县审计局工作总结(通用12篇)

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县审计局年度工作总结

县审计局年度工作总结

县审计局年度工作总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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县审计局工作总结[工作范文]

县审计局工作总结[工作范文]

县审计局工作总结篇一:县审计局20XX年工作总结20XX年工作安排县审计局20XX年工作总结20XX年工作安排20XX年我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻十七大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。

按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强“人、法、技”建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。

进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建“小康习水、和谐习水”作出了巨大的努力。

现将一年来的工作情况总结如下:一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。

为了深入贯彻十七大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十七大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到四渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。

支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;(三)开展好党的基层组织建设年活动。

年度县审计局工作总结_审计局工作总结

年度县审计局工作总结_审计局工作总结

年度县审计局工作总结_审计局工作总结一、工作回顾过去一年,我县审计局团结一致,勤奋工作,扎实推进各项审计工作。

我们坚持依法依规,全面整改,深化改革,加强作风建设,努力提高审计工作的质量和效益,取得了一定的成绩。

(一)审计工作总体情况1.开展审计项目:按照上级要求,本年度共开展审计项目153个,涉及各行业、各系统,在审计历程中,我们深入基层,调查研究,提前了解审计对象情况,运用审计方法,全面深入地开展审计工作。

2.完成审计任务:本年度共完成审计任务122个,取得了阶段性成果。

在审计过程中,我们严格遵守职业操守,坚持独立性原则,公正、客观地开展审计工作,为县委、县政府提供了重要的决策依据。

3.发现问题建议:在审计工作中,我们发现了一些问题,并提出了相应的整改建议。

涉及财务管理、资金使用等方面问题较多,涉及金额较大的问题已及时报告相关部门进行处理,为强化财务管理、规范资金使用起到了积极的促进作用。

4.整改落实情况:针对审计发现的问题,我们及时通报了相关部门,并要求其限期整改。

截止目前,已有98%的问题得到了整改,对整改不力的单位我们密切跟进,及时予以约谈,确保问题得到解决。

(二)工作亮点1.强化自身建设:本年度,我们注重加强自身建设,严格执行内部管理制度,推行科学的绩效考核,提高干部职工的业务素质,加强队伍建设,使审计局的全体干部职工更加团结进取、昂扬向上。

2.提升工作质量:我们注重加强内部质量控制,加强审计方法研究,全面推行审计标准化。

在审计工作中,我们通过深入细致的调查研究,精确把握审计对象的经营状况,提高了审计工作的准确性和可靠性,得到了广大领导的高度评价。

3.加强宣传工作:为加强与社会的联系,我们积极向社会宣传我县审计工作的成果,提高了社会对审计工作的认识和了解度。

我们还加强了对干部职工的培训和教育,提升了干部职工的政治觉悟和大局意识。

二、存在的问题虽然我们取得了一些成绩,但在工作中还存在一些问题,主要表现在以下几个方面:1.部分单位对审计工作重视不够,配合度不高,在整改落实过程中存在拖延、敷衍等情况。

