采购管理标准作业程序

采购管理标准作业程序

采购管理标准作业程序

一.目的规范公司采购管理工作,确保公司采购物品符合规定要求。

二.适用范围适用与物业部及下属管理处的采购管理工作。

三.职责1.经营部采购员负责物品的采购工作。

2.公司/管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订,物品的验收.出.入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

3.公司财务部经理负责物品审购计划的审核。

4.各处主管负责零星物品.应急物品采购的审批。

5.公司总经理负责审购计划的审批。

四.程序要点1.物品采购的申请范围 (1)凡公司为提供服务.管理所需要的有形物料.工具等,均属采购申请范围。

(2)下列有形产品如公司仓库无储存时,应提出采购计划:

①公用设施设备.装置运行.维护保养.检修和更新所需的材料.配件.组件.单机和整机;

②为便于服务和管理所添置的设备.设施.装置;

③房屋本题及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

2.物品采购的申报程序 (1)计划采购物品的申报程序:①仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购计划表;

②物品审购计划表,应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核;

③审核无误的物品审购计划表报公司总经理审批;

④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按计划购买。

(2)零星物品的审购:①零星物品的标准:常用品以外的;

数量较少的;

仓库中没有储存的。

②零星物品的申报程序:由使用部门填写零星物品申购单:管理处会计审核;

零星物品单位价值在500元以内的,由各处主管审批;

审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。

(3)应急物品的申报程序:①应急物品的标准:突发性急用物品;

仓库中没有储存的。

②应急物品的申报程序:使用部门填写应急物品申购单;

物品单位价值在1000元以下的,申购单交各处主管审批;

物品单位价值在1000元以上的,申购单交公司总经理审批;

审批同意后交公司采购员购买。

3.物品采购的时效 (1)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

(2)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

(3)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

(4)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成,特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

4.物品采购程序 (1)公司采购员在采购物品时,应按《物品验证标准作业程序》中的相关要求选择所需物品。

(2)公司采购员在采购物品时,应按照《分供方评审与管理标准作业程序》中的相关规定选择评审合格的分供商。

(3)批量物品的采购:①采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

②采购单位数量在10个以上的物品时,原则上应通知评审合格的供应商送货上门;

③采购量不大或其他原因使供货商不能送货上门的,由采购员到评审合格的分供商处购买;

④采购价值在50元以上的物品时,采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

⑤采购员在合格供应商处购买不到的物品,应做到货比三家,争取采购物料质优价廉。

(4)零星物品的采购:①采购员凭审批手续完整的零星物资申购单,到管理处财务部办理采购借支手续;

②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

③采购员原则上应到评审合格的供应商处购买,如合格供应商处没有所需物品,应到物优价廉的正规商店购买;

④购买价值在50元以上的物品,应要求供货方提供正式商品销售发票。

(5)应急物品的采购:①采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续;

②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

③采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

(6)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

(7)物品采购发生的费用,由采购员按照《费用报销审核标准作业程序》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

5.物品采购资料的保管 (1)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

(2)物品采购的发票及验收资料等,由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后,在公司财务部或仓库加密长期保存。

五.记录《物品采购计划表》六.相关支持性文件1.《仓库管理标准作业程序》2.《备用金管理标准作业程序》3.《物品验证标准作业程序》4.《分供方评审与管理标准作业程序》5.《费用报销审核标准作业程序》

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