3-1、金蝶K3 ERP课件--供应链及应收应付系统解析
金蝶K3系统课件

金蝶历程:
1、1991年,集团创始人徐少春先生创办"深圳爱普电脑技术有限公 司",开始创业历程。
2、1993年,徐少春先生与美籍华人赵西燕女士合资成立金蝶软件 科技(深圳)有限公司,成功发布金蝶财务软件。
3、1995年,金蝶财务软件通过中国财政部评审。
4、1996年,成功发布中国第一个基于Windows平台的财务软件。
客户/服务器应用模式的缺点是系统客户方软件安装维护困难、数 据库系统的无法满足对于成百上千的终端同时联机的需求、由于客 户/服务器间的大量数据通信不适合远程连接,使其只能适合于局 域网应用。
应用于:一般用于客户机在50台以下的ERP系统,客户机采用 Microsoft Visual Basic或Delphi编写,服务器采用SQL Server 、DB2、 ORACEL等大型数据库。
14、2001年6月,在美国设立"金蝶硅谷办事处",金蝶国际软件集 团(香港)有限公司随后成立。金蝶与全球首屈一指的商业分析软 件供应商Hyperion Solutions (Nasdaq:HYSL)组成策略性联盟.。
15、2001年8月,与IBM建立"软件合作伙伴关系"。
16、2001年9月,向33名员工发放总额为172万股的股票期权。
浏览器/服务器结构
在当前Internet/Intranet领域,“浏览器/服务器”结构是当前 非常流行的客户机/服务器结构,简称B/S结构。如下图所示。
技术特点
这种结构最大的优点是:客户机统一采用浏览器,这不仅让用户使 用方便,而且使得客户机不存在及安装维护的问题。当然软件开发 布和维护的工作不是自动消失了,而是转移到了Web服务器端。在 Web服务器端,程序员使用脚本语言编写响应页面。
会计信息系统实用教程(金蝶ERP-K-3)第6章 应收款、应付款管理系统

6.2.3 应收初始数据录入
单击【系统设置】→【初始化】→【应收账款管理】,可以查看应付款管理概述
5.应付款管理系统与其他系统间的数据流向
采购管理系统
采 购 发 票
凭证 总账系统 应付款管理系统
应付票据 现金管理
销售发票 销售管理
核 销
销售发票、其他应收单 应收款系统
6.2 初 始 设 置
初始设置包括基础资料、公共资料设置,系统参数和初始化数据录 入,公共资料设置方法请参照第3章,
6.1 应收应付款管理概述
3.应收款管理系统每期操作流程
应付款管理系统的操作流程可以参照应收款管理流程。
6.1 应收应付款管理概述
4.应收款管理系统与其他系统的数据流向
销售管理系统
销 售 发 票
凭证 总账系统 应收款管理系统
应收票据 现金管理
采购发票 采购管理
核 销
采购发票、其他应付单 应付款系统
6.2.1 应收款管理系统参数
双击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参 数】,系统弹出“系统参数”设置窗口,
6.2.1 应收款管理系统参数
2.坏账计提方法
6.2.1 应收款管理系统参数
3.科目设置
单击按钮获取科目
6.2.1 应收款管理系统参数
4.单据控制
6.2.1 应收款管理系统参数
左侧是事务类型 右侧是类型下已有 的模板
6.2.3 应收初始数据录入
应收初始数据主要有以下几项。 应收款期初数据:包括货款核算应收账款科目的期初余额、本年借方累 计发生数和本年贷方累计发生数。 预收款期初数据:包括货款核算预收账款科目的期初贷方余额、本年贷 方累计发生数。如果预收账款的期初余额为借方余额,建议进行调账处理,把预 收账款调入应收账款科目中。 应收票据期初数据:还没有进行票据处理的应收票据,不包括已经背书、 贴现、转出或已收款的应收票据。 期初坏账数据:以后有可能收回的坏账。
金蝶K3供应链ppt课件

【保存】,保存新增计量单位组的资料。
2021/4/4
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(4)计量单位增加
点击“计 量单位
组”,再 在右半边 区域内任 意点击一
下再点 “新增”
2021/4/4
•在一个计量单位组中,只能有一 个默认计量单位,首先增加的系 统默认为默认计量单位系数为1。 默认计量单位是计量单位组内其 他计量单位进行换算的基础并且 有固定的换算关系。
• 如果不选择此参数,“暂估凭证冲回方式”设置无效,系统不自动冲回凭证, “暂估差额生成方式”可以选择,可以为“差额调整”,也可以为“单到冲 回”。
•
2021/4/4
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暂估差额生成方式说明
• 此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系, 即如果选择了需要生成暂估凭证,则暂估差额生成方式只能选择“差额调 整”,不能使用“单到冲回” ,
或右击选择[计
才能删除该计量单
量单位组属性],
位组
弹出“计量单位 组-修改”界面, 进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[计量单 输入计量单位组 位],就可以进入计量单位维护界面。
的修改内容即可。 在菜单上选择[编辑]-[新增计量单位组],进入如图 所示“计量单位组
-新增”界面,在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后,单击
批次管理、保质期管理。
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(10)物料上级的增加
2021/4/4
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(10)物料明细的增加
没结束 新增前, 可通过 “属性” 修改或 “删除” 进行更 改
2021/4/4
初始数据录 入后,不能 删除和修改, 只能“禁止” 使用。 在系统资料 维护里,指 中对应资料 后,按右键 选择“禁用”
