金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

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金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿

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目录.. (1)1、概述: (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (2)1.2实施概述: (2)2、仓存管理模块的有关概念: (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶ERP--仓储部操作流程

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目录. (2)1、概述: (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (3)2、仓存管理模块的有关概念: (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本

金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1.0目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述: (5)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (5)2、仓存管理模块的有关概念: (6)2.1基本功能 (6)2.2基本概念 (7)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (7)2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7)3仓存管理的整体流程 (9)4、入库流程 (10)4.1外购入库流程 (10)4.1.1手工录入外购入库单 (10)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14)4.2红字外购入库单的生成 (15)4.3其他几种入库流程 (16)4.3.1产品入库流程 (16)4.3.2委外加工入库流程 (17)4.3.3受托加工材料入库 (17)4.4其他入库流程 (18)5、出库流程 (20)5.1生产领料出库流程 (20)5.1.1 手工生成生产领料流程 (20)5.1.2 关联生成生产领料单 (22)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22)5.2 销售出库流程 (25)5.3委外加工出库单 (25)5.4 其他出库单 (26)5.5仓库调拨 (27)6、盘点 (28)6.1库存数据备份 (28)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30)6.3盘盈盘亏数据录入 (30)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶K3 ERP—仓存管理应用指南40

金蝶K3 ERP—仓存管理应用指南40
在 ERP 实施服务支持过程中,我们经常听到这样的反馈: 用了一段时间 ERP 发现原来设的基础资料不适用了,改起来又实在麻烦,要是 一开始就能设置好就省力多啦; 我们需要更明确地界定各岗位的职责,所以业务流程想重新整理下,有没有更 好的、可以借鉴流程? 客户反馈有些业务需求软件无法满足!可是经过仔细分析原来系统已经提供可 行的方案,可是我们的用户还不知道。 金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致,但是要快速找到需要的东西还 是有点难。 ……
为了解决上述诸多疑问,我们有了这样的想法:是否可以把 40 万客户的经验进行总结提 炼并传播给更多的企业呢?
本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写,目的在于以销售订单、采 购订单、生产订单为业务源头,对企业实际业务中的工作流程进行分类,提炼出适用于大多 数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法;以及这些业务需要准备的基础资 料和初始数据;并结合金蝶 ERP 系统,描述这些流程和管理方法在金蝶 K/3 产品中如何实现。 通俗的说,本套丛书就是要说明:企业的什么人在什么时候,以什么方式做什么事情,以及 在金蝶 K/3 中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍,对 K/3 系统的具体操作不做过于详细的说明,相关说明在金蝶 K/3 产品的用户手册有较为详尽的介 绍。
本套丛书共包含七本应用指南,分别是: 《金蝶 K/3 ERP—基础管理应用指南》以 K/3 ERP 系统的初始化和系统参数的设置为主 线,详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始 化,旨在帮助和指导用户进行金蝶 K/3 ERP 系统初始化和业务系统初始化的实施。 《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用,如面向订单 生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等;还介绍了特殊 的销售业务流程及应用,如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环

金蝶K3-仓库操作教程

金蝶K3-仓库操作教程

方法/步骤1. 1基础资料-仓库的增加。

系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求,在系统(系统设置)-(基础资料)-(公共资料)中增加(仓库)。

注意字段:1.(仓库类型)常用类型为普通仓。

赠品仓:仅核算数量不核算金额,常用于供应商赠送不单独计价的材料;代管仓,仅核算数量不核算单价金额,用于代工业务的来料加工处理中存放客供料2.(允许负库存)是否允许出库负库存的参数设置,此参数属性可根据不同的仓库进行不同设置3.(是否进行仓位管理)仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理,无特殊情况下,建议不进行仓位的管理2. 2外购入库业务收料通知/请检单的录入:仓管员收到供应商的物料时,根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K /3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”,并审核后打印成《报检单》向IQ C报检,相关字段录入如下:【源单类型】:上级单据源类型,即“采购订单”。

3. 3(选单号)即具体的采购订单号,通过双击/ 点击【查看】/ 按F7,调出所有所有未被关联的“采购订单”,选择需要关联的单据(按Ctrl 或Sh ift键批量选择),回车键或点击【返回】即调入采购入库单中(数量)采购订单剩余未检数量,手工根据供应商实际到料数据录入(日期)即实际收到物料的日期(收货仓库)必录项,根据入库单中【物料代码】所对应“物料”基础资料“物流资料”的“默认仓库”产生,可点击“F7”键选择性录入。

表头、表体分别都由“收货仓库”字段,以表体的“收货仓库”字段为准,仓库为“来料待检仓”-----以下为非必录字段(编号)即采购入库单的编号,根据系统产生,可要求系统管理员设置编码规则及修改方式。

(业务类型)默认为“外购入库”其他字段,如供应商、物料编码、单价、业务员等全部从采购订单中自动带出,不须填列仓管员录入收料通知/请检单保存后并审核收料通知/请检单END。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

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金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者:创建日期: 2006-05-10更新日期: 2006-05-10控制编码: XXXXXX-XX-XX文档版本: 1.0审核:拷贝数_____文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制............................................................................................................ 错误!未定义书签。

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1、概述: ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1金蝶K3系统仓存管理概述:........................................ 错误!未定义书签。

1.2实施概述:....................................................................... 错误!未定义书签。

2、仓存管理模块的有关概念: ...................................................................... 错误!未定义书签。

2.1基本功能........................................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3_ERP使用指导

