文控中心文件管理办法

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文控中心文件管理办法

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作业文件 版 本/次:A/0 文控中心文件管理办法 第2页 共14页

1、 目的:

确保质量/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。

版本/次

主要修改内容或更改单号

更改人 更改日期

发放部门

口总经理 口副总经理 口管理者代表 口资材部 口研发部 口中试部

口生产部 口品质部 口综合部 口销售部 口财务部

文控中心文件管理办法第3页共14页

2、适用范围:

凡本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。

3、职责:

4.1品质部负责文控室及文控资料的管理工作。

4.2各部门负责人负责本部门受控文件的草拟、审核、修订和提报工作。

4.3管理部负责各部门文件的复核工作,总经理、管理者代表负责审批工作。

4、定义

公司各部门受控文件集中保管、集中管理和使用。

5、管理规定

5.1文控中心的主要职责:

a.制订和组织实施公司有关于文件、资料工作的规章制度。

b.负责公司文件和有关资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

c.严格执行保密,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

d.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开发和利用工作,主动为公司各项

工作和员工服务。

e.开展文件资料编研工作和信息开发交流工作,发挥文件资料的信息源作用。

f.发挥文件资料的教育功能,将文控中心办成公司培训、教育基地之一。

g.每年对文件资料进行一次清理,清除不必要保存的材料;对破损和褪色的材料进行修

补和复制。

h.资料外借需填写《文件资料借阅登记表》,并办理登记手续,按时归还,归还时需确

认是否残缺。

5.2文件材料的管理工作

文控中心文件管理办法第4页共14页

5.2.1文件资料材料的收集:

a.确立归档范围、归档时间、保管期限(保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等);注明文件的版本号或编号。

b.对遗缺不全的文件资料,采取不同措施,积极收集齐全。

c.及时催办理完毕的文件上交回收,在检查齐全后整理立卷归档。

5.2.2文件资料的归档、建档与管理:

a.区分全宗,确定定档单位。

b.分类:依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。份类除按大类外,同时按部门、是否保密、保密程度来分。

1)大类分为:一级文件:QES;二级文件:QP;三级文件(规范、制度、标准):QW;WI:作业指导书;四级文件:QR。

2)部门缩写:总经办:MR;研发部:YF;中试部:JS;资材部:ZC;品质部:PZ;生产部:SC;销售部:XS;综合部:ZH;财务部:CW。

3)保密用Y表示,非密级则用N表示。

4)密级:绝密:AS;机密:CS;秘密:PS;无:OP。

编码原则:□(文件资料大类)□□(部门代码)□(是否保密)□□(保密程度)□□(年份)□□□□(流水号)。如综合部2018年某份制度编码为:QWZHOP180001

c.归档前将资料分类,分组放置在待办文件夹内。

d.档案排列:按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件把文件、底稿、附件请示和批复放在一起,编制档案目录和案内目录。

e.整理文件夹,使之厚度适宜,字迹难辨认的,应附抄件,以每一案卷端正书写标题。

f.对所以公司文件资料系统排列,确定保管期限,编制文件资料目录,按一定次序排列和存放。

5.2.3文件资料的保管

a.防止文件资料的损坏,延长资料的寿命,维护资料的安全;

b.公司设立专门人员地点或专用文件柜保存文件资料。

c.做好文控中心的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工

文控中心文件管理办法第5页共14页

作,门窗应结实牢固。

5.3文件资料借阅、利用工作

a.因工作需要,公司内部人员需借阅文件资料,借阅时间超过4小时,须填写《文件资料借阅登记表》,并办理登记手续方可借阅,到期归还;如需再借,应办理续借手续。

b.借阅文件资料者应爱护资料,确保资料的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁;借阅文件资料交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导。

c.外单位借阅文件资料,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离文控中心。

d.公司内文件资料利用的方式有:1)提供文件资料原件;2)提供文件资料复印件。

e.出文部门负责人要求或同意时,文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务,主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。

5.4文件资料的鉴定和销毁

a.需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》,经相应核准人核准后方可销毁;部门颞部档案由部门主管核准销毁;凡属于密级的文件资料必须又总经理批准后方可销毁;一般的文件资料由管理者代表批准后方可销毁。

b.销毁档案须两人以上人员共同完成,并填写《档案销毁登记表》。

c.对已失效的超过保存期、且无保存价值的档案应销毁,批准销售的公司文件资料,文控中心须认真核对,填写《档案销毁登记表》,将批准的《档案销毁申请表》和销毁的文件清

过程输入过程输出过程绩效

单一起归档,并永久保存。

6、作业过程

作业文件

版 本/次:A/0

文控中心文件管理办法 第6页 共14页

7、作业程序

1. 质量、环境、职业健康安

全要求。

2. 顾客要求(含外来文件及

法律法规如RoHS/WEEE )。 3. 新项目及各种更改。 4. 各部门运作的实况。 5. 持续改进的内容。

1. 文件批准后的发放/回收记录。 2. 外来文件评审批准后的发放/回收记录。 3. 文件制订/修改/废止申请单。 4. 分类的文件管理清单。 1. 文件的检索时间不超过5分

钟。 2. 文件按规定时间内送达工各相关部门。

流程 目标 输入 作业方法描述 输出 信息 时效/反馈

职责

体系文件

编制

100%评审 1.过程责任矩阵

2.各部门运作的实况

3.质量、环境、职业

健康安全标准要求.

