JGJ59-2011最新的安全检查表(内部资料)

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建筑施工安全检查评分汇总表

企业名称:资质等级:年月日

单位工程(施工现场)名称

建筑

面积

(m2)

结构

类型

总计得

分(满

分分值

100分)

项目名称及分值

安全管理

(满分10

分)

文明施工

(满分15

分)

脚手架

(满分10

分)

基坑工程

(满分10

分)

模板支架

(满分10

分)

高处作业

(满分10

分)

施工用电

(满分10

分)

物料提升

机与施工

升降机

(满分10

分)

塔式起重

机与起重

吊装(满

分10分)

施工机具

(满分5

分)

荷塘月色3#、

11#楼

框剪评语:

检查单位负责人受检项目项目经理

表 1 安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

保证

项目安全生产

责任制

未建立安全生产责任制扣10分

安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分

未备有各工种安全技术操作规程扣2~10分

未按规定配备专职安全员扣2~10分

工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣5分

未制定安全生产资金保障制度扣5分

未编制安全资金使用计划及未按计划实施扣2~5分

未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分

未进行安全责任目标分解的扣5分

未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分

未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分

10

2 施工组

织设计

施工组织设计中未制定安全措施扣10分

危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分

未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证

扣10分

施工组织设计、专项方案未经审批扣10分

安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算扣2~8分

未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2~10分

10

3 安全技术

交底

未进行书面安全技术交底扣10分

未按分部分项进行交底扣5分

交底内容不全面或针对性不强扣2~5分

交底未履行签字手续扣4分

10

4 安全检查未建立安全检查制度扣10分

未留有安全检查记录扣5分

事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分

对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣5~10分

10

5 安全教育未建立安全培训、教育制度扣10分

施工人员入场未进行三级安全教育和考核扣5分

未明确具体安全教育内容扣2~8分

变换工种时或采用新技术、新设备、新工艺、新材料施工未进行安全教育扣5

施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核每人扣2分

10

6 应急预案未制定安全生产应急预案扣10分

未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员扣2~6分

未定期进行应急救援演练扣5分

未配置应急救援器材扣5分

10

小计60

7

一 般

项 目

分包单位

安全管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分

未签定安全生产协议书扣5分

分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣2~6分

分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣2 ~6分 10

8

持证上岗 未经培训从事特种作业每人扣5分

项目经理、专职安全员、特种作业人员未持操作证上岗每人扣2分 10

9

生产安全事故处理

生产安全事故未按规定报告扣10分

生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分 未依法为施工作业人员办理保险扣5分

10

10

安全标志

主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣2 ~6分

未绘制现场安全标志布置总平面图扣3分

未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣2 ~6分 未设置重大危险源公示牌扣5分

10

小 计

40 检查项目合计

100

表 2 文明施工检查评分表

序号

检查项目 扣 分 标 准

应得分数 扣减分数 实得分数

1

目现场

围挡

在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣5 ~ 10分

一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣5 ~ 10分

围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~10分

10

2 封闭

管理

施工现场出入口未设置大门扣10分

未设置门卫室扣5分

未设门卫或未建立门卫制度扣2 ~6分

进入施工现场不佩戴工作卡扣2分

施工现场出入口未标有企业名称或标识扣2分

未设置车辆冲洗设施扣3分

10

3 施工

场地

现场主要道路未进行硬化处理扣5分

现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分

现场未采取的防尘措施扣5分

排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣5分

未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施扣2 ~10分

未设置吸烟处、随意吸烟扣5分

温暖季节未进行绿化布置扣3分

10

4 现场

材料

建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分

材料码放不整齐、未标明名称、规格扣2分

施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施扣3 ~10分

建筑物内施工垃圾的清运,未采用器具或管道运输扣5分

易燃易爆物品未分类存储在专用库房、未采取防火措施扣5 ~10分

10

5 现场

办公

与住

宿

施工作业区、材料存放区与办公区、生活区未采取隔离措施扣6分

宿舍、办公用房防火防等级不符合有关消防安全技术规范扣10分

在施工程、伙房、库房兼做住宿扣10分

宿舍未设置颗开启式窗户扣4分

宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m扣2~6分

宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求扣5分

冬季宿舍未采取保暖和防一氧化碳中毒措施扣5分

夏季宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分

生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分

10

6 现场

防火未制定消防安全管理制度或消防措施扣10分

现场临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求扣10分

施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求扣5~10分

施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分

未办理动火审批手续或未指定动火监护人员扣5~10分

10

小计60

7 综合

治理

生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所扣2分

施工现场未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3~5分

施工现场未制定治安防范措施扣5分

10

8

目公开

标牌

大门口处设置的公开标牌内容不全扣2~8分

标牌不规范、不整齐扣3分

未设置安全标语扣3分

未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣2~4分

10

9 生活

设施

未建立卫生责任制度扣5分

食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣2 ~ 6分

食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分

食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣2 ~ 4分

食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施扣4分

厕所内的设施数量和布局不符合规范要求扣2~6分

厕所卫生未达到规定要求扣4分

不能保证现场人员卫生饮水扣5分

未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分

生活垃圾未装容器或未及时清理扣3~5分

10

10 社区

服务夜间未经许可施工扣8分

施工现场焚烧各类废弃物扣8分

未采取防粉尘、防噪音、防光污染等措施扣5分

未建立施工不扰民措施扣5分

8

小计40 检查项目合计100

表 3 扣件式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批扣10分

架体结构设计未进行设计计算扣10分

架体搭设超过规范允许高度、专项施工方案未按规定组织专

家论证扣10分

10

2 立杆

基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣5~10分

立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣

2~5分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5~10分

扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体与

建筑结

构拉结

架体与建筑结构拉结或间距不符合规范要求每处扣2分

架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用

其他可靠措施固定每处扣2分

搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑

结构可靠连接扣10分

10

4 杆件间距与

剪刀撑

立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2

未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求

每处扣2分

10

5 脚手板与

防护栏杆

脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5~10分

脚手板规格或材质不符合要求扣5~10分

每有一处探头板扣2分

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣5~10分

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

10

6 交底与

验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5~10分

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化或经责任人签字确认扣5分

10

小计60

7 横向水平杆

设置

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分

双排脚手架横向水平杆只固定端每处扣2分

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm每处扣2分

10

8 杆件

搭接

纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2分

立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分

杆件对接扣件的布置不符合规范要求扣2分

构件紧固力矩小于40N﹒M或大于65N﹒M每处扣2分

10

9 层间

防护

作业层未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未采用

安全平网封闭扣5分

作业层与建筑物之间未进行封闭扣5分

10

10 构配件

材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5~10分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分

5

11 通道未设置人员上下专用通道扣5分

通道设置不符合要求扣2分 5

小计40 检查项目合计100

表 4 门式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未经审核、审批扣10分

架体搭设高度超过规范允许高度,专项施工方案未组织进行

专家论证扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求扣5~10分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣2~5分

架体底部未按规范要求设置底座每处扣2分

架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分

未采取排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求每处扣2

未按规范要求设置剪刀撑扣10分

门架立杆垂直偏差超过规范要求扣5分

交叉支撑的设置不符合规范要求每处扣2分

10

4 杆件

锁件

未按规定组装或漏装杆件、锁壁扣2~6分

未按规范要求设置纵向水平加固杆扣10分

扣件与连接的杆件参数不匹配每处扣2分

10

5 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5~10分

脚手板规格、材质不符合要求扣5~10分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂在横向水平杆上或挂钩未处

