建设工程质量检测机构专项检查表
(完整版)质量专项检查表

完整版)质量专项检查表
1.项目信息
项目名称:
项目编号:
项目负责人:
检查日期:
检查人:
2.质量标准
描述项目质量要求和标准,包括关键指标和阈值。
例如:土建工程质量应满足国家标准GB 50203-2011.
3.质量检查内容
列出需要进行质量检查的具体内容。
例如:土建工程包括地基处理、混凝土浇筑、砌筑、钢筋工程等。
4.检查方法
描述质量检查的具体方法和步骤。
例如:对于土建工程的地基处理,需要进行地质勘测、地基处理方案审批、地基处理施工验收等环节。
5.检查记录
5.1 现场检查记录
列出需要记录的各项检查内容和结果。
例如:对于土建工程的地基处理,记录地基处理方案的施工过程和验收情况。
5.2 抽样检查记录
描述抽样检查的具体方法和步骤。
例如:对于混凝土浇筑,随机抽取一定数量的样品进行质量检测。
6.检查结果处理
描述对检查结果的处理方式,包括不合格项的整改和追踪,及时通报相关责任单位,并跟踪整改情况。
7.附件
列出需要附加的其他相关文件或资料,如质量报告、检查记录表等。
8.更新记录
列出文档的更新历史,包括版本号、更新日期、更新内容等。
以上为(完整版)质量专项检查表的主要内容,请根据实际情况进行具体填写和调整。
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目1施工前办理质量监察手续状况建设单位2施工前办理施工图设计文件审察状况检查容评价一、检查容:检查监察注册登记表。
二、检查方法:查察质量监察部门受理的《质量监察拜托书》。
三、评论判断原则:无拜托书或拜托□切合时间滞后于动工时间,判断为“不符□不切合合”。
四、依照:《建设工程质量管理条例》第十三条。
一、检查容:检查施工图设计文件审查资料。
二、检查方法:查察《施工图审察文件》和赞同书、盖经审察的施工纸。
三、评论判断原则:无《施工图审察文件》和赞同书,或审察时间和赞同□切合□不切合时间滞后动工时间者,判断为“不符合”。
四、依照:《建设工程质量管理条例》第十一条;《房子建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审察管理办法》第三条。
3施工前办理施工允许 ( 动工报告 ) 状况4按规定拜托监理状况□切合检查施工允许证(动工报告)□不切合一、检查容:检查监理合同。
二、检查方法:查察《监理拜托合同》和监理单位资质证书。
□切合三、评论判断原则:无监理合同或资□不切合组织图纸会审、设计交底、设计更改5工作状况质不切合监理围者,判断为“不切合” 。
四、依照:《建筑法》第三十一条;《建设工程质量管理条例》第十二条。
一、检查容:组织图纸会审、设计交底、设计更改工作状况。
二、检查方法::查察图纸会审会议纪要或《图纸会审记录》。
三、评论判断原则:无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后动工时间,或会审记录无有关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违犯规定进行设计更改的,判断为“不切合”。
四、依照:《建设工程监理规》( GB50319-2000)第条,《建□切合□不切合设工程勘探设计管理条例》第二十八条、第三十条。
一、检查容:原设计有重要改正、变动的,施工图设计文件能否按要求重新报审。
二、检查方法:查察设计更改及其审查赞同书。
原设计有重要改正、改动的,施工图□切合6三、评论判断原则:原设计有重要修□不切合设计文件从头报审状况改、改动的,施工图设计文件未按要求从头报审的,判断为“不切合”。
建设工程质量检测机构专项检查表

建设工程质量检测机构专项检查表
一、机构概况
机构名称联系方式资质类别有效期限
二、管理体系
体系要求是否符合要求备注
人员配备
质量手册
稽核记录
三、检测过程控制
控制要点是否符合要求备注
样品验收
检验设备校验
方法和程序
实验室环境
记录与数据管理
四、质量保证控制
控制要点是否符合要求备注
质量控制标准
质量控制样品
质量控制程序及网控
审核评审程序
五、设备与仪器要求
控制要点是否符合要求备注
设备及仪器鉴定
设备设施的计量管理
设备设施的维护及校准
六、人员素质与培训
控制要点是否符合要求备注
职业中高级人员的聘用、管理和培养
职业资格认证考试
专业技能培训
七、检测报告要求
控制要点是否符合要求备注
检测报告格式
检测报告内容要求
检测报告审核要求
以上检查表仅供参考,希望各位使用者能在实践中根据实际情况做出相应的调整和改进。
建设工程质量检测机构应当建立和完善内部管理制度,确保检测结果的真实性、准确性和可靠性,服务于我国经济建设和社会发展。
4.1受检工程建设单位质量检查表

受检工程建设单位质量检查表受检项目:(8项)检查人员:检查日期:年月日受检工程建设单位质量检查要点说明1、制定工程质量检测相关管理制度检查内容:工程质量检测相关管理制度。
检查依据:《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》第一条、第四条。
2、按规定委托检测业务,委托合同的内容符合要求检查内容:査看检测单位资质证书,其业务范围、等级与所承接工程类型、规模的相符性,核对其中标通知书、工程合同信息、报送等手续与现场工程内容的相符性;査看相关单位的中标通知书。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十六条、第十七条;《中华人民共和国建筑法》2019年修正第十五条。
3、无伪造或篡改检测报告,明示或暗示检测机构出具虚假检测报告行为检查内容:查看委托单、检测单位的报告以及原始记录。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第二十三条。
4、督促参建各方对不合格检测情况按规定及时进行处理检查内容:检查现场检测报告、不合格台账及对不合格检测情况处理情况。
检查依据:《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》第二条、《建设工程质量检测管理办法》第二条、《建设工程质量管理条例》第十四条。
5、履行见证职责或委托监理履行见证职责检查内容:《建设工程材料采购验收检验使用综合台账》、监理单位的《建设工程材料监理监督台账》。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、《建设工程质量管理条例》第三十一条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实施见证取样和送检的规定》第三条。
6、对涉及质量检测的违法违规行为按规定及时上报检查内容:检查现场检测合同签订情况,现场材料、实体检测报告,是否存在伪造检测数据、报告情况。
