SAP采购订单维护操作手册

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sap采购订单税率维护

sap采购订单税率维护

sap采购订单税率维护
摘要:
1.SAP 采购订单税率维护简介
2.税率维护的具体操作步骤
3.常见问题及解决方法
4.总结和建议
正文:
SAP 采购订单税率维护是一个涉及采购订单中税率设置的过程。

在进行采购订单时,税率设置的正确与否关系到企业成本的核算和税务的合规性。

因此,熟练掌握SAP 采购订单税率维护的方法十分重要。

以下是SAP 采购订单税率维护的具体操作步骤:
1.登录SAP 系统,进入采购订单相关事务代码。

2.选择需要维护税率的采购订单,点击“显示详细信息”。

3.在采购订单详细信息页面,找到“税率”字段,点击“编辑”。

4.在弹出的编辑页面,输入正确的税率值,并保存。

5.如果需要批量维护税率,可以选择多个采购订单,点击“事务代码”菜单下的“批量维护税率”功能。

6.在弹出的批量维护页面,设置好相关参数,点击“执行”按钮,系统将自动维护所选采购订单的税率。

在实际操作过程中,可能会遇到一些常见问题,如税率设置不正确、无法保存等。

针对这些问题,可以采取以下解决方法:
1.检查税率设置的数值是否符合税法规定,如增值税税率、关税税率等。

2.确保采购订单的相关信息填写完整,如采购组织、采购员等。

3.如果无法保存,可能是系统权限问题,请与系统管理员联系。

4.如遇到其他问题,可参考SAP 官方文档或寻求专业人士的帮助。

总之,SAP 采购订单税率维护是企业日常采购活动中不可或缺的一环。

通过对税率的正确设置,有助于企业降低成本、提高运营效率,同时确保税务合规。

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点概述SAP MM模块是SAP系统中最受欢迎和广泛使用的模块之一。

在采购和库存管理方面,它提供了全面的业务流程功能。

其中,采购订单维护是SAP MM模块最重要的组成部分之一,本文将针对采购订单维护要点进行详细介绍。

采购订单的创建创建采购订单的目的创建采购订单通常是因为需要向供应商订购物料或服务。

采购订单是一份官方文件,对供应商和采购方都很重要。

通过采购订单,供应商可以了解客户需要什么,以及需求的数量和期限。

采购订单也是采购方内部的重要文档,有助于采购方掌握对供应商的采购状况,并帮助采购方及时进行库存和资金管理。

采购订单的创建方式SAP MM模块允许用户使用不同的方式来创建采购订单,具体包括:•直接输入采购订单•从请求询价中创建采购订单•从采购信息记录中创建采购订单•从采购需求中创建采购订单以上方法都有各自的优缺点,用户应根据实际情况选择最适合自己的方式进行采购订单的创建。

采购订单维护采购订单的常见维护问题在采购订单的维护过程中,可能会遇到以下常见问题:•订购数量不正确•采购价格不正确•送货地址不正确•付款方式不准确采购订单的维护非常重要,对于避免后续的物料和库存管理、成本和质量控制等方面的问题非常关键。

因此,必须保证采购订单的准确性和完整性。

采购订单信息的准确性采购订单的准确性有赖于各个数据的正确性。

业务操作人员在维护采购订单时,必须对订单信息进行仔细检查。

如果用户不确定某个数据是否正确,可以使用SAP MM模块提供的采购订单信息检查和修正功能。

更改采购订单在实际业务操作中,经常需要对已有的采购订单进行调整或更改。

通常采购订单更改的主要原因是用户输入了错误的数据或者在供应商、物料等方面发生了变化。

在更改采购订单的过程中,用户需要注意以下几点:•更改必须要遵守公司规定的政策和程序•更改应该在采购订单生效之前完成•更改可能会给供应商带来不便,要谨慎对待采购订单的关闭当采购订单完成订购的物品或者服务时,就需要将该采购订单标记为已完成,并且进行关闭。

SAPMM最终用户手册-采购订单维护.

SAPMM最终用户手册-采购订单维护.