于锁住状态每处扣2分

10

6 交底与

验收

脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5~10分

脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字的扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣5~10分

作业层脚手板未采用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未

用安全平网封闭扣5分

10

8 材质杆件变形、锈蚀严重扣10分

门架局部开焊扣10分

构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5~

10分

10

9 荷载

施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀每处扣5分

10 10 通道

未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表 5 碗扣式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

架体高度超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证

扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求扣5~10分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣2~5分

架体底部未按规范要求设置底座每处扣2分

架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分

架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用

其它可靠措施固定每处扣2分

连墙件未采用刚性杆件扣10分

未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣5分

竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗

扣结点处每处扣2分

竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度

不符合要求扣5分

10

4 杆件

锁件

立杆间距、水平杆步距超过规范要求每处扣2分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置

纵、横向水平杆每处扣2分

架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规

定设置水平斜杆扣10分

架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣2分

10

5 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5~10分

脚手板规格或材质不符合要求扣5~10分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁

住状态每处扣2分

10

6 交底与

验收

架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5~10分

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字的扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣5~10分

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平

网封闭扣5分

10

8 材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要

求扣5~10分

10

9 荷载施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀每处扣5分

10

10 通道未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表 6 承插型盘扣式钢管支架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合方案设计要求扣5~10分

架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求每处扣2

架体立杆底部未按要求设置底座每处扣2分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5~10分

未采取排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分

架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用

其它可靠措施固定每处扣2分

连墙件未采用刚性杆件扣10分

未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣5分

竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点

处每处扣2分

斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5

10

4 杆件架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣2分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水

平杆每处扣2分

双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要

求设置水平斜杆扣5~10分

10

5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5-10分

脚手板规格或材质不符合要求扣5-10分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状

态每处扣2分

10

6

交底

与验收

脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5~10分

脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字的扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣5~10分

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5

10

8 杆件

接长

立杆竖向接长位置不符合要求每处扣2分

剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣8分

10

9 构配件

材质

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

扣5分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

10

11 通道未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表 7 满堂式脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣5~10分

架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求扣2~5分

架体底部未按规范要求设置底座每处扣2分

架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆扣

10分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆扣10分

架体高宽比超过符合规范要求时未采取与结构拉结或其他可

靠措施扣10分

10

4 杆件

锁件

架体立杆间距、水平步距超过规范或设计要求每处扣2分

杆件接长不符合要求每处扣2分

架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求每处扣2分

10

5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5~10分

脚手板规格或材质不符合要求扣5~10分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状

态每处扣2分

10

6 交底与

验收

脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5~10分

脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字的扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣

5分

10

8 构配件

材质

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要

求扣5~10分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

10

9 荷载

施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀每处扣5分

10 10 通道

未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表 8 悬挑式脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未经审核、审批扣10分

