中国财政年鉴2017数据:中国2016年地方一般公共预算.决算收支统计(六)
2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告

2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告一、2016年度主要经营情况2016年,在世界经济不景气的大背景下,我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。
但是,IC产业及高科技面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因,景气相对而言非常热络。
为了充分掌握机遇,公司围绕年度经营目标,充分挖掘市场潜力,完善市场布局,凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中,实现了企业的快速发展。
报告期内完工项目15个,金额总计59,430.88万元。
在建工程项目18个,总金额301,147.51万元。
(一)收入情况公司全年实现总收入 208,463.81万元(包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益及营业外收入),比上年增加 97,784.64万 元,增长88.35%,其中:主营业务收入 208,165.27万元,比上年增加97,722.08 万元,增长88.48%。
其他业务收入288.06万元,比上年增加59.29万元,增长25.92%。
投资收益7.78万元,比上年增加7.78万元,主要系苏州翔生向中信银行苏州分行购买外汇掉期金融产品(保本保收益)1300万元所得的理财收益。
营业外收入 2.69万元,比上年减少 4.51 万元,营业外收入本期发生额较上期减少62.64%,主要原因系上期处置无法支付应付款转营业外收入,本期无此类偶发收入所致。
(二)成本费用情况公司2016年成本费用总额 187,994.85 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年增加88,152.00 万元,增长88.29%,其中:营业成本179,661.75 万元,比上年增加 87,546.11万元,增长 95.04%。
财务费用-423.80万元,比上年增加 -219.88万元,下降了 107.82%,财务费用本期发生额较上期变动107.82%(绝对值),主要原因系本期货款回笼较为及时,为充分资金使用效率,本公司将银行存款转为定期存款,获得较多存款利息收入所致。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年财政收入超十亿元县(市)统计(按收入次序排列)(三)

排名
县(市)名称
20.47
223
恩施市
20.40
224
太和县
20.37
225
澄迈县
20.17
226
普宁市
20.11
227
新津县
20.03
228
喀什市
20.00
229
巨野县
19.90
230
龙海市
19.82
231
吉安县
禹城市
18.72
246
凤阳县
18.69
247
上饶县
18.63
248
福安市
18.58
249
济阳县
18.57
250
莒南县
18.46
251
仙游县
18.40
252
福鼎市
18.32
253
都勻市
18.32
254
偃师市
18.32
255
永兴县
18.31
256
遵义县
18.26
257
怀远县
18.24
258
文山市
18.23
禹州市
16.89
287
玉山县
16.83
288
新兴县
16.78
289
颍上县
16.76
290
长垣县
16.76
291
阿左旗
16.73
292
奉节县
16.69
293
武穴市
16.68
294
金沙县
16.63
中国财政年鉴2017数据:中国2016年财政收入超十亿元县(市)统计(按收入次序排列)(四)

15.03
349
云阳县
15.03
350
高唐县
15.00
351
兰陵县
14.89
352
万载县
14.87
353
清镇市
14.76
354
襄城县
14.74
355
沂南县
14.73
356
进贤县
14.71
357
红安县
14.69
358
乌苏市
14.61
359
东方市
14.61
360
兴仁县
14.50
361
福泉市
14.49
362
单位中:亿国元2016年财政收入超十亿元县(市)统计(按收入次序排列)(四) 财政收入
排名
县(市)名称
15.41
340
琼海市
15.40
341
彭泽县
15.29
342
怀来县
15.12
343
界首市
15.08
344
京山县
15.08
345
贺兰县
15.07
346
无棣县
15.06
347
忠县
15.05
348
峨眉山市
418
利津县
12.85
419
余江县
12.81
420
西峡县
12.77
421
绵竹市
12.71
422
义马市
12.71
423
宁阳县
12.69
424
肃宁县
12.66
425
高平市
12.66
426
六枝特区
中国财政年鉴2017数据:中国2016年财政收入超十亿元县(市)统计(按收入次序排列)(一)

