否符合要求
根据相关规定,查看现场
变配电系统、电器线路是否符合安全标准
根据相关规定,查看现场
库房是否符合要求
根据相关规定,查看现场
4
现场管理
工作现场要保持清洁,物品摆放有序,做到清洁生产

八月份安全隐患排查记录(3篇)

八月份安全隐患排查记录(3篇)

第1篇一、前言为确保公司生产安全,预防事故发生,根据公司安全生产工作的要求,我部门于八月份对全公司范围内的安全隐患进行了全面排查。

现将排查情况及整改措施记录如下:二、排查范围及内容1. 排查范围:公司所有生产车间、办公区域、生活区域、仓库等。

2. 排查内容:(1)消防安全隐患:消防设施设备是否完好,消防通道是否畅通,易燃易爆物品存放是否符合要求等。

(2)用电安全隐患:电气线路是否老化,用电设备是否超负荷运行,漏电保护装置是否完好等。

(3)机械设备安全隐患:机械设备运行状态是否正常,安全防护装置是否齐全,操作规程是否执行到位等。

(4)高空作业安全隐患:高空作业人员是否具备相应资质,安全防护措施是否到位等。

(5)劳动防护用品安全隐患:员工是否正确佩戴劳动防护用品,防护用品是否符合要求等。

(6)危险化学品安全隐患:危险化学品储存、使用、运输等环节是否符合要求,应急预案是否完善等。

三、排查情况1. 消防安全隐患:(1)部分消防设施设备存在损坏、过期等问题,已通知相关部门进行更换。

(2)个别消防通道存在障碍物,已清理并保持畅通。

(3)易燃易爆物品存放区域标识不清,已重新标识并加强管理。

2. 用电安全隐患:(1)部分电气线路老化,已更换新线路。

(2)部分用电设备存在超负荷运行现象,已调整用电负荷。

(3)漏电保护装置部分失效,已更换新的漏电保护装置。

3. 机械设备安全隐患:(1)部分机械设备存在故障,已停机维修。

(2)安全防护装置部分缺失,已补齐并加强管理。

(3)操作规程执行不到位,已加强培训并严格执行。

4. 高空作业安全隐患:(1)高空作业人员未佩戴安全帽,已进行安全教育并要求佩戴。

(2)安全防护措施不到位,已完善安全防护设施。

5. 劳动防护用品安全隐患:(1)部分员工未正确佩戴劳动防护用品,已加强宣传并要求佩戴。

(2)劳动防护用品质量不合格,已更换合格产品。

6. 危险化学品安全隐患:(1)危险化学品储存区域标识不清,已重新标识并加强管理。

质量大检查汇总8月

质量大检查汇总8月

焊接接头位于加密区
(一)钢筋工程 5、部分工程剪力墙纵筋间距不匀、偏位。部分工程钢筋绑
扎不规范 6、个别工程钢筋直螺纹连接套筒长度不足。 7、个别工程未按规范、设计要求选用带E钢筋。 8、个别工程加工场地规格25钢筋接头至弯折处不足10d。
(二)混凝土工程
1、部分工程现浇结构外观质量控制效果较差,存在现浇板 裂缝、上表面不平,剪力墙胀模、烂根、夹渣,垂直度偏 差,层间接槎处错台等缺陷。
(三)检测单位
1、个别工程灌注桩单桩静载检测报告中桩长47米, 与设计桩长48米不一致。
1.部分工程检验批、隐蔽工程验收记录填写不具体、 不规范。部分工程施工记录不齐全、不真实、不 规范。
2.部分工程施工试验、检测报告不齐全,或者检验 批次不足。
3.多数工程对钢筋连接的工艺试验不重视,无钢筋 焊接、机械连接工艺试验报告的相关内容。
阳台挑梁上部钢筋锚固长度未达
最小锚固长度
梁上部钢筋锚固不足
2、部分工程电渣压力焊接头外观质量较差、轴线偏 位。
3、部分工程箍筋135°弯钩、弯折等抗震构造不符 合规范要求。
(一)钢筋工程
4、个别工程墙柱纵筋出楼面过短;个别工程纵筋接 头未有效错开。
1交F轴柱14根Φ16,有3根
纵向钢筋同一截面截断
梁底纵筋的绑扎问题。
1、各区对《无锡市建筑工程质量通病防治措施》普 遍重视程度不够,执行不到位。首先建设单位不重视,未
落实设计变更;其次施工监理单位不重视,未编制专项施工方案和节点构造 具体措施;再次监管单位应加强检查。
2、各区应加强对预拌混凝土的管理。首先各区质监站应结
合《无锡市预拌混凝土质量动态监管信息系统》的使用,加强对交货混凝土 质量的控制;其次各区质监站应建立实体混凝土质量监督抽测制度,对抽测 不合格的实体混凝土应质量见底;再次应加强对现场混凝土浇筑、养护的监 督检查。