架体搭设高度超过规范允许高度专项施工方案未按规定组织

进行专家论证扣10分

10

2 悬挑

钢梁

钢梁截面高度未按设计确定或载面形式不符合设计和规范要

求扣10分

钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处

扣2分

钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣5分

10

3 架体

稳定

立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分

纵横向扫地杆的设置不符合规范要求扣5~10分

未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分

未按规定设置横向斜撑扣5分

架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分

10

4 脚手板脚手板规格、材质不符合要求扣5~10分

脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣5~10分

每处探头板扣2分

10

5 荷载脚手架施工荷载超过设计规定扣10分

施工荷载堆放不均匀每处扣5分

10

6 交底与

验收

架体搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5~10分

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字的扣5分

10 小计60

7

目杆件

间距

立杆间距、纵向水平杆步距超过设计和规范要求每处扣2分

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分

10

8 架体

防护

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

作业层未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10分

10

9 层间

防护

作业层脚手板下未采用安全平网双层兜底或作业层以下每隔

10m未用安全平网封闭扣5分

作业层与建筑物之间未封闭扣5分

架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取

封闭或封闭不严扣2~8分

架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分

10

10

构配件材

型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣5~10分

型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

10

小计40 检查项目各计100

表 9 附着式升降脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

脚手架提升高度超过允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证扣

10分

10

2 安全

装置

未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣10分

防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣10分

防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣10分

未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣5~10分

在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规

范要求扣10分

未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求扣10分

10

3 架体

构造架体高度大于5倍楼层高扣10分

架体宽度大于1.2m扣5分

直线布置的架体支承跨度大于7m,或折线、曲线布置的架体支撑跨度的

架体外侧距离大于5.4m扣5分

架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2扣10分

架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m扣10分

架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡扣10分

10

4 附着

支座

未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣10分

在使用工况未将竖向主框架与附着支座固定扣10分

在升降工况未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣10分

附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10分

10

5 架体

安装主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交

汇于主节点扣10分

各杆件轴线未交汇于节点扣3分

水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓

连接扣5分

架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件节点处扣10分

竖向主框架组装高度低于架体高度扣5分

架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构

架连成一体扣8分

10

6 架体

升降两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣10分

升降工况附着支座与建筑结构连接处砼强度未达到设计和规范要求扣10

升降工况架体上有施工荷载或有人员停留扣10分

10

小计60

1

目检查

验收

主要构配件进场未进行验收扣6分

分区段安装、分区段使用未办理分区段验收扣8分

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化或未经责任人签字确认扣5分

架体提升前未有检查记录扣6分

架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣2~8分

10

2 脚手

板脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣3~5分

作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣3~5分

脚手板规格、材质不符合要求扣5~10分

10

3 架体

防护

脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣5~10分

作业层防护栏杆不符合规范要求扣5分

作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

10

4 安全

作业

操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字

记录扣5~10分

作业人员未经培训或未定岗定责扣5~10分

安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣5~10分

安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护扣10分

荷载不均匀或超载扣5~10分

10 小计40

检查项目合计100

表 10 高处作业吊篮检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验

算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

10

2 安全

装置

未安装安全锁或安全锁失灵扣10分

安全锁超过标定期限仍在使用扣10分

未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未固定在建

筑物可靠位置扣10分

吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵扣10分

10

3 悬挂

机构

悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘扣10分

前梁外伸长度不符合产品说明书规定扣10分

前支架与支撑面不垂直或脚轮受力扣10分

前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处扣5分

使用破损的配重件或采用其他替代物扣10分

配重件未固定或重量不符合设计规定扣10分

10

4 钢丝绳钢丝绳断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物扣10分

安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处扣10分

安全绳不悬垂扣10分

电焊作业未对钢丝绳采取保护措施扣5~10分

10

5 安装

作业

吊篮平台组装长度不符合规范要求扣10分

吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品扣5~10分

10

6 升降

操作

操作升降人员未经培训合格扣10分

吊篮内作业人员数量超过2人扣10分

吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣挂置在独立设置的专用

安全绳上扣10分

作业人员未从地面进入篮内扣5分

10 小计60

7

目交底与

验收

未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5~10分

验收内容未进行量化扣5分

每天班前、班后未进行检查扣5分

吊篮安装、使用前未进行交底或交底未留有文字记录扣5~10分

10

8 安全

防护

吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求扣5~

10分

多层或立体交叉作业未设置防护顶板扣8分

10

9 吊篮

稳定

吊篮作业未采取防摆动措施扣5分

吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大扣5分

10

10 荷载施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀扣5分

10

小计40 检查项目各计100

表 11 基坑工程检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

基坑工程未编制专项施工方案扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专

家论证扣10分

基坑周围环境或施工条件发生变化,专项施工方案为重新进行

审批、审核扣10分

20

2 基坑

支护

人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采

取支护措施扣10分

自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10分

基坑支护结构不符合设计要求扣10分

支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施,扣10

10

3

降排水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效降水措施扣10分

基坑边沿周围地面未设置排水沟或排水沟设置不符合规范要

求扣5分

放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施扣5~10分

基坑底周围未设置排水沟和集水沟或排除积水不及时扣5~8

10

4 基坑

开挖

支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方扣10分

未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡扣10

基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措

施扣10分

机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、沙石等硬化措施扣10

10

5 坑边

荷载

基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求扣10

施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求扣10分

10

6 安全

防护

开挖深度2m及以上的基坑周围未按规范要求设置防护栏杆或

栏杆设置不符合规范要求扣5~10分

基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合

规范要求扣5~10分

降水井口未设置防护盖板或围栏扣10分

10 小计60

7

目基坑

监测

未按要求进行基坑监测扣10分

基坑监测项目不符合规范要求扣5~10分

监测时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大

未加密观测次数,扣5~8分

未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整扣5~8分

10

8 支撑

拆除

基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求

扣5~10分

机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力扣10分

人工拆除作业时,未按规定设置防护措施扣8分

采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求扣10分

10

9 作业

环境

基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求扣10

上下垂直作业未采取隔离防护措施扣5分

在各种管线范围内挖土作业未设专人监护扣5分

作业区光线不良扣5分

10

10 应急

预案

未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整扣5~

10分

应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具存储不符合

10

应急预案要求扣2~6分

小计40 检查项目合计100

表 12 模板支架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分

扣减分

实得分

1

目施工

方案

未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算扣10分

专项施工方案未经审核、审批扣10分

超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证扣10分

10

2 支架

基础

基础不坚实平整、承载力不符合设计要求扣5~10分

支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求扣5~10分

支架底部未按规范要求设置底座,每处扣2分

未按规范要求设置扫地杆,扣5分

未采取排水设施扣5分

支架设在楼面结构上时,未对楼面结构的承载力进行验算或楼

面结构下方未采取加固措施扣10分

10

3 支架

构造

立杆纵横间距大于设计和规范要求每处扣2分

水平步距大于设计和规范要求每处扣2分

水平杆未连续设置扣5分

未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜撑扣10分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用斜撑扣10分

