工程审计部门岗位职责(共8篇)
工程审计岗位职责(多篇)

工程审计岗位职责(多篇)篇:工程审计岗位职责审计部部门职责(工程审计方面)工作流程的执行情况。
1、参与公司及控股子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及2、参与和指导公司及控股子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。
3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计;4、加强工程项目施工过程中的造价控制。
负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。
工程审计员岗位职责1、遵守国家法律法规,严格执行公司相关管理制度及规章规定。
2、熟悉国家有关工程造价方面的政策规定,掌握有关工程概预算定额等相关知识,加强业务知识的继续教育。
3、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。
4、负责适时勘查施工现场,查阅相关文件资料,检查合同及协议的执行情况,5、负责现场签证单、工程材料设备认质核价单等施工现场单据的审核工作。
6、负责工程施工进度款的审核,跟踪工程款支付情况。
7、负责工程预算、竣工结算及竣工决算的审核工作。
8、参与和指导工程项目的招投标工作,负责工程及设备材料等招标公告、招标文件、合同文件的审核工作,同时对招投标及合同签订等制度及流程的执行进行监督。
9、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调工作。
10、对审计工作中发现的问题,进行分析及反馈,提出改进和提高的合理化建议。
11、维护公司利益,保守公司商业机密。
第2篇:工程审计岗位职责实用文档审计部部门职责(工程审计方面)1、参与公司及控股子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。
2、参与和指导公司及控股子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。
3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计;4、加强工程项目施工过程中的造价控制。
2024年工程审计工作的岗位职责描述(六篇)

2024年工程审计工作的岗位职责描述职责:1、负责制定并优化内部审计制度和流程,构建并完善集团的内部控制评估机制;2、依据集团董事会设定的年度审计计划,执行各类常规及特别的经营审计、工程审计任务;3、精通国家法律法规及工程造价管理规定,能解读工程图纸,掌握工程预算定额和相关政策;4、深入理解施工合同条款,实地考察项目,确保招标、投标、定标的合法性;合同签订、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合规性;合同执行、施工质量的符合性;工程款支付的真实性和合法性;以及验收、结算的合规性等各环节的审计监督。
任职资格:1、拥有审计、会计、工程造价、工程管理等相关专业的本科及以上学历,具备造价师、会计师或审计师资格;2、优先考虑具有造价、审计实践经验的候选人;3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务操作流程;4、具备出色的沟通协调能力,以及良好的书面和口头表达技巧;5、具有独立工作能力,高度的敬业精神和团队合作精神。
2024年工程审计工作的岗位职责描述(二)职责:1、承担对工程项目合同执行的监察与监督工作;2、负责对公司的工程项目招评标活动进行监察;3、执行装饰装修及安装工程的预算和结算审核任务;4、进行工程项目和采购项目结算的审计,编制审计结论性报告。
任职资格:1、具备大专及以上学历,专业方向包括工程管理、土木工程、工程造价或相关工程领域;2、欢迎应届毕业生应聘,有工程审计工作经验的候选人将被优先考虑;3、熟悉工程类采购招标的监督和复核流程;4、精通使用各类工程预算软件,如广联达软件、CAD等;5、具备出色的书面报告编写能力和沟通协调技巧;6、秉持原则,品行良好,具有高度的职业道德,对工作充满热情,有强烈的责任心和使命感。
2024年工程审计工作的岗位职责描述(三)职责:1、承担对工程项目合同执行的监察与监督工作;2、负责对公司的工程项目招评标活动进行监察;3、执行装饰装修及安装工程的预算和结算审核任务;4、进行工程项目和采购项目结算的审计,编制审计结论性报告。
工程审计的工作职责范文(四篇)

工程审计的工作职责范文职责:1、对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程的合法性、合规性、合理性进行评审,在不参与业务的情况下履行监督及备案等职责;2、对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计、财务类专项审计;3、对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计;4、第三方外部审计单位的抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估;5、协助对集团及各下属项目公司开展非财务类专项审计(如工程质量审计、合同审计、流程审计等);6、协助开展各项工程审计(含研发设计、规划、成本、招采、进度、签证、设计变更、质量、结算等),出具相应的审计报告;7、协助对集团及各项目公司相关人员进行离任(职)审计、任中审计、突击审计、绩效责任审计;8、及时完成领导交办的其它工作任务,积极配合有关部门的相关工作。
任职要求:1、审计、经济、法律、工程类专业,本科以上学历;2、熟悉各类工程及合同相关法律法规,专业全面;3、____年以上审计工作经验,其中____年以上房地产企业工程审计工作经验;4、熟知地产企业内部审计流程及风险点管控;5、通过CIA、CPA、CISA或中级审计师以上考试者优先;6、持有全国注册造价工程师;同时具备其他各类执业资格或职称证书者优先;7、具有良好的人际沟通能力,较强的分析、解决问题能力,考虑问题细致,决策果断;8、具有良好的职业道德和团队协作能力。
工程审计的工作职责范文(二)工程审计是一项重要的工作,其主要职责是对工程项目进行全面审查和评估。
以下是工程审计的工作职责范本:1. 组织工程审计活动工程审计师应首先根据工程项目的特点和要求,制定详细的审计计划和时间表。
他们负责组织和协调所有审计活动,确保审计能够按时、高效地进行。
此外,他们还需要与相关部门和团队进行沟通,了解项目进展情况以及可能存在的风险。
工程审计工作的岗位职责描述范本(4篇)

