检测单位质量行为监督检查表表10

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市政工程质量行为检查表 (施工)

市政工程质量行为检查表 (施工)
3、施工组织设计、专项施工方案内容不齐全、针对性不强的,扣5分。
5
执行法律法规、标准、规范情况
(20分)
1、相应的标准、规范配置不齐全的,扣10分;
2、未组织新规范、标准的学习并提供学习记录的,扣5分;
3、编制的施工组织设计或施工过程有违反标准、规范强制性条文行为的,扣10分。
6
质量管理设施建设和运行情况
合计得分
说明:1.检查评分表满分200分;
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3.考核评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
检查人员:
项目经理:年月日
2、未明确质量事故处置程序和规章制度的,扣5分;
3、发生质量事故后,未按照相关规定和程序处置的,扣20分;
4、工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告的,扣20分。
5、未切实贯彻执行质量事故:隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则的,扣10分;
2
图纸合规性、工程洽商、桩点交接
(30分)
1、施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工的,扣20分;
2、涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章的,扣20分;
3、设计变更手续不规范的,扣10分;
4、图纸会审签章不齐全的,扣10分;
5、交桩记录签字、盖章不全,未定期对控制点进行复核,无测量放线及复核记录的,扣10分;
9
质量验收及文件整理报送情况
(20分)
1、验收人员资格不符合要求的,扣10分;
2、未进行分部、分项及检验批划分,无划分方案的,扣5分;
3、检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全的,扣5分;

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目1施工前办理质量监察手续状况建设单位2施工前办理施工图设计文件审察状况检查容评价一、检查容:检查监察注册登记表。

二、检查方法:查察质量监察部门受理的《质量监察拜托书》。

三、评论判断原则:无拜托书或拜托□切合时间滞后于动工时间,判断为“不符□不切合合”。

四、依照:《建设工程质量管理条例》第十三条。

一、检查容:检查施工图设计文件审查资料。

二、检查方法:查察《施工图审察文件》和赞同书、盖经审察的施工纸。

三、评论判断原则:无《施工图审察文件》和赞同书,或审察时间和赞同□切合□不切合时间滞后动工时间者,判断为“不符合”。

四、依照:《建设工程质量管理条例》第十一条;《房子建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审察管理办法》第三条。

3施工前办理施工允许 ( 动工报告 ) 状况4按规定拜托监理状况□切合检查施工允许证(动工报告)□不切合一、检查容:检查监理合同。

二、检查方法:查察《监理拜托合同》和监理单位资质证书。

□切合三、评论判断原则:无监理合同或资□不切合组织图纸会审、设计交底、设计更改5工作状况质不切合监理围者,判断为“不切合” 。

四、依照:《建筑法》第三十一条;《建设工程质量管理条例》第十二条。

一、检查容:组织图纸会审、设计交底、设计更改工作状况。

二、检查方法::查察图纸会审会议纪要或《图纸会审记录》。

三、评论判断原则:无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后动工时间,或会审记录无有关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违犯规定进行设计更改的,判断为“不切合”。

四、依照:《建设工程监理规》( GB50319-2000)第条,《建□切合□不切合设工程勘探设计管理条例》第二十八条、第三十条。

一、检查容:原设计有重要改正、变动的,施工图设计文件能否按要求重新报审。

二、检查方法:查察设计更改及其审查赞同书。

原设计有重要改正、改动的,施工图□切合6三、评论判断原则:原设计有重要修□不切合设计文件从头报审状况改、改动的,施工图设计文件未按要求从头报审的,判断为“不切合”。

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。

检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。

2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。

检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。

质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。

监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。

检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。

5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。

行为监督记录

行为监督记录

监督申报号:建设工程质量行为监督记录工程名称:建设单位:勘察单位:设计单位:施工单位:监理单位:监督机构:会宁县工程质量监督站监督员: (签字)使用日期:至甘肃省工程质量监督总站制建设单位质量行为监督抽查记录监督申报号:编号:施工进度地基与基础序号抽查项目未发现不符合不符合未查不符合规定事实描述1 开工前是否领取施工许可证或开工报告2 施工图是否未经审查或审查不合格3 是否在开工前组织图纸会审、设计交底;原设计有重大修改、变动的,是否及时重新报审4 是否建立健全与工程项目建设相适应的管理机构和规章制度5 是否委托进行地基基础分部工程检测/6 工程因故中止施工、中止施工后恢复施工的,是否按规定向发证机关报告/7 在装修过程中是否擅自变动工程主体和承重结构/8 是否按规定的组织形式、程序、技术标准组织工程质量验收9 工程是否未经验收或验收不合格便交付使用/10 其它整改要求请建设单位对不符合规定事实在天内进行整改。

其它要求:监督员:年月日时分至时分签名确认建设单位代表:勘察、设计单位质量行为监督抽查记录监督申报号:编号:施工进度地基与基础序号抽查项目未发现不符合不符合未查不符合规定事实描述1 是否按规定的时间、程序、设计文件要求参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和单位工程竣工验收2 设计文件修改、变更签发手续是否及时、完整和合法3 设计文件有无指定建筑材料、构配件和设备的生产厂家或供应商4 有无向施工单位进行技术交底,是否及时参与工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案5 其它整改要求请勘察、设计单位对不符合规定事实在天内进行整改。

其它要求:监督员:年月日时分至时分签名确认勘察、设计单位代表:监督申报号:编号:施工进度地基与基础序号抽查项目未发现不符合不符合未查不符合规定事实描述1 施工单位资质、项目部管理人员的资格、配备及到位情况是否符合要求2 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况是否符合要求3 质量责任制度建立及落实情况是否符合要求4 施工组织设计或施工方案经单位技术负责人审批手续及执行情况是否符合要求5 有无违法分包工程6 对分包单位的管理是否符合要求、分包单位是否具备相应资质/7 施工现场是否配置相关施工操作技术规程及国家有关规范、标准8 是否按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件进行施工9 检验批、分项、分部、单位工程质量的检验评定是否真实、及时、准确10 技术资料收集整理是否符合要求11 质量问题的整改和质量事故的处理是否符合要求12 其它整改要求请施工单位对不符合规定事实在天内进行整改。

监理单位质量安全行为检查表

监理单位质量安全行为检查表

关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权

质监站监督执法检查表格(督查专用检查表)

质监站监督执法检查表格(督查专用检查表)

万盛经开区建设工程质量监督站督查专用检查表工程概况工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位建设单位项目管理行为检查表设计单位项目管理检查表监理单位项目管理检查表施工单位项目管理检查表建筑工程现场质量检查表目录1直升机的构成与分类 (5)1.1直升机的基本构成及发展 (5)1.1.1旋翼和尾桨 (5)1.1.2旋翼桨叶 (5)1.1.3旋翼桨毂 (5)1.1.4反扭矩系统 (6)1.1.5传动系统 (7)1.1.6操纵系统 (8)1.1.7起落架 (8)1.1.8机身 (9)1.1.9机载设备 (10)1.2直升机的分类及其特点 (10)1.2.1按结构形式分类 (10)1.2.2按起飞重量分类 ....................................................... 错误!未定义书签。

1.2.3按用途分类 ............................................................... 错误!未定义书签。

2直升机的机身结构............................................... 错误!未定义书签。

2.1直升机的应力应变........................................................... 错误!未定义书签。

2.1.1直升机结构的基本变形 ........................................... 错误!未定义书签。

2.1.2疲劳 ........................................................................... 错误!未定义书签。

2.2直升机的结构................................................................... 错误!未定义书签。

质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)

质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。

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