公司安全检查表隐患排查

公司安全检查表隐患排查
公司安全检查表隐患排查

检查表》目录

1、公司级安全检查表

2、部门{车间}级安全检查表

3、班/ 组级安全检查表

4、岗位工人日常安全检查表

5、管理人员巡回安全检查表

6、电气设备(专业)安全检查表

7、防火防爆及消防安全检查表

8、压力容器、压力管道安全检查

9、机械设备安全检查表

10、季节性安全检查表

11、厂房、建筑物安全检查表

12、节假日安全检查表

公司级安全检查表

检查人:检查时间:

部门{车间}级安全检查表

班/ 组级安全检查表

管理人员巡回安全检查表

电气设备(专业)安全检查表

防火防爆及消防安全检查表

压力容器、压力管道安全检查表

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 、、。)(。车间按照企业实际情况填写。。。车间。车间。厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表)(按照企业实际情况填写 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性

安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 .

计划实施保障2.3 安全隐患排查机构及人员职责2.3.1为确保安全隐 患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患由安全主任和各部门或车间主管担副组长:由公司组长:担任,排查工作领导小组,2-32012任,组员:由各班组长组成。年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表。. . 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

安全隐患排查计划表

安全隐患排查计划表(范文一) 1.总则 为了加强事故隐患源头治理工作,要求坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,实现事故的双重预防性工作机制,防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府311号令、《山东省安全生产条例》的相关规定,结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。 厂区范围内,主要安全控制点为:****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。

2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类,拟排查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,公司设立安全隐患排查工作领导小组:组长由公司总经理***任,副组长由生产副总***担任,成员包括***、***、**、***、***、****。详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 附隐患排查样表 综合性安全隐患排查表 排查人员:排查时间:

建筑企业安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A85439 建筑企业安全隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑企业安全隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、(目的):为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、环境管理、CI的管理,根据国家和省市、局有关法律法规的有关规定和要求,特制定本检查制度。 二、(总则):公司实行逐级安全检查制度。对各级检查的罚款处理,执行《罚款流程》。 三、检查标准: 1、建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、建设部《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2003

3、《施工现场安全体系达标情况检查表》 4、《施工现场环境体系达标考评表》 5、《CI评分表》 四、检查内容: 1、查思想:以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据,对照检查各级领导和职工是否重视安全工作,人人关心和主动搞好安全工作,使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落实。 2、查制度:检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理,特别要重点检查各级领导和职能部门是否认真执行安全生产责任制,能否达到齐抓共管的要求。

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性, 双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。

10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规 定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理 12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续 (2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等 (3)应急救援预案在现场显著位公示 (4)演练情况

企业隐患排查表

一、企业基础管理 1、企业未提供制定总体和年度安全生产目标。 整改意见:①建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。②按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。 2、企业未制定安全生产指标和考核办法。 整改意见:①根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。②按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。③定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3、企业各级部门和人员的安全生产职责不全。 整改意见:完善各级部门和人员的安全生产职责。 4、企业未制定安全生产投入计划。 整改意见:制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划: (1)完善、改造和维护安全防护设备设施; (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品; (3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改; (4)设备设施安全性能检测检验; (5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; (6)安全标志及标识; (7)其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 5、企业未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制

度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 整改意见:①建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。②定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。 6、企业安全生产规章制度不健全。 整改意见:按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 7、企业未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 整改意见:企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 8、企业未建立文件和档案的管理制度。 整改意见:建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、

双体系隐患排查检查表.docx

安全检查纪录 编制单位:山东东都新材料科技有限公司 2017 年度

综合安全检查表 检查时间:年月日受检查部门(车间): 检查人签名: 检检查与处理结果 序查 检查标准内容检查方法 号项不符 符合处理结果目合 工作场所必须佩戴 劳动防护用品现场查看 作 业工作人员精神饱满, 1 人无异常现场查看 员 工作人员无“三违” 现象发生现场查看 未经安全教育培训 安 合格的从业人员不查看证 2 全 得上岗作业件、记录 生

产 操作工遵守公司安 全生产规章制度和 操作规程 , 服从管理现场查看 安全会议情况是否 落实查看记录 查看记 录,人员安全培训是否实施询问 隐患治理是否落实查看记录 消防器材管理良好,查落实情 点检正常,无缺损。况消 防 3动火作业经过审批。查看记录管 理 人员疏散通道通畅, 无堵塞。现场查看4设现场查看设施设备禁止带病

备运转 设 施设备设施应当定期 维护检查查看记录 压缩机运行状况现场查看 生产现场设备设施、 电线电缆、气路管道 是否有序现场查看 作人员工作区域、通行 业 区域是否有效现场查看7 环 境进入生产厂区车辆 是否按要求停放现场查看 安全消防职业卫生 标志是否齐全现场查看 综政府、公司安全指示看台帐记8 文件及时落实录合

管 及时完成安全目标看台帐记 理 任务录 按计划开展安全标看台帐记 准化体系运行活动录 加强应急管理,开展看台帐记 应急演练。录 9其他 电气设施设备设施安全检查表 检查人:检查时间: 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以目的 及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查,不放过任何要求可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。

公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称:汇总人: 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源(公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别(部门级、整改责任人隐患治理资金(元)间部门检查)收日期公司级、重大)

?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门/岗位控制措施 其风险

?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次/检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证,不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志,如无标志标识、标识不规 1 次/检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间

原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?

