收发存汇总表怎样实现用友展现最新范例

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出库单汇总表模板-概述说明以及解释

出库单汇总表模板-概述说明以及解释

出库单汇总表模板-范文模板及概述示例1:出库单汇总表模板出库单是指企业销售产品或提供服务时,记录产品或服务从库存中取出的单据。

出库单汇总表是将多张出库单的信息进行汇总统计,方便企业管理和决策的一种表格。

以下是一个简单的出库单汇总表模板:出库日期产品名称单位出库数量出库总金额2021/01/01 产品A 个100 10002021/01/02 产品B 箱50 50002021/01/03 产品C 支200 4000总计- - 350 10000在该模板中,我们可以看到以下几个字段:1. 出库日期:记录产品从库存中取出的日期。

2. 产品名称:出库的产品名称。

3. 单位:出库产品的计量单位,例如个、箱、支等。

4. 出库数量:出库产品的数量。

5. 出库总金额:出库产品的总金额,通常是数量乘以单价。

在使用出库单汇总表模板时,可以根据实际情况进行个性化修改和补充,例如增加库存剩余量等信息。

出库单汇总表的作用:1. 统计出库产品的总数量和总金额,方便企业了解产品销售情况。

2. 帮助企业进行销售数据分析,了解产品的销售趋势和热销产品。

3. 为企业提供决策依据,例如确定补充库存的产品和数量等。

在实际使用中,可以使用电子表格软件如Microsoft Excel或Google Sheets来创建和管理出库单汇总表,并根据需要进行数据分析和报表生成。

总之,出库单汇总表是企业管理和决策中重要的工具,通过对出库单信息的汇总统计,为企业提供清晰的销售数据和分析结果,有助于提升企业的运营效率和决策能力。

示例2:出库单汇总表模板是用于记录企业或组织的出库情况的一种工具。

该模板可以帮助管理者更好地掌握企业的出库状况,及时了解出库量、出库物品的情况,并做出相应的决策。

一、表头在出库单汇总表模板的表头中,通常包括以下内容:1. 公司名称:填写公司或组织的名称,方便标识表格所属单位。

2. 出库单汇总表:标题,突出表格的主题。

3. 日期范围:记录出库情况的日期范围,通常是一个月或一个季度。

用友供应链报表43583

用友供应链报表43583
8/3/2024
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量(可 按库房或存货来查询)现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况,包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中,在选择报表处,(按供 应商/部门/业务员/存货/地区)可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的

入库单审批最新范例

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业务层做好业务!管理层管好业务!
业务管控篇

远程、异地销售订单还是困扰吗? 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
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采购订单来了,当然,也可以是异地的! 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
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1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
1 科目余额表
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法

用友财务凭证联查费用审批单,省了财务人员多少麻烦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
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5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
支持凭证与表单联查,财务效率提升

迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
用友ERP系统
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上手极快极易,配置好,就得到! 迈锐思C2集成:快速上手-报表集成后台配置
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C2 为你的业务而生 您看到:请购计划执行表,想什么表,得什么表! 迈锐思C2集成:用友各类财务和业务报表在OA中实时展现
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报表互联化,突破空间限制,互联便捷
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用友核算里的原材料汇总表

