外贸企业出口退税申报系统操作方法

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2024新版出口退税申报操作流程

2024新版出口退税申报操作流程

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外贸企业出口退税申报操作流程

外贸企业出口退税申报操作流程

外贸企业出口退税申报操作流程一、系统安装:9.0版。

二、修改系统企业相关信息:(一)、进入“出口退税申报系统——外贸企业端”系统中,通过“基础数据录入”录入本企业相关信息。

(二)、进入外贸出口退税申报系统9.0版,通过“系统维护”进行企业信息设置。

1、进入申报系统,用户名:sa密码:空2、进入“系统维护——系统配置——系统配置设置与修改——修改”录入本企业相关信息,并保存。

3、进入“系统维护——系统配置——系统口令设置与修改——增加”录入本企业操作员相关信息,并保存。

三、申报数据录入、审核。

1、进入“基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加”,录入出口报关单相关数据并保存。

2、进入“基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加”,录入增值税专用发票相关数据并保存。

3、各明细数据录入后采用“序号重排”,进行排序。

4、各明细数据录入后采用“审核认可”,进行审核。

四、通过“数据加工处理——进货出口数量关联检查、换汇成本检查”后,生成预申报数据(关联号选最大号)。

五、网上预申报1、在“出口退税申报系统——外贸企业端”系统中进入“压缩——预审文件压缩”,进行文件压缩。

2、进入出口退税申报网,点击“预审——预审上传——浏览——导入”导入预申报的压缩文件。

3、若干分钟后点击“预审——预审疑点”进行预审疑点下载,然后解压。

六、进入外贸出口退税申报系统9.0版,进入“预审反馈处理——退税申报预审信息读入、退税预审信息处理”确认无疑点后,确认正式申报数据。

七、进入“退税正式申报——查询本次申报数据——退税申报表录入”然后“生成退税申报软盘”八、网上正式申报1、在“出口退税申报系统——外贸企业端”系统中进入“压缩——正式文件压缩”,进行文件压缩。

2、进入出口退税申报网“正式申报文件上传——导入”。

出口退税申报系统操作流程

出口退税申报系统操作流程

出口退税申报系统操作流程出口退税是指国家为鼓励和支持外贸企业出口商品,根据相关法律法规和政策,退还企业支付的进口环节增值税和消费税。

出口退税申报系统是外贸企业在进行出口退税业务时所使用的一种在线申报系统。

下面是一般贸易出口企业在使用出口退税申报系统时的操作流程:1.准备工作:1.2.系统设置:根据企业实际情况,对出口退税申报系统进行个性化设置,如添加企业信息、设置操作权限等。

2.录入基本信息:2.1.新建申报单:外贸企业需要根据实际的出口退税业务,创建新的申报单,包括填写单据号码、日期等基本信息。

2.2.录入出口商品信息:根据实际出口情况,逐个录入出口商品的品名、规格、数量、单价、金额等详细信息。

2.3.录入进口环节增值税和消费税信息:根据实际情况,对进口环节支付的增值税和消费税进行录入,包括税种、税率、税额等信息。

3.数据逻辑校验:3.1.系统自动校验:出口退税申报系统会根据国家相关法律法规和政策,自动对录入的数据进行逻辑校验和合法性验证,如货物编码是否正确,税额是否合理等。

