公司工程资料检查表

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工程资料检查表

工程资料检查表
工程资料检查表
工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
检查项目
检查内容
评价
存在问题
符合
不符合
原材料、成品、半成品、构配件进场报验及复验
1
地下防水材料:合格证、进场检验记录、复检报告
2
钢筋:合格证、出厂检验报告、进场检验记录、复检报告
3
预拌混凝土:合格证、氯离子碱总含量计算书及检测报告等
4
预拌砂浆:合格证、进场检验记录、复检报告
9
电气:电线、开关、插座、配电箱等合格证及复验报告
10
水暖:管道、阀门、散热器等合格证及复验报告
方案
11
施工组织设计编制、审批及执行
12
冬季施工方案编制、审批及执行
13
沉降观测方案编制、审批及记录
施工试验
14
地基强度或承载力检验报告、试桩报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
15
钢筋连接工艺试验报告
26
阀门试验记录;水压试验记录(包括风机盘管);管道(设备)冲(吹)洗记录
27
室内排水(雨水)管道灌水试验记录;管道通水试验记录;室内排水管道通球试验记录;地漏及地面清扫口排水试验记录
28
室内消火栓试射记录
29
电气绝缘电阻测试记录;电气接地电阻测试记录(包括幕墙);漏电开关模拟实验记录
30
电气照明通电试运行记录;电气照明(动力)全负荷试运行记录
质量验收记录
31
基坑、边坡工程验收记录
32
地基验槽检查验收记录;地基验收记录录;地基处理记录;
33
桩位偏差、桩顶标高验收记录
34
分部(子分部)工程质量验收记录

工程项目资料档案检查表

工程项目资料档案检查表
2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批(中间交工)验收记录




18
交工、竣工 资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本 合格
不符合数




15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料(断面、导线、建(构)筑物平面位置等)
2、工程最终延期审批表




9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

工程档案资料检查表

工程档案资料检查表

项目名称:
项目名称:
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业(专项)设计管理流

计及评审
项目名称:

项目名称:
项目名称:

项目名称:
项目名称:

项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
概念、方案、施工图设计
项目名称:
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:(多个分包单位可参照此表增加表
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
》及相关作业指引CHCS-OP-CB01
项目名称:

项目名称:
验收备案
资料
项目档案资料检查表项目名称:
项目名称:
项目名称:
记录
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:资料-建筑
与结构工
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:、施工单位报
送记录-建筑
与结构工
项目名称:
项目名称:
主管:填表:说明:1、本表根据公司管理流程和实际工作编制。

2、本表可补充增加实际发生的其他资料。

3、所有工作中形成的文档资料,应保证质量和真实性。

4、请各相关部门如实填写,落实到人,保证的资料安全。

建设工程资料专项检查表

建设工程资料专项检查表
报审手续完整
100
评价:
建设工程开工报告
程资料专项检查表
与基础 □主体结构 □粗装修
装 □室外工程
分 值
检查要点
2
□有
□无
2
□有
□无
4
□有
□无
2
□有
□无
日期: □精装修 □屋面工程
得分
检查结果
4
□有
4
□有 □无
4
□有 □无
2
□有
□无 □有缺失 □有缺失
□无
10
□有
□无
2
□有
2
□有
2
□有
□无 □无 □无
开工前报审业主方,总监编 10 制、企业技术负责人审批,
业主项目部
技术设计图纸和说明
地形测量和拨地测量成果报告 当地相关行政部门许可文件(人 防、环保、交通、园林、市政、 卫生、通讯等) 建设工程规划许可证及附件 建设工程开工审查表 建设工程施工许可证
监理规划 监理项目部
监理项目部
监理实施细则
施工组织设计
施工准备阶段
图纸会审纪要
总包项目部 工程定位测量资料 施工现场质量管理检查记录
建设工程资料专项检查
单位名称:
项目目前阶段
涉及分部工程: □地基与基础 □主体结 □节能工程 □机电安装 □室外工程
项目阶段 相关部门/内容
检查内容
项目建议书及审批意见
可行性研究报告及审批意见
建设用地规划许可证及附件
工程地质勘察报告
水文地质勘察报告、自然条件、 地震调查
初步设计图纸和说明
施工准备阶段
基本十二章节齐全
专业监理编制,总监审批;