县审计局工作总结和工作意见_县审计局个人工作总结

县审计局工作总结和工作意见_县审计局个人工作总结

县审计局工作总结和工作意见_县审计局个人工作总结尊敬的领导:时光荏苒,转眼之间,已经到了本年度的工作总结的时刻。

在过去的一年里,我在县审计局的工作岗位上勤奋努力、迎难而上,取得了一定的成绩。

在此,我将对自己的工作进行总结,并提出一些个人的工作意见,以供参考。

一、工作总结在过去的一年里,我按照局领导的要求,兢兢业业、努力工作。

在工作方面,我主要从以下几个方面做了总结:1. 职责履行:我根据工作要求,认真履行自己的岗位职责。

在日常工作中,我严格执行工作流程、制定好工作计划,并按时完成任务。

我注重审核工作的全面性和客观性,对每一个审计项目进行深入分析,并提出了详细的审计意见和工作报告。

3. 团队协作:我注重与同事之间的合作和交流。

在工作中,我积极主动与其他审计人员进行沟通和协作,共同解决工作中的问题,提高工作效率。

在项目执行过程中,我认真负责,积极参与,发挥自己应有的作用,使得整个团队能够顺利完成任务。

4. 业绩突出:在过去的一年里,我完成了部门下达的各项任务,并取得了一些突出的业绩。

在审计过程中,我发现了一些重大的审计问题,并及时提出了合理的解决方案,帮助单位改进了财务管理制度,节约了财政资金。

我还通过深入调研和了解,为单位提供了一些建设性的建议,受到了单位领导的肯定。

二、工作意见在过去的一年里,我在工作中也遇到了一些问题和困难。

以下是我对工作中存在的问题,以及一些建设性意见的总结:1. 人员配备:在工作过程中,我发现我们部门的人手配备相对不足,导致工作量较大、压力较大。

建议增加部门的人员配置,以提高工作效率,保证工作质量。

2. 信息化建设:随着社会的快速发展,信息技术的应用,对工作提出了新的要求。

目前我们部门的信息化建设还比较滞后,希望能加快推进信息化建设,提高工作效率和服务质量。

3. 团队凝聚力:团队凝聚力对于一个部门的发展至关重要。

我们部门的团队凝聚力还有待加强。

建议加强组织建设,通过加强交流和团队活动,提高团队的凝聚力和战斗力。

xx年县审计局审计工作总结范文

xx年县审计局审计工作总结范文

经过一个年度的努力工作,xx年县审计局完成了各项检查和审计任务。

在这一过程中,我们扎实地完成了各项工作任务,不断推进审计工作质量和效率的提升。

现在,我将总结这一年度的审计工作,并对工作中存在的问题进行剖析和分析,以期为更好的工作做好准备。

一、工作完成情况在这一年度的审计工作中,我们共进行了各种类型的审计,包括全面审计、专项审计和财务审计等。

我们的审计涵盖了政府部门、开发企业、金融机构和社会团体等各个领域。

在这些审计过程中,我们发现和指出了许多问题,并对问题进行了跟踪监督,以确保问题的及时解决。

我们还深入分析了审计数据和资料,为我局的下一步工作提供了可靠的决策支持和指导。

二、工作成绩这一年度的审计工作中,我们发现和指出了许多问题,并通过跟踪监督和咨询指导等方式,推进了题的解决和整改。

同时,我们还积极针对各种问题,提出了对策和建议,推动了相关工作的改进和提升。

我们以高质量的审计工作,赢得了政府和社会的高度评价,并在群众中树立了良好的口碑和信誉。

三、工作不足在这一年度的审计工作中,我们也遇到了一些问题,表现为审计质量的不稳定和工作效率的提升空间。

其中一些原因包括审计工作中某些环节存在纰漏,审计人员的专业水平不够高,缺乏一些必要的技能和经验等。

为了解决这些问题,我们需要加强人员的培训和学习,提高他们的专业能力和素质,发挥他们的潜力和优势。

同时,我们也需要不断改进和完善审计工作的流程和制度,提高审计效率和准确性,满足社会的审计需求。

四、工作展望在接下来的工作中,我们将进一步加强对审计工作的质量和效率的把控,提高专业能力和素质,不断完善审计工作的流程和制度。

我们还将采取措施,优化工作环境和条件,提高审计人员的工作积极性和干劲。

同时,我们也将加强和政府和社会的沟通与合作,发挥审计工作的作用和价值,服务于国家和社会的经济建设和发展计划。

xx年县审计局在这一年度的工作中,完成了各项审计任务。

我们在工作中不断完善自我,推动了审计工作质量和效率的提升,为政府和社会的经济建设和发展做出了重要的贡献。

县审计局年度工作总结范文_审计局工作总结

县审计局年度工作总结范文_审计局工作总结

县审计局年度工作总结范文_审计局工作总结我局于2021年度认真履行职责,围绕县委县政府的中心工作,全力推进审计工作。

在县委、县政府的关心支持下,我局在年度工作中完成了各项工作任务,并取得了一定的成绩。