3.2.手动校验:外贸企业需要对系统自动校验的结果进行手动核对和校验,确保数据的准确性和合法性。

4.申报提交:4.1.完善申报单:外贸企业需要确认所有数据无误后,对申报单进行完善,补充必要的附件和说明材料,如出口合同、商业发票、物流单据等。

4.2.申报单提交:外贸企业通过系统将申报单提交给相关部门进行审核。

5.审核处理:5.1.材料审查:相关部门会对提交的申报单进行材料审核,包括对附件和说明材料的真实性和完整性进行核实。

5.3.审核结果通知:相关部门会根据审核结果,通过系统向外贸企业发送通知,通知审核结果和下一步操作。

6.退税结算:6.1.确认退税金额:外贸企业收到审核通过的通知后,进一步核对退税金额,并与相关部门进行确认。

6.2.税款结算:外贸企业将退税金额与相关部门进行税款结算,根据国家相关政策将退税金额转入企业账户。

出口退税申报系统操作流程

出口退税申报系统操作流程

出口退税申报系统操作流程出口退税是指对国内企业出口产品或者技术服务,按一定比例退还已缴纳的增值税和关税的政策。

外贸企业一般贸易出口可以通过出口退税申报系统进行操作。

以下是该系统的操作流程,具体如下:1.注册登录:外贸企业首先需要在电子口岸注册一个账号,并登录出口退税申报系统。

2.准备材料:外贸企业在进行出口退税申报前,需要准备相关材料,包括出口合同、发票、提单、海关报关单等。

3.新建申报单:登录系统后,外贸企业可以点击新建申报单按钮,在系统中创建一个新的退税申报单。

4.填写信息:在新建的申报单中,外贸企业需要填写相应的信息,包括企业基本信息、货物基本信息、出口情况、退税项目等。

5.上传文件:外贸企业需要将准备好的相关文件上传到系统中,包括合同、发票等。

6.选择退税项目:根据出口情况和退税政策,外贸企业需要选择相应的退税项目,并填写相关信息。

7.检查申报单:外贸企业在提交申报单之前,应该仔细检查填写的信息和上传的文件是否正确完整。

8.提交申报单:确认申报单无误后,外贸企业可以点击提交申报单按钮,将申报单提交到系统中。

9.审核申报单:提交申报单后,退税申报系统会进入审核状态,相关部门会对申报单进行审核。

10.审核结果:审核完成后,退税申报系统会生成审核结果,外贸企业可以通过系统查看审核结果。

11.处理结果:根据审核结果,如果申报单通过审核,则企业可以享受相应的退税政策,退税金额将会返还给企业。

12.备案管理:外贸企业还可以通过退税申报系统进行备案管理,包括备案新建、备案查询等功能。

13.申报记录查询:外贸企业可以随时通过退税申报系统查询之前的申报记录,包括已提交、审核中、已退税等状态的申报单。

14.退税管理:退税申报系统还提供了退税管理功能,外贸企业可以查看退税记录、退税金额、退税时间等信息。

总之,外贸企业一般贸易出口可以通过出口退税申报系统进行退税申报操作,具体操作流程包括注册登录、准备材料、新建申报单、填写信息、上传文件、选择退税项目、检查申报单、提交申报单、审核申报单、处理结果、备案管理、申报记录查询和退税管理等步骤。

外贸企业出口退税申报系统操作流程

外贸企业出口退税申报系统操作流程

外贸企业出口退税申报系统操作流程一、概述外贸企业出口退税是指企业以出口货物形式,将自己生产的商品销售到国外,并按照国家规定办理退税手续,获取退还的增值税和消费税。