顾客要求(含外来文

件及法律法规如

RoHS/WEEE 等)

7.1内部文件

7.1.1一、二级文件编制

7.1.1.1管理者代表组织人员制

订一级、二级文件草案,相关区

域副代表初审,企管科通知召开

文件评审会议。

文件 草案

管理者代表、品质部

制订文件人员

1.生产工序需管制的重点

2.工作特性需要 3. 作业指导书 4. 标准、规范

7.1.2三级文件编制

各部门根据生产工序需管制的重点或工作特性需要,由技术员制定作业指导文件和检验规范、标准等,部门经理批准即可生效;如牵涉到跨部门运作,则需更高一层领导批准。 作业指导文件、规范、标准

技术员、经理

制定文件人员

各作业流程须管制的重点

7.1.3四级文件编制

各部门根据本部门的工作特点,作业流程以及需管制的重点,自行设计表格,经企管科审核并备份存档。

表格表单之格式

企管科

各部门主管

流程

目标

输入

作业方法描述

输出

信息

时效/反馈

职责

作业文件版本/次:A/0 文控中心文件管理办法第7页共14页

文件识别管制●审核、批准权责

7.1.4文件审核、批准权责

文件等

级/代码

审核批准

保存

年限

一级

/QES

管理者

代表

总经

5年

二级/QP

副管理

者代表

管理

者代

3年

三级

/QW/WI

部门组

长级及

以上人

部门

主管

3年

四级/QR 品质部——

根据

记录

清单

审核、批

准的体

系文件

品质

文件

会审

通过

后24H

内要

批准

审核、

批准人

1.文件草案;

2.各与会人员

意见;

7.1.4.1一、二级文件由制订者将文件

草案分发给各与会人员,并由制订者宣

读、讲解,征求各方意见。各相关评审

人员将评审意见反馈给制订者。若3/4

与会人员通过,则该份文件可定稿。

文件会

管理

者代

表、

文件

编制

人员

文件

草案

完成

后5

天内

会审

文件

文件评

审人员

● 1.审议通过之

文件

2.文控统一文

件编号,格式

3.打印文件.

7.1.4.2经会审已通过之文件,交由文

控统一编号,统一格式,统一字号字体

打印,经制定、审核、批准者签名即可

发行,若审议未通过之文件,修改后再

审议,直至通过为止。

1.文件

审核、批

文件

编制

人员

●管理者

代表、

各主管

负责人

流程目标输入作业方法描述输出信息时效/

反馈

职责

作业文件版本/次:A/0

文控中心文件管理办法第8页共14页文件

识别管制●

1.管理体系

文件要求

2.公司过程

流程图

7.1.5文件的识别管制

7.1.5.1本公司体系文件分四级,并以不同

代码识别,如下表:

文件等级文件类别代码

一级手册QES

二级程序文件QP

三级

作业标准、规

范等

WI、QW

四级

表格、表单、

记录

QR

备注:一级文件/二级文件的代码依据体系

整合编制进行更改,三级文件/四级文件的

代码保持不变。

1.文件

等级代

各部

管理者

代表

文件识别管制0重

复,0

错误

1.部门代

码、文件编

号、编号格

式、文件版

本、版次。

7.1.5.2文件编号规定

①、管理手册的编号由7码构成,格式如下:

□□—□□□—□□

1 2 3 4 5 6 7

编码说明:第1、2码,代表**,缩写为:HW;

第3、4、5码是针对质量、环境、职业健康

安全三个体系的代码, 如Q表示ISO9001、E

表示ISO140001、S表示OHSAS18001,第6、

7码,表示文件序号(流水号),如 01、02、

03……例:HW-QES-01。

②、程序文件的编号由6码构成,格式如下:

□□—□□—□□

1 2 3 4 5 6

编码说明:第1、2码,代表**,缩写为:HW;

第3、4码是程序文件的代码缩写:QP;第5、

6码,表示文件序号(流水号),如 01、02、

03……例:HW-QP-01。

③、三级文件的编号由6码构成,格式如下:

□□—□□—□□

1 2 3 4 5 6

编码说明:第1、2码,代表**,缩写为:HW;

第3、4码是三级文件的代码缩写:QW或WI;

第5、6码,表示文件序号(流水号),如 01、

02、03……例:HW-QW-01或HW-WI-01;作业

指导文件:WI,其它三级文件:QW.

1.文件、

记录的

编号方

法,版本

版次的

识别

管理

者代

表、各

文件

持有

各相关

部门负

责人

流程目标输入作业方法描述输出信息时效/

反馈

职责

作业文件版本/次:A/0

文控中心文件管理办法第9页共14页文件

识别管制0出错

1.文件等

级、部门代

码、文件编

号、编号格

式、文件版

本、版次

7.1.5.3文件版本、版次规定

A、管理手册、程序文件、作业指导书初

版时,皆为A版0次,版本号以大写字母A、B、

C、……顺推,版次以0、1、2、3……顺延;

B、若局部修订1次,则版次顺升。如:某

文件修订了2次,则表示为A版2次,若局部

修订超过了3次,则升版本,版次返回到0

次,如:某文件第4次修订时,则改为B版本

0版次,之后以此类推。

C、表格(表单)无须标注版本。

D、文控对文件编号要列表记录和管理,文

件编号不得有重复或不符合格式等情形。

1.文件、

记录的

编号方

法,版本

版次的

识别

管理

者代

表、各

文件

持有

各相关

部门负

责人

文件发行0过期

1.文件会审

意见

2.经批准的

文本文件

3.文件受控

标识“文件

发行章”