?车间安全隐患排查记录表 班组:时间:年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志,如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害

隐患排查项目现场检查表

咸宁安宁注册安全工程师事务有限公司 隐患排查项目现场检查表 编号:记录编号: 年月日年月日

国务院安委会办公室关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 国务院安全生产委员会办公室 国务院安委会办公室关于贯彻落实 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 安委办〔2010〕17号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会,国务院安全生产委员会各有关成员单位,有关中央企业: 为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号,以下简称《通知》)精神,进一步加强非煤矿山安全生产工作,促进非煤矿山安全生产形势持续稳定好转,现提出如下实施意见: 一、总体要求和工作目标 1.坚决贯彻《通知》精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示和决策部署,以有效遏制非煤矿山重特大事故的发生和继续降低事故总量为目标,以深化安全生产“三项行动”、“三项建设”为抓手,进一步完善措施,突出预防为主、加强监管、落实责任,大力推进企业安全生产主体责任落实,大力推进打非治违、整顿关闭、资源整合、技术进步、强基固本等各项工作,大力推进安全生产长效机制建设,力争到2013年底,大中型金属非金属矿山达到安全标准化三级以上水平、所有金属非金属矿山和尾矿库达到安全标准化五级以上水平,露天矿山(不含型材矿)全部采用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎技术和装备,金属非金属地下矿山(以下简称地下矿山)全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统,三等以上尾矿库全部安装全过程在线安全监控系统,矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗和从业人员先培训后上岗制度得到全面落实。通过努力,力争到2013年底,使非煤矿山生产安全事故死亡人数控制在1000人以内,重特大事故得到有效遏制,安全生产形势进一步稳定好转。 二、全面加强非煤矿山企业安全基础管理 2.健全完善企业安全生产责任制和各项规章制度。非煤矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上,要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度,以及各类安全技术规程等。 3.建立健全企业安全管理机构。非煤矿山企业要设立专门安全管理机构,配备专职安全管理

隐患排查及各种检查表

安全标准化隐患排查与治理 什邡市浴龙木制品

目录

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格

教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2 检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程; 4.2.3 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 4.3 安全检查形式 安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。 4.3.1 综合性检查 综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面检查,公司每季度组织检查一次;生产装置每月组织一次。 4.3.2 日常检查 日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及公司工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度,特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查,发现问题和隐患,及时报告有关部门解决,并做好记录。 4.3.3 专项检查 专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电为重点;夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防涝为重点;秋季安全大检查以防火为重点;冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。 节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查,特别是应对节日干部值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。 专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监

事故隐患排查治理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L1707 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 事故隐患排查治理规定 正式样本

事故隐患排查治理规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 范围 本标准规定了江苏***化工有限公司隐患的定义,隐患治理相关部门的管理职责,隐患项目立项、施工的原则。 本标准适用于江苏***化工有限公司(以下简称公司)所属各单位隐患的管理。 2 规范性引用文件《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3 术语和定义 隐患:是指在生产经营过程中可能导致事故的物的不安全状态、人的不安全行为和作业环境的缺陷以

及管理上的漏洞。 4 管理职责 4.1 安全环保部是隐患的监督管理部门,负责组织隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、控制应急等全过程的监督检查,具体负责消防、职业健康安全以及作业环境的缺陷隐患的全过程管理。 4.2 隐患所在的装置负责各类隐患的查找识别、评价、初步治理方案提出、控制和应急措施、申报、验收和效果验证的具体实施。 4.3 设备动力部和生产技术岗位负责设备和生产工艺隐患的具体治理和相关投资额的估算。 4.4 财务部负责各类隐患治理和控制的资金拨付,在公司的资金使用过程中,把隐患治理和控制作为优先考虑的事项之一。

隐患排查及各种检查表

安全标准化八、隐患排查与治理 XXXXXX 有限公司

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1安全管理检查主要内容: 4.1.1检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;

