集团公司采购部物资采购管理制度

集团公司采购部物资采购管理制度

1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定,统管部分由供应科组织货源,分管部分由公司组织订购。

2、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同后进行,三产单位自

制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。

3、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。

4、地产材料及三类物资,本着就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。

5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行,签定合同。经济往来,有法可依。(个别急用物资经领导批准的除外)

6、物资采购计划属企业秘密,必须严守机密。

7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇) 公司采购部管理制度范本大全(精选16篇) 为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度, 下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴! 公司采购部管理制度范本篇1 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公 司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。 一、建帐 所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、 金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库 所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用 品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,

并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。 四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。 五、原则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、认真做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。 8、认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。 9、认真做好各卖场的销售监控工作,避免商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

物品采购管理制度(精选10篇)

物品采购管理制度(精选10篇) 物品采购管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强公司物资管理,规范物资采购程序,制定本制度。 第二条本制度适用公司各部室 第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划,部门采购计划须有部门领导签字,经主管领导审核后报总经理审批。 第五条物品采购计划每月申报一次,于每月3日前按规定程序审批后报办公室,对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章询价 第六条各部门报采购计划前须进行初步询价,并随采购计划一并报办公室。 第七条单价100元以下,批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上,批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表,询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章采购 第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行,违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则,严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订,并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓 第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单,无入仓单的,财务不办理报销手续。 第十四条办理入仓时,仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验,并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓,如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现,对仓管员处以50元罚款。 第六章附则 第十五条本制度自下发之日起执行,相关规定如与本制度冲突,以本制度为准。 第十六条本制度由办公室负责解释,未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 物品采购管理制度篇2 1 、总则 加强对物资采购的管理,进一步规范公司生产、办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购,不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研,认真考察,货比三家,以质优价廉、售后服务好、质量好为原则,方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果,确定或淘汰定点供应商。 3.3 建立供货商名录,根据情况变化及时更新。对长期合作的供应

集团内部采购管理制度11篇

集团内部采购管理制度11篇 在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度11篇,一起来看看吧! 集团内部采购管理制度1 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。 (二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1.采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过后方能进行采购。 3.采购物料定单可打印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对账工作。 (五)采购方式 1.集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2.长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或通

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇 公司物资采购管理制度1 第一章总则 第一条为规范公司的采购行为和程序,降低采购成本,确保各项原材料、货品等物资的供应,加强公司的物资采购的监督管理,特制定本规定。 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购,具备招标条件的,应实行招标采购。 第二章采购人员职责 第四条采购人员具体职责有: (一)负责采购的制定,采购的签订; (二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作; (三)负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 (四)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 第五条采购原则 (一)审核批准。原则上,未经审批的物资不予采购。 (二)先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先

出原则使用物资。 (三)本地采购。在价格与质量相当条件下,以本地采购为主以降低运输成本。 (四)银行结算原则。对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式。 (五)比质比价原则,在采购过程中,严格执行同类的供应商比质量,同质量的货品比价格,同样的价格比信誉,择优确定供应商。 (六)索取证件原则,要索取三证:食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。 (七)试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。 第三章物资采购管理 第六条采购方式 (一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,选择供货商送货的方式。 (二)对于使用频率低,不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。 (三)对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购。 第七条供货商的确定

(一)初选供货商。要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。 (二)试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 (三)确定供货商。在使用两个月的基础上,由公司进行审查,以民主表决的方式集来确定。 (四)签定供货合同。确定供货商后,由公司领导与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。 (五)供货商的更换与续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由公司集中讨论决定是否更换、续用。 第八条市场调查 为充分跟踪市场价格动态,降低物资成本,增强公司议价能力和水平,公司组织相关人员进行定期市场调查。 (一)公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交公司财务存档。 (二)调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天,

公司物资采购管理制度10篇

公司物资采购管理制度10篇 公司物资采购管理制度1 为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的采购进行审批,以整体控制成本费用支出。