检查依据:《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》第二条、《建设工程质量检测管理办法》第二条、《建设工程质量管理条例》第十四条。
7.建设单位未指定预拌混凝土生产企业或直接采购预拌混凝土检查内容:招投标文件、中标通知书、合同、材料采购相关资料。
工程项目质量安全专项检查表

工程工程质量安全专项检查表专项检查表工程所在区县:工程名称:检查组别:检查部位地基根底主体装修受检工程差不多情形表〔表一〕工程所在区(县):工程名称工程地点施工许可证号〔工程差不多情形〕开工日期形象进度建筑规模〔总面积或投资额〕平方米〔或万元〕构造类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位工程负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注单位名称姓名联系资质资格检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表〔表二〕序号检查项目1 施工前办理质量监视手续情形施工前办理施工图设计文件审建2查情形施工前办理施工许可(开工报设 3 告)情形单 4 按规定托付监理情形组织图纸会审、设计交底、设计位 5变更工作情形原设计有重大修改、变动的,施6工图设计文件重报审情形7单位资质情形8工程经理资格和到位情形施要紧专业工种操作人员上岗资工9格、配备及到位情形单位10施工组织设计或施工方案审批及执行情形11分包合同签订、分包企业资质相符执行情形检查情况按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定托付未按规定托付按规定组织未按规定组织按要求重报审未重报审单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求工程经理资格符合相应要求,人员到位工程经理资格符合相应要求,但人员没到位工程经理资格不符合相应要求要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位要紧专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定按治理制度审批,并严格执行按治理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序纷乱,不按施工组织设计或施工方案执行按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同已备案按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同未备案未按规定分包或分包企业资质不符评价□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合12施工现场配置有满足施工的有关标准、标准、技术规程按规定配置配置不全没按规定配置□符合□差不多符合□不符合序号检查项目检查情况评价施13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情形工单位14 质量问题和质量事故处理情形15总监理工程师资格及到位情形16监理规划、监理实施细那么的编制审批内容的执行情形监理17 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进展审查情形单对分包单位的资质进展核查情严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施处理准时,整改措施有效处理准时,但整改不到位未准时处理总监理工程师资格符合相应要求,人员到位总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求按规定编制、审批,并严格执行按规定编制、审批,但执行不认真未按规定编制、审批认真进展审查不认真进展审查未进展审查严格进展核查不严格进展审查□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符位18形未进展核查严格实施见证取样制度合□不符合□符合19见证取样制度的实施情形20对重点部位、关键工序实施旁站监理情形不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合严格按检验批、分项、分部〔子分部〕□符合工程质量验收21检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收情形不严格按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收不按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查准时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□差不多符合□不符合□符合22质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情形□差不多符合□不符合结果统计建设单位符合项/差不多符合项/不符合项施工单位符合项/差不多符合项/不符合项监理单位符合项/差不多符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情形检查表〔表三〕〔工程施工局部〕检查工程检查内容和方法评判差不不符备注符合多符合合一、工程资料技术交底、施工日1志原材料、成品、半成品、构配件质量2有证明文件和试验报告见证取样和送检记3录现场计量器具的运4行状况施工图设计文件修5 改、变更、洽商、交底技术交底和施工日志应记录详实构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验〔检验〕报告单,对重要工程使用砂、石应进展碱活性试验,预制构件应进展构造性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验〔检验〕报告单水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。
建设工程质量安全监督检查表

附件2
建设工程质量平安监督检查表(表2-1) (保障性安居工程、公共建筑工程基本状况表)