为了方便外贸企业进行退税申报,国家建立了出口退税申报系统,该系统通过网络平台提供了在线申报、查验和审批等功能,实现了退税流程的电子化管理。

二、操作流程1.注册登录外贸企业首先需要在出口退税申报系统中注册,并获取登录账号和密码。

注册时需要提供企业的基本信息、法定代表人信息等。

注册完成后,外贸企业使用登录账号和密码进行系统登录。

2.企业信息维护外贸企业登录系统后,需要维护自己的企业信息,包括企业名称、注册资金、税务登记证号等。

这些信息将用于退税申报和相关证明文件的生成。

3.开始申报外贸企业进行出口退税申报前,需要先填写退税申报表。

申报表中包括企业基本信息、销售合同信息、货物信息等。

填写完成后,企业将申报表上传至系统。

4.查验和审批系统接收到外贸企业提交的申报表后,将对申报表进行查验和审批。

系统会自动检查申报表中的数据完整性、格式准确性等。

如果申报表中存在错误或者缺失,系统将返回错误提示,企业需要对错误进行修正后重新提交。

如果申报表中的数据检查合格,则系统将进入审批阶段。

5.付款及退款外贸企业申报表通过审批后,系统会根据申报表中的销售额和税率等信息,计算出退税金额。

外贸企业需要选择退税方式,包括现金退税、转账退税等,并进行付款。

付款完成后,系统将自动进行退款操作,将退税金额转入企业指定的银行账户中。

6.证明文件打印退款完成后,外贸企业可以在系统中进行证明文件的打印。

证明文件包括退税申请表、退税凭证等。

外贸企业需要根据需要选择打印的证明文件,并保存备案。

7.申报查询外贸企业可以随时登录系统进行申报查询,查看申报表的状态、退款进度等信息。

同时,系统还提供退税统计和报表功能,方便外贸企业进行业务分析和管理。

8.操作记录和安全保障系统会对外贸企业的操作进行记录,包括登录记录、申报记录、支付记录等。

电子口岸出口退税子系统用户操作指南

电子口岸出口退税子系统用户操作指南

电子口岸出口退税子系统用户操作指南电子口岸出口退税子系统是一个用于出口退税的电子化平台,给出口企业提供了方便快捷的退税服务。

为了能更好地使用该系统,以下是一份电子口岸出口退税子系统用户操作指南。

一、系统登录首先,进入电子口岸出口退税子系统登录页面,输入用户名和密码即可登录。

若您尚未注册账号,请点击“注册”,填写个人相关信息,获取账号后再登录系统。

二、退税申请在登录后,您可以进行退税申请。

首先,进入“出口退税申请”页面,在页面中填写您的基本信息、退税申请信息以及相关的附件材料,如发票、合同等。

填写完成后,点击“保存”即可提交申请。

三、查询申请状态一旦您提交了退税申请,您可以进入“出口退税申请查询”页面查询申请状态。

该页面能够查看您此前提交的退税申请,并查看它们的当前状态。

您还可以通过这个页面提出任何疑问或者查询请求,了解您的出口退税申请的进度。

四、退税审批在您提交出口退税申请后,相关部门将会处理您的申请。

这个过程很可能会花费一段时间,具体时间因部门而异。

您可以通过退税申请查询页面了解到您的申请的进度。

五、退税支付当您申请的出口退税获得初始审核通过后,您可以开始收到退税款项。

这些退税款项直接转入您的电子口岸退税账户中,您可以使用该账户进行支付操作。

在退税账户页面中,您可以查看您的账户余额、支付历史记录以及其他账户信息。

六、退税账单在退税支付结束后,您将会获得一份退税账单。

该账单可以查看您的账户余额以及您支付的所有款项的详细信息和记录。

您可以将这份账单打印出来,作为对您的退税申请和支付的证据。

七、安全操作为了您的账户和数据的安全,您应该定期修改您的登录密码,并且不要将其泄露给任何人。

更改密码请进入系统“个人信息”页面。

此外,当您在公共场合使用电子口岸系统时,您应该多次核对您的数据和操作,以确保您的操作安全。

总体而言,电子口岸出口退税子系统是一个极为有用且方便的退税申请平台。

通过本指南,您可以了解到如何使用这个系统进行出口退税的申请、查询、审批和支付等各个环节的操作。

出口退税申报报操作流程

出口退税申报报操作流程

出口退税申报报操作流程一、进入外贸企业出口退税申报系统9.0版。

二、选择“tssb大连龙图信息技术”双击进入退税系统。

三、用户名称:sa四、密码:为空五、当前所属期:指当前申报的报表所属月份,例如:2005年1月,格式为:200501六、数据录入流程1、基础数据录入:出口/进货明细申报数据录入—增加(进行相关数据录入)一(录完后一定要先复核再进行数据分解)数据分解—当前筛选条件下所有记录—确认—是—退出。

2、数据审核:(1)出口明细申报数据录入—重排关联号—审核—确认。

(2)进货明细申报数据录入—重排关联号—审核—确认。

3、生成预申报数据—到市国税局预申报—预审通过后,确认预申报数据—查询本次申报数据—打印报表(打印报表时若报表上的数字不够完整,应将预申报数据反回,重新从审核开始,一直到打印报表,中间步骤一步都不能省,否则报表数据将打印不全)—试算本月申报退税额—退税汇总申报录入—生成退税正式申报软盘。

4、将报表交市国税局进行初审,盖章签字,同时将软盘数据带到州国税局出口退税科进行申报。

待市国税局初审盖章签字后将报表交到州国税局出口退税科。

5、到此完成一整套退税申报流程。

疑难问题解答一、一张发票对一张报表单(商品一对一)1、关联号:如20050100012、申报批次:01(若是第二次申报则02依此类推)3、序号:00014、进出货标志:0(有进有出)、1(只进不出)、2(只出不进)。