7.1.6文件发行

7.1.6.1经会审通过的文件,按确定的分发

范围复印所需文件份数。

7.1.6.2已批准发行的文件,由文控在每页

加盖红色<受控文件>章,被列为受控文件。

7.1.6.3加盖受控文件印章时,不可盖在文

字上,统一盖在空白处。

7.1.6.4文件正式发行时,由文控填写《文件

发放/回收登记表》,收文单位代表在《文件

发放/回收登记表》内签名确认已收到。

7.1.6.5所有文件自正式发行日起即生效,

有关体系运行活动均依文件规定执行。

1.受控

文件副

2.《文件

发放/回

收登记

表》

各文

件持

有人

文件

批准

后24

小时

内发

到各

部门

文控

文件增订/修订/删订0自改

1.发现文件

不合理或不

完善处

7.1.7文件修订废止作业

7.1.7.1文件在执行时,若发现有不合理或

不完善之处,需增、修、删订时,由提出人员

填写《文件申请表》,写明修改的理由和修

改的文件条款以及建议修改的内容,交由管

理者代表决定是否修改。

1.《文件

申请表》

管理

者代

申请

后5

天内

提出

人员

、文控●

1.《文件申

请表》

2.原文件

7.1.7.2经同意修改的文件,由制订人员与

相关人家谈论具体修改内容,并将讨论确定

的修改内容做电子档处理,修改完后,按受

控文件流程执行。

7.1.7.3修订后的文件,由制订人家提交副

管理者代表审核,管理者代表批准后由文控

发行。

1.修改

后的文

2.《文件

申请表》

管理

者代

制订

人员

、文控

流程目标输入作业方法描述输出信息时效/

反馈

职责

作业文件

版 本/次:A/0

文控中心文件管理办法

第10页 共14页

文件增/补发

0私印

1.《文件申请表》 2.文件增/补受控标识 7.1.8文件增/补发 7.1.8.1各部门若有遗失、缺页、破损、字

迹模糊或需新增时,由部门主管填写《文件

申请表》,交由管理者代表批准。

7.1.8.2 文控按《文件申请表》上申请份数复印文件,加盖<受控文件>章后发行,并登

录于《文件发放/回收登记表》上,列为受控文件。

1.《文件发放/回收登记表》 2.《文件申请表》 管理者代表

1.申请

增/补

发文件

的部门

主管 2.文控

文件增/补发

0误用

1.废止文件.

2.废止文件标识<作废章>

7.1.9文件回收/废止

7.1.9.1文件修订及废止,文控颁发新文件时收回旧版文件,回收时应注意页数及内容完整性,并于《文件发放/回收登记表》上注明收回的日期。

7.1.9.2文件废止申请、审核、批准、颁布作业,同文件之增/修/删订作业相同。 7.1.9.3回收之旧版文件,由文控在文件的中间加盖红色<作废文件>章,废止之原稿在中间加盖作废文件章后,由文控作为历史档案保存。

7.1.9.4 文控保存的旧版作废文件,至少要追溯到现行使用版本文件的前一个版次文件则可销毁。 7.1.9.5文控在《文件发放/回收登记表》上做好回收作废记录,作废文件由文控与编制部门共同统一销毁。 1.《文件发放/回收登记

表》

2.<作废文件章>

品质

新版生效后4H 内旧版收回

文控

文件管理规定

1.最新有效受控文件 2.各式空白表单原稿 3.发行文件的受控标识 4.各部门代码标识

7.1.10文件管理规定

7.1.10.1所有经批准发行的文件,由文控中心登录在《受控文件清单》,确保该表上所

列的文件为最新有效之文件。

7.1.10.2文件发行时, 文控中心加盖“受控文件”章。

7.1.10.3所有已颁布发行之体系文件及各式空白表单之原稿,均由文控保存,现场使用的文件须置于作业场所,以便于取阅,使

用部门不得自行复印受控文件,非现场使用文件部门指派人员自行管理。

7.1.10.4若文件有更新版本时,由文控中心统一发行,所有文件的最新版次必须登录在《受控文件清单》(电子文档)内,供各部门核对所使用的文件是否为最新版。

1.《受控文件清单》

持有受控文件的人员

文控 中心

流程

目标

输入

作业方法描述

输出

信息

时效/反馈

职责

作业文件版本/次:A/0

文控中心文件管理办法第11页共14页文件

管理规定●1.顾客要求

7.1.10.6文控中心负责体系文件的管理,

文件管理须纳入内部审核项目,以确保文件

的正确使用。

7.1.10.7当客户提出索取本厂体系文件时,

须经管理者代表批准方可提供。

7.1.10.8将本公司各部门保密文件识别并

制作清单。

7.1.10.9各部门的作废记录由各部门按季

度列制成记录报废清单提交文控中心, 由

文控中心统一交管代批准销毁,文控中心销

毁记录后要在批准的记录报废清单上签署

销毁时间, 销毁人员, 确认人员并实时存

档, 以备后查!

1.《受控

文件清

单》

持有

非受

控文

件的

人员

●文控

文件

管理规定●

1.各种设备

说明书。

2.国家或国

际标准。

3.客户提供

的图纸

4.其他对本

厂体系有指

导意义的外

来文件。

5.2 外来文件

5.2.1外来文件的识别、管制

5.2.1.1外部提供之外来文件,如:各种设备

的说明书,国际或国家的有关标准及其它对

本厂体系有指导意义的外部文件,其编号由

9位组成,格式如下:

文(外)-W□□□□—□□□□□□□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

编码说明:

第1 2码,代表外来文件

第3 4 5 6 7码,外来文件识别码W+外来文

件流水序列号

第8 9 10 11 12 13 14 15,表示外来文件接

收日期。

5.2.2 管制权责

A、所有设备说明书,由设备科编号管制,登

录于〈外来文件登记表〉中

B、所有有关产品或工艺方面的国家/国际标

准由技术科编号管制,登录于〈外来文件登

记表〉中。

C、所有有关体系方面的国家/国际标准,由

资料室管理员编号管制,登录于<外来文件

登记表>中.