剪刀撑或水平斜杆设置不符合规范要求扣5分

10

4 支架

稳定

支架宽高比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连接或增加

架体宽高比等措施扣10分

立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求每处扣2分

浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形及采取监控措施扣

8分

5 施工

荷载

荷载堆放不均匀每处扣5分

施工荷载超过设计规定扣10分

浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制扣8分

10

6 交底与

验收

支架搭设、拆除前未进行交底或无交底记录扣5~10分

支架搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认扣5分

10 小计60

7

目杆件

连接

立杆连接不符合规范要求扣3分

水平杆连接不符合规范要求扣3分

剪刀撑斜杆接长不符合规范要求每处扣3分

杆件各连接点的紧固不符合规范要求每处扣3分

10

8 底座

托撑

螺杆直径与立杆直径不匹配每处扣3分

螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求每处扣3分

10

9 构配

材质

钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求扣5~10分

杆件弯曲、变形、锈蚀超标扣10分

10

9

支架

拆除

支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求,扣10分

未按规定设置警戒区或未设置专人监护扣5~10分

10

小计40 检查项目合计100

表 13 高处作业检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得分

1 安全帽施工现场人员未戴安全帽每人扣5分

未按规定佩戴安全帽每人扣2分

安全帽质量不符合国家现行标准的要求扣5分

10

2 安全网在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣2~10分

安全网质量不符合国家现行标准的要求扣10分

10

3 安全带高空作业人员未系挂安全带每人扣5分

安全带系挂不符合要求每人扣5分

安全带质量不符合国家现行标准的要求扣10分

10

4 临边防护工作面临边无防护扣10分

防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣5分

防护设施未形成定型化、工具化扣3分

10

5 洞口防护在建工程的孔、洞未采取防护措施每处扣5分

防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分

防护设施未形成定型化、工具化扣3分

电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网每处扣5分

10

6 通道口防护未搭设防护棚或防护不严、不牢固每处扣5~10分

防护棚两侧未进行封闭扣4分

防护棚宽度小于通道口宽度扣4分

防护棚长度不符合要求扣4分

建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护扣4分

防护棚的材质不符合规范要求扣5分

10

7 攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用扣3分

折梯使用未使用可靠拉撑装置扣5分

梯子的制作质量或材质不符合要求扣10分

5

8 悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施扣5~10分

悬空作业所用的索具、吊具等未经过验收扣5分

悬空作业人员未系挂安全带或佩戴工具袋扣2~10分

5

9

移动式

操作平台

操作平台未按规定进行设计计算扣8分

移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超

过80㎜扣5分

操作平台的组装不符合设计和规范要求扣10分

平台台面铺板不严扣5分

操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣10分

操作平台的材质不符合要求扣10分

10

10 悬挑式物料

平台

未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分

悬挑式钢平台的下部支撑系统与上部拉结点,未设置在建筑物结构上扣

10分

斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道扣10分

钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板扣3~10分

钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严扣5分

未在平台上明显处设置荷载限定标牌扣5分

10

检查项目合计100

表 14 施工用电检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目外电

防护

外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间安全

距离不符合规范要求且未采取防护措施扣10分

防护设施未设置明显警示标牌扣5分

防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求扣5~

10分

在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分

10

2 接地与接

零保

护系统

施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接

零保护方式扣20分

配电系统未采用同一保护系统扣20分

保护零线引出位置不符合规范扣5~10分

电气设备未接保护零线每处扣2分

保护零线装设开关、熔断器或与通过工作电流扣20分

保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣2分

工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10~20分

工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω扣20分

施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符

合规范要求扣5~10分

做防雷接地机械设备上的电气设备,保护零线未作重复接地扣5~

10分

20

3 配电

线路

线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度扣5~10分

线路未设短路、过载保护扣5~10分

线路截面不能满足负荷电流每处扣2分

线路的设施、材料及相序排列、档距、与临近线路或固定物的距离

不符合规范扣5~10分

电缆沿地面明敷或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求扣

5~10分

未使用符合规范要求的电缆扣10分

室内明敷主干线距地面高度小于2.5m每处扣2分

10

4 配电箱与

开关箱

配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10~20分

用电设备未有各自专用的开关箱每处扣2分

箱体结构设计、电器设置不符合规范扣10~20

配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求扣5~10分

漏电保护器参数不匹配或检测失灵每处扣2分

配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱每处扣2分

箱体未设置系统接线图和分路标记每处扣2分

箱体未设门、锁,未采取防雨措施每处扣2分

箱体安装位置、高度及周围通道不符合规范要求每处扣2分

分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每

处扣2分

20 小计60

5

目配电室与

配电装置

配电室建筑耐火等级低于3级扣15分

未配置适用于电器灾害的灭火器材扣3分

配电室、配电装置布设不符合规范扣5~10分

配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5~

10分

备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分

配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3~5分

15

6 现场

照明照明用电与动力用电混用,每处扣2分

特殊场所未使用36V及以下安全电压,扣15分

手持照明灯未使用36V以下电源供电,扣10分

照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15分

金属外壳灯具未接保护零线,每处扣2分

灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣2分

照明线路接线混乱和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分

施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣2分

15

7 用电

档案总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10分

未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺

乏针对性,扣5~10分

专项用电施工组织设计专项、外电防护专项方案未履行审批程序,

实施后未组织验收,扣5~10分

接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣

3分

安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分

定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分

档案资料不齐全、未设专人管理扣3分

10

小计40 检查项目合计100

表15 物料提升机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目安全

装置

未安装起重量限制器、防坠安全器扣15分

起重量限制器、防坠安全器不灵敏扣15分

安全停层装置不符合规范要求,未达到定型化扣5~10分

未安装上限位开关的扣15分

上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的扣10分

物料提升机安装高度超过30m,未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语

音及影像信号装置每项扣5分

15

2防护

设施

未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣5~15分

未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求扣5~10分

停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣2分

停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣2分

未安装平台门或平台门不起作用每处扣5~15分

平台门未达到定型化每处扣2分

吊笼门不符合规范要求扣10分

15

3附墙架

缆风绳

附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求扣10分

附墙架未与建筑结构连接可靠连接扣10分

缆风绳设置数量、位置不符合规范扣5分

缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣10分

钢丝绳直径小于8mm或角度不符合45°~60°要求扣5~10分

安装高度30m的物料提升机使用缆风绳扣10分

地锚设置不符合规范要求每处扣5分

10

4钢丝绳

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣10分

钢丝绳夹设置不符合规范要求每处扣2分

吊笼处于最低位置,卷筒上钢丝绳少于3圈扣10分

未设置钢丝绳过路保护措施或钢丝绳拖地扣5分

10

5安装与

验收

安装、拆卸单位未取得专用承包资质和安全生产许可证扣10分

未制定专项施工方案或未经审核、审批扣10分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5~10分

安装、拆卸人员及司机未持证上岗扣10分

物料提升机作业前未按规定进行例行检查和未填写检查记录扣4分

实行多班作业未按规定实行交接班记录扣3分

10 小计60

6

目基础与导

轨架

基础承载力、平整度不符合规范要求扣5~10分

基础周围未设置排水设施扣5分

导轨架垂直度偏差大于导轨架高度0.15%扣5分

井架停层平台通道处结构未采取加强措施扣8分

10

7动力与

传动

卷扬机、曳引机安装不牢固扣10分

卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度,未设置排绳器扣5分

钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣5分

滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣10分

滑轮与钢丝绳不匹配扣10分

卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣5分

曳引钢丝绳为2根及以上时,未设置曳引力平衡装置扣 5分

10

8通信装置未按规范要求设置通信装置扣5分

通信装置信号显示不清晰扣3分

5

9卷扬机

操作棚

未设置卷扬机操作棚的扣10分

操作棚搭设不符合规范要求的扣5~10分

10

10避雷装置物料提升机在其他防雷保护范围以外未设置避雷措施扣5分

避雷装置不符合规范要求的扣3分

5

小计40 检查项目合计100

表16 施工升降机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目安全装置

未安装起重量限制器或重量限制器不灵敏扣10分

未安装渐进式防坠安全器或渐进式防坠安全器不灵敏扣10分

防坠安全器超过有效标定期限扣10分

对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏扣 5分

未安装急停开关或急停开关不符合规范要求扣5分

未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求扣5分

Sc型施工升降机未安装安全钩扣 10 分

10

2限位装置未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分

未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分

未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣5分

极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分

极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件扣5分

未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏扣10分

未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣5分

10

3防护设施未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求扣5~10分

未安装防护围栏门联锁保护装置或联锁保护装置不灵敏扣5~8分

未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣5~10分

停层平台搭设不符合规范要求扣5~8分

未安装层门或层门不起作用扣5~10分

层门不符合规范要求、未达到定型化每一处扣2分

10

4附墙架附墙架未采用配套标准产品未进行设计计算扣10分

附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣5~10分

附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣10分

10

5钢丝绳、滑轮

与对重

对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣10分

钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求扣10分

滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分

对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣10分

对重未安装防脱轨保护装置扣5分

10

6安拆、验收

与使用安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证扣10分

未制定安装、拆卸专项方案或专项方案未审批、审核扣10分

未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5~10分

安装、拆除人员及司机未持证上岗扣10分

施工升降机作业前未按规定进行例行检查和未填写检查记录扣4分

实行多班作业未按规定实行交接班记录扣3分

10

小计60

7

目导轨架

导轨架垂直度不符合规范要求扣10分

标准节质量不符合产品说明书及规范要求扣10 分

对重导轨不符合规范要求扣5分

标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求扣5~8分

10

8基础基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求扣5~10 分

基础设置在地下室顶板或楼面结构上,未对起支承结构进行承载力验算扣

10 分

基础未设置排水设施扣4分

10

9电气

安全施工升降机与架空线路不符合规范要求又未采取防护措施扣5~10分

防护措施不符合要求扣5分

未设置电缆导向架或设置不符合规范要求扣5分

施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分

避雷装置不符合规范要求扣5分

10

10通信装置未安装楼层联络信号扣10分

楼层联络信号不清晰扣5分

10小计40 检查项目合计100

表17 塔式起重机检查评分表

最新安全检查表-比较全的格式

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

实验室安全检查表

百科文章 296fb5f641854e EGgYDQlgbFndPU环境工程实验室 > 社会 > 教育 > 正文 环境工程实验室安 环境工程实验室安全检查表 新知社新浪微博环境工程实验室安全检查表 房间号:检查人员:检查日期: 检查项目检查内容检查结果整改结果 安全教育 1. 新进实验室人员是否进行安全培训; 2. 指导教师和管理人员经常与学生交流安全知识经验。 安全制度 3. 实验室各项安全管理制度健全,措施明确有效; 4. 实验室安全责任落实,实验室安全检查项目具体; 5. 严格执行实验室人员上下班安全检查制; 6. 是否组织假期前后实验室安全检查,并形成记录。 防火措施 7. 防火器材按标准配备,消防器材放置是否合适; 8. 有效安全、方便、安全通道通畅; 9. 各种易燃气体是否有专人保管; 10. 废弃纸箱、泡沫不得堆放于实验室之内。 安全用电 11. 禁止用电炉等电器于生活使用; 12. 仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象; 13. 有无超负荷、乱拉电线等现象。 危险品 14. 危险品(易燃、易爆、剧毒、病原物和放射源等)的储存、使用、搬运等符合规定; 15. 严控实验室危险品的出入; 16. 特种品(剧毒、放射源)领用手续严格,记录可追溯; 17. 专用库房监控严密,特种物品专柜储存双人双锁; 18. 妥善处置实验室废弃物; 19. 未经许可,无关人员不得进入危险品实验室。 高压容器及管道 20. 易燃与助燃气瓶分开放置,容器阀门紧闭;

21. 实验室气瓶放置于气瓶架上或气瓶柜中; 22. 水、气管道完好不泄漏; 23. 高压力容器注意安全使用。 实验安全 24. 实验(化学反应、电火加热)过程中,必须有人值守;高危实验不得单独操作; 25. 注意明火电炉、电吹风、水冷却系统等的安全使用; 26. 空调、饮水机、计算机等不得开机过夜; 27. 配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施完好可用; 28. 离开实验室时,关闭水源、电源、气源,以防意外。 实验室卫生内务 29. 实验室整齐划一、清洁卫生; 30. 地面有无、积尘及杂物堆积; 31. 实验台有无积尘、实验药液; 32. 实验室钥匙必须专人专管,不得擅自外借他人使用; 33. 实验室门窗完好无漏洞;防盗设施完好可用; 34. 未经教师批准,实验室内不得留宿