金蝶K3_ERP使用指导

金蝶K3 ERP使用指导 (1)§1计划管理 (1)§1.1 生产数据管理 (1)§1.1.1 BOM维护 (1)§1.1.2 BOM 查询 (2)§1.1.3 工程变更 (2)§1.1.4 基础资料 (2)§1.1.5 工艺路线 (3)§1.1.6 多工厂日历 (3)§1.2 主生产计划 (3)§1.3 物料需求计划 (4)§1.3.1 物料需求计划的操作步骤 (4)§1.4 MTO计划 (6)§2系统设置 (6)§2.1 基础资料 (6)§2.1.1 公共资料 (6)§2.2 初始化 (8)§2.3 系统设置 (8)§2.3.1 系统参数 (8)§2.3.2 采购管理 (9)§2.3.3 销售管理 (9)§2.3.4 库存管理 (10)§2.3.5 生产管理 (10)§2.3.6 质量管理 (11)§2.4 K/3 ERP业务系统初始化 (11)§2.4.1 初始化数据准备 (11)§2.4.2 业务系统初始化 (12)§2.4.3 启用业务系统 (12)§2.4.4 业务系统反初始化 (12)§2.5 用户管理 (12)§3生产管理 (13)§3.1 生产任务管理 (13)§3.1.1 生产任务 (13)§3.1.2 任务单全程跟踪 (13)§3.1.3 可视化管理 (13)§3.1.4 生产任务变更 (14)§3.1.5 生产任务改制 (14)§3.1.6 模拟发料 (14)§3.1.7 生产投料 (14)§3.1.8 生产投料变更 (14)§3.1.9 生产物料报废/补料 (15)§3.1.10 任务单汇报 (15)§3.1.11 库存查询 (15)§3.1.12 报表分析 (15)§3.1.13 查询分析工具 (15)§4供应链 (15)§4.1 供应商管理 (15)§4.2 采购管理 (15)§4.3 销售管理 (16)§4.4 仓存管理 (16)§5财务会计 (17)§5.1 应收管理 (17)§5.2 应付管理 (17)金蝶K3 ERP使用指导§1计划管理§1.1生产数据管理§1.1.1BOM维护●BOM新增:BOM资料的定义,状态的修改。

金蝶K3操作指南

金蝶K3操作指南

金蝶K3操作指南【章节一:金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一:金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二:金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3:金蝶软件的企业管理软件,包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。

2.客户管理:用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。

3.供应商管理:用于管理企业与供应商之间的合作关系,并跟踪供应商的供货情况。

4.仓库管理:用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。

5.财务管理:用于管理企业的财务活动,包括收支记录、报表等功能。

【全文结束】。

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目录. (2)1、概述: (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (3)2、仓存管理模块的有关概念: (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (28)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、仓存管理模块的有关概念:1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。

每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。

2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

3、仓存管理模块的整体结构如下图:图1.12.1基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。

2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。

3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。

4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。

2.2基本概念2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:1、外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。

两者数量相反.仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转移的重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。

2、产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。

产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

3、委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

4、其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。

5、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。

6、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。

7、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加工入库单相对应。

8、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。

)9、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。

10、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明2.2.2、每张单证所应包含的基本参数1、物料代码:是产品差异性的标志性参数;2、物料名称及规格:对物料进行具体的描述;3、数量:发生相关出入库业务的数量;4、辅助属性:标志产品颜色的参数;5、单位:物料属性中的基本计量单位3仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。

图1.24、入库流程◆概述1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等;2、入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务;3、可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成;4、入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审核;5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程;◆注意事项1、(品检信息)判断是否需要检测。

4.1外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。

系统提供手工新增和关联生成两种方式。

4.1.1手工录入外购入库单◆概述手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。

◆注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料的基本信息。

◆步骤如下:1、登陆:打开金蝶K3系统的登陆界面,选择当前账套(如:001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面图1.32、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;图1.43、进入外购入库单操作界面,如下图:图1.54、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例,手工录入外购入库单。

①选择入库类型为“外购入库”;②录入供应商信息,可手工录入代码或按F7查找;③根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此处应选原料库),可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定;④在物料编码列录入物料编码。

可直接手工录入物料编码,也可按F7键或工具栏中的查看按钮,从基础资料中选取相对应的物料编码(注意:此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中);⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息;⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名(也可直接录入员工号码或按F7查找)。

⑦点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证,图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号:图1.65.外购入库单的审核。

仓存业务单据均采取了两级审核制度,由仓库录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核。

以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择验收入库-----外购入库单审核/反审核(或外购入库单—查询),系统会弹出如下的条件过滤对话框:图1.7①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作,点击确定后进入图1.8界面。

②选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按钮即可。

如果想审阅此外购入库单的具体信息,可双击此单,系统会弹出图1.6的入库单界面,审阅后直接点击审核按钮至此,我们已完成了外购入库单的手工录入过程。

图1.84.1.2关联采购订单生成外购入库单◆概述:根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过采购订单号关联生成外购入库,采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入的错误率。

◆注意事项:1、如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管可直接入库;2、如果货物为抽检,或者全检,由采购根据到货通知单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购订单关联生成外购入库单;◆步骤如下:1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面;2、选中采购订单号,按F7查找,系统会调出采购订单的序时簿,选中待入库单号双击即可;3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面,根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写验收和保管信息后,重复上述保存和审核步骤;4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除◆注意事项:1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需要先以原审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核),仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作,以反审核为例,其它操作类同,不再赘述;2、对单据进行删除、作废时请慎重!如果已经产生了向下关联单证,将无法进行此操作。

◆步骤如下:1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面;2、系统进入图1.8界面,选取将要进行反审核的单证,点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按shift+f4;图1.94.2红字外购入库单的生成◆概述红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单据)的反向单据,代表物料的退货。

◆注意事项:红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的,只有数量上相反。

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