工程质量管理资料检查表模板

工程质量管理资料检查表模板
a.无管片、二衬等结构实体检测方案,扣3分;
b.实体检测项目、数量不够,扣5分;
c.无见证检验,扣3分;
d.检验不合格或无确定结论,扣10分。
20
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案,扣10分;方案未审批,
扣5分;
b.处理无记录,扣5分;
C.处理后无验收,扣5分。
20
合计(缺项不计分)
15
混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够,少1次扣1分,未注明使用部位,每份扣2分;
b.接头缺工艺检验报告,扣2分按要求留置标养、同养试件,扣2~5分;
d・碎试件强度不合格,扣2分:
e.试件制作日期与浇灌记录不符,扣10分。
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分:
b.各种记录内容不全,扣1~5分;
c∙无碎浇灌令,扣5分。
10
检验批(工序)、分项、分部工程验收记录
a.记录不全,有关人员没签字,扣2分;
b.资料凌乱、填写不准确,扣1~5分;
c.未及时收集、整理、归档资料,资料与施工进度不同步,扣1~5分
10
结构实体检验记录
工程质量管理资料检查表模板
工程名称:
检查项目
检查内容与扣分标准
应得分
实得分
1




项目管理机构
a.项目未设置质量管理机构,扣15分;b.岗位责任制不明晰,扣5分;
C岗位责任制不落实,扣5分。
20
现场质量管理制度
a.制度不健全,缺一项扣2分;b.现场管理差,扣1〜5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称:•项目地点:•项目负责人:•施工单位:•监理单位:•安全监督单位:•检查时间:2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计(图纸)•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同(或分包合同)•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查,结论如下:•检查合格(√)•检查不合格(×),具体问题如下:4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举,并提出整改意见。

总结本次对工程安全资料进行了全面检查,以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行,为项目顺利进行提供了保障。

同时,也发现了一些问题,并提出了整改建议,以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视,确保施工现场的安全生产。

建筑施工安全内页资料检查表

建筑施工安全内页资料检查表
2
危险性较大的分部分项工程清单识别情况;危大工程是否编制专项施工方案,编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底(针对性、时效性),安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性,交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规,安全操作规程未张贴,安全防护装置及使用不合规,发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程:悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求,架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求,发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆;基坑边堆载是否符合规范要求;基坑监测情况;发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证;违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案,违规扣1分;超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证,违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前,方案交底和安全技术交底等是否合规;是否进行现场旁站和监测;每项违规扣1分。
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15
消防器材配置
16
急救药箱、药品、器械的配置
17
劳务人员意外伤害保险
18
项目部重大危险源公示牌
19
施工队劳务合同、安全协议
20
安全技术交底(按工序交底、交底人、被交底人签字)
XXXXX公司工程资料检查表(七)
单位工程名称: 年 月 日
资料名称
标准分
实得分
检查情况
环境目标管

1
环境目标、指标及管理方案
14
工序交接记录(前道工序对后道工序的移交)
15
钢材试验复验报告、见证取样记录
16
高强螺栓强度复验报告
17
高强螺栓抗滑移试验报告
18
管道通水试验、试压记录
19
检查井蔽水试验记录
20
放线记录
21
阀门强度严密性试验记录
22
监理通知单(回复单)
23
工程变更通知单(图纸上进行标识)
24
检验批(分项工程前期、中间、后期前后顺序报验)
XXXX公司工程资料检查表(六)
单位工程名称:年 月 日
资料名称
标准分
实得分
检查情况






1
管理体系
2
法律法规与其他要求目录清单
3
管理制度(质量、文明施工、安全、奖罚)
4
施工人员安全技术操作规程
5
机械设备安全技术操作规程
6
应急准备与响应预案
7
应急预案演练计划、演练记录
8
管理人员资格证复印件
9
管理人员岗位职责及考核记录
11
施工环境有无投诉、处理记录
12
节约用电标识
13
垃圾桶分可回收与不可回收
14
安全警示牌(当心触电、正确配戴安全帽、当心坠物等)