一、主要工作完成情况(一)贯彻落实上级工作部署我局按照上级审计部门的工作部署和要求,及时传达落实上级文件精神,开展有针对性的工作,确保各项工作有序推进。

(二)年度审计计划完成情况我局在制定年度审计计划时,充分考虑了上级审计部门的意见和要求,以及各级政府工作需要。

经过科学论证和周密计划,全年共完成了XX项审计工作,其中行政审计XX项、财务审计XX项、项目审计XX项等。

在工作中,我局注重实际情况,强化对审计对象的重点、难点问题的关注,确保审计工作取得实际成效。

(三)审计成果运用我局在进行审计工作的同时,积极利用审计工作中获得的经验教训、风险提示等内容,向审计对象提出改进建议,推动问题得到及时解决。

同时,我局注重把握审计结果的政治、法律、经济、社会效益等多重作用,将审计结果作为重要的政府决策参考,为政府管理部门提供参考数据和意见建议。

(四)审计质量控制我局在审计工作中注重质量控制,加强了对审计工作各环节的质量监控,确保审计工作的全面、真实、客观,保证了审计结果的科学、准确和可信度,为保障审计工作顺利进行提供了坚实的保障。

二、存在的问题及对策(一)审计工作中人员管理存在不足我局缺少熟悉业务的审计人员,导致工作效率较低。

我局将加强人员培训,提高员工综合素质,加强组织管理,提高工作效率。

我局在审计工作中,流程不完善,条理不清晰,导致工作效率低下。

我局将加强流程管理,明确工作条例,规范工作流程,提高审计质量和效率,为政府管理提供更好的服务。

三、工作展望我局在今后工作中,将继续围绕落实中央和省、市、县委、县政府部署,加强对扶贫攻坚、生态环境保护、乡村振兴、基础设施建设等领域的审计工作,加强与其他工作部门的协作,全面规范审计工作流程,提高工作效率,确保审计工作发挥作用,为政府决策提供有力支撑。

2024年县审计局工作总结_审计局工作总结

2024年县审计局工作总结_审计局工作总结2024年,县审计局在县委、县政府的正确领导下,团结一致,攻坚克难,不断加强自身建设,充分发挥审计监督职能,取得了显著的成绩。

现将2024年度的工作总结如下:一、强化组织建设,提升队伍素质2024年,县审计局围绕“建设过硬队伍、提高工作质量”的目标,加大了组织建设的力度。

我们抓好队伍建设,注重干部职工的学习和培训,确保干部队伍的专业素质和业务水平不断提高。

我们还加强了绩效考核管理,激励干部职工不断提升审计监督水平。

二、加强制度建设,规范工作程序在工作过程中,我们不断完善制度建设,严格执行相关规定和程序。

明确审计工作的各项流程,细化工作的具体步骤,确保审计工作的程序合法、规范。

我们还建立了健全的考核评价制度,优化了工作流程,提高了审计工作的效率和质量。

三、突出重点领域,加强重点监督县审计局根据工作实际,针对重点领域和重点项目,加强了审计监督力度。

重点监督了财政资金使用、国有资产管理、重要基础设施建设项目等领域,发现和纠正了一批违纪违法问题,为县委、县政府决策提供了重要的参考依据。

四、加强对财政资金的监督,保障资金安全2024年,县审计局开展了严格的财政资金监督工作,加大了对财政资金使用的监督力度,确保了财政资金的安全和合理使用。

我们还对各乡镇、部门的预算执行情况进行了审计监督,及时发现和解决了一些不正常的财政支出情况,有效保障了财政资金的安全。

五、强化风险防范意识,提升综合风险管理水平在工作中,县审计局高度重视风险防范工作,注重综合风险管理。

我们建立了风险评估和监测机制,及时发现和解决了一些潜在的风险问题,为县委、县政府的决策提供了重要的参考意见。

2024年,县审计局在县委、县政府的正确领导下,始终坚持以人民为中心的发展思想,认真履行监督职责,努力提高审计工作的质量和效益,取得了明显的成效。

2025年,我们将继续发扬“实事求是、开拓创新、严谨务实、科学发展”的审计精神,加强自身建设,推动审计工作再上新台阶。

审计局年终总结15篇

【第1篇】审计局2023年终工作总结改进审计手段 2023年,xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计,积极探索政府负债预警机制,提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。

1-11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计,查出违规金额336万元。

经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据,列入干部考核廉政档案。

注重查处大要案 2023年,xx县审计局按照“全面审计、突出重点”的要求,审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。