安全8月份检查记录

安全8月份检查记录
施工单位
监理2014年(8)月安全检查记录表
工程项目:重庆西南大学培训楼工程
检查时间:2014年8月31日16:00
检查范围:A-K/1-15轴梁、板、柱、外架施工、K-V轴地梁施工
经检查,存在以下安全隐患:
1、施工现场凌乱,机械设备杂乱无章;
2、9-11/A轴处进入施工现场临时通道未按规定设置防护顶棚,且未采取封闭措施;
3、现场部分临边(包含洞口)防护不到位;
理有限公司
西南大学培训楼工程项目监理部
要求:
以上事宜要求重庆建工第二建设有限公司必须按此检查表上内容认真整改,限两日之内整改且自检合格后报监理部进行复查,并回复此月检记录表。
建设单位
监理单位

八月份安全检查登记表

八月份安全检查登记表
和左管理处二0一一年八月份安全检查登记表 和左管理处二0
受检单位: 受检单位: 检 查 内 容 检查日期:2011年 检查日期:2011年 检 查 月 结 日 果
1、八月份安全生产工作部署及值班安排落实情况 2、八月份保畅通保安全工作部署及相关措施落实情况 3、现场管理及隐患排查整改情况 4、应急救援预案和恶劣天气预防以及重大危险源监控落实情况 5、重点部位巡查落实情况 6、车辆检测保养情况 7、干部职工安全教育情况 8、食品卫生安全落实情况 隐患整改及意见: 隐患整改及意见:
受检单位负责人(签字): 受检单位负责人(签字): 2011年 2011年 月 日
检查组(签字): 检查组(签字): 2011年 2011

8月份安全检查记录表

8月份安全检查记录表

月度安全生产检查记录表
附:现场照片
碗扣式满堂支架部分扫地杆缺失或连接不到位
碗扣式满堂支架的连接不到位
碗扣式满堂支架与墩柱之间的抱箍不到位碗扣式满堂支架部分顶托超长且偏心
碗扣式满堂支架部分上碗扣缺失或松动未敲紧
6
碗扣式满堂支架顶层水平杆至顶托的高度过大(部分>70cm)
桥梁端头未按要求进行安全防护
右幅第二联桥梁贝雷片底部和桥梁左右幅中间间隙未铺挂安全兜网
桥面人孔未进行安全防护
施工现场朝天钉众多未及时清理
右幅第二联桥面使用电焊机未按要求接保护零线
11。

安全检查表(月度)

安全检查表(月度)
《电气安全工作规程》
7
在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔离密封。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB558 - 92第2. 5.12条
8
防雷防静电接地装置的电阻应符合《石油库设计规范》GB574、GB557、Gb50183等相关规范的要求
仪表隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
排查频次
检查时间
7
保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合,应采取相应防爆级别的密封措施
《石油化工仪表配管、配线设计
规范》SH/T 301知3
三、仪表现场安全
1
机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出防水措施完好
1次/月
2
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施
3
可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好,无腐蚀、无灰尘;手动试验声光报警正常,故障报警完好;
4
仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实,仪表完好有效。
5
SIS的现场检测元件,执行元件应有联锁标志警示牌,防止误操作引起停车。
6
放射性仪表现场有明显的警示标志,安装使用符合国家Biblioteka 范危险化学品管理隐患排查表
1.检测点的设置:应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB50493 -29第4章,第4.1条至第4.4条;
2.检(探)测器的安装:应符合GB50493 -29第6.1条;
3.检(探)测器的选用:应符合GB50493 -29第5.2条;
4.指示报警设备的选用:应符合GB50493 -29第5.3.1条和第5.3.2条;
20min。

8月份月度事故隐患统计分析报告

8月份月度事故隐患统计分析报告

陕西南梁矿业有限公司
8月份月度事故隐患统计分析报告
审批:
编制:
8月份月度检查存在隐患问题32条,其中防治水3条, 供J非水6条,机电10条,文明生产2条,洗选检查2条,一通三防2条,应急救援2条,运输4条,其他1条。