企业隐患排查清单编制说明整理资料

企业隐患排查清单编制说明 一、隐患排查清单的编制 安全生产隐患排查清单编制总的原则是各生产经营单位按照统一样式(见隐患排查清单模板,包括封面、企业简介、基础管理部分、现场管理部分、隐患排查汇总表及隐患排查卡等部分),对照省级隐患排查标准,结合本单位实际,在原有的基础上对检查标准进行删减和增加,制定贴合生产经营单位实际情况的个性化的隐患排查治理清单,每项隐患排查标准需明确对应的排查事项、排查部位、治理要求、相关依据、排查频次、责任单位及责任人员。 以标准为基础,总体格式不变,本单位已有的隐患排查点不变;三四五级要素可变、编码可变、序号可变,参照实际情况进行进一步完善, 能在办公室解决的叫做基础管理,必须到现场查验的隐患叫做现场管理;资质证照有多少写多少;各级要素根据企业实际情况,编制到哪一级就保留到哪一级。基础排查周期最多不超过6个月;现场管理排查周期最多不超过15天。 二、隐患排查清单的审核与上传 将编制好的隐患排查清单电子版或纸质版(加盖公章)上报所属监管部门审核,审核不合格的则继续完善编制,审核合格的在系统中上传清单。 相关监管部门审核完毕后,合格的即可登录系统进行上传。按照系统操作手册,在企业规章制度上传的项目中,选择“隐患排查指南”

的归类条目即可上传。 三、系统内企业隐患排查清单的编制与备案 纸质版的安全生产隐患排查清单编制完成并通过所属监管部门审核通过后,可在系统上进行清单编制与备案操作。 如下图所示点选系统平台安全检查子菜单中的隐患清单编制选项。 图1 进入隐患排查清单编制汇总页面(图2)后,企业可查看自己行业对应的检查标准,点击相应行业标准后的按钮,即可进入隐患排查清单编制页面(图3)。 图2

最新安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1 2 1.总则 3 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产4 安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全5 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险6 情况,制定本计划。 7 2.计划内容 8 2.1主要危险源及风险概况 9 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,10 本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、11 机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、12 物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 13 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 14 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 15 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写)

2.2安全隐患排查检查计划 16 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检17 查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 18 19 20 21 表2-2安全隐患排查检查计划表 22

2.3计划实施保障 23 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 24 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排25 查工作领导小组,组长:由公司 担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担26 任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 27

公司风险隐患排查制度

公司风险隐患排查制度 1目的和内容 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本制度。 2 适用范围 公司、在建项目安全生产事故隐患排查治理相关工作。 3 定义 3.1事故隐患的含义 本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 重大事故隐患分为一、二、三级 1)一级重大事故隐患 一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失,或可能造成重大社会影响,后果特别严重,需全部停产停业整治,且整改难度很大的事故隐患。 2)二级重大事故隐患 二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失,且整改难度很大,需全部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3)三级重大事故隐患

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万元以下直接经济损失,且整改难度较大,需局部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患。 4 职责 主要负责人负责全厂隐患自查带头工作,并签发全厂性隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。 公司领导负责生产项目隐患自查工作;并签发项目工程级隐患整改通知单;各项目成员接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;公司领导负责对生项目产工程隐患整改情况的验收。 隐患排查专家组负责专家隐患排查工作:并签发隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。 安全部编制安全检查计划,管理各项安全检查表。 定期评审修改安全检查表。 主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作,由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。 5 工作要点 5.1隐患自查 公司开展全员性隐患自查每月不少于1次;项目部开展隐患自查每周不少于1次;班组(工段)每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况,是否存在事故隐患。公司主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动,并随机抽查项目工程、班组隐患自查情况,对发现的重要情况应及时研究整改;公司安全管理部门和安全员应深入各项目、班组,督促、规范和指导隐患排查工作。 5.2重点部位“九必查” 企业在隐患排查中应突出重点,做到“九必查”: 1)安全生产、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查; 2)工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查;

施工企业安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A71782 施工企业安全隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工企业安全隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、(目的):为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、环境管理,根据国家和省市有关法律法规的有关规定和要求,特制定本检查制度。 二、(总则):公司实行逐级安全检查制度。 三、检查标准: 1、建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、建设部《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2003 3、《项目部实际运行情况检查表》 四、检查内容:

1、查思想:以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据,对照检查各级领导和职工是否重视安全工作,人人关心和主动搞好安全工作,使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落实。 2、查制度:检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理,特别要重点检查职能部门和项目部是否认真执行安全生产责任制,能否达到齐抓共管的要求。 3、查措施:检查是否编制安全技术措施,安全技术措施是否有针对性,是否进行安全技术交底,是否根据施工组织设计的安全技术措施进行实施。 4、查隐患:检查劳动条件、安全设施、安全装

公交企业事故隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A93611 公交企业事故隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公交企业事故隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、依据相关法律法规及公司管理规定,对司属营运车辆、客运驾驶人、运输路线、运营过程等安全生产各要素环节,进行安全隐患排查,及时消除安全隐患。 二、根据安全生产的需要和特点,采取综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查等方式进行隐患排查。 三、对排查的安全隐患进行登记和治理,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,防患于未然。 四、建立隐患排查治理档案,内容包括:检查日

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