备物资管理
备物资管理
1
机械设备、施工机具进场台帐(检验、维修、保养记录)
2
特种设备年检定报告、操作人员有效上岗证件
3
材料计划
4
采购合同
5
材质证明(盖材料章)
6
材料进场检验、到货登记、领用记录
6
现场安全员日常检查记录(防护用品、施工用电、安全隐患)
7
电工日常检查、维修记录
8
配电箱控制开关标识
9
特种作业人员有效操作证(复印件)、人员名单汇总表
10
特种作业人员体检报告、女工体检报告
11
冬、雨季施工安全管理
12
特种作业人员培训计划、记录
13
现场安全检查记录(防护用品、施工用电、安全隐患)
14
班组班前安全活动记录
2
环境因素识别台帐
3
重要环境因素清单
4
重要环境因素保护措施
5
食堂污水排放设隔油池,经沉淀后排污水管网
6
节约用水标识
7
相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养记录
8
文明施工“五图二牌”,施工现场标识(办公区、生活区、施工区)
9
环境、职业健康、安全、质量宣传标语、横幅
10
食堂卫生管理制度、炊事员的体检健康证、消毒柜
5
技术交底(按工序交底,有交底人、被交底人签名)
6
图纸会审记录、会议纪要
7
施工图变更(联系单)
8
焊接工艺评定、焊接作业指导书
9
焊缝检测报告(检测部门及操作人员有效资质)
10
焊接材料烘干、领用、使用部位记录
11
焊工钢印编码
12
工程质量控制措施(前期准备、中间施工、竣工移交)
13
隐蔽工程记录(管沟、焊接、试压、防腐、保温)
7
劳动保护用品进场清单(检验、发放记录)
8
焊接材质证书(盖材料章)代表数量满足计划用量
9
焊接材料验收记录、领用记录
10
顾客提供财产控制(验证、保管)记录
11
合格供方调查、评价记录
12
设备进场检验有无相关准则(检测的依据)
13
水、电消耗台帐(预算工、料分析对比)
14
监视测量台帐、检定计划、标识、维护情况、(经纬仪、水准仪、钢卷尺、游标夹尺)
15
现场材料、成品、半成品标识
16
特种机械租赁协议
17
物质消耗台帐
XXXX公司工程资料检查表(八)
单位工程名称: 年 月 日
质量目标管理
质量目标管理
资料名称
标准分
实得分
检查情况
1
开、停、复工报告
2
施工组织设计(方案)及审批手续(公司、监理、甲方)
3
专项施工方案及审批手续(公司、监理、甲方)
4
特种作业人员有效操作证复印件(电工、焊工、起重工)汇总表
25
施工质量纠正、整改、预防措施
26
施工日志(天气、日期、施工现场当天的作业活动)
27
质检员量检查记录
28
不合格品控制(材料物资、施工过程)
29
工程回访计划
30
工程回访记录
31
沉降观测记录
32
屋面淋水记录
XXXX公司
XXXX公司







编制:质 安 部
10
记录清单
11
收文登记表(公司、甲方、监理文件)
12
发文登记表(整改通知单、图纸、变更单、通知单)
13
受控文件清单(规范、管理制度、现行文件)
14
借阅登记表
15
培训计划(管理人员、劳务作业队、特种作业人员)及记录
16
施工现场人员考勤表
17
劳务作业队合格供方调查、评价记录
18
入场人员三级安全教育记录、考核记录
19
劳务人员入场名单汇总表
20
项目部旬检记录(安全、文明施工、质量)
21
项目部会议记录(时间、地点、人数、内容)
22
环境、职业健康安全不符合项纠正、预防措施

业健康管理

业健康管理
1
职业健康安全目标、指标及管理方案
2
危险源识别台帐
3
重大危险源清单及防范措施
4
施工用电方案及审批手续
5
电器设备的接地电阻测试、记录
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