5、出口发票号:ck53000-----6、报送单号:报关单后9位数字加001(序号)7、出口日期:报关单日期8、核销单号:核销单编号9、商品代码:报送单上商品编码10、出口数量:报送单上数量11、进化凭证号:进货发票代码+发票号12、供货方纳税识别号:增值税专用发票左下角纳税识别号13、发票开票日期:发票填开日期14、进货数量:进货发票上的数量15、计税金额:发票上不含税金额(若电脑上数字大于发票上的金额,则改正成发票上的数字,若电脑上的数字小于发票上的金额,则不用改)。

外贸企业出口退税申报系统10[1].0操作流程

外贸企业出口退税申报系统10[1].0操作流程

外贸企业出口退税申报系统10.0版操作流程版操作流程一、操作流程一、操作流程第一步:已认证发票信息采集第一步:已认证发票信息采集2.2.认证发票信息处理:认证发票信息处理:认证发票信息处理:发票号码:增值税发票右上角发票号码:增值税发票右上角8位号码;发票代码:增值税发票代码位号码;发票代码:增值税发票代码计税金额:不含税金额;征税率:计税金额:不含税金额;征税率:计税金额:不含税金额;征税率: ;销货方纳税号:;销货方纳税号:;销货方纳税号:供货方纳税号:供货方纳税号:供货方纳税号: ;读入日期:;读入日期:;读入日期: ;;第二步:退税申报数据录入第二步:退税申报数据录入1.出口明细申报数据录入.出口明细申报数据录入关联号:一般在一开始就得编排好,都是自己编写的,一般是“年+月+申批次”如,申批次”如,20102010年1月份第一次申报,那么第一笔记录的关联号可编为201001001201001001;;申报批次:本月第几次申报,如第一次输入“1”;序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号内不能重复。

如果一个月内有多次申报,可以按顺序连续编排。

在数据录入时,可以都输入“1”,在所有数据录入结束后,进行数据分解,然后进行“序号重排”,建议按批次加顺序号进行物理排序。

出口进货标志:录“0”,表示既有进货又有出口;“1”表示只有进货;“2”表示只有出口; 税种:增值税选“v”;消费税选“c”;出口发票号:即企业出口商品的定单外运编号;报关单号:报关单号:1212位,由报关单右上角“海关编号”9位码+位码+00+商品项号组成。

注意:+商品项号组成。

注意:11、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码+位码+00+商品项号01”;01”;22、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;3、假如关单上有4条记录,其中第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,录第4条记录直接跳到“004”。

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项设置为:ht调控的需要,会不定期调整出口产品的退
税率,出口企业应当随时关注有关退税率调整的政策,的作用在于将系统中的所有数据(包括以前年度或月份的数
本项步骤需按照已取得的出口报关单退税联录入基础数据。其中各项
目录入规则如下: 【关联号】用于单票对应方式下进货与出口的唯一关联。 【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码,若分部核算,则需输 入已登记的部门代码,若不分部核算, 则为空。注意:深圳地区企业 无需录入本项。 【申报年月】本项目需完整录入6位数字,分为二个部分,每部分代表 不同的含义。其中:前4位代笔数据录入的年份,后2位代表数据录入 的月份。如2013年11月操作的,需录入“201311”。
对于在出口报关单数据查询与确认步骤中,执行“数据检查”出现错误
提示,用户可根据错误提示,在本项对海关“贸易性质代码”进行调整, 具体操作是:向导第一步——海关贸易性质配置; 6、认证发票信息读入
本项功能适用已开通增值税专用发票网上认证的企业,具体操作是:
向导第一步——认证发票信息读入,选择网上认证系统已下载的文件, 读入发票信息; 7、认证发票信息处理
本项功能是用于将已导入的发票信息,进行使用与取消使用的设置,
具体操作是:向导第一步——认证发票信息处理,对应做出相应操作; (二)第二步:退税申报数据录入
本步骤需要录入退税申报所用的基础数据,包括出口企业取得的出口
报关单信息、增值税专用发票信息。用户在录入上述出口信息前,应 当按照出口、进货数量关联原则,将已取得的出口报关单及增值税专 用发票组合成配
屏幕提示:指在系统操作过程中,是否要求系统显示关键业务的帮助
信息,对于熟练用户来说可以不显示。 响铃设置:指在系统操作过程中,是否进行响铃警示帮助。
②“功能配置I”页: 说明: IC卡号:实际口岸卡的13位编码(电子口岸卡背面)。 IC卡密码:默认为8位(注意:连续密码错误会自动锁卡)。 ③“业务方式”页: 说明: “18位报关单执行日期”项目设置为“2011.07.01”。 ④“远程配置”页: 说明:如有开通出口退税远程申报系统的用户,需要将“远程申报地址”
2.在登录界面的用户名一栏中,输入用户名“sa”,密码为“空”,点击“确
定”按钮则可进入,在跳出窗口当前所属期一栏输入当时申报的年月, 点击“确定”,登陆进入申报系统界面;(注意:当前所属期”,为用户 实际录入单据的月份,如现在是2013年11月,则应在“当前所属期”录入 “201311”;)
3.系统维护 用户在首次安装申报系统后,应当先对该系统进行相应的配置,而后
【代理证明号】委托出口时取得的受托方开具的《代理出口货物证明》