100
凯里市
36.78
101
惠东县
36.66
102
兴义市
36.50
103
济源市
36.28
104
迁安市
36.24
105
阜宁县
摘编自《中国财政年鉴2017》
92.07
11
胶州市
83.90
12
慈溪市
81.83
13
准格尔旗
81.79
14
义乌市
81.16
15
余姚市
79.51
16
伊金霍洛旗
73.51
17
邹城市
73.25
18
长沙县
73.17
19
诸城市
72.65
20
三河市
72.41
21
海门市
72.23
22Βιβλιοθήκη 乐清市72.0023
海宁市
71.79
24
诸暨市
71.75
25
沭阳县
71.21
26
如皋市
71.03
27
启东市
69.00
28
滕州市
68.83
29
荣成市
65.55
30
丹阳市
65.49
31
闽侯县
65.31
32
新郑市
63.61
33
邹平县
62.40
34
邳州市
61.86
35
莱州市
61.69
36
温岭市
60.26
37
东台市
59.24
38
南昌县
59.05
39
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)

摘编自《中国财政年鉴2017》
统计(一)
决算数为调整
99.6 104.5 85.0 98.6 93.5 105.8 99.3 106.6 62.9 84.2 75.8 75.8 100.0 104.5 99.0
103.8 84.0 97.9 58.1 108.0 105.5 193.1 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0
缴利润)
4665.00
国有资源(资产)有偿使用收入
260.00
其他收入
60.00
中央一般公共顼算收入
70570.00
中央财政调入资金
1315.00
从中央预算稳定调节基金调入
1000.00
从政府性基金预灯调入
69.00
从国有资本经营预算调入
246.00
支出大于收入的差额
14000.00
调整预算数
65900.00 21000.00 12020.00 12970.00 -13000.00 1260.00 18850.00 5680.00 50.00 182.00 1650.00 1650.00 48.00 2560.00 2630.00
单位:亿元
中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)
项目
收入 预算数
一.税收收入
64120.00
国内增值税
20440.00
国内消费税
12020.00
进口货物增值税.消费税
12970.00
出口货物退增值税.消费税
-13000.00
营业税
40.00
企业所得税
18850.00
个人所得5数为上年
126.9 96.9 102.0 94.5 21.2 106.1 117.1 83.0 85.5 50.5 50.5 102.2 95.8 101.7
中国财政年鉴2017数据:中国2016年地方政府性基金预算.决算收支统计(二)

决算数为预算
88.3 100.5 98.4 98.4 93.6 93.6 58.6 57.5
62.4 87.6 87.6 893.9 893.9 92.5 92.0
88.9 72.2
88.0 88.2 30.6 122.2 134.5 14.1 19.4 92.5 93.4 4.8 7.1 72.2
新增建设用地有偿使用费债务付息支出 新增建设用地有偿使用费债务发行费用支出 十南.南水水北北调调工工程程基基金金及相对关应支专出项债务收入安排的 支出 南水北调工程基金债务付息支出 十城一市.城公市用公事用业事附业加附及加对相应关专支项出债务收入安排的 支出 城市公用事业附加债务付息支出 十国二有.国土有地土使地用使权用出权让出金让及金对收应入专相项关债支务出收入安 排的支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 十国三有.国土有地土收地益收基益金基及金对相应关专支项出债务收入安排的 支出 国有土地收益基金债务付息支出 国有土地收益基金债务发行费用支出 十四.农业土地开发资金相关支出
单位:亿元
中国2016年地方政府性基金预算.决算收支统计(二)
项目
一.地方农网还贷资金安排的支出 二.民航发展基金支出 三海.海南南省省高高等等级级公公路路车车辆辆通通行行附附加加费费及相对关应支专出项 债务收入安排的支出" 四.港口建设费相关支出
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 五新.新型型墙墙体体材材料料专专项项基基金金及相对关应支专出项债务收入安 排的支出
决算数
31.68 185.34 21.04 21.04 118.87 118.87 50.81 49.81 1.00 6.32 23.35 23.35 4.38 4.38 748.36 744.48 3.26 0.62 0.96 0.78 0.18 246.36 246.17 0.19 36722.08 36283.75 416.29 22.04 934.59 934.10 0.47 0.02 112.84
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年地方一般公共预算.决算收支统计(六)