金蝶K3-应收款管理学习21页PPT

6、预收款冲预付款: 解决的是预收单与预付 单的核销问题。
7、收款冲付款:解决 的是收款单与付款单的 核销问题。
应付款
预付单
付款单 采购发票 其它应付单
应收冲 应付
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
预收冲 预付
应收款
互冲
退款单
互冲
预收款 转销
现金管理采系统购系统 应付系统 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
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P3
参数设置
1.2 应付系统与其他系统的关系
采购系统
采购系统
销售系统
采购发票
应收系统
现金管理系统 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应
付账款的核算。
应付票据
销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付 冲应收的核算。
P9
初始化
期初坏账
期初坏账是指期初发 生的坏账而不是期初 计提的坏账准备。
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P10
初始化
结束初始化
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P11
日常业务
九层之台起于垒土,应收款管理的基础:单据。应 收款系统的操作都是以单据若为有使基用础物流的模,包括生成凭 证、核销以及相关的账表分块模析,块发中都票录要在入物以流单据为基础。
发生坏账的 应收单
匹配
已审核的 收款单
坏账收 回
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P16
常用分析
分析当中常用的有:账龄分析、周转分析、欠款分 析等,在这里主要讲账龄分析。
金蝶K3应用技巧ppt课件

计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别 计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别, 用户还可以添加。
假设有计量单位组,应该先 建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料,仓 库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别, 以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换 到“显示数字〞后 就可以看到报表数
据。
这里是预 置的计算 公式。
利润表是反映企业在一定期间运营 成果的报表,即利润的构成或亏损 的发生情况,阐明企业运用所拥有 的资产的获利才干;
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似,而且 经过这些公式,我们可以 更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表, 阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表
金蝶K3供应链培训课程ppt课件

业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 (销售订单)
开票 (销售发票)
发货 (销售出库单)
钩稽 (发票、出库单核对)
订购
签定合同 (采购订单)
开票 (采购发票)
发货 (外购入库单)
钩稽 (发票、入库单核对)
凭证制作
付款 (付款单)
采购申请 (采购申请单)
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 (收料通知单)
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中,并不是一张发票严格地对应一张入库单,经常可能是一笔采购业务,企业分多次收货入库,而供应商汇总开出一张发票,为了正确核算出每一次采购的成本,需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担,也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对,是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 (收料通知单)
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据,便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说,收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3供应链讲义

金蝶K3供应链讲义第一局部总体流程引见教学目的:经过学习掌握供应链与其他系统的联络教学要求:了解各模块间的联络教学重点、难点:供应链与其他系统的联络教学内容:全体操作流程树立分支机构账套树立门店账套配置传递信息与其他模块停止业务存货核算第二局部供应链系统初始化处置教学目的:经过学习掌握如何树立一个新帐套并对其停止初始化设置教学要求:①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟习各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点:①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容:初始化预备任务、初始化的操作流程序文1、什么是初始化?〔提问:请尝试以自己的言语解释什么是初始化?〕◎名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的任务交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。