编号。注意:录入本项时不应录入“报关单号”项。 【远期收汇证明】外汇管理部门出具的远期收汇证明的证明编号。注 意:录入本项时不应录入“核销单号”项。 【标 识】空:该记录处于录入状态。R:该记录需要申报。E:该记录 错误不能申报需修改。Z:该记录暂时不需申报。P:该记录因业务特殊 规定,不符合录入规则又需要申报。 【申报标志】空 : 该记录处于未申报状态。R:该记录已确认需要申报; 【调整标志】DZ: 表示数据订正。CJ:表示数据冲减。 提示:上述关于出口报关单的数据全部录入完毕后,应当进行“序号 重排” 操作,并对每一条记录作“审核认可”方为完成。 注意:“审核认可”操作完成后,明细数据则转为可申报状态。若没有 完成审核认可操作,用户无法生成预申报数据。具体操作是:点击工 具栏的“审核认可”按钮,选择“当期筛选条件下所有记录”及“审核”项, 然后点击“确认”即可。 2、进货明细申报数据录入 本项步骤需按照已取得的增值税专用发票(包括销货方自开具及税务 机关代开具的发票)录入基础数据。
再开始录入申报数据。 (1)系统初始化
系统初始化,在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有记录
时,可选择系统初始化,清除标准代码表以外的所有使用数据。 具体操作是选择“系统维护”菜单中的“系统初始化”命令,系统会弹出初 始化窗口,在编辑框中输入大写的“YES”,点击“确定”按钮开始执行系 统初始化,初始化后要重新进入系统。(注意:此功能只需在系统首 次安装后执行,执行此功能后,系统中所有的实用数据将被全部删除, 无法恢复,请谨慎使用。) (2)设置企业信息 通过系统维护——系统配置——系统配置设置与修改,进入企业信息 设置界面,用户根据各自公司的资料录入到系统中。
据)进行备份。
若日后系统需要重新安装的,可以将以前所做的备份数据进行恢复。
所以备份功能对企业来说十分重要,建议用户在完成当期所有明细数 据录入后即进行备份,以防数据丢失。 6.系统数据导入
系统数据导入是在系统重新安装或不慎初始化操作或需要追回数据的
情况下,将原系统备份数据予以导入,具体操作是在“系统维护”菜单 下,选择“系统数据导入”,点击“选择备份数据路径”,选择备份数据的 存放路径,然后点“选定”按钮,用户根据自身需要选择“导入前清空系 统数据库”或“不清空系统数据库”项,再点击“导入”按扭。此时系统开 始导入数据,在导入完毕后会通过文本查看器显示数据导入后的结果。
(3)系统参数设置与修改 用户可根据使用习惯对系统的相关参数进行修改与调整。通过系统维


护——系统配置——系统参数设置与修改,进入参数设置界面,用户 根据使用习惯对各项参数进行调整。 ①“常规设置”页: 说明: “系统备份路径”:指系统备份数据时默认的存放路径。系统默认路径 (C:\退税申报系统备份\),用户可根据实际情况进行更改,但在更 改路径前,必须要先建立备份文件夹,然后点击“更改”按钮,选择新 建立的文件夹则可。 网络数据路径:是为以后系统进行网络操作的接口,用户不需进行修改。
【关联号】仅用于单票对应方式下进货与出口的唯一关联,本项录入