凤竹纺织MM模块最终用户手册采购订单维护作者:曾云阳日期:2005-9-20版本:V1.0目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购订单的创建(ME21N) (4)2.1.1 手工直接创建采购订单(ME21N) (4)2.1.2 根据采购申请创建采购订单(ME21N) (9)2.1.3 根据询报价创建采购订单(ME21N) (19)2.2采购订单的更改(ME22N) (27)2.2.1 采购订单的更改(ME21N) (27)2.3采购订单的显示(ME23N) (31)2.3.1 采购订单的显示(ME23N) (31)2.4采购订单的批量维护(MEMASSPO) (34)2.4.1 采购订单的批量维护(MEMASSPO) (34)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册,指导最终用户在进行采购订单维护的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的采购订单创建、更改、显示及批量维护的操作内容,其采购订单维护主要有:采购订单创建:分为手工直接创建采购订单、根据采购申请创建采购订单与根据询报价创建采购订单;采购订单更改;采购订单显示;采购订单批量维护;1.3 文档的保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上,其目录为:\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\采购订单维护V1.02 操作内容2.1 采购订单的创建(ME21N)2.1.1 手工直接创建采购订单(ME21N)前提:若未需通过采购申请与询报价的系统操作过程,而要下达采购订单时,可通过手工直接创建采购订单时,操作人员则依此在系统中进行采购订单的创建。

路径:ME21N - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> 已知供应商/供应步骤1-选择采购订单创建的事务代码用鼠标选中目录中的ME21N-已知供应商/供应工厂,双击鼠标左键可进入采购订单创建的初始屏幕步骤2-采购订单初始屏幕内容维护下拉菜单,通过下拉菜单,选择下拉菜单,选择下拉菜单,选择下拉菜单,选择下拉菜单,选择单击,维护价格步骤3-采购订单价格维护步骤4-采购订单价格税率维护 单击或回车,进入税率维护下拉菜单,选择单击,检查采购订单是否有其它关键问题,弹出信息框如下信息提示为黄色标识,不影响采购订单的创建,若为红色标识不可创建采购订单,认为信息提示无误后,单击,进行采购订单的保存单击后手工创建采采购购订单完毕。

SAP-R3-MM操作指南-KUM-MM-011采购信息记录维护操作手册

SAP-R3-MM操作指南-KUM-MM-011采购信息记录维护操作手册

赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:采购信息记录维护操作手册文档号:KUM-MM-011定稿日期:2008-10-25版本号:V1.01.目的:在系统中创建、更改、显示、删除采购信息记录,指导相关业务人员在系统中的实际操作2.适用范围:采购3.相关流程:TB-TP-MM-0113.采购部门在采购信息记录4.内容概述:采购员填写《采购信息记录收集单》,交由采购经理审批,采购经理审批后,由指定的采购员在SAP 系统中维护采购信息记录。

5、操作步骤:5.1创建采购信息记录系统路径SAP 菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ ME11-创建事务码ME11按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕:输入事务代码点击此处或按事务码“ME11”按“回车键”后进入创建采购信息记录的初始屏幕供应商:输入供应商代码物料:100029采购组织 4723工厂 4723信息类别(标准、外协加工等)。

除了苏州作为外协加工供应商对于泸州工厂来说要创建“外协加工”信息记录外,其他都为“标准”信息记录。

创建方法相同。

注意:若要记录某供应商和一个物料组的信息记录,则不输入物料编码。

这里以标准信息记录为例,回车或点击左上方,进入创建采购信息记录一般数据界面如果采购订单单位与基本单位不同,可以在此维护,并维护转换因子,回车或勾选左上方,进入采购组织数据1计划交货时间:一般可以根据供应商通常的交货时间来预估,创建采购订单时可以更改标准数量:采购订单最小数量,一般填写“1”采购组:采购物料的采购组代码净价:物料计划采购价格税代码:根据相应的税代码进行维护,如J1为17%的进项税GR-Bsd IV:勾选表示在收货后才能做发票校验点击保存,显示下图:若有报价可以参考,则此处可以填写回车进入下一界面:若有其他信息要记录,可以记录在附注记录信息。

回车,点击“是”,保存信息记录。

系统提示5.2 更改采购信息记录系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ME12-更改事务码ME12输入事务码或者点击路径菜单进入修改界面:输入供应商、物料、采购组织、工厂,或者直接查找信息记录号,回车或点击执行根据已经创建好的采购信息记录,进行相应的字段值更改,最后保存即可。

SAP采购系统操作手册

SAP采购系统操作手册

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建,采购申请的确认,采购申请分配货源,采购申请转采购订单,采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码,点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中,输入物料号,输入数量,输入申请工厂,回车,系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮,对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息,进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮,对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号,进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码,进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面,通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入:科目分配类别U未知的;在项目中输入:项目类别D服务。

输入服务短文本;数量;单位;交货日期;物料组:9002;工厂;采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号,输入数量与总价,点击回车,系统带出服务短文本。