〔教材中说明〕一、初始化预备任务1、新建帐套2、在总帐系统停止引入会计科目任务二、初始化流程留意:供应链系统,只需在其中恣意一个系统停止初始化,其他系统也会同时完成〕1、〝工具〞→〝系统初始化〞→〝核算参数设置〞(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式①选择[数量核算],表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统将不再具有核算物料本钱的功用,财务人员要依据供应链局部发生的单据在总帐中手工制造凭证。
〔建议:如用户只是运用本系统停止仓库物料数量统计时,才选择此选项〕②选择[数量金额核算],表示在K/3供应链中不只核算物料数量,且核算金额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
〔建议:如用户运用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来,那么选择此项。
〕③启用门店系统是在门店账套中才干勾选,一旦启用供应链管理中只能运用门店管理,在分销章节教材中有详细说明留意:核算参数一经设定并完毕初始化后将不能前往再修正2、设置系统维护模块中系统设置〔详细引见各选项作用〕3、设置资料维护模块〔此处可参与总帐的设置方法〕步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目〔部门、职员、供应商、客户〕→核算项目〔仓库、物料〕→辅佐资料〔价钱类型〕→供应商供货信息→价钱资料→折扣资料→备注资料黑体字局部为初始化必需设置的内容其中以下几项内容在设置时要特别留意:◆计量单位留意:一个计量单位组系统只默许一个计量单位,默许计量单位的系数为1。
金蝶K3供应链课件

复杂性、动链
利用大数据、人工智能等技术 实现供应链的数字化和智能化
。
绿色供应链
强调环境保护和可持续发展, 注重资源的节约和循环利用。
全球化供应链
随着全球化的深入发展,企业 间的竞争已经演变为供应链之 间的竞争,全球化供应链成为 趋势。
敏捷化供应链
成本控制方法
通过合理采购、降低库存、提高装载率等措施,降低配送成本。
效率提升途径
运用先进的物流技术和管理方法,提高配送中心的作业效率和运输 效率。例如,采用智能化分拣系统、实施精益管理等。
07
金蝶K3供应链系统实施与 运维
系统实施方法论介绍
1 2
项目管理方法论
明确项目目标、范围、时间、成本、质量、人力 资源、沟通和风险等要素,确保项目按计划顺利 进行。
份额和竞争优势。
02
金蝶K3供应链系统介绍
金蝶K3系统概述
金蝶K3是一款面向企业级用户的一体化企业管理软件,涵盖了财务管理、供应链管 理、生产制造管理等多个业务领域。
该系统以企业资源计划(ERP)为核心,通过整合企业内部和外部资源,实现业务 流程的优化和协同。
金蝶K3系统采用先进的软件技术,支持多语言、多币种、多组织等复杂业务环境。
系统架构与部署方式
金蝶K3系统采用多层架构设计 ,包括数据层、应用层和表现层 ,支持分布式部署和负载均衡。
系统支持多种数据库,如Oracle 、SQL Server等,提供灵活的
数据存储方案。
金蝶K3系统提供多种客户端访 问方式,包括Web客户端、移 动客户端等,方便用户随时随地
访问系统。
03
采购管理
数据备份策略
定期备份系统数据,包括数据库、配置文件、业务数据等,确保数 据安全可靠。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
10/10/2018
6
金蝶K/3供应链管理系统
• 金蝶K/3 ERP供应链管理系统面向企业采购、 销售、库存和质量管理人员,提供采购管 理、销售管理、库存管理、质量管理、存 货核算、进口管理、出口管理等业务管理 功能,帮助企业全面管理供应链业务。该 系统既可独立运行,又可与生产、财务系 统结合使用,构成更完整、更全面的一体 化企业应用解决方案。
结束初始化
系统设置 初始化 采购管理 启用业务系统
10/10/2018
38
供应链及应收应付系统
• • • • • • 初始化 采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
10/10/2018
39
设置供应商供货信息
系统设置 基础资料 采购管理 供应商供货信息维护
注意:一个物料的所有供应商 配额之和应小于等于100%
10/10/2018 53
采购发票
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-新增
• 因采购方式是赊购,故 往 来科目输入:应付账款 • 源单类型选择外购入库 • 按F7选择外购入库单号 10/10/2018 54
采购发票审核
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-维护
10/10/2018
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费用发票
10/10/2018
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采购日常业务处理流程图
1、采购申请
保存 审核 保存
7、补充钩稽
2、采购订单 审核
3、外购入库
保存 审核
4、(6)购货发票 保存
审核
5、钩稽
保存
审核
6、费用发票
10/10/2018
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采购申请
供应链 采购管理 采购申请 采购申请-新增
10/10/2018
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采购申请审核