工程审计工作的岗位职责描述范本职责:1、根据公司运营的需要,协助制定和完善工程建设类的制度和流程,对公司工程建设类的内控制度进行监督执行,审计评估等;2、能够独立开展集团工程类的审计项目,发现工程业务中存在的不足和违规情况,并跟进督促整改落实;3、根据领导安排,开展临时性的投诉、调查工作,对违规情况进行查处。
4、需要适应定期出差工作。
任职资格:1、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历;2、具有较强的学习能力,良好的口头和书面表达能力,工作中有自己的思路和方法;3、____年以上工程施工和工程审计工作经验,熟悉概算、预算、决算编制或审核工作,熟练使用相关预决算软件;有一定的现场施工经验。
4、具有造价工程师、二级建造师或注册资产评估师资格者优先;5、为人上进、正直、原则性强,工作积极、主动,有责任心。
工程审计工作的岗位职责描述范本(2)工程审计是指对工程项目进行全面、系统、有目的的审查、评估和审计工作,旨在确保工程项目的合规性和经济效益。
以下是一份工程审计工作的岗位职责描述范本,供参考:一、工程审计准备阶段的岗位职责:1. 制定工程审计计划:根据工程项目的特点和审计需求,制定工程审计计划,明确审计的目标和范围,并确定审计方法和程序。
2. 收集必要的资料:组织收集工程项目的相关资料,包括项目合同、施工图纸、施工方案、工程变更等,为后续的审计工作提供依据。
3. 制定审计程序:基于审计计划,制定具体的工程审计程序,明确审计的步骤和方法,确保审计工作的有序进行。
4. 确定审计风险和重点:分析工程项目的风险和重点,确定审计的重点和关注点,确保审计工作的针对性和有效性。
5. 建立工程审计团队:组建具有相关专业背景的工程审计团队,确保审计工作的专业性和独立性。
6. 进行前期准备工作:包括与工程项目相关方沟通、确定审计计划和程序、制定工程审计报告的模板和格式等。
二、工程审计实施阶段的岗位职责:1. 进行现场检查:对工程项目的现场进行实地检查,确保施工进度、施工质量和工程安全符合相关规定和要求。
工程审计工作的岗位职责描述范文(五篇)

工程审计工作的岗位职责描述范文职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系;2、根据集团董事会下达的年度审计要求,组织开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作;3、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定;4、掌握施工合同条款,深入现场,对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
任职资格1、审计、会计、工程造价、工程管理等专业本科及以上学历,具有造价师、会计师或审计师资格;2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
工程审计工作的岗位职责描述范文(二)职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系;2、根据集团董事会下达的年度审计要求,组织开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作;3、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定;4、掌握施工合同条款,深入现场,对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
任职资格1、审计、会计、工程造价、工程管理等专业本科及以上学历,具有造价师、会计师或审计师资格;2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
工程审计部门职责(精选21篇)

工程审计部门职责(精选21篇)工程审计部门职责篇11、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
工程审计部门职责篇21、负责集团公司的审计工作;2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;4、负责审计资料的收集、整理归档工作;5、负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;6、参与完善反舞弊体系搭建,负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;7、根据区域分工,进行市场合规性检查、违规投诉处理。
工程审计部门职责篇31.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;工程审计部门职责篇41、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;6、参与审计其他日常工作。
工程审计部门职责篇51、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;6、完成领导安排的其它工作。
工程审计部门职责(5篇)