规则与出口明细申报数据中的一致,并应当与出口数据的单证相关联, 即同一套单证的进货出口数据使用同一关联号。 【税种】V:增值税;C:消费税。 注意: 若取得的是增值税专用发票,应当在本项录入“V”。 若出口的产品为消费税应税产品,如化妆品、香烟等,除了应取得增 值税专用发票外,还应向销售方索取消费税专用缴款书,以便在办理 退税申报手续时提供完整的单据。对于出口消费税应税产品的,应当 在申报系统的“进货明细申报数据录入”中,根据消费税专用缴款书另 行录入一条记录,此条记录的“税种”项应录入“C”。 【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码,若分部核算,则需输 入已登记的部门代码,若不分部核算, 则为空。注意:深圳地区企业 无需录入本项。 【申报年月】本项目需完整录入6位数字,分为二个部分,每部分代 表不同的含义。其中:前4位代笔数据录入的年份,后2位代表数据录 入的月份。 【申报批次】同一申报年月的数据中,可分不同申报批次办理申报, 本项用于同一申报年月多次申报。注意:一般情况下深圳地区企业每 月仅可办理一次退税申报。
【申报批次】同一申报年月的数据中,可分不同申报批次办理申报,



本项用于同一申报年月多次申报。 【序 号】本项目需完整录入4位数字,指同一申报年月下所有出口明 细数据的唯一流水号。提示:本项输入若不足4位,系统可自动补零。 另外,通过“序号重排”功能可实现自动排列。 【报关单号】指海关统计用报关单号,本项需完整录入21位数字, 录入 时取出口报关单右上角海关编号18位 + 0 + 两位项号。注意:项号为2 位数字,指该出口商品在报关单所在排位,如出口报关单上分别有3项 商品,则该3项商品的项号在录入时分别是01、02、03。 【美元离岸价】本项录入美元离岸价格,即FOB价格。若成交方式为 CIF或其他方式,应折算成FOB价后录入。注意:本项是换汇成本监测 的重要参考依据,用户应如实录入。 提示: 本项可通过出口报关单上的“批准文号”项录入,每份核销单应对应唯 一的出口报关单; 从2007年1月1日开始,深圳地区的企业在办理退税申报手续时,无需 提供纸质的核销单。
出口企业在完成系统配置后,在办理日常的退税申报手续时,建议通
过系统提供的“向导”功能进行操作,该向导已清晰地将用户在办理申 报所涉及的各个程序,按照先后顺序排列。 (一)第一步:外部数据采集 本步骤提供出口报关单数据读入和认证发票信息导入功能; 1、出口报关单数据读入
首先,用户需要在电子口岸下载出口报关单信息,具体下载位置:出
套的单证,并设置各自的关联号,以便在系统录入相应出口、进货数
据。 时取出口报关单右上角海关编号18位 + 0 + 两位项号。注意:项号为2 位数字,指该出口商品在报关单所在排位,如出口报关单上分别有3项 商品,则该3项商品的项号在录入时分别是01、02、03。 【出口日期】本项按照出口报关单(出口退税联)右上角的出口日期 录入。注意:出口商品的退税率将根据本项所在时期规定确定。 1、出口明细申报数据录入
口退税-数据下载-出口报关单; 在下载完出口报关单信息后,可将此信息读入申报系统,具体操作是:
向导第一步——出口报关单数据读入,选择已下载的报关单信息文件,


注意文件格式一般为“.xml”(注意:在读入电子口岸所下载的报关单数 据时,一定要确保已连接了登录电子口岸的设备,包括读卡器和IC卡。 同时,系统中的参数设置也需输入IC卡卡号和密码。) 2、出口报关单数据查询与确认 报关单数据读入完成后,用户需对已读入的数据进行审核与确认,具 体操作是:向导第一步——出口报关单数据查询与确认,在页面的左 侧,勾选所需导入的出口数据,点击工具栏“数据检查”,对筛选数据 进行检查; 3、出口报关单异常数据处理 对于在出口报关单数据查询与确认步骤中,执行“数据检查”出现错误 提示,用户可根据错误提示,在本项完成修改与调整,具体操作是: 向导第一步——出口报关单异常数据处理,修改相关错误信息; 4、出口商品汇率配置 对于在出口报关单数据查询与确认步骤中,执行“数据检查”出现错误 提示,用户可根据错误提示,在本项对导入的报关单数据中的各期外 币汇率进行调整,具体操作是:向导第一步——出口商品汇率配置; 5、海关贸易性质配置
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