决算数
5.11 49.07 280.79 2005.80 1736.54 111.72 40.86 24.08 66.51 6131.82 3776.60 2089.27 265.95 653.30 515.23 9.33 112.84 1139.19 2495.38 2495.38 24.28 24.28 173228.34
决算数为预算
180.6 421.9 131.0 99.1 95.1 140.7 129.8 96.6 102.2 95.9 85.9 120.0 105.5 91.6 99.6 76.3 74.5 103.6 141.9
62.6
105.1
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决70算.3数为上年
309.6 131.9 93.1 89.6 131.1 131.6 97.2 102.7 96.7 87.0 119.0 110.9 88.5 93.0 50.0 78.6 77.6 146.7 146.7 66.1 66.1 107.6
支出 预算数
2.83 11.63 214.29 2024.05 1826.30 79.41 31.47 24.93 65.07 6391.55 4399.02 1740.42 252.11 713.01 517.30 12.23 151.48 1099.41 1758.78
38.79
164768.00决算收支统计(六)
项目
交通运输 住房保障 其他支出 十八.国土海洋气象等支出 国土资源事务 海洋管理事务 测绘事务 地震事务 气象事务 十九.住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 二十.粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 粮油储备 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 地方一般公共预算支出
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央政府性基金预算.决算收支统计(四)

中国2016年中央政府性基金预征管经费 其他废弃电器电子产品处理基金支出 十七.烟草企业上缴专项收入安排的支出 十八.彩票发行和销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 中央本级政府性基金支出 中央对地方政府性基金转移支付 中央政府性基金支出 收入大于支出
支出 预算数
0.79 0.07 376.00 146.69 10.88 19.46 116.35 3405.23 1114.59 4519.82
决算数
-0.02 0.79 0.07 356.72 31.42 12.57 18.85
2889.86 1110.12 3999.98 435.57
决算数为预算
100.0 100.0 94.9 21.4 115.5 96.9
84.9 99.6 88.5
摘编自《中国财政年鉴2017》
)
决算数为上年
100.0 70.0 100.5 92.0 106.5 85.7
95.7 87.3 93.2
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决算数
212.82 1473.93 1258.32 85.19 31.05 24.77 64.76 9.84 6338.77 4342.62 1756.35 239.80 738.03 553.77 18.65 143.57 1467.16 1700.49 1700.49 36.74 36.74 160351.36 154440.05
单位:亿元
中国2016年地方一般公共预算.决算收支统计(六)
项目
其他支出 十八.国土海洋气象等支出
国土资源事务 海洋管理事务 测绘事务 地震事务 气象事务 其他国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 二十.粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 粮油储备 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 地方一般公共预算支出 扣除使用结转结余 82.5 83.9 72.8 79.2 98.7 106.2 22.2 105.3 113.0 125.5 30.8 96.3 101.8 142.6 82.3 46.4 85.0
151.6
104.9 101.0
摘编自《中国财政年鉴2017》
1决14算.7数为上年
83.4 85.0 75.4 80.9 100.2 107.4 19.8 105.6 113.2 125.5 31.2 95.0 100.2 139.9 81.6 43.9 249.5 249.5 141.1 141.1 106.2 107.4
支出 预算数
184.34 1786.24 1499.58 117.08 39.18 25.10 60.96 44.34 6019.85 3842.77 1399.74 777.34 766.23 544.12 13.08 174.37 3161.40 2001.56
24.24
152860.00 152860.00