检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2) (质量行为部分)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-3)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-4)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-5)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设状况检查表(表2-6)
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设状况检查表(表2-7)
检查组成员签字: 检查日期:。
建设工程质量检测机构专项检查表

检查情况(存在问题)
2
样品(试件)与原始记录管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
2.1
样品(试件)台帐
拟检测样品是否建立唯一识别系统
现场查看待检样品摆放及标识情况,查阅收样登记系统及台帐,是否存在识别混淆
□符合
□基本符合
□不符合
检测样品编号是否按年分类流水编号
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐,是否存在插号、重号、缺号
检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符
□符合
□不符合
2.5
检测试验原始记录
所有原始记录应按年流水编号,并与对应的委托、报告一致
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐,是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录,是否存在不按规定修改数据
□符合
□不符合
4.5
现场检测人员持证情况
在工程现场检测的检测人员持证上岗情况
检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证,是否存在无证上岗检测行为
□符合
□不符合
4.6
强制性标准执行情况
有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测
查看现场试验过程
□符合
□不符合
本表4.3、4.4、4.5、4.6子项随机抽查检测机构承接的2个工程检测现场
人员资格
人员数量及资格是否符合资质条件要求
查人员岗位证书及岗位分工,操作人员是否持证上岗。
□符合
□基本符合
□不符合
1.4
质量体系
质量管理体系是否运行是否正常
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合施工单位5住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案,并应经批准后实施已编制且已批准实施已编制未审批实施未编制□符合□基本符合□不符合6项目经理、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求,人员到位;资格、数量符合相应要求,但人员没到位;资格、数量不符合相应要求(含项目经理不在岗)□符合□基本符合□不符合7主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合8施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批,并严格执行按管理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合9工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合10工程总分包合同明确、审批程序实施情况合法分包,分包合同按规定审批,分包单位派驻人员到位合法分包,分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位违法分包□符合□基本符合□不符合监理单位11总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合12对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合13对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合14见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合15对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合16检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合17质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项施工单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项监理单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项合计共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项。
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□不符合
2.2
见证取样旁证
见证取样的试样旁证实施情况
查旁证记录
□符合
□基本符合
□不符合
2.3
留样
按规定进行留样情况
非破坏性试样应留置10天以上;破坏性试样应留置10天以上
□符合
□不符合
2.4
待检与检毕样
待检样品的数量应与委托单和原始记录相符
重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品
□符合
□不符合
□符合
□不符合
原始记录的信ห้องสมุดไป่ตู้量是否基本满足朔源性的要求,记录、报告信息是否相符
查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐,实时采集电脑记录,是否存在信息不符现象
□符合
□基本符合
□不符合
检测机构负责人:检查日期:检查组长:检查组成员:
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况(存在问题)
□基本符合
□不符合
3.6
不合格报告处理程序
不合格报告应建立台帐,不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构
查阅不合格报告登记台帐,是否按规定时限及时书面告知有关单位
□符合