点击按钮,检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后,点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码,进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别:A资产。

输入短文本;数量;交货日期;物料组:9001;工厂;采购组:301.点击回车按钮,弹出科目分配页签,维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框,选中申请的资产后,点击回车。

选择完资产之后,点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格,点击回车。

在科目分配页签查看,总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮,进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码,进入创建采购申请的主界面。

sap自学系列-采购主数据维护业务流程

sap自学系列-采购主数据维护业务流程

业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号:BPP-MM03版本:V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务姓名签字日期联翔部品(光电科技)关键用户联翔部品(光电科技)流程所有人联翔光机关键用户联翔光机流程所有人联翔显示关键用户联翔显示流程所有人SAP外部顾问联翔项目经理SAP外部项目经理1. 业务流程目的:采购主数据维护主要指采购价格的维护,以及系统中的货源清单和配额分配的维护。

2. 业务流程的相关原则:2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。

包含以下三种数据:(1)信息记录–主要包含采购价格、价格条件(交货费用、关税等)、交货提前期及一些采购控制字段;(2)货源清单–主要指物料的合格供应商清单,指定哪些供应商或者框架协议是可用的;(3)配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例;2.2采购主数据维护的组织级别:(1)信息记录–在采购组织级别,根据不同的采购组织,为不同的工厂维护信息纪录;(2)货源清单–维护在工厂的级别,即对同一物料,可以在不同的工厂维护不同的货源清单;(3)配额分配 - 在工厂级别维护,同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配;2.3采购主数据维护的范围:本流程中采购主数据维护的范围是:进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。

2.4 采购主数据维护的注意事项:(1)采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责,保证维护权限的集中;(2)采购主数据的维护必需由采购员提交申请表,经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统;(3)采购主数据维护员录入采购价格后,定期从系统中打印出所维护的价格,经人工检查后由采购主管签字确认后存档;(4)对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护,不在本流程中体现,参考相应的外部流程。

sap采购订单税率维护

sap采购订单税率维护
摘要:
1.SAP 采购订单概述
2.税率维护的重要性
3.税率维护的操作步骤
4.注意事项和常见问题
正文:
一、SAP 采购订单概述
SAP 是一款全球领先的企业资源规划(ERP)软件,广泛应用于各行各业。

采购订单是SAP 中的一个重要模块,主要用于管理企业的采购业务。

通过采购订单,企业可以有效地控制采购过程,降低采购成本,提高采购效率。

二、税率维护的重要性
税率是影响企业采购成本的一个重要因素。

在我国,税收政策时常发生变化,因此,对于企业而言,及时更新和维护采购订单中的税率至关重要。

这不仅可以确保企业遵循国家税收法规,还可以帮助企业规避税收风险,降低采购成本。

三、税率维护的操作步骤
1.登录SAP 系统,进入采购订单模块。

2.选择需要维护税率的采购订单,点击“编辑”按钮。

3.在采购订单详细页面,找到“税率”字段。

4.输入正确的税率,并确保与国家税收政策相符。

5.保存并关闭采购订单,完成税率维护。

四、注意事项和常见问题
1.税率维护应由具备相关权限的人员进行,以确保数据安全。

2.税率维护应及时进行,以避免影响采购订单的执行。

3.在维护税率时,应确保税率与国家税收政策相符,避免产生税收风险。

sap采购使用手册

sap采购使用手册摘要:1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文:一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南,旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。

该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法,适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。

二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容:1.采购申请:详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请,以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。

2.询价:阐述了如何执行询价操作,包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。

3.报价:介绍了如何创建、编辑和审批报价,以及如何比较和选择最佳报价。

4.合同:说明了如何创建、执行和终止合同,以及如何管理合同的各项条款和条件。

5.收货:讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量,以及如何办理验收手续。

6.付款:介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。

三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用,用户需要:1.认真阅读手册内容,了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。

2.在实际操作中按照手册的指导进行,遇到问题时查阅手册,找到解决方案。

3.不断总结经验,提高自己的操作技能和效率。

四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点:1.系统性强:手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面,用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。