供应链 采购管理 采购申请 采购申请-维护
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金蝶K/3供应链管理系统
• 库存管理 • 库存管理帮助企业物流人员加强物料管理,支持生
产系统顺利运行,提供入/出库业务、仓存调拨、库存调
整、虚仓等业务管理功能,支持批次、物料对应、盘点、 即时库存校对等业务管理功能。
• 存货核算
• 存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成 本和库存金额余额,提供多种存货核算计算方式,结合总 仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
10/10/2018
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采购发票钩稽
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-维护
10/10/2018
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采购退货
• 处理流程:
红字外购入库单 红字采购发票 钩 稽
注意!:红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处 理,退货业务处理时需“关闭”采购订单,回采购订单维护 点“编辑”菜单下,点击“关闭”即可; 如果是换货业务,先做一张红字外购入库单,再做一张蓝字 外购入库单,再到外购入库单的维护下选择红蓝字入库进行 “对等核销”处理。
注:业务不是启用账套本年发生的,必须 把“本年”前面的“√”去掉,是启用账套 本年发生的就要选择。
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初始化(销售增值税发票)
系统设置 初始化 应收款管理 初始销售增值税发票—新增
10/10/2018
18
初始化(其他应收单)
系统设置 初始化 应收款管理 初始其他应收单—新增
10/10/2018
收票据的跟踪管理。
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11
供应链及应收应付系统
• • • • • • 初始化 采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
10/10/2018
12
供应链及应收应付系统
• 初始化
– 应收应付初始化 – 供应链初始化
• • • • •
采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
10/10/2018
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物料上级的增加
10/10/2018
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物料明细的增加
10/10/2018
29
物料(MP3)辅助属性(颜色)
单击“辅 助属性” 先选择物 料点属性
10/10/2018
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供应链系统参数
系统设置 系统设置 采购管理 系统设置
10/10/2018
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供应链系统初始物料余额
10/10/2018
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采购订单的多级审核设置
系统设置 系统设置 采购管理 多级审核管理
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采购订单
供应链 采购管理 采购订单 采购订单-新增
• 源单类型选择采购申请单 • 按F7选择采购申请单单号
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采购订单审核
供应链 采购管理 采购订单 采购订单-维护
10/10/2018
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与总账系统对账
• 点击“对账”,系统将自行生成一张有关 物料的科目汇总表(初始数据对账表),可以 将数据与总账中科目数据核对; • 点击”传递”可以在总账尚未完成初始化 时,可以将物料的初始数据传递到总账系统 的科目初始数据中。
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输入供应链系统启用前未处理完毕单据
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应收账款系统参数设置
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应收账款系统参数设置
必须把此处科目设置 (科目受控于:应收应付)
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应收账款系统参数设置
10/10/2018
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初始化(销售普通发票)
系统设置 初始化 应收款管理 初始销售普通发票—新增
• 核算科目即是客户名称 • 往来科目中输入“1122 应收账 款”,否则会与总账数据对不上账。
供应链 采购管理 费用发票 费用发票-新增
• 可选择对应的采购 发票单号
• 按F7,“新增”费 用名称“运输费”
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费用发票审核
供应链 采购管理 费用发票 费用发票-维护
