企业财务自查报告4篇

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财务工作自查报告(精选12篇)

财务工作自查报告(精选12篇)

财务工作自查报告(精选12篇)财务工作篇1本年度,我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经区物价局、区教育局审核通过。

现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下:一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室,配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。

公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过我园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理1、幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。

各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。

所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

五、本年度收支情况:1、春季学期:幼儿入园数共20人,学杂费总收: 26000元。

总支:元。

结余:元。

2、秋季学期:幼儿入园数共42人,学杂费总收:54600元。

总支:元。

结余:元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正常运行,努力把我园办成一流的幼儿园,让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

财务工作自查报告篇2一、学校基本情况:x县x小学地处柳州市西北面,位于x县最南端,距县城约60多公里,与x县x镇相邻。

企业财务自查报告(15篇)

企业财务自查报告(15篇)

企业财务自查报告(15篇)企业财务自查报告1我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。

建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。

无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

财务自查报告

财务自查报告

财务自查报告•相关推荐财务自查报告(精选21篇)随着社会一步步向前发展,报告的使用成为日常生活的常态,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。

写起报告来就毫无头绪?下面是小编帮大家整理的财务自查报告,希望能够帮助到大家。

财务自查报告篇1根据镇政府的安排,XX村财务经村两委自查,现将自查结果报告如下:一、基本情况:XX村共8个生产小组,510户,共2100人左右,两委班子成员共8名。

村里无村办集体企业。

二、财务状况:根据镇政府具体安排,结合我村实际情况,村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查:1、在财务审批程序方面,村委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,按照“4+2+1”工作法进行决策。

在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。

2、民主理财监督管理情况:以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。

村理财小组成员由3人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。

使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。

3、各项收入、支出清查结果:就村委员会20xx年的收入、支出进行统计清查。

集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。

我村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。

三、存在的问题:近年来,镇政府推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效。

但是,我村财务管理还存在一定的问题和不足,主要表现在:报账不及时。

由于各方面原因,我村财务支出项目、款额,与镇政府对接不够及时。

四、对策:通过这次清理工作,村两委对财务管理都很重视,在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度,在财务决策上发挥了民主监督作用,但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远,经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫:1、加强村级资产管理,努力控制非生产性支出。

财务人员自检的自查报告(5篇)

财务人员自检的自查报告(5篇)

财务人员自检的自查报告(5篇)财务人员自检的自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣扬力度,扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求,准时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得肯定成效。

现将自查状况汇报如下。

一、仔细开展自查上报工作市清查办公室根据市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣扬。

对工作进展状况准时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了清理银行账户和“小金库”及规范非税收入举报电话,使单位清晰、群众了解,让社会公开监督。

现已接到举报电话4起,对2起准时进行了处理,2起在处理过程中。

宣扬了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位准时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的看法,一把手负总责,分管领导详细抓,组织人员,周密支配,细心部署,仔细贯彻会议精神,严格根据清理工作要求,对本单位的状况仔细清理,照实申报,绝不能走过场。

三是仔细审核。

对各单位申报状况,根据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发觉问题,准时订正。

如市大路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已准时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报,清理办公室依据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神,行动快速,准时开展工作,沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。

财务人员工作作风的自查报告范文11篇

财务人员工作作风的自查报告范文11篇

财务人员工作作风的自查报告范文11篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务科作风建设自查报告

财务科作风建设自查报告

【导语】⾃查报告中的⽂字表述要实事求是,既要肯定成绩,⼜不能虚报浮夸,凡是⽤数据来说明的事项,数据必须真实准确。

以下是整理的财务科作风建设⾃查报告,欢迎阅读!财务科作风建设⾃查报告篇⼀ 我分管财务⼯作。

下⾯我将XXXX年⼀季度党风廉政建设执⾏情况汇报如下,如有不当、不实、不⾜之处,请领导及同志们批评指正,我将本着有则改之,⽆则加勉,虚⼼诚恳接受。

⼀、能够做到严于律⼰,廉洁⾃律 我能严格遵守《中国共产党党员领导⼲部廉洁从政若⼲准则(试⾏)》以及中纪委五次全会提出的进⼀步规范领导⼲部廉洁从严的“六项规定”。

凡要求别⼈做到的,⾃⼰⾸先要做到;要求别⼈不做的,⾃⼰绝对不做。

真正做到⾃重、⾃省、⾃警、⾃励,始终保持共产党⼈的政治本⾊。

在⽣活上严格要求⾃⼰,不搞特殊化、没有收受礼品、钱物;严格遵守财经纪律,敢于抵制各种不正之风和腐败⾏为,能严格要求⾃⼰的亲属,使他们也能够带头执⾏各项规定,认真落实党内监督“五项制度”,按时缴纳廉政保证⾦,努⼒做到勤政廉政。