实验室安全检查表

百科文章 > 社会 > 教育 > 正文 环境工程实验室安全检查表 房间号:检查人员:检查日期: 检查项目检查内容检查结果整改结果 安全教育 1. 新进实验室人员是否进行安全培训; 2. 指导教师和管理人员经常与学生交流安全知识经验。 安全制度 3. 实验室各项安全管理制度健全,措施明确有效; 4. 实验室安全责任落实,实验室安全检查项目具体; 5. 严格执行实验室人员上下班安全检查制; 6. 是否组织假期前后实验室安全检查,并形成记录。 防火措施 7. 防火器材按标准配备,消防器材放置是否合适; 8. 有效安全、方便、安全通道通畅; 9. 各种易燃气体是否有专人保管; 10. 废弃纸箱、泡沫不得堆放于实验室之内。 安全用电 11. 禁止用电炉等电器于生活使用; 12. 仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象; 13. 有无超负荷、乱拉电线等现象。 危险品 14. 危险品(易燃、易爆、剧毒、病原物和放射源等)的储存、使用、搬运等符合规定; 15. 严控实验室危险品的出入; 16. 特种品(剧毒、放射源)领用手续严格,记录可追溯; 17. 专用库房监控严密,特种物品专柜储存双人双锁; 18. 妥善处置实验室废弃物; 19. 未经许可,无关人员不得进入危险品实验室。 高压容器及管道 20. 易燃与助燃气瓶分开放置,容器阀门紧闭; 21. 实验室气瓶放置于气瓶架上或气瓶柜中;

22. 水、气管道完好不泄漏; 23. 高压力容器注意安全使用。 实验安全 24. 实验(化学反应、电火加热)过程中,必须有人值守;高危实验不得单独操作; 25. 注意明火电炉、电吹风、水冷却系统等的安全使用; 26. 空调、饮水机、计算机等不得开机过夜; 27. 配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施完好可用; 28. 离开实验室时,关闭水源、电源、气源,以防意外。 实验室卫生内务 29. 实验室整齐划一、清洁卫生; 30. 地面有无、积尘及杂物堆积; 31. 实验台有无积尘、实验药液; 32. 实验室钥匙必须专人专管,不得擅自外借他人使用; 33. 实验室门窗完好无漏洞;防盗设施完好可用; 34. 未经教师批准,实验室内不得留宿

日常消防安全检查表

日常消防安全检查表 部门:工段: 项目序 号 检查内容 检查 结果 存在问题和隐患整改结果 消防台帐1 消防防火管理制度,消防管理网络。 2 消防工作有计划,有总结材料。 3 义务消防队有组织,有制度,有培训,有联系,队员更新及时。4 日常消防检查有有记录有台账,有隐患整改通知单有台账。实行闭环管理。 5 重大危险源有消防灭火预案,有演练记录。 6 消防设施有台账,并要及时更新。 7 职工消防培训教育材料、受训签到教育记录台帐 8 有法律法规、规章制度、公司相关规定资料、材料收集台账 应知应会 9 消防法律法规、公司动火管理制度熟悉掌握。 10 岗位应急卡知识应掌握。 11 岗位的物料特性应熟知。 12 会正确使用岗位上的消防设施,会扑救初期火灾。 13 班组长会处理岗位突发消防事件。 消防通道14 道路畅通,无在马路上堆放物料堵塞道路。 15 仓库进出通道门无上锁,无物料堵塞。 16 车间、食堂、宿舍、办公楼等人员密集场所要有2条以上消防疏散通道且保持畅通。 17 消防通道上安全指示灯、应急灯完好。 消防设施18 消火栓箱体完好无严重锈蚀。 19 箱内水帯水枪扳手齐全且与消防栓配套。 20 水带、接口垫圈完好无破损,水枪接口完好,型号符合要求。 21 消防栓外部完好,阀芯开关出水正常,水质清澈无污染。 22 消防栓设置合理,一箱一栓并无杂物遮挡。

23 灭火器的种类符合车间物料特性,数量符合车间面积要求,并摆放合理,附近无杂物遮挡。 24 灭火器外部完好,压力指针在绿区以上,喷嘴软管无龟裂,压把无变形。 25 二氧化碳灭火器充装公称量10%以内。 26 各种消防设施都责任到人,并定期进行检查,确保好用。 危化品27 槽区、罐区静电接地、避雷设施完好。 28 仓库通风良好,物料无混放,周知牌齐全 29 各槽区、仓库、使用岗位洗眼器、应急器材、应急药品个人防护器材齐全 30 各槽区、仓库、使用岗位消防设施灭火器材完好,与岗位物料相符 31 各槽区、仓库、岗位易燃气体检测装置,报警系统运行正常。 动火作业32 公司固定区动火区设有明显标志,落实专人管理,固定动火区 内无易燃易爆,可燃物和其它杂物,消防器材配备合理 33 禁火区动火开具有效的动火安全作业许可证,落实一点一票制 34 申请动火前各项安全措施落实到位,受限空间、易燃易爆等特殊动火必须经过动火分析 35 动火监护人持证上岗,高处动火2人以上监火。 36 动火点附近水源充足不中断,动火现场配备足够灭火器 37 使用的电焊、气焊、手持电动工具等动火作业器具安全可靠 38 动火点与乙炔、氧气瓶距离10米以上,氧气瓶与乙炔间距在5米以上,严禁在带压设备或管道上动火。 其他消防设备39 消防应急箱内器材齐整、清洁、完好,要有台帐和定期检查表。 40 消防应急泵、接水口完好 41 各消防砂坑,消防砂数量合理(要有防设施),消防铲、消防水桶摆放整齐,完好。 42 各槽区、岗位桶装泡沫数量齐全,包装完好。

医疗机构消防安全检查表

上海市医疗机构消防安全检查表 检查人员:检查日期:被检查单位:被检查单位负责人:序号检查内容符合情况具体不符合项说明1.法规、标准与制度 1.1 结合医疗机构实际,对相关消防安全法律法规、行业标准 进行了收集,形成本医疗机构法律法规、行业标准清单 符合□不符合□ 1.2 结合医疗机构实际,对收集的法律法规、行业标准中的条 款逐一辨识,并形成法律法规、行业标准条款辨识清单 符合□不符合□ 1.3 结合医疗机构实际,将辨识的相关法规、行业标准条款转 化成本单位消防安全规章制度,形成系统性的消防安全规 章制度 符合□不符合□ 2.责任落实 2.1 建立逐级消防安全责任制,明确各岗位消防安全职责,形 成各岗位消防安全责任清单 符合□不符合□ 2.2 落实主体消防安全责任,实行“党政同责、一岗双责”制 度,签订各层级人员消防安全责任书和员工消防安全承诺 书 符合□不符合□ 2.3 明确法定代表人或主要负责人是单位的消防安全第一责任 人。 符合□不符合□ 2.4 设立消防安全管理部门,明确该部门职责,职责内容应涵 盖:1负责制定和落实年度消防工作计划,2组织开展防火 巡查、检查和隐患排查,3加强宣传教育培训、应急疏散演 练 符合□不符合□ 2.5 配备专(兼)职消防管理人员,负责实施消防安全管理各 项工作。属于消防安全重点单位的医疗机构有明确的消防 符合□不符合□