5.2.3外来文件需要变更或已有变更时,本

厂使用的外来文件应结合工厂实际及时更

新。涉及工程技术规范类的文件,依《产品

一致性和变更控制程序》执行。

1.外来

文件的

编号格

2.外来

文件的

编号。

3.《外来

文件登

记表》

使用

文件

各相关

部门主

管/文

流程目标输入作业方法描述输出信息时效/

反馈

职责

文控中心文件管理办法

第12页 共14页

附件1:

内部文件控制流程图

文件管理规定

0遗漏

1.本厂验料 2.客户提供资料

3.购回的与本体系要求

相关的资料 4.顾问单位提供的教材 5.体系运行时产生的资料

5.3资料管制作业 5.3.1资料登记

5.3.1.1客户提供之资料,购回之资料,顾问公司提供的教材,以及政府部门提供之资

料,统一由文控管理员登录在《外来文件登记表》。 5.3.1.2资料编号参照5.2.1 1.《外来文件登记表》

1.管理代表 2.文控管理员

1.资料进入本厂

2天内

1.文控管理员 2.各部门

文件管理规定

1.本厂资料 2.客户提供

之资料 3.购回之与本体系要求相关的书籍 4.顾问单位提供的教材

5.3.2资料借阅

5.3.2.1借阅资料时,须填写借条,经部门负责人批准后,由文控管理员借发,文控管理员将所借资料登录在《文件资料借阅登记表》内。

5.3.2.2借用资料人员必须妥善保存,不得丢失、损坏、到归还时间要准时归还,对遗失之资料,文控管理员报管理者代表,由管理者代表决定是否须再购回资料。

1.《文件资料借阅登记表》

1.管理代表 2.文控管理员

文控管理员

备注:(1)目标内黑点:表示该过程待确认。(2)时效/反馈内黑点:表示不适用。

文件编制

文管编号

文控中心文件管理办法第13页共14页

附件2:

外来文件控制流程图增/补发

文件批准

原件归档文件登记

文控中心文件管理办法第14页共14页

文控中心管理规定

文控中心管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

文控中心管理制度 第一章总则 一、目的 为规范公司技术文件和质量文件的资料管理,加强产品资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本管理制度。 二、资料范围 文控中心的资料范围确定为: a) 公司的质量手册(质量管理体系) b) 公司的程序文件; c) 产品图样(包括内部设计的产品图和从客户发来的产品图)和设计文件及产品在过程开发各阶段所形成的相应的技术文件; d) 外来产品图样和设计文件; e)产品工艺文件(过程流程图、FMEA(产品或过程)、控制计划、作业指导书、零件入口检测单、产品更改通知单等); f) 产品生产过程中的各类质量记录(生产过程报告、检验报告等) g) 公司制定和购买的各类标准; 三、义务 公司内部各部门和个人应当遵守本管理制度,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制 由文控中心负责文件的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。文控中心配备文控专员分管,由质量管理部部长直接领导。文控专员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、职责 文控中心既是公司产品及质量文件永久保存和保护的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、收集、整理公司的技术、质量文件,并对各部门的技术、质量文件进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于质量、技术文件和资料工作的规章制度。3.负责公司技术、质量文件及有关资料和标准的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

文控管理工作细则

文控管理工作细则 1.0目的 规范文件管理工作,使公司重要机密技术资料能够得到妥善、可靠地保管,并严格按照工作程序控制文件的借阅和发放。 2.0范围 本细则适用于技术管理部文控中心的文件管理。 3.0定义 (1)待检库 用于存放正式验收之前的技术文件的文件柜。 (2)标准库 用于存放通过正式验收的技术文件、投标书、合同及外来文件的文件柜。 (3)文件失效库 用于存放已经不使用的文件正本的文件柜。 4.0职责 (1)文控管理员 ①负责归档文件的签收、登记、备份、分区存放和保管; ②负责发放文件的申请、制作及发放; ③负责失效文件的回收及作废处理; ④负责文件的借阅和调用的办理。 (2)综合组项目经理 负责发放及调用文件的审核。 (3)技术管理部经理 负责文件发放申请的批准。 (4)总工程师 负责绝密文件查阅及调用申请的批准。 (5)各部门经理 负责文件查阅及调用申请的审批。 5.0程序 5.1归档文件的签收及入库登记

(1)文控管理员按《开发文档管理规范》、相关的规定或归档申请表对归档文件进行验 收检查,内容包括外观、数量、审批签名等是否齐全,经检查不合格的文件应由归档部门进行相应的补充和完善后方可签收。 (2)对归档的技术文件(包括磁盘)加盖正本文件印章,其他文件则加盖文控中心资 料印章,纸质技术文件除在封面加盖正本文件印章之外,还要加盖骑缝章,且产品的元器件清单、PCB板图、电路原理图、零部件加工图纸等其中的每一页也必须加盖正本文件印章。 (3)对归档的磁/光盘进行编号,并在其磁/光盘背后贴上管理编号标签。磁/光盘 管理编号方法见本细则的5.6.1。 (4)对归档的文件按《文件和资料控制程序》的规定进行分类,并在相应的文件一览 表中进行登记,内容包括文档名称、文档编号、存档位置等信息。 (5)将正式验收前的技术文件存放在文件待检库,并归于或制作相应的文件夹或磁盘 盒;其他的归档文件存放在文件标准库,并归于或制作相应的文件夹或磁盘盒。 (6)根据有关文件的批示将相关的失效文件正本加盖失效印章后存放在文件失效库, 并在相应的文件一览表中备注栏作相应的说明。 (7)所有的文件夹及磁盘盒应进行标识并在相应的文件夹、磁盘盒一览表中登记,文 件夹及磁盘盒的标识方法详见5.6.3和5.6.2。 5.2文件备份 凡有新的电子文件归档,文控管理员均要对其进行备份,备份包括以下4种方式: (1)技术管理部文控管理专用电脑备份; (2)网络服务器备份(ssnt2的“文控管理”目录); (3)M/O光磁盘备份(此项可以定期进行,M/O盘存放在文控中心标准库文件柜)。 (4)光盘备份(适用于已正式验收的产品技术文件、资料,存放在标准库文件柜)。 5.3文件发放 5.3.1文件发放的依据 (1)质量体系文件 质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录表样本按其发放控制页进行发 放。 (2)技术文件 a.根据总工程师或技术管理部经理在相关工作文件上批示的文件发放名单 发放指定的各类文件。