□基本符合
□不符合
凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限
查阅机构内部流转时限规定,是否按规定时限内完成相关程序手续
3
检测报告与报告发放登记管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
3.1
检测报告信息及结论表述
报告内容全部信息是否完整准确
查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息,以及检测方法所要求的全部信息
□符合
□不符合
检测结果结论是否客观准确
检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定,准确、清晰、明确、客观地在报告中表述
□符合
□不符合
3.4
报告审批程序
报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章
查对审批授权及程序,核对人员分工及岗位证,检查报告审批程序手续是否完整有效
□符合
□不符合
3.5
报告发放登记
报告是否及时归档妥善保存,是否与委托单、原始记录相对应
查阅档案,核对报告、委托单、原始记录相应内容信息
□符合
人员资格
人员数量及资格是否符合资质条件要求
查人员岗位证书及岗位分工,操作人员是否持证上岗。
□符合
□基本符合
□不符合
1.4
质量体系
质量管理体系是否运行是否正常
现场了解实际运行情况及查看运行记录
□正常
□基本正常
□不正常
1.5
设施和环境
有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求
现场查看,查阅记录。重点防水、化学分析和水泥等环境条件要求较高的试验室
4.3
样品追朔
工程现场试样见证取样台帐与检测报告样品数量是否一致
查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否一致性
□符合
□不符合
4.4
重复见证取样送检
有否存在同一工程结构部位的试块、试件或同一批号的原材料、构配件,重复见证取样送检
查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否存在重复见证取样送检现象
□符合
□不符合
4.5
现场检测人员持证情况
在工程现场检测的检测人员持证上岗情况
检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证,是否存在无证上岗检测行为
□符合
□不符合
仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全
现场查看,查阅相应的档案材料及归类情况
□符合
□基本符合
□不符合
1.7
规范、标准配备情况
配备标准、规范是否齐全
重点抽查标准、规范更新制度
□符合
□基本符合
□不符合
检测机构负责人:检查日期:检查组长:检查组成员:
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况(存在问题)
2
样品(试件)与原始记录管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
2.1
样品(试件)台帐
拟检测样品是否建立唯一识别系统
现场查看待检样品摆放及标识情况,查阅收样登记系统及台帐,是否存在识别混淆
□符合
□基本符合
□不符合
检测样品编号是否按年分类流水编号
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐,是否存在插号、重号、缺号
检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符
□符合
□不符合
2.5
检测试验原始记录
所有原始记录应按年流水编号,并与对应的委托、报告一致
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐,是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录,是否存在不按规定修改数据
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况(存在问题)
1
检测机构基本条件
检查要点
检查情况
存在问题记录
1.1
机构资质
是否有超资质范围检测行为
抽查项目检测报告核对资质证书项目
□符合
□基本符合
□不符合
1.2
诚信管理
是否按照要求办理诚信手册
查是否办理诚信手册
□符合
□基本符合
□不符合
1.3
□符合
□不符合
3.2
检测能力与数据信息
出具报告数量和范围是否与检测能力相符
核查机构资质证书,核对报告,是否存在超资质开展检测活动
□符合
□不符合
报告数据是否存在随意更改
报告数据如作修改,应符合相应管理规定
□符合
□不符合
3.3
报告标识
报告是否按年流水编号的唯一性标识,不允许有分编号和重复编号
查阅委托单、收样登记、原始记录,核对报告是否有分编号和重复编号
□符合
□基本符合
□不符合
检测机构负责人:检查日期:检查组长:检查组成员:
建设工程质量检测机构专项检查表
序号
检查内容
检查意见
检查要点
检查情况(存在问题)
4
检测数据联网上传及现场检测管理
检查要点
检查情况
存在问题记录
4.1
数据联网软硬件
是否按照要求配备和完善检测数据联网硬件和软件
现场查看自动采集项目的仪器改造及检测数据自动采集情况,查看服务器等配套联网硬件和使用软件,查看联网上传稳定性
□符合
□不符合
4.2
检测数据实时上传
自动采集的检测项目是否按规定实时上传,上传的检测数据是否完整、准确
通过联网平台,查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况
□符合
□不符合
检测结论为不合格的检测报告是否实时上传
通过联网平台,查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传
□符合
□不符合
□符合
□基本符合
□不符合
1.6
检测仪器设备
检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全,并能正常运行
现场查看,查阅检测仪器设备台帐及运行记录
□符合
□不符合
仪器设备校准是否及时,校准结果是否及时进行确认
现场查看,查阅检测仪器设备校准台帐
□符合
□不符合
损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用
现场查看,查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录