安全管理人员。3.日常巡查 3.1 明确巡查人员和重点巡查部位,形成日常巡查人员名单和 巡查部门台账。 符合□不符合□ 3.2 开展日常消防安全巡查,并做好巡查记录,巡查次数要求 如下:住院区及门诊区白天至少2次,住院区及急诊区夜 间至少2次,其他场所每日至少1次 符合□不符合□ 3.3. 应做好如下重点内容的巡查: 1.用火、用电、用油、用气等有无违章情况; 2.安全出口、消防通道是否畅通,安全疏散指示标识、 应急照明系统是否完好; 3.消防报警、灭火系统和其他消防设施、器材以及消 防安全标识是否完好、有效,常闭式防火门是否关闭,防 火卷帘下是否堆放物品; 4.消防控制室、住院区、门诊区、药品库房、实验室、 供氧站、高压氧舱、胶片室、锅炉房、发电机房、配电房、 厨房等重点部位人员是否在岗; 5.医疗机构内施工场所消防安全情况。 符合□不符合□ 3.4 消防控制室实行24小时值班制度,每班不少于2人。应确 保自动消防设施处于正常工作状态 符合□不符合□ 3.5 消防值班人员应具备相应资质,取得消防行业特有工种职 业资格证书方可上岗作业 符合□不符合□ 4.隐患排查 4.1 每月至少组织1次防火检查和消防设施联动运行测试,并 做好检查和测试记录; 符合□不符合□

通用企业安全检查表【最新版】

通用企业安全检查表 企业安全检查表(通用) 项目主要内容检查要点企业主要负责人职责是否明确是否建立各职能部门安全生产职责安全生产责任制是否建立各级人员安全生产职责是否逐级签订安全生产责任书是否定期组织安全生产责任制考核是否设置安全生产领导机构是否按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员组织机构及人员是否正确制定安全管理网络图安全领导机构是否定期召开安全会议是否建立安全费用专款专用台帐安全投入是否按照要求提取安全费用是否制定安全费用提取计划,并按计划实施是否建立安全生产法律法规数据库,并发布清单法律法规与安全是否建立完善的安全生产规章制度管理制度是否按岗位风险情况建立各岗位安全操作规程是否定期识别培训需求,并制定培训计划是否按照年度培训计划进行培训,并保存培训记录教育培训是否开展员工入厂“三级”安全教育、转岗教育、复岗教育及“四新”安全教育是否定期组织安全管理人员、特种作业人员进行持证培训是否对相关方人员进行培训或安全风险告知厂区进门处是否有限速标识、减速带、进出门标识是否将安全生产目标、安全操作规程制牌上墙是否标出叉车通道、人行通道,宽度是否符合要求是否在危险点、危害点、事故多发点设置风险告知牌可视化管理危险区域安全标识是否张贴到位有职业危害的区域是否张贴职业危害安全标识生产区域是否进行区域划分,实行定置管理消防标识是否张贴到位,消设施颜色是否清

晰是否合格不符合描述

企业安全检查表(通用) 企业安全检查表 是否定期对各岗位的风险进行辨识,并形成风险源清单是否定期开展重大危险源辨识危险源管理重大危险源是否进行登记、备案是否定期对重大危险源区域进行安全检查基础管理是否对重大危险源资料进行存档管理是否制定综合、专项、季节、节假日检查表是否安检查表内容进行安全检查是否将检查出的隐患进行登记、分级隐患排查和治理是否落实隐患治理责任人,并限期整改是否对整改好的隐患进行验收是否定期进行隐患统计、分析是否制定重大隐患治理方案是否对入厂、离职员工进行健康体检,并形成员工体检档案是否对疑似职业病员工进行换岗、治疗是否定期请有资质的第三方机构进行职业危害因素检测职业健康是否对存在职业危害岗位的员工进行职业卫生体检是否给存在职业危害岗位的员工配发相应的劳动防护用品是否在劳动合同中对员工所在岗位存在的职业危害进行告知是否对员工进行职业卫生知识培训企业是否制定应急预案是否将应急预案进行评审、备案应急救援是否 定期开展应急救援演练是否对应急救援器材进行点检、更换是否及时向上级及地方政府上报事故情况是否按出具事故报告事故调查和处理是否按照“四不放过”原则处理事故是否将事故案例对

宾馆酒店安全检查表-2017年11月最新

安全检查表 (宾馆酒店部分) 法律、法规、规章及标准规范如下: 依据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB50034-2013《建筑照明设计标准》、GB/T 13869-2008《用电安全导则》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB 50072-2010《冷库设计规范》、 GB50041-2008《锅炉房设计规范》、GB50013-2006《室外给水设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》、 GB5083-1999《生产设备安全卫生总则》、GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规程》、JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB26860-2011 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、GB4053.2-2009《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》、GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、GA1131-2014《仓储场所消防安全管理通则》、AQ7004-2007《制冷空调作业安全技术规范》、GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》、CJJ 12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法(修订)》、中华人民共和国主席令第13号《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国主席令第六号《中华人民共和国消防法》、《XXX市安全生产条例》、《娱乐场所管理条例(2016修订)》、国务院第666号令《城镇燃气管理条例》(2016年修订)、TSG-G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》、公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等现行国家和行业标准、规范,及相关资料,编制安全检查表,检查项目、内容及结果见表1-1。 宾馆酒店安全检查表表1-1

临床实验室生物安全检查表.doc

附件 2: XX省临床实验室生物安全检查表 实验室名称:地点: 实验室负责人: 序 标得号 检查内容准检查方法分 分 1生物安全组织管理10 单位有组成合理的生物安全委员会、 1 有成立文件得 单位法人为生物安全的法定责任人 有会议记录得 实验室负责人为生物安全第一责任1有任命文件得 人 现场询问第一责任人的职 责回答完整得 有生物安全手册( SOP)并且现行有2有生物安全手册得 效 安全手册现行有效得有生物安全培训制度2有培训制度文件得

标得号 检查内容准检查方法分 分 有培训记录得 有危害评估体系及规范的危害评估书 面材料,包括检测项目生物因子的危 害程度评估、确定相应的生物安全防 护水平等级等,并且风险评估报告已 得到单位生物安全委员会批准 2人员管理 实验室生物安全第一责任人及实验 室生物安全员(检验科每个专业至 少设一名生物安全员)需持证上岗 实验室从事相关实验活动需接受生物 安全培训,每年至少接受一次培训 培训对象是否全面(应包括实验室管 理人员、技术人员、样本运输人员、 废弃物处置人员、仪器设备维修人员 等)4有评估资料得 内容完整得 有批文得 10 查看上岗证(每一个上岗 证得) 1有培训内容记录得 有培训人员签名得 2每一类型人员已接受培训得 培训内容是否全面(实验室生物安全 2 有每一大类内容得的基本知识、基本操作、应急处置预 案、化学和放射安全、生物危害和传

标得号 检查内容准检查方法分 分 染预防、应急救护等) 建立实验室人员的健康档案 ( 包括体2有健康体检档案得检、接 种、预防服药等 ) 档案全面完整得 3实验室设计20 实验室主入口有门禁系统、门上张贴 3 有门禁系统得 规范的生物危害标志 标志规范得 实验室有人员有准入规定,只有得到 1 有“准入规定”得 授权的人员方可进入 有授权签单得 实验室门为自动关闭的门 ( 有可视窗 2 门符合要求得 且带锁 ) ,所有门保持关闭 门保持关闭状态得 实验室污染区、清洁区分区明确,且 4 实验室分区明确 布局、走向合理 布局、走向符合从清洁区 到缓冲区再到污染区得

JGJ59-2011最新的安全检查表(内部资料)