文控管理办法

文控管理办法 1、编制目的 为确XXXXX项目部文件、资料控制和管理的标准化、规范化,以及与竣工资料的有效对接,规范工程文件管理。 2、适用范围 适用于XXXXX项目部和下属各机组施工全过程,包括施工、验收、试运投产各阶段。体现于文件、信息资料的收集—整理—分类—分发传递及存档全过程。 3、职责 3.1工程参建各机组根据工程实际情况成立相应的文件控制管理部门,负责本机组所有文件书写、打印、印制、审核、收发及管理工作,认真执行监理、业主制定并下发的各项文控管理制度,记录并保管所有质量、安全、施工管理、环境保护的施工资料。资料记录必须真实、完整、齐全,填写及时、准确、字迹清晰,符合标准要求,不得随意涂改。 3.2 项目部各专业负责人负责对接收文件及资料审核,拟定处理计划并报项目经理审批后,交项目部文控统一处理。 4、工作内容 4.1 文件分类方法 4.1.1各机组按文件来源单位编制目录;根据各自的实际情况编制一级目录、二级目录、三级目录。 4.1.2电子版文件按文件亦应建立一、二、三级文件目录. 4.1.3纸制版文件按一级目录分类建立文件柜,按二级目录进行分区,按三级文件目录建文件夹。 4.2文件控制编码 4.2.1为了规范文件编码,便于文件索引、查阅和分类归档、规范文件管理,各机组的文件编码应遵守项目部编制的《文件控制编码细则》。 4.2.2 所有收到和发出的文件,必须进行编码和登记,并录入电子表格和电子数据库,以方便查询。 4.3 文件控制和管理 4.3.1 文件发放管理 4.3.1.1 发文登记

1)待发文件需经文控核稿并登入台帐,登记时,应注明文件标题、密级、文件编码、拟稿部门、分发情况、份数、发文时间。 2)文控人员应按发文所列收件人进行发文,做好发文记录,并跟踪文件办理状态。 4.3.1.2 文件盖印 文件盖印表明文件的严肃性,对于涉及投资、质量、设计变更等重要事件的文件须加盖印章后发送,否则视为无效文件。盖印时应注意以下几点: 1)印章使用须经项目经理同意后由资料员盖章,任何人无权私自盖章,根据签发资格人和文件类型、性质选择相应权限之印章; 2)盖印份数与原稿标准印刷份数相同,多余份数不盖章; 3)盖印位置应在落款正中央,上不压正文,下不压日期,印章下沿要稍稍压盖在落款年月之上,即“骑年盖月”; 4)印章必须端正、清晰。盖印时要稳当,对好方位,切勿歪斜或颠倒。 5)印章由文控部资料员负责保管、供用、登记,并建立印章使用台账。 4.3.1.3 文件发送 文控人员进行文件发送必须严格按照文件标注的发送范围(收、抄送单位/个人)进行本工程文件的发送,要求以下三种方式分别进行: 1)人工送达。适用于图纸、管理文件、技术文件以及涉及拨付款、工程变更、重大质量、安全问题等事件时的文件传送。 2)通过网络或即时通讯软件发送。各机组之间往来的通用公文、工程报表均可采用此方式进行。对于其它非重大事件的文件也应优先采用此方式进行。 3)传真发送。适用于没有网络条件的单位之间往来文件的传递。 4.3.1.4文件发送的回执确认 为了确保文件发送准确到位,证实文件已成功发送,对方已成功接收。应根据发送文件的方式分别进行确认,回执确认必须做到及时,并记录签收人、时间等信息。 1)人工送达类文件的回执确认。在进行发文的同时,应配送一张《文件传送单》,收文单位收到文件后,立即填写该单,反馈发件人。 2)通过网络或即时通讯软件发送类文件的回执确认。各机组在进行发文的同时,请保留电子记录并保存。 3)传真发送文件的回执确认。在进行发文的同时,应在文件上标记签收处,由收件人收文时及时签收回执。

公司文控中心员工管理办法范本

工作行为规范系列 公司文控中心员工管理办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35141公司文控中心员工管理办法Management measures for employees of the company's cultural control center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 对于员工管理,领导者不可忽略员工管理的八大需求,下面是企业管理网为大家整理的公司文控中心员工管理办法,供各位阅读,仅供参考。 第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面

的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于https://www.360docs.net/doc/3715209107.html,以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。 公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济论文、科技、文娱、广告活动)。

文控管理办法

文控管理办法

文控管理办法 1、编制目的 为确XXXXX项目部文件、资料控制和管理的标准化、规范化,以及与竣工资料的有效对接,规范工程文件管理。 2、适用范围 适用于XXXXX项目部和下属各机组施工全过程,包括施工、验收、试运投产各阶段。体现于文件、信息资料的收集—整理—分类—分发传递及存档全过程。 3、职责 3.1工程参建各机组根据工程实际情况成立相应的文件控制管理部门,负责本机组所有文件书写、打印、印制、审核、收发及管理工作,认真执行监理、业主制定并下发的各项文控管理制度,记录并保管所有质量、安全、施工管理、环境保护的施工资料。资料记录必须真实、完整、齐全,填写及时、准确、字迹清晰,符合标准要求,不得随意涂改。 3.2 项目部各专业负责人负责对接收文件及资料审核,拟定处理计划并报项目经理审批后,交项目部文控统一处理。 4、工作内容 4.1 文件分类方法 4.1.1各机组按文件来源单位编制目录;根据各自的实际情况编制一级目录、二级目录、三级目录。 4.1.2电子版文件按文件亦应建立一、二、三级文件目录. 4.1.3纸制版文件按一级目录分类建立文件柜,按二级目录进行分区,