加强指导 2023年7月份,xx县审计局组织55位同志参加市内审协会业务知识培训,8月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀项目参加市级评优,组织内审科研论文撰写和评选。

审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会,杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展》的工作报告。

报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求,大会还安排了典型发言和论文交流。

审计项目的试点工作 2023年,xx县审计局根据年初计划安排,每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。

试点取得良好成效,并就试点的经验召开业务会进行交流探讨,逐步加以完善和规范。

建立健全审计复核制度 2023年,xx县审计局为完善审计质量控制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。

《办法》进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增强责任意识和质量意识。

县审计局工作总结报告范文_审计局工作总结

县审计局工作总结报告范文_审计局工作总结尊敬的局领导:经过一年的努力,我们县审计局圆满完成了上级交办的各项任务,取得了一定的成绩。

现将我局一年来工作情况做出简要总结:一、加强机构建设,提升队伍素质。

1、贯彻落实了上级有关机构改革的决策,根据实际情况,对我局各部门职责进行了适当调整,优化了机构,提高了工作效率和工作质量。

2、针对干部队伍建设问题,我们按照中央和省委对干部队伍的要求,采取了培训、讲座、实践、考察等多种形式,增强了干部的综合素质和业务能力。

二、加强业务学习,提高审计质量。

1、针对年初国家审计署下发的2021年审计工作重点和业务规范,组织干部开展学习研究,并依托培训基地组织学员参加相关的培训和考试,从各个方面提高了审计人员的业务水平和综合素质。

2、努力加强业务创新,采用数据分析、风险评估、预警机制等先进的审计技术,提高审计工作的效率和精度,为领导提供了有力的决策依据。

三、加强对外交流,展示我局形象。

1、积极参加各级审计机构的培训和交流活动,充分了解业务发展趋势和规范要求,依据实际情况找准发展方向。

2、与相关机构建立良好的联络机制,深化合作,推动各项审计工作的顺利开展。

同时,积极通过网络平台宣传我局的工作成果和形象。

四、加强纪律建设,强化风险防范。

1、严格落实国家、省、市关于内部控制和风险管理的各项规定和要求,确保工作的规范和合法性。

2、坚持从严管理,加强对干部队伍的纪律教育和约束,突出廉洁自律,监督各项工作的顺利开展。

同时,积极开展对重点工作环节的风险评估和防范工作,提高了工作的安全和稳定性。

集中以上述问题,我们相信,在县委、县政府的正确领导下,在全体干部努力拼搏下,我们的审计工作一定会取得更大的成绩!特此报告。

审计局季度工作总结10篇

审计局季度工作总结10篇审计局季度工作总结篇1在过去的一年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进__财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

现对本年度完成的工作做如下总结:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务在具体工作中对__是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。

三、对__的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。

根据__经济活动特点,今年审计的主要内容有:对__的各项收入进行了审核,内审小组认为__的所有收入都及时入账,并纳入了__的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移__收入的情况。

对__的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理;对于__的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;对__的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。

在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题;全面审计,突出重点。

对__的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。

在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

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加强领导干部经济责任审计,全年完成经责审计项目10个,查出违规金额2575万元,管理不规范金额29707万元,应交财政260_5万元,责令清退违规发放津补贴95、4万元。

深化经济责任审计评价机制建设,在20XX年在镇(街)实施经责审计量化评价的基础上,今年继续围绕“一观三化一廉”核心内容,结合部门实际,拟定量化指标,在卫生局等单位进行部门试点量化评价工作,并取得了经验。

根据省厅统一部署,开展了公务支出公款消费专项审计,组织全县81家一级预算单位开展自查,并对28家单位进行抽查。

审计表明我县从严控制公款消费取得了成效,28家单位公务接待费、因公出国(境)费和会议费分别下降54、5%、30%和60。

9%,但也发现部分部分单位存在公务支出经费使用不规范、制度执行不严肃和管理不完善等问题,并针对存在问题的单位,相应作出《审计决定》10个,责成清退违规发放津补贴及个人车补共计46、60万元。