⼆、⾃觉地加强党风党纪学习和廉政教育,从思想上⾼度重视廉政建设 扎实开展党性党风党纪学习和廉政教育,是反腐倡廉的重要措施,是固本奠基之策。

在改⾰开放和建设社会主义市场经济的新形势下,对党员、⼲部尤其是领导⼲部不适时机的加强廉政建设学习更为重要。

⼀季度,我能认真学习“三个代表”重要思想,认真学习胡锦涛、吴关正在中纪委三次全会上的讲话和省、市、区纪委会议精神,认真学习了《党内监督条例》和《纪律处分条例》,不断地加强⾃⾝修养,牢固树⽴起马克思主义的世界观、⼈⽣观、价值观,牢固树⽴全⼼全意为⼈民服务的宗旨,时刻⽤共产党员的⾼标准严格要求⾃⼰,约束⾃⼰,练好⾃⾝内功,增强拒腐防变的⾃觉性。

三、按照组织要求,分⼯负责的原则,强化监督 ⼀季度,加强全局固定资产的管理⼒度,通过清产核资,规范了固定资产的管理。

,进⾏票证检查,强化了财务监督,规范记账程序、科⽬,落实了财经纪律。

财务自查报告及整改措施(7篇)

财务自查报告及整改措施(7篇)

财务自查报告及整改措施(7篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2024年财政财务收支情况自查报告(三篇)

2024年财政财务收支情况自查报告(三篇)

2024年财政财务收支情况自查报告xx卫生局:根据县局《关于县乡医疗卫生单位xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,xx卫生院按照自查的范围和项目,结合本院xx 年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。

先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。

医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况:xx年本院总收入为1004万元。

其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。

财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。

3、全年支出情况: xx年本院总支出990万元。

其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。

按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。

;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。

4、xx年收支结余:xx年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况:由于本院业务用房xx年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的xx门诊(1-xx月)xx门诊部(1-xx月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。

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企业财务自查报告4篇
*目录企业财务自查报告商贸企业财务大检查的自查报告商贸企
业财务大检查的自查报告大众版企业财务自查报告
××县商业局:
按县局的部署,我们于9月末组成专门班子,依照检查提纲
列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查,
到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告
如下:
(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员
的工作、奖金开支,全部列入管理费用。1至8月份共支付11960
元。
(二)今年春节时,公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛
肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品,只收一部分钱,将8162元差
额全部列入经营费用核销。
(三)年初在发放劳动保护用品时,违纪为每名职工发衣料一
块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。
(四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有在
职工福利费项下列支,也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经
理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,
于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告,请予审查。
××县百货公司
20x×年×月×日
[商贸企业财务大检查的自查报告]企业财务自查报告(2) |
范例
××百货公司财务大检查的自查报告
××县商业局:
按县局的部署,我们于9月末组成专门班子,依照检查提纲
列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查,
到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告
如下:
(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人
员的工作、奖金开支,全部列入管理费用。1至8月份共支付11960
元。
(二)今年春节时,公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、
牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品,只收一部分钱,将8162元
差额全部列入经营费用核销。
(三)年初在发放劳动保护用品时,违纪为每名职工发衣料
一块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。
(四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有
在职工福利费项下列支,也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经
理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,
于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告,请予审查。
××县百货公司
199×年×月×日
[商贸企业财务大检查的自查报告sub-info" id="sub3">企业财
务自查报告(3) | ××县商业局:
按县局的部署,我们于9月末组成专门班子,依照检查提纲
列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查,
到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告
如下:
(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员
的工作、奖金开支,全部列入管理费用。1至8月份共支付11960
元。
(三)年初在发放劳动保护用品时,违纪为每名职工发衣料一
块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。
(四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有在
职工福利费项下列支,也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经
理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,
于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告,请予审查。
××县百货公司
xxxx年×月×日
[大众版企业财务自查报告sub-info" id="sub4">企业财务自查
报告(4) | 一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[XX]109 号《关于在深圳辖区上市公
司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下
简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关
具体问题的描述,我司XX 年11 月20 日前开展了第一阶段
的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期
限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我
们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外
聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检
查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应
达到以下要求:
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务
管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务
相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技
能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性
安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以
完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制
度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认
定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的
规定,责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度
,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、
考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会
审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信
息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系
统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公
司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算
化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信
息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制
符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核
算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;
应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征
和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报
表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代
替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架
构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,
及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统
计,了解会计人员是否具备从业资格;在XX 年12 月份公司组
织安排了“财务部门XX 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求(二),自查中公司根据 《深圳证券交易
所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、
《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理
办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的
规定,具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:
《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继
续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
企业财务自查报告

*l

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