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:资质等级:年月日 单位工程(施工现场)名称 建筑 面积 (m2) 结构 类型 总计得 分(满 分分值 100分) 项目名称及分值 安全管理 (满分10 分) 文明施工 (满分15 分) 脚手架 (满分10 分) 基坑工程 (满分10 分) 模板支架 (满分10 分) 高处作业 (满分10 分) 施工用电 (满分10 分) 物料提升 机与施工 升降机 (满分10 分) 塔式起重 机与起重 吊装(满 分10分) 施工机具 (满分5 分) 荷塘月色3#、 11#楼 框剪评语:

检查单位负责人受检项目项目经理

表 1 安全管理检查评分表 序号检查项目扣分标准应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保证 项目安全生产 责任制 未建立安全生产责任制扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 未备有各工种安全技术操作规程扣2~10分 未按规定配备专职安全员扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣5分 未制定安全生产资金保障制度扣5分 未编制安全资金使用计划及未按计划实施扣2~5分 未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分 10 2 施工组 织设计 施工组织设计中未制定安全措施扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证 扣10分 施工组织设计、专项方案未经审批扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2~10分 10 3 安全技术 交底 未进行书面安全技术交底扣10分 未按分部分项进行交底扣5分 交底内容不全面或针对性不强扣2~5分 交底未履行签字手续扣4分 10 4 安全检查未建立安全检查制度扣10分 未留有安全检查记录扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣5~10分 10 5 安全教育未建立安全培训、教育制度扣10分 施工人员入场未进行三级安全教育和考核扣5分 未明确具体安全教育内容扣2~8分 变换工种时或采用新技术、新设备、新工艺、新材料施工未进行安全教育扣5 分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核每人扣2分 10 6 应急预案未制定安全生产应急预案扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员扣2~6分 未定期进行应急救援演练扣5分 未配置应急救援器材扣5分 10 小计60

最新公司日常安全检查表

日常安全检查表 检查人:被检查单位(部门):检查时间: 检查负责人签字:被检部门负责人签字:环保先进个人事迹材料-事迹材料

一年来,该同志能坚决贯彻执行党和国家综治工作路线、方针、政策,认真履行安全生产监管职责,讲学习、抓落实、求实效,较好地完成了各项工作任务。 一是讲学习,政治思想坚定。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策,始终坚持用“三个代表”重要思想、科学发展观和安全发展理念指导工作,政治立场坚定、思想观念纯正。 二是勤实践,工作主动积极。牢固树立爱岗敬业、勤奋工作、积极创新、无私奉献的工作理念,事业心、责任感强,工作作风扎实细致,对分管的安全生产委员会办公室日常工作、应急救援、宣传教育等工作抓得紧、抓得实,成效明显。先后组织起草了越秀区安全生产目标管理考核实施细则、安全生产专项应急管理工作措施、安全生产大检查实施方案、重点行业领域隐患专项整治安排等文稿。协调组织开展了元旦、春节等节日和十七大期间安全生产大检查、预防高处坠落事故专项整治、重点行业领域隐患专项整治等安全生产大检查和专项整治活动。完成四个重大危险源场外区域应急救援预案和场外区域应急救援演练方案编制工作,并组织了重大危险源事故场外区域应急救援演练。在深入调查摸底的基础上,制定《200x年区安全主任培训工作计划》,对全区新增安全主任培训、安全主任再培训和全员安全培训任务作了总体安排,并狠抓工作落实,超额完成了市下达的培训任务。积极开展安全生产宣传工作,组织制定《安全月活动方案》,协调有关单位,组织开展了安全月宣传咨询日活动等大型宣传教育活动。 三是作风务实,廉洁自律。自觉遵守法律法规、廉洁自律有关规定、公务员《公共服务行为规范》和单位的规章制度,为人言行一致、清正廉洁、公道正派,**意识强,大事讲原则、小事讲风格,关心团结同志,时时处处都能以高标准要求自己,从未有过违规违纪行为,群众基础好、个人威信高。

安全检查表

安全检查表 安全检查是企业行之已久的一项措施,但由于缺乏细致的检查方法,检查中容易漏项,因而影响了检查效果。安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的一种简单实用的工具,它是系统安全分析的初步手段,是比较原始的初步定性的安全分析方法。 第一节安全检查表的定义和特点 一、安全检查表的定义 为了系统地发现工厂、车间,工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统分割成小的子系统,查出不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问的方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查。根据上述顺序编制的表,可以避免有关项目的漏检。这种表称作安全检查表(Safety Check List,简称SCL)。 安全检查的形式很多,有工人在岗位上的自我检查,有各级指导组织的自上而下的检查,有重大节假日的定期检查,也有专业性的安全检查等等。这些检查一般都有领导人员、专业干部参加,虽然也起过一定的作用,但是往往缺乏系统的检查提纲,只能凭几个有经验的人根据各自的经验进行检查,因而有很多缺点,如这种检查容易造成很多漏项;检查时只能观察到一些表面现象而忽略了重大的潜在性危险等。所以,这种检查多半不能受到工人的欢迎和引起人们的重视,也解决不了多少实际问题。 安全检查表在安全检查工作中是一个有效的手段,使用之后,能够大大提高安全检查的效果。这是因为安全检查表是用系统的观点编制的,它将复杂的大系统分割成子系统或更小的单元,然后集中有经验人员的智慧,事先讨论这些简单的单元中可能存在什么样的危险性,会造成什么样的危险后果,如何消除它,由于事先有了考虑,就可以作到周密全面不致漏项。再经过编制人员从单元、子系统以至整个系统详细推敲后,接系统编制出安全检查的详细提纲,以提问方式列成表,作为安全检查时的指南和备忘录。 二、安全检查表的特点 1.具有全面性 由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员,经过充分讨论后编制出来的,所以可作系统化,完整化,不漏掉任何能导致危险的关健因素,因而克服了盲目性,避免了过去那种走过场的安全检查方法,起到了改进检查质量的作用。 2.具有直观性 安全检查表用提问方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人直观地知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用。 3.具有广泛性 安全检查表国家、个人都可以编制,工厂、车间、班组都可以使用,水平不同的人员都可以掌握,因此具有广泛性。

最新安全检查表大全

安全管理检查表大全

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最新安全检查表(scl法知识

安全检查表(S C L) 法知识

为了系统地找出系统中的不安全因素,把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查,发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施,及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施,自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。 统的设计、验收、运行、管理阶段以及事故调查过程,应用十分广泛。 1.1安全检查表的优缺点: ①能够事先编制,故可有充分的时间组织有经验的人员来编写,做到系统化、完整化,不至于漏掉能导致危险的关键因素; ②可以根据规定的标准、规范和法规,检查遵守的情况,提出准确的评价; ③表的应用方式是有问有答,给人的印象深刻,能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求,隔一段时间后重新检查改进情况; ④简明易懂,容易掌握; ⑤只能作定性的评价,不能给出定量评价结果; ⑥只能对已经存在的对象评价。 1.2 安全检查表分析法具有以下主要特点:①检查表的编制系统全面,可全面查找危险、有害因素,避免了传统安全检查中易遗漏、疏忽的弊端;