工程审计部门职责1、负责集团公司的审计工作;2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;4、负责审计资料的收集、整理归档工作;5、负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;6、参与完善反舞弊体系搭建,负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;7、根据区域分工,进行市场合规性检查、违规投诉处理。
工程审计部门职责(2)工程审计部门的职责包括以下几个方面:1. 审计项目合规性:核实工程项目是否符合相关法规、标准和规范要求,例如工程设计、工程变更、施工合同等是否合规。
2. 审计工程质量:评估工程项目的质量控制体系是否完善,施工过程是否符合质量管理要求,材料和设备是否合格,施工质量是否达标。
3. 审计工程进度:检查工程项目的施工进度是否按照计划进行,是否存在延误或停滞现象,并根据情况提出建议和改进措施。
4. 审计工程成本:审计工程项目的预算编制和执行情况,评估工程投资是否合理、科学,是否存在浪费和虚报等问题。
5. 审计工程风险:评估工程项目的风险管理措施是否有效,是否存在潜在的安全隐患,以及项目管理和决策是否妥善。
6. 提出审计意见和建议:根据审计结果,向相关部门或单位提出审计意见和建议,以促进工程项目的改进和提升。
总的来说,工程审计部门的职责是确保工程项目的合规性、质量、进度、成本和风险管理,为工程项目的顺利进行提供保障,并通过提出意见和建议,为工程项目的改进和优化提供支持。
工程审计部门职责(3)工程审计部门负责对公司进行工程项目的审计,以确保项目进展和成本符合预期,并确保工程质量和安全符合相关标准和法规要求。
其主要职责包括:1. 工程项目审计:对公司正在进行或已经完成的工程项目进行全面审计,包括项目计划、预算、成本控制、进度管理、质量管理等方面的审计,以评估项目执行情况。
工程审计专员的岗位职责(6篇)

工程审计专员的岗位职责职责:1、配合工程审计单位对公司工程项目成本造价、招投标执行情况等进行审计。
2、对公司工程项目成本方面的工作执行情况进行审计;3、编写工程审计计划,收集、整理审计材料;4、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;5、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;6、参与公司业务流程或制度改进。
任职要求:1、本科及以上学历,工程造价、工民建,工程管理等相关专业优先;2、两年以上工程预决算或工程审计相关工作经验,熟悉工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。
工程审计专员的岗位职责(2)1. 根据需求承担项目的审计工作,制定审计计划和方案。
2. 审查工程项目的设计文件、合同、施工方案和工程变更等相关信息。
3. 进行现场勘察,检查工程项目的施工进展、质量控制和安全环保情况等。
4. 检查工程项目的成本支出、采购和支付情况,核实合同金额和结算金额等。
5. 验收工程项目的进度、工期和施工质量,评估工程项目的完工情况。
6. 撰写审计报告,提出问题和建议,并跟踪整改情况。
7. 合理利用信息系统和技术手段,提高审计工作的效率和质量。
8. 根据需要参与工程项目的投标评审和合同谈判等工作。
9. 参与工程投资决策和风险控制,提供工程项目审计方面的建议和意见。
10. 不断学习和研究工程审计相关法律法规和业务知识,提升专业素养。
工程审计专员的岗位职责(3)工程审计专员是负责进行工程项目的审计工作的专业人员。
他们负责对工程项目进行全面的审计,确保项目在质量、时间和成本方面达到预期目标。
以下是工程审计专员的一般岗位职责:1. 项目审计计划编制:负责制定工程项目审计计划,确定审计的目标和范围。
根据项目的特点和具体要求,制定并实施适当的审计方法和技术。
2. 项目前期审计:在项目启动前,进行前期审计,对项目准备阶段的设计文档、招投标过程、合同文件等进行审查和评估,确保项目准备工作合规、完整。
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工程审计部门岗位职责(共8篇)第1篇:审计部门岗位职责及工作流程审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;复核本部门费用,并负责向办公室提出本部门的采购计划;制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。
(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理工作;7、必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;完成部门经理交办的其他工作任务。
二、工作流程1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划,报总经理批准;2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定相关人员组成审计小组;3、审计小组根据审计项目展开审前调查,审计组长依据调查的具体情况,拟定审计工作方案,并报部门经理批准;4、审计经理对被审计单位(部门)下达审计通知,并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后,开展审计工作,对相关人员展开调查、询问,对相关资料进行检查、分析、复核,编制审计工作底稿,并对重要的审计凭据复印留底。
审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核,并对审计底稿提出指导性意见;6、审计组长拟定审计报告,对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议,同时征求被审计单位、相关人员的意见,并报部门经理批准,形成正式的审计报告;7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见,审计报告最终定稿,向被审计单位传送审计报告、审计建议,并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准;8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪,收集被审计单位或部门对审计结果的回馈,和审计资料一起整理归档。
第2篇:公司内部审计部门岗位XX公司内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;二、审计专员职责1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行,监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;4、完成上级领导交办的其他事项。
篇2:内审人员工作职责(修)铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。
2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。
3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。
4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。
6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。
8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。
9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积极性和责任心。
10、负责领导交办的有关工作。
二、部长助理岗位职责1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。
2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。
3、具体负责财务审计工作。
根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作,开展专项审计和审计调查工作。
参与重大审计项目的方案研究、制定工作。
4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。
5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。
6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。
7、完成部长交办的其它工作。
三、项目主审的主要职责1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。
负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。
2、对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核,对主审的项目质量负责。
3、编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。
4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作。
5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。
四、一般审计人员岗位职责1、在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。
2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度,准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。
3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。
4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量。
对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。
5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。
6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。
7、努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。
8、积极完成部长交办的其它任务。
篇3:审计部部门职责及岗位职责审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责:(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
(2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;(3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;(4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。