综采队6条,综采准备队5条,掘一队4条,掘二队5条,机电队5条,基建一队3条,通防队2条,洗煤厂2条。

主要存在如下问题:
1、30106 工作185#-200#支架间压力比较大,有片帮现象
2、30105辅助运输顺槽和30105运输顺槽之间的联络巷
缺少行人过桥
3、30108掘进面掘进机喷雾截割部上盖板遮挡,外喷■=!=•
水呈直线,喷雾效果差
4、30108运输顺槽248号架杆处水泵开关未上架,水池未按标准化布置
5、30108掘进面皮带机尾有7处煤泥堆积导致缓冲托车昆
死棍,未及时清理按制度每处罚款50元,共计350元
6、30106运输顺槽转载机处职业宣告排版掉在地上, 吊
挂铁丝断
原因分析及整改措施
1、个别区队人员思想未能跟标注化接轨,标准化学习意识不强。

个别工作面迎头部分岩芯节理裂隙发育,掘进揭露后容易掉落。

现场管理人员做不到学标准、对标准、用标准。

2、加强职工责任意识,利用班前会和施工现场多次培训教育和安全叮嘱,让职工意识到〃保标准就是保安全〃。

要求班组长合理安排当班施工任务,严禁出现超能力作业现象”做到〃适量保质〃的工作目标。

3、要求增设30105辅助运输顺槽和30105运输顺槽联络巷之间的行人过桥,严禁皮带运行时跨越皮带,一经发现视为严重〃三违〃。

4、处理30106工作面的片帮煤行人通过时注意安全。

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8 月份月度安全质量检查问题汇总表
标段 TJ1-1
标 TJ1-2
标 TJ2 标 TJ3-2

TJ4 标
TJ5 标
分组
安全质 量组
问题
1.湖涌站临时用电施工方案未根据现场实际情况更新编制;2019 年未根据现场对任何工点进行临电方案更新编制; 2.湖涌站 25t 门式起重机安装交底:二、三级交底未按工种岗位 交底,实按人员劳务关系交底; 3.设备进场验收表信息填写不清(供应方填写未生产厂家; 4.设备未进行分类管理。
PG 标
安全质 1.设备管理台账缺少编制时间、编制人、审批人等签字。
量组
安全质 量组 安全质 量组
安全质 量组
1.未见临时用电检查表; 2.特种人员的安全交底台账未分类设立; 3.模板验收表监理单位未签署验收结论(A1区一层)。
1.电箱台账不详细(未按具体整改登记); 2.新工人进场三级安全教育登记表未填写工人相关信息; 3.电箱接地电阻测试记录表相关数据(参数)未填写; 4.未按要求对临租设备操作人员进场教育(汽车起重机司机杨尧 天、余日乐)。 1.特种设备未监理台账;未监理一机一档,未进行进场验收,未 按照项目部《机械设备现场管理办法》进行管理,物资部管理严 重不到位; 2.电箱接地电阻表中未填电箱编号,部分电阻超标不符合要求未 整改; 3.未签订临时用电管理协议; 4.石湾、花卉主变电所分部工程验收严重滞后,资料整理不及时。
1.临电方案未更新,生活区临电方案未编制; 2.岗位危险告知书未按工种归档资料; 3.C3区脚手架底部垃圾清理不及时,盘扣脚手销子没有及时打 紧; 4.16#塔吊钩头挡片不到位,底部柱角淤泥清理不及时,21#塔吊 钩头挡片磨损严重需换新; 5.二级电箱箱内灰尘较多,需安排专人清理。
TJ6 标 TJ7 标 机电标

安全质 量组 安全质 量组 安全质 量组
安全质 量组
安全质 量组
1.电箱管理台账未更新; 2.临租设备未建立管理台账,未对设备进行分类管理; 3.特种设备进退场报审资料内容混乱。
1.安全交底资料不合格(试卷未签名,未附人员证件复印件); 2.安全专职人员不足(仅 3 人,其中 1 人无证上岗); 3.设备未按分类管理; 4.石梁站未按现场实际编制临电方案; 5.临电三级交底不全。 1.新工人入场三级安全教育,无身份证复印件,无交底影像资料, 需补充完善; 2.电焊机的电源开关箱较远(超过5m); 3.部分电缆未规范铺设; 4.方案审批监理单位未盖公章(项目章代替)。 1.与装修标签订的林岳西站、林岳东站、广州南站施工用电安全 协议书未签字盖章; 2.用电安全协议安质部无存档备案; 3.HZQB600节段梁拼装机安拆方案缺二级技术交底; 4.林岳区间跨广珠西挂篮施工两端临边防护不符合要求,部分位 置无临边防护; 5.林林区间架桥机(2#)顶部彩钢板未加固,防护不到位; 6.林林明挖段文明施工较差,施工材料堆放混乱; 7.林岳西站通道上下口缺少标志牌。
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