按三级文件目录建文件夹。 4.2文件控制编码 4.2.1为了规范文件编码,便于文件索引、查阅和分类归档、规范文件管理,各机组的文件编码应遵守项目部编制的《文件控制编码细则》。 4.2.2 所有收到和发出的文件,必须进行编码和登记,并录入电子表格和电子数据库,以方便查询。 4.3 文件控制和管理 4.3.1 文件发放管理 4.3.1.1 发文登记 1)待发文件需经文控核稿并登入台帐,登记时,应注明文件标题、密级、文件编码、拟稿部门、分发情况、份数、发文时间。 2)文控人员应按发文所列收件人进行发文,做好发文记录,并跟踪文件办理状态。 4.3.1.2 文件盖印 文件盖印表明文件的严肃性,对于涉及投资、质量、设计变更等重要事件的文件须加盖印章后发送,否则视为无效文件。盖印时应注意以下几点: 1)印章使用须经项目经理同意后由资料员盖章,任何人无权私自盖章,根据签发资格人和文件类型、性质选择相应权限之印章; 2)盖印份数与原稿标准印刷份数相同,多余份数不盖章; 3)盖印位置应在落款正中央,上不压正文,下不压日期,印章下沿要稍稍压盖在落款年月之上,即“骑年盖月”;

《公司文控中心管理办法 -范文》

《公司文控中心管理办法-范文》第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法,公司文控中心管理办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于wmxz.以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。 公司资料还包括声像资料。照片文件资料(含新闻、科技、艺术

照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。 3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。 5.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开放和利用

文控中心文件管理办法

文控中心文件管理办法 文件编号: 版本/次: 发布: 实施:

1、目的: 确保质量/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。

2、适用范围: 凡本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。 3、职责: 品质部负责文控室及文控资料的管理工作。 各部门负责人负责本部门受控文件的草拟、审核、修订和提报工作。 管理部负责各部门文件的复核工作,总经理、管理者代表负责审批工作。 4、定义 公司各部门受控文件集中保管、集中管理和使用。 5、管理规定 文控中心的主要职责: a.制订和组织实施公司有关于文件、资料工作的规章制度。 b.负责公司文件和有关资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 c.严格执行保密,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。 d.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开发和利用工作,主动为公司各项 工作和员工服务。 e.开展文件资料编研工作和信息开发交流工作,发挥文件资料的信息源作用。 f.发挥文件资料的教育功能,将文控中心办成公司培训、教育基地之一。 g.每年对文件资料进行一次清理,清除不必要保存的材料;对破损和褪色的材料进行修 补和复制。 h.资料外借需填写《文件资料借阅登记表》,并办理登记手续,按时归还,归还时需确 认是否残缺。 文件材料的管理工作 文件资料材料的收集:

a.确立归档范围、归档时间、保管期限(保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等);注明文件的版本号或编号。 b.对遗缺不全的文件资料,采取不同措施,积极收集齐全。 c.及时催办理完毕的文件上交回收,在检查齐全后整理立卷归档。 文件资料的归档、建档与管理: a.区分全宗,确定定档单位。 b.分类:依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。份类除按大类外,同时按部门、是否保密、保密程度来分。 1)大类分为:一级文件:QES;二级文件:QP;三级文件(规范、制度、标准):QW;WI:作业指导书;四级文件:QR。 2)部门缩写:总经办:MR;研发部:YF;中试部:JS;资材部:ZC;品质部:PZ;生产部:SC;销售部:XS;综合部:ZH;财务部:CW。 3)保密用Y表示,非密级则用N表示。 4)密级:绝密:AS;机密:CS;秘密:PS;无:OP。 编码原则:□(文件资料大类)□□(部门代码)□(是否保密)□□(保密程度)□□(年份)□□□□(流水号)。如综合部2018年某份制度编码为:QWZHOP180001 c.归档前将资料分类,分组放置在待办文件夹内。 d.档案排列:按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件把文件、底稿、附件请示和批复放在一起,编制档案目录和案内目录。 e.整理文件夹,使之厚度适宜,字迹难辨认的,应附抄件,以每一案卷端正书写标题。 f.对所以公司文件资料系统排列,确定保管期限,编制文件资料目录,按一定次序排列和存放。 文件资料的保管 a.防止文件资料的损坏,延长资料的寿命,维护资料的安全; b.公司设立专门人员地点或专用文件柜保存文件资料。 c.做好文控中心的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作,门窗应结实牢固。

文控管理办法

文控管理办法 文控管理办法 1 总则 1.1 目的为进一步规范***有限公司(以下简称公司)文件控制管理,完善文件的编订、修改、收发、分类标准,特制订本办法。 1.2 适用范围本办法适用于公司各部门文件。 1.3 职责权限 1.3.1 管理部负责本办法编制、修订、废止的起草。 1.3.2 管理部负责本管理办法的发放及存档管理。 1.4 文件定义 1.4.1 管理文件:指为规范公司管理而形成的有效指导日常运作的文件,包括管理制度、组织机构、流程、规定、规范、办法、程序、标准、红头文件、表单等。 1.4.2 业务文件:指各业务项目部门针对营销业务编写的对外相关文件。 1.5 分类及定义 1.5.1 管理工具类:指为公司各类管理文件、业务文件、各类标准、程序等体系内文件的编订、修改、废止等所有文件控制的指导性文件。 1.5.2 管理程序类:指为公司各类管理、业务、生产、采购等全运营过程的工作/作业流程确定性文件。 1.5.3 管理标准类:指为公司各类管理、业务、生产、采购所有工作/作业活动过程中的执行标准性文件。 1.6 分级标准 1.6.1 管理文件共分三级,对应层级分别为:一级管理文件:为公司层面所编订、控制的管理文件二级管理文件:为部门层面所编订、控制的管理文件三级管理文件:为基层层面所编订、控制的管理文件 2 文件结构及编写标准 2.1 页眉:公司logo 和公司全称,公司全称用“五号”“宋体”“左对齐”编写。