②检查表中体现了法规、标准的要求,使检查工作法规化、规范化; ③针对不同的检查对象和检查目的,可编制不同的检查表,应用灵活广泛; ④检查表简明易懂,易于掌握,检查人员按表逐项检查,操作方便可用,能弥补其知识和经验不足的缺陷; ⑤编制安全检查表的工作量及难度较大,检查表的质量受制于编制者的知识水平及经验积累。 1.3 安全检查表分析法主要包括四个操作步骤:收集评价对象的有关数据资料;选择或编制安全检查表;现场检查评价;编写评价结果分析。 编制安全检查表应收集研究的主要资料: ①有关编制、规程、规范及规定; ②同类企业的安全管理经验及国内外事故案例; ③通过系统安全分析已确定的危险部位及其防范措施; ④装置的有关技术资料等。 1.4 选择指导性或强制性的安全检查表分析法,有关人员按照国家有关法律、法规、标准、规范的要求,根据系统或经验分析的结果,把评价项目及环境的危险集中起来,编制了若干指导性或强制性的安全检查表。例如日本劳动省的安全检查表、美国杜邦公司的过程危险检查表、我国机械工厂安全性评价表、危险化学品经营单位安全评价现场检查表、加油站安全检查表、液化石油充装站安全评价现场检查表、光气及光气化产品生产装置安全检查表等。

最全安全检查表

最全安全检查表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

牛头刨床安全检查表(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 牛头刨床安全检查表(最新版)

牛头刨床安全检查表(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.设备检查 1.1变速手柄应操作灵活、档位分明、定位可靠、失灵时应及时修复。 1.2滑枕手动方头轴处应设有安全保险装置,能将方头轴上使用过的手柄自动推出。 1.3调整滑枕行程不得超出机床允许范围。 1.4刀架必须牢固地安装在滑枕前部,不得有摇晃现象。紧固螺栓,螺母必须齐全完好。 1.5工作台必须牢固地固定于横梁滑板上,前部固定于支架上,横梁应紧密地压紧在床身导轨上,不得有松动现象。 1.6工作台应平整,台面上不得放置工、量具及其他杂物。 1.7机床上的照明灯应采用安全电压供电。照明变压器应有接地(零)保护。 1.8三角胶带应有防护罩,固定牢靠。

1.9滑枕护板必须牢固地安装在床身上。 1.10机床工作台前部应设置防护网或防护挡板,并搁置稳当,以防飞出的切屑伤人。 1.11应设置木质脚踏板。 2.行为检查 2.1工件装夹要牢固,增加虎钳夹固力应用接长套筒,不得用铁榔头敲打扳手。 2.2刀具不得伸出过长,刨刀要装牢,工作台上不得放置工具。 2.3调整牛头冲程要使刀具不接触工作,用手摇动经历全行程进行试验。溜板前后不许站人。 2.4机床调整好后,随时将摇手柄取下。 2.5刨削过程中,头、手不要伸到车头前检查,不得用棉砂擦试工件和机床转动部位。车头不停稳,不得测量工件。 2.6清扫铁屑只允许用毛刷,禁止用嘴吹。 2.7装卸较大工件和夹具时应请人帮助,防止滑落伤人。 2.8必须将刀架退离工件后,方准启动工作台。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

关于实验室安全环保检查表格的说明

关于实验室安全环保检查表格的说明 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

关于《实验室安全环保检查表》的说明 各有关单位: 为规范和加强实验室安全与环境保护工作,杜绝实验室安全事故,保障教学科研实验和生产实习正常开展,将实验室安全管理工作落到实处,针对我校实际情况,制订《实验室安全环保检查表》,现将有关说明如下。 一、检查表由资产设备处与公安处共同制订,既可用于全校性实验室安全检查工作,也可用于教学院部或实验室日常安全自查工作。 二、检查表内容共分三个部分。 1、“表一、通用类实验室安全环保要求”,针对通用类实验室安全环保情况,主要围绕管理制度、人员管理、实验场所、消防安全、电气安全和防护措施各个安全环节的关键点,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”,针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、辐射类、特种设备类、气瓶类等各类危险源,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 3、其他情况。针对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。 三、登录资产设备处或公安处网站下载电子版《实验室安全环保检查表》。 附:实验室安全环保检查表。 资产设备处公安处 二○一二年六月二十九日

实验室安全环保检查表 实验室地点:实验室名称:房间号: 表一、通用类实验室安全环保要求

表二、特殊类实验室安全环保要求2.1化学类(□不包含此类情况) 2.2有毒、易燃易爆性气体类(□不包含此类情况)

安全检查表的研制

安全检查表的研制 安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的基础工具和清单,又为现代安全工程的形成和发展奠定了初步基础,至今仍为国外普遍使用。国家安全生产监督管理局监管三司(以下简称局三司),自2000年以来,深入基层调研,借鉴国内外经验,开始了安全检查表的研制、开发、应用工作。到目前为止,先后组织、指导、研制开发并选点试行了建筑、交通、铁路等行业安全检查表,取得了初步成效。 安全检查表的功能和作用 在研发应用过程中,安全检查表的功能和作用体现在以下方面: 规范安全监管、监察人员的行为。安全检查表是采用系统工程的方法,针对某一生产系统(设备)的安全状况或按某一专门领域和范畴事先编制和拟定好的检查清单或备忘录,供安全监管、监察人员应用,克服了传统的安全监管、监察工作的随意性、盲目性,规范了安全监管、监察人员的监督检查行为。 预测、预报事故隐患。安全检查表是由具有较高理论水平和丰富实践经验的专业技术人员研制编写的,涵盖的内容系统全面、重点突出,具有较强的实用性和针对性。实践证明,安全监管、监察人员只要以此为蓝本,对企业的生产系统、设备等进行监督检查或有计划地考察某一企业的安全状况,可以及时发现事故隐患,提前采取预防措施,把事故消灭在萌芽状态。 加强企业法制化建设。安全检查表是以相关法律、法规、标准、技术规程等为主要依据研制和编写的,具有较强的法律约束力。长期应用,可以促进企业依法管理,员工依法操作,监管人员依法监督的法制化建设。 提升企业现代安全科学管理水平。安全检查表是企业实现现代安全科学管理水平的切入点,经过长期实践和不断修改完善,可逐步形成企业安全生产管理的系统化、程序化和规范化,进而与国际职业安全健康工作接轨,提高企业现代安全科学管理水平。 提高全员安全素质。安全检查表涵盖的内容全面充分、条款简明、易懂,正是广大员工在生产操作过程中所急需的安全知识和法律法规基础知识。在研制和编写过程中,采用一问一答的格式,让人印象深刻,使不同文化水平的员工都能够知道在生产操作过程中,怎样做才是正确的、安全的,极易掌握。 安全检查表的研制开发程序 安全检查表的研制开发是一项系统工程,包括人、机、环境等要素,需实现程序化。 确定研发人员。要研制开发一个适应企业职业安全健康特点、规模并能够全面识别监控系统或某一生产领域风险危害因素的安全检查表,首先要建立专业研制小组,保证研制开发工作的顺利进行。为此,局三司领导高度重视,于2002年10月成立了“安全检查表研制专家组”(以下简称专家组)。与此同时,江苏省安全生产监督管理局,江苏省总工会也相应成立了“安全检查表推广应用课题协调组”,下设7个分课题组,明确了牵头单位和课题组组长,这为研制开发安全检查表项目和先行推广应用解决了关键问题。 全面策划拟定方案。根据局三司领导的指示,专家组具体指导参与了试点单位研制开发方案的拟定,包括课题名称,研制机构,研制范围,技术要求,资源配置以及工作日程安排等,较全面的研制开发方案,于2003年顺利实施。 熟悉系统。安全检查表研制方案拟定后,参与编写的专业人员,应根据企业职业安全健康的性质、特点、规模,全面熟悉、重点考察企业的系统,包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全健康设施等。这样研制成的安全检查表对企业才具有实用性。

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