用友核算里的原材料汇总表

用友核算里的原材料汇总表引言原材料是生产企业生产过程中所使用的基础物质,它们在企业的供应链中起着重要的作用。

用友核算系统提供了一个原材料汇总表的功能,用于对企业原材料的购入和使用情况进行统计和分析。

本文将介绍如何使用用友核算系统中的原材料汇总表功能,并对其功能和操作进行详细解释。

1. 原材料列表在用友核算系统中,原材料列表是管理原材料的基础数据。

要使用原材料汇总表功能,首先需要在系统中创建原材料列表,并录入相关信息。

1.1 创建原材料列表在用友核算系统的菜单栏中找到原材料管理模块,点击进入原材料列表页面。

在页面右上角的新增按钮上点击,弹出新建原材料的表单。

在表单中填入原材料的名称、规格、单位等基本信息,并点击保存按钮,完成原材料的创建。

1.2 编辑原材料列表如果需要对已存在的原材料进行编辑,可以在原材料列表中找到相应的原材料,并点击编辑按钮。

进入编辑页面后,可以对原材料的名称、规格、单位等信息进行修改,并保存修改结果。

1.3 删除原材料列表如果某个原材料不再使用,可以将其从原材料列表中删除。

在原材料列表中找到要删除的原材料,并点击删除按钮。

系统将提示确认删除操作,确认后,原材料将被从列表中移除。

2. 原材料汇总表用友核算系统提供了原材料汇总表功能,用于按照时间范围对原材料的购入和使用情况进行统计和分析。

下面将详细介绍原材料汇总表的使用方法。

2.1 新建原材料汇总表进入用友核算系统的原材料汇总表功能页面,点击新增按钮,弹出新建原材料汇总表的表单。

在表单中选择汇总表的时间范围、原材料列表和其他相关选项,并点击保存按钮,完成原材料汇总表的创建。

2.2 编辑原材料汇总表如果需要对已存在的原材料汇总表进行编辑,可以在原材料汇总表列表中找到相应的汇总表,并点击编辑按钮。

进入编辑页面后,可以对汇总表的时间范围、原材料列表和其他相关选项进行修改,并保存修改结果。

2.3 删除原材料汇总表如果某个原材料汇总表不再需要,可以将其从原材料汇总表列表中删除。

用友u8.52管理模块收发存汇总表格式保存提示列名字段与区间不对应

用友u8.52管理模块收发存汇总表格式保存提示列名字段与区间不对应

用友u8.52管理模块收发存汇总表格式保存提示列名字段与区间不对应篇一:用友U8库存管理系统操作问题详解期初1、点击库存期初无反应问题现象:点击库存期初无反应问题版本:问题模块:库存管理问题原因:机器名有‘-’解决方案:删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象:存货02030504 20XX年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个;存货02030105 20XX年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个,上述两种存货的库存期初结存表是正确的,都是出库跟踪入库业务。

问题版本:问题模块:库存管理问题原因:1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致,因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了,对于autoid=11369的入库单所做得出库中,由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货,但是结转后没有了该红字出库单,而且20XX年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误,虽然与20XX年一致,但是您手工调整使得20XX年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来,所以应生成相应的冲销的单据,但却少了一个冲销单据,导致收发存汇总表与期初不对。

解决方案:将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象:客户数据851a,库存采用货位管理。

年度接转后,库存期出数据不正确。

从存货取数之后,也没有货位。

问题版本:问题模块:库存管理问题原因:现存量与实际库存量不符,没有加上20XX 期初库存量部分,导致结转后数据不对。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作(仓库)1.委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每到货单只能列印8行。

2.采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每到货单只能列印8行。

备注:1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3.领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库(代码20)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库(代码23)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4.材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5.库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6.成品入库单(半成品入库)供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别(010保税成品仓)—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库(代码12)—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7.其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8.退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9.其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友U8Cloud-U8C2.5库存管理-【收发存汇总月报表-按存货明细】金额取值规则

用友U8Cloud-U8C2.5库存管理-【收发存汇总月报表-按存货明细】金额取值规则

1、问题描述:【收发存汇总月报表-按存货明细】报表中的金额数值是如何取得的?
2、解决方案:
根据参数【IC021账表金额计算方式】得出报表中的金额
2.1参考成本
系统优先取“物料生产档案”中的参考成本值
如果“物料生产档案”中的参考成本取不到,就会取“存货管理档案”中的参考成本
2.2结存单价
补充:如果参数【IC021账表金额计算方式】设置的是取“结存单价”,如果取不到,系统会根据参数【IA0011虚拟成本调整基准】取设定的参考成本;
优先取物料生产档案里的参考成本,如果取不到,取存货管理档案里的参考成本;存货上的参考成本是保存采购发票时系统自动回写的。

2.3计划价。

2024年财务部工作总结范文10篇

2024年财务部工作总结范文10篇

2024年财务部工作总结范文10篇1.2024年财务部工作总结篇一20__年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下,狠抓各项财务工作,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面:一、费用、成本方面的管理1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。

建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度,改善了原有车间领料不登记,采购无入库价格等问题,并对用友核算系统进行了重新的初始化工作,规范了采购、仓库、财务的操作流程。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,能通过用友核算系统及手工核算相结合,以达到成本费用的精确核算,目前,在材料成本管理方面已有了显著的效果:(1)能每月出具材料收发存汇总表。

(2)能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。

(3)能基本正确核算当月的销售成本。

二、会计基础工作1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。

对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类,以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。

1至5月份累计实现资金收付达5024万元。

在财务核算工作中,我们尽职尽责,认真处理每一笔业务,前5个月共处理会计凭证1335张,装订会计凭证共计46本,并能及时准确的出具各类财务报表。

2、协助及协调相关领导部门完成各项工作:(1)协助工商部门,完成20__年度工商年审工作。

(2)协助安亭税务局,完成20__年企业所得税汇算清缴工作,补缴所得税33258.75元。

(3)协调联系经济城20__、20__年度企业退税事宜,共退税款元。

(4)协调联系中国银行贷款及年审事宜,上半年共完成贷款金额元。

(5)协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜,并正办理浦发银行续贷事项。

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温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件您可向为您提供服务的: 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。留言 我们会向您推荐当地服务商,并通知服务商向您提供咨询和现场服务

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收发存汇总表等业务报表 怎么实现用友ERP例
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1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”,审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww晰.le可xm见
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4、 审批通过的费用单据,在OA中形成带制单列表,财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。

业务层做好业务!管理层管好业务!
业务管控篇


审批权限不同,怎么办?智能判断给相关审批人! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
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