2.2 文件头:公司全称加管理文件,“一号”“黑体”“加粗” “居中”编写,换行文件编号和版次,“四号”“仿宋体”“不加粗”“左对齐”编写,换行下划线。 2.3 文件名:文件名全称,“三号”“黑体”“加粗”“居中”编写。 2.4 文件标题:“四号”“仿宋体”“加粗”编写。 2.5 文件正文:“四号”“仿宋体”“不加粗”编写。 2.6 文件编号:一级编号以阿拉伯数字1加空格一个字符,以此类推;二级编号以一级编号为前提后缀.1加空格一个字符,以此类推;三级编号以一、二级编号为前提后缀.1加空格一个字符,以此类推;四级编号以一、二、三级编号为前提后缀.1加空格一个字符,以此类推。最高设四级编号,四级编号后细项以◆为编号。(示例:一级编号1+空格;二级编号1.1+空格;三级编号1.1.1+空格;四级编号1.1.1.1+空格) 2.7 页脚:包括文件类别、抄送详情、编订日期、生效日期、页码,小五号宋体不加粗左对齐编写。 2.8 段落行间距:文件名行间距为一倍间距,段前、后各增加1行,文件正文为单倍行间距。 2.9 段落缩进:分段落为首行字符缩进2字符。 3 文件分类编号设定□□□□□□□□□□ 文件流水号 部门编码传达层级文件类别代码公司代码 3.1 文件编码说明3.2 公司各部门及分公司各部门下达的每一个文件只允许有唯一的 一个编码。 3.3 公司及各分公司编码如下: 3.3.1 山东凯源木业有限公司编码:KY 3.3.2 山东蓝源化工有限公司编码:LY 3.3.3 山东宏源热力有限公司编码:HY 3.3.4 山东俏家装饰有限公司编码:QJ 3.4

文控管理办法

山东凯源木业有限公司管理文件 文件编号:KY-MTRX-B001 版次:A/1 文控管理办法 1 总则 1.1 目的 为进一步规范山东凯源木业有限公司(以下简称公司)文件控制管理,完善文件的编订、修改、收发、分类标准,对公司管理、业务、合同等文件的排版、打印格式、输出的格式等进行统一,确保其规范性和协调性,特制订本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于公司各部门及分公司各部门体系文件及外来文件。 1.3 职责权限 1.3.1 人事行政部负责本办法编制、修订、废止的起草。 1.3.2 总经办负责本管理办法编制、修订、废止的校对。 1.3.3 董事长负责本管理办法编制、修订、废止的审核批准。 1.3.4 人事行政部负责本管理办法的发放及存档管理。

1.4 文件定义 1.4.1 管理文件:指为规范公司管理而形成的有效指导日常运作的文件,包括管理制度、组织机构、流程、规定、规范、办法、程序、标准、红头文件、表单等。 1.4.2 业务文件:指各业务项目部门针对营销业务编写的对外相关文件。 1.5 分类及定义 1.5.1 管理工具类:指为公司各类管理文件、业务文件、各类标准、程序等体系内文件的编订、修改、废止等所有文件控制的指导性文件。 1.5.2 管理程序类:指为公司各类管理、业务、生产、采购等全运营过程的工作/作业流程确定性文件。 1.5.3 管理标准类:指为公司各类管理、业务、生产、采购所有工作/作业活动过程中的执行标准性文件。 1.6 分级标准 1.6.1 管理文件共分三级,对应层级分别为: 一级管理文件:为公司层面所编订、控制的管理文件 二级管理文件:为部门层面所编订、控制的管理文件

A公司文控中心管理办法 - 制度大全_1

A公司文控中心管理办法-制度大全 A公司文控中心管理办法之相关制度和职责,*公司文控中心管理办法*公司文控中心管理办法第一章总则一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公... *公司文控中心管理办法*公司文控中心管理办法 第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于https://www.360docs.net/doc/3715209107.html, 以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。 3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。 5.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开放和利用工作,主动为公司各项工作和

公司文控中心管理制度

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司文控中心管理制度

公司文控中心管理制度 第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。 公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照 第 2 页共 9 页

片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。 3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。 第 3 页共 9 页

公司文控中心资料管理规章制度4.doc

公司文控中心资料管理规章制度4 公司文控中心资料管理规章 制度 一、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及**集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。 公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资

料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 二、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 三、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 四、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。 3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

文控中心管理办法

文控中心管理办法 第一章总则 一、目的: 为规范公司文件管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。二、资料范围 公司资料范围确定为: a) 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料; b) 公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料; c) 财务、会计及其管理方面的文件材料; d) 劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料; e) 经营管理方面的文件材料; f) 生产技术管理方面的文件材料; g) 产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料; h) 仪器、设备方面的文件材料; i) 基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料; j) 科研、技术引进、转让方面的材料; k) 教育培训方面的文件材料; l) 信息、情报方面的文件材料; m) 其他具有利用和保存价值的文件材料。 n) 决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作 计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及公司主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。公司资料还包括声像资料: a)照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成); b)影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明); c)录音文件资料(含唱片、录音带); d)录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 三、义务 公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制 由文控中心负责质量管理体系的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。文控中心配备文控专员分管公司质量管理体系文件资料工作,由管理者代表直接领导。

公司文控中心管理制度

公司文控中心管理制度4 公司文控中心管理制度 第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。

公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。 3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、

文件控制程序

文件控制程序 文件编号:OP-2001 文件版本:A 制订部门:品质保证部 发行日期:2015-6-1 分发部门: 财务部 业务管理部 人力资源部 产销协调部 模具开发部 品质保证部 CNC加工中心 核准:审核:制订:

※修订页

1.目的 本程序规定了公司文件和资料收集、整理、编制、发放、回收、更改、废止和保存的 管理方式,以保证公司所有工作场所使用的文件都是有效版本。 2.适用范围 本程序适用于公司发行所有的体系文件以及所有的外来文件和参考资料的管理。 3.责任部门 3.1文件制订部门 a)收集相关资料,并按规定的格式编写文件。 b)文件修订。 3.2各级主管 按照文件审核权责审批各级文件。(见4.3.1) 3.3文控中心(简称DCC) a)负责对各类受控文件(本文4.1中所列的各类文件)进行编码,保存受控文件正本; b)负责各类受控文件副本的分发、回收或作废文件的处理; c)负责文控中心的日常管理,确保文件的及时性,保密性,有性效; d)与各部门资料管理员一起对现场文件使用状况进行稽查。 3.4文件使用部门 a)只使用经文控中心分发的文件,不得私自复印、涂改受控文件; b)合理保存各类受控文件,以避免遗失、损坏、脏污。 4.作业程序: 4.1资料收集 4.1.1在编写/修改文件前,文件编定人员需收集相关资料和信息,并确保所收集的资料和信 息为最新版次。资料的收集包括以下方面: a)客户文件和图面﹔

b)行业标准; c)国家法令/规章、国际标准; d)公司内部各相关部门的要求; e)相关方要求。 4.1.2文件编定人员应对收集的相关资料和信息做前期的整理和评估,确保内容要正确,清 晰,完整。 4.2文件编写与修订 4.2.1文件制订人在编写/修改文件时,要确保符合以下要求。 a)文件格式: ?一、二级文件、三级文件管理规范类使用模版【OP-2001-01】编定。 ?三级文件产品关联标准类使用在文件模版库中使用规定格式进行编写。 4.2.1.2文件编号规则: a)一级文件编号规则: ?《五标管理手册》—【OM-1001】 ?《社会责任手册》—【SA/OM-1002】 ?《信息安全手册》—【ISMS/OM-1003】 b)二级文件编号规则: c)三级文件编号规则: ?管理规范类

文控管理制度.doc

文控管理制度.doc XSG/XZ-Z-2010-01 文件编号新曙光投资管理公司文件版次第1版 修改状态文控管理制度页次共16页第1页 文控管理流程要求 收文流程 流程流程要求注意事项 外来文件到达公司,办公室文员应注意检查封口和包装,对破口、散包或 外来文件到达被拆函件应查明或拒收,对误投的信件应当场退还。 对有密件、急件字样的1、在文件单上签收,保留签收单。 文件,第一注意时效2、区分私人文件、领导亲启文件、有密件字样的文件及一般性文件。 3、文员对来文进行登记。性,及时上报;第二注 4、密件、急件在第一时间内要送交上指定收件人或上级部门处理。意保密性,密件文件只签收、登记、分发 5、一般性文件、私人文件登记后转发各部门及个人。有行政负责人及总经 6、外来文件分送到各部门时,各部门接收人应在《来件分发确认单》上理有权拆封。签字确认接收。 1、行政负责人对重要、有密级、紧急字样的文件及时阅办,避免文件积 压、误事。重要文件注意时效性。 2、根据文件内容,性质涉及部门,附上《来文传阅处理单》送总经理或相关部门办理。 3、行政负责人应对《文件传阅处理单》进行跟催。 行政管理中心审阅

1、《来文传阅处理单》是处理重要文件时使用,传阅领导应当天传阅完并 签署批办意见,特殊情况不得超过2天。 2、批办意见应明确承办单位、责任人负责办理。批办需明确责任部门、 3、对需要学习的文件下发各单位部门组织学习。责任人。 4、对需要起草的文件的交有关部门起草。 5、对需要批复的文件提出批复意见。 6、对需要执行的文件明确责任部门,人员办理。 上级及承办部门 审阅、批办 1、行政负责人根据拟办意见对各承办单位处理情况进行跟催。填写《文 件批办跟踪表》备查。 2、对逾期未办理的部门,行政负责人应负责催办,并在跟踪表上注明原 因及最终办理时间。 3、来文办理涉及发文拟稿的按发文流程要求进行。 文件催办 1、文员在每月5号前应整理好上月收文程序中涉及的文件及各类表单。 填写好《文件归档移交清单》。资料需齐全,无遗漏,2、行政负责人根据移交清单审查确认签字后,由文员交档案管理人员签无破损,按时完成移档字确认,办理好入档手续。工作。 3、涉及密级资料入档的由行政负责人整理交总经理审核确认直接与档案文件归档 管理人员交接办理入档手续。 XSG/XZ-Z-2010-01 文件编号新曙光投资管理公司文件版次第1版 修改状态文控管理制度页次共16页第2页

公司文控中心管理规定

公司文控中心管理规定 公司文控中心管理办法 .公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的,保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。 .公司应采取严密管理措施,防止文件资料失密和泄密。 八、文件资料的保管: .防止文件资料的损坏,延长资料的寿命,维护资料的安全; .公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料; .做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作,门窗应结实牢固。 九、文件资料借阅、利用工作: .总监级(含)以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要,公司的其他人员需借阅非密级文件资料时,须填写《借阅文件申请表》(附件),部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。 .公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别,绝密级文件资料禁止调阅,机密级文件资料只能在文控中心阅览,不准外借;秘密级文件资料经审批可以借阅,但借阅时间不得超过小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批,跨部门的由系统负责人批准;跨系统的由总经理批准,总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公

室主任审批,具体按委托书的内容执行。 .案卷一般仅供在文控中心阅看,立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。 .借阅期限不得超过一星期,到期归还;如需再借,应办理续借手续。.借阅文件资料者应爱护资料,确保资料的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽娶拆散或损毁;注意安全保密,严禁擅自翻英抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导。 .外单位借阅文件资料,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。 .公司内文件资料利用的方式有:)提供文件资料原件;)提供文件资料复印件;)提供文献索引资料。 .出文部门负责人要求或同意时,文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务,主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。 四章文件资料的鉴定和销毁 .公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时,由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》(附件)交部门主管人员、系统管理部经理审核,经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁;一

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