审计报告得到县委书记的批示,要求有关部门单位要根据审计发现问题迅速进行整改,做到规范运行。

并推动县政府出台了《关于建立健全公务支出公款消费审计制度的意见》,使公务支出公款消费的审计监督更加制度化规范化。

(三)强化投资项目监督。

加大对政府投资项目的监督力度,为规范工程管理、提高政府投资效益严把审计关口,完成了保障性安居工程、三塘隧洞分洪应急工程、瓯北西段标准堤工程、瓯江治理工程等4个投资项目的审计工作。

加强了对投资项目和协审单位的监管,出台了《永嘉县审计局关于政府投资项目审计操作办法》、《永嘉县政府投资项目工程造价结算审计委托社会中介机构管理办法》等制度,进一步规范了政府投资审计行为。

实行公开招标方式,择优选取10家中介机构作为政府投资审计协审单位,并签订了3年期的协审服务合同。

委托审计政府投资单项工程129个,核减资金3343、6万元,核减率5、09%,比往年有了明显提高,有效节约了工程成本。

(四)强化民生项目资金监督。

着眼维护群众利益,加大民生审计力度,重点开展了涉农资金、卫生和环保等涉及民生领域资金和项目的审计。

特别是全省部署的涉农资金审计项目,我局成立分管领导亲自担任审计组长的审计组,与县检察院建立协作配合机制,对全县20家重点农业企业进行审计调查,发现了部分涉农项目虚报投资额、多头补助重复补助、验收审核把关不严等问题,并将有关情况向县领导及时进行汇报,得到县长批示,责成相关职能部门按政策严格把关,有效挽回损失303万元,并由此推动出台了《永嘉县财政支农专项资金项目库管理办法》等制度,由财政、农业等部门统一建立项目库,科学、统筹安排涉农项目,规范补助资金发放。

(五)配合做好土地出让审计相关工作。

按照_统一部署,从8月中旬到11月上旬,开展全国土地出让和耕地保护情况审计。

一方面,我局抽调10名业务骨干外出嘉兴海盐进行审计,另一方面,认真做好派驻我县审计组的服务保障工作,为此我们专门成立后勤保障组,做好协调联络工作。

审计期间,班子成员全力以赴,同吃同住,配合工作得到审计组的肯定。

二、强化质量建设,着力提升审计成效。

(一)开展质量提升年活动。

按照省厅部署,组织开展“审计质量提升年”活动,制定了《关于审计工作“质量提升年”活动实施意见》,实行科室责任分工,落实责任到人。

建立健全“三会一评”制度,即召开项目审前讨论会、项目实施分析会、项目成果提升会和审计项目点评会,强化审前调查、审中分析、审后复核和成果提升,不断优化审计质量,打造项目精品,今年共3个审计项目获市优称号。

强化审理工作,明确法制科工作职能,专门负责组织项目审理、优秀项目点评等相关工作。

加强“全员审计”理念教育,提倡每位干部参与项目审计,办公室、法制科等行政科室也承担审计项目,并建立常态化业务经验交流机制,举办“集中学习月”、“业务大练兵”等活动,增加年轻干部学习、交流和锻炼的机会,提高了业务能力。

(二)推进审计整改落实。

坚持把整改落实作为审计工作的出发点和落脚点来抓,督促被审计单位落实审计建议和决定,推动审计整改落实。

重视体制机制建设,如村级财务管理审计中,推动县政府及相关部门出台了《永嘉县村级财务管理规定》、《关于规范集体经济组织财务报销入账内容的调整》系列制度,并推动纪检、农业等部门建立常态化督查机制,联合组成检查组,每季度开展村级财务管理和村务公开检查,督促整改落实。

重视问题的提炼,认真梳理去年领导干部经济责任审计中发现的普遍性、倾向性问题,形成专题报告得到了有关领导高度重视,县委书记、县长先后作出批示,并在县委会上就相关问题进行研究部署。

针对审计发现的党政领导干部在企业兼职取酬问题,县政府先后出台了《关于暂停执行永嘉县已定编国资营运公司工作人员薪酬管理办法(试行)的通知》和《关于进一步明确机关事业单位党政领导干部在国有企业兼职取酬清理工作的通知》,并在全县展开清理行动。