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发票钩稽
• 在企业的采购业务开展过程中,并不是一张发票严格地对 应一张入库单,经常可能是一笔采购业务,企业分多次收 货入库,而供应商汇总开出一张发票,为了正确核算出每 一次采购的成本,需要将每次的采购发票和外购入库单进 行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担,也需 要将运费发票和入库单进行钩对。 • 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对,是核算入库成 本的依据。
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物料辅助属性(基本类)的增加
点击“基本类” 单击“新 增”“辅助属 性” 点击“新增” “自定义属性”
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基本类(颜色)的增加
右侧区域右键 单击“新增辅 助属性”
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物料增加
系统设置 基础资料 公共资料 物料
• 物料在设置时要做多个上级组:如:产成 品、半成品、原料等。并在增添详细资料 时要选择其对应的计价方法、该类存货对 应的科目代码、销售收入科目、销售成本 科目。
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供应链及应收应付系统
• 初始化
– 应收应付初始化 – 供应链初始化
• • • • •
采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
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供应链系统核算参数
系统设置 初始化 采购管理 系统参数设置
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物料辅助属性的增加
采购、销售、仓存及存货核算 模块下都可设物料辅助属性, 在那个模块下设置都一样
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Байду номын сангаас
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金蝶K/3供应链管理系统
• 应收应付管理 • 应收应付管理系统通过对销售发票、采购发票、其
他应收单等单据的管理,从而达到对企业的往来账款进行
综合管理的目的,可以及时准确的提供给客户往来账款余 额资料,提供各种分析报表,帮助合理进行资金的调配,
提高资金的利用效率,同时尽可能防止发生坏账及提供应
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供应链管理
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供应链管理
• 供应链管理的目标是在满足客户需要的前提下,对整个供 应链(从供货商、制造商、分销商到消费者)的各个环节 进行综合管理,例如从采购、物料管理、生产、配送、营 销到消费者的整个供应链的货物流、信息流和资金流,把 物流与库存成本降到最小。
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金蝶K/3供应链管理系统
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金蝶K/3供应链管理系统
• 采购管理 • 采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率,
加强采购业务过程监管,提供从采购申请、订单、收货/
入库、退货到付款的业务管理功能,支持供应商、价格、 批号等多种采购业务处理。
• 销售管理
• 销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略,提高 市场响应速度,提供从销售计划、模拟报价、订单、发货 /出库、退货、发票到收款的业务管理功能,支持信用赊 销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
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应收账款初始化的检查、对账及结束
点击“结束初始化”系统提示“是否进行初始化对账检查”,点击“确定”, 检查通过后进行初始化对账,选择对账科目点击“确定”,总账与应收账款 科目的科目余额相等即可结束初始化,当系统提示系统成功启用即可。
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应付系统初始化
• 参考应收系统初始化操作。
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采购发票
• 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票,是财务上 非常重要的一种原始单据。 • 采购发票在形式上分为专用和普通两种,它们的区别在于 专用发票涉及增值税,而普通发票不涉及,具体选择可以 按用户实际情况选择。 • 不管是专用发票还是普通发票也分两种,即蓝字、红字发 票,它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购 发票,而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式 上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相 同 。