2.易学易用:手册采用简洁明了的语言,用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。

3.实用性强:手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中,能够帮助用户提高工作效率和效果。

4.更新及时:随着SAP 采购模块的升级和更新,手册内容也会不断完善和更新,确保用户能够掌握最新的操作方法。

(仅供参考)SAP系统采购订单操作

采购订单流程1、目的:处理采购业务2、适用范围:所有采购业务的处理3、文件内容概述:⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1700)⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建:5300000001⑵ 创建采购订单(有两种方式创建采购定单)① 根据采购申请单创建采购订单(查询采购申请单事务码:ME5A)系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:单击“”选择变式按钮,选择“采购申请”,进入下一屏幕:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号,则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车,进入下一界面:将鼠标放置采购申请号10000089上方,按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内,进入下一界面:特别说明:●如果此采购申请单没有分配供应商,则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中,则字段“A”输入:K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的,则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单;如果采购申请单是第三方销售产生的,则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单,不能多次创建,所以更改采购数量一定要谨慎。

保存,系统提示:② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:① 供应商:1700 ② 维护“抬头”参数:“机构数据”视图:栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数: 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中,则输入K(成本中心)物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数:可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录,则需要维护“条件”视图:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX(总价格) PBXX或PB00(总价格)价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”;普通发票则输入“总价”保存,系统提示:⑶ 对采购订单收货:有两种收货的方式:A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存,只是反映到GR冻结库存,待物料检验合格之后再下达冻结库存,增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解:方式A:收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动(MIGO)事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:“采购订单”字段输入:4500000101“移动类型”:101(按采购定单收货到库存) (移动类型102:冲销101)回车,屏幕如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理,则必须输入批次;没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理,则必须输入生产日期,否则不需维护保存时提示,产生了物料凭证和财务凭证。

sap采购使用手册

sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划(ERP)系统中的一个重要模块,它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化,提高采购效率,降低采购成本。

通过与供应商进行电子化协作,实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。

二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段:需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。

通过系统整合,企业可以实现采购流程的可视化管理,提高流程透明度,便于监控和优化采购过程。

三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理:包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。

2.采购申请与审批:实现采购申请的电子化提交、审批及分配。

3.采购订单管理:生成、修改、查询、取消采购订单,支持多种订单格式和采购方式。

4.合同管理:采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。

5.收货与验收:实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。

6.付款管理:根据采购订单和合同,进行款项支付及结算。

四、采购策略与优化1.战略采购:通过制定采购战略,优化供应商结构,降低采购成本。

2.采购协同:与供应商建立协同合作关系,提高采购效率。

3.供应链金融:利用供应链金融工具,优化采购资金流。

五、采购风险管理1.供应商风险:包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。

2.价格风险:通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。

3.供应中断风险:制定应急预案,确保供应链稳定。

六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧,帮助用户熟练掌握系统使用。

七、系统配置与维护1.系统配置:根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。

2.系统维护:定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。

八、数据迁移与集成1.数据迁移:将原有系统数据导入SAP采购模块。

2.数据集成:与其他业务系统(如财务、库存管理等)实现数据交换和共享。

九、培训与实施支持1.用户培训:针对不同角色,提供系统操作、流程应用等方面的培训。

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SAP User Man ual
Raw Material Order
SD.03.03.01
October 20, 2015
HVCCC SAP Project
Process ID MM.02.03.01
Process
Name
Purchase Order
Process
Owner
Purchase Order For Production
Created Date 2015.10.20 Prerequisites Purchase Order process
Tran sacti on
Code
SAP Menu
ME21N
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Prepared by Tran sacti on Name
SAP菜单物流物料管理采购采购订单 ME21N
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* 矽 ME22 - Change Purchase Order
,® ME22N - Change Purease Order -® ME25 -生威帯决定貨櫃的订单 * &HESB”订单:分用啲申请 * 0 ME21 *创建系胸订单 * Q MEZ3H - Dsplsy Purchase Order ' & MEB0FN -采夠订单情左 * 0ME2L-找供应商分类采购订单 * & ME2M -采蜩订卑拽捌料
Operati on Procedure
Tran sacti on
Code MN21N Tran sacti on Name Create Purchase Order Operati on
No. 01 Scree n Title Start Scree n
Operati on
Procedure
1、采购类型:NB生产性物料
NE非生产性物料
2、输入供应商代码、凭证日期(订单生效日期)
3、选择机构数据维护以下字段
采购组织:CN50
采购组:Z01 —生产物料Z0A —非生产性物料
公司代码:CN50
4、项目类别:
标准物料:空
外协加工:L
寄售零件:K
5、输入零件号敲击回传键,系统会自动带出物料主数据信息(零件描述、单位……)
6、输入订单数量
7、选择收货仓库
标准物料:1100 RM Warehouse
委外物料:P100 MFG HEX&HVAC
8、检查订单,信息无误则保存,记录下采购单号。

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