重视结果公开的监督力度,及时整理公开了25个审计结果报告,以审计公开促进整改落实。

(三)注重审计成果提升。

今年审计中发现各类问题80多个,提出机制体制方面建议40多条,相关单位都认真采取意见,出台相关内控制度,提升了审计成果。

注重审计方法的研究,立项并上报省市课题3个,其中2个获省厅立项。

撰写7篇论文参与省市“青年论坛”评选活动,其中3篇获奖。

主动当好参谋助手,向县委、县政府报送《我县城镇保障性安居工程建设工作的情况反映》等审计专报3期,得到县委书记、县长批示4次,有力推动了审计发现问题整改查处。

加强内部审计工作,新增镇街内审机构5个,召开了内审交流会议,表彰了内审先进集体和个人,加强内审业务指导。

今年共有2个内审项目获省优、1个获省表彰,并有1个内审机构被评为省先进集体,2个被评为市先进集体,内审工作成效显著。

三、开展路线教育,切实优化审计作风(一)开展路线教育。

今年3月份以来,按照上级党委和上级审计机关的部署,我局全面深入开展党的群众路线教育实践活动,强化组织领导,精心筹划安排,明确目标任务,细化举措载体,切实做好学习教育、查摆问题、整改完善等各个环节的工作,确保教育实践真学真用,真抓实干,取得实效。

活动期间,在做好规定动作的同时,狠抓亮点和特色,征求到“四风”方面、工作层面意见建议20条,查摆出突出问题15个,制定了4大类17项具体整改措施,建立健全制度8项。

通过教育活动,党员干部的宗旨意识得到进一步强化,精神风貌得到进一步提升。

(二)注重业务学习。

坚持理论学习与业务学习并重,开展第三次“集中学习月”活动,打造学习的平台,激发学习热情,着力提升审计干部政治理论水平和业务操作能力;积极安排业务骨干参加省市组织的各类教育培训,首次组织了协审人员工程造价审计业务培训班等,取得良好成效;加强审计信息化建设,2个计算机审计项目入选省厅成果案例。

(三)深化作风建设。

制定了《关于加强审计工作作风建设的规定》、《关于建立健全审计干部与功能区、镇(街)挂钩联系制度的通知》等工作制度,把审计监督寓服务之中。

坚决贯彻落实中央“八项规定”,切实改进学风、文风、会风,厉行勤俭节约,规范接待工作,严格控制办公经费支出,树立审计机关廉洁办公、干净干事的良好作风。

建立健全“廉审承诺制、现场审计制、审计监督员制、审计回访制、审计公开制”等五大廉审机制,加强审计现场廉政行为控制,做到审计到哪里,廉政监督就跟到哪里,有效防范审计风险,确保文明审计、廉洁审计。

四、20XX年工作思路(一)坚持从科学管理入手,精心安排项目。

在审计项目选定上,采取“自上而下、自下而上”相结合的办法,首先根据上级审计机关的统一部署,落实好同步项目。

同时围绕县委县政府中心工作和群众关注的热点问题,确定自定项目。

在审计项目数量上,规定每个科室应完成年度任务数,分必审项目和机动项目两部分。

在审计项目管理上,按照“项目随着主审走、经费随着项目走、分管随着科室走”的原则管理审计项目,全年计划安排20个左右的项目。

(二)坚持从突出重点入手,积极履行审计职能。

主要做到“六个加强”:加强“五水共治”项目资金、公务支出公款消费的审计监督,促进上级各项政策措施和县委、县政府重大部署落实情况的贯彻落实;加强对财政金融运行和管理绩效情况的审计监督,以新预算法颁布为契机,突出重点资金、政府性债务、部门预算执行的审计监督,用好增量资金、盘活存量资金,控制债务风险,保障财政安全和效益;加强对民生项目和生态环境保护情况的审计监督,推动各项民生投入和惠民政策取得实效,安排社保等相关资金的审计项目;加强对权利运行情况的审计监督,拓宽审计覆盖面,提升监督层次,准确评价领导干部经济责任,推动树立正确的权力观和政绩观;加强政府投资项目的审计监督,充分发挥社会中介力量的作用,规范工程管理,加大核减力度,挤出“真金白银”,减少政府投资支出。

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