三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况,需紧急采购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。 四、采购流程 (一)流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。 2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时,需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2),均需由总经理一并审核后,提交至公司行政人事部备案。 (二)采购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要,以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延,并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则,公司各部门应当各尽其责,加强沟通和配合。

公司物资采购管理规定(通用5篇)

公司物资采购管理规定(通用5篇) 公司物资采购管理规定篇1 第一章总则 第一条为保证公司采购物资质量,节约物资采购成本,提高物资采购效率,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司物资采购全过程。 第二章物资采购供应职责 第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。 第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。 第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式,生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。 第三章物资需求计划编制、审核与提报 第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划,报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。 第七条物资需求计划中有专门技术要求的,技术质量部应提出最终技术条件,随物资需求计划一并报采购中心,在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。 第四章采购计划编制与审批 第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的,由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划,经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。 第九条生产急需物资经总经理批准后,采购中心可先询价采购,

物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。 第五章供应商选择与考核 第十条合格供方的考核、评定及控制 市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选,建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方,在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察,提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果,进行分析、评审,确定合格的供方,报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方,并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定,对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定,继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时,通知供方暂停发货,并按不合格品的有关规定处理,合格供方一年内两次出现不合格产品时,取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则,及时供应性价比合理的物资,经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上,取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中,违反相关技术商务合同要求,出

中国石油天然气集团公司--物资采购管理办法

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理,规采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势;

(三)规采购行为,实行采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责:(一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划; (三)组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施; (四)负责归口管理集团公司物资供应商; (五)负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作; (六)负责归口集团公司物资采购质量管理工作; (七)负责集团公司机电产品进出口业务管理; (八)负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理; (九)指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限,参与业务围的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)参与编制集团公司一级采购物资年度计划;

公司物资采购规范化管理制度五篇

公司物资采购规范化管理制度五篇 公司物资采购规范化管理制度1 一、目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批; 2、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价和比价原则 对于货物的采购,必须有两个以上的供应商提供报价,并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估,与供应商进一步协商最终价格,但临时采购的货物因紧急情况除外。 2、一致性原则 买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致的,经审核,差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则 采购人员应随时收集市场价格信息,建立供应商信息档案,了解最新的市场趋势和最低价格,实现最优采购。 4、清廉的原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高进货质量,降低进货成本。 (2)诚实自律,不收受礼品、贿赂、邀请,不主动联系供应商。 (3)严格执行采购制度和程序,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。 (5)工作认真细致,无失误,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标,由采购、财务等相关部门共同参与一段时间(一年或半年)确定供应商和价格,签订供应协议,简化采购流程,提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品,除了缩短招标间隔外,还需要随时掌握市场情况,调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为,公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚,甚至追究其法律责任。 五、材料分类: (一)材料分类 1、固定资产:单位价值在IOoo元以上,使用寿命在一年以上的有形

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇) 公司采购管理制度篇1 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1 目的作用 1)、可作为采购部开展工作的规范依据。 2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2 采购部人员职责及管理制度 1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。 7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。 公司采购管理制度篇2 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算金额在元以内,由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下; (1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 (5)采购金额在元以上,财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审

公司物资采购流程管理制度(通用11篇)

公司物资采购流程管理制度(通用11篇) 公司物资采购流程管理制度篇1 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购单填写人; (3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购的物品用途; (8)请购如有特殊需要请备注; (9)请购部门主管; (10)请购单审核人; (11)公司总经理。 3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门; (2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》; (3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份; (4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交; (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在20_元以上,必须有三家 以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5-10。 (五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习,提高认识,增强法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程 公司采购管理制度及流程 什么是管理制度? 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。 公司采购管理制度及流程(精选10篇) 在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 公司采购管理制度及流程1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算金额在元以内,由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,

审批权限如下; (1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 (5)采购金额在元以上,财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限

集团采购管理制度范文17篇

集团采购管理制度范文(精选17篇) 集团采购管理制度1 为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。 4、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。 6、采购合同的签订: 初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。 7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为: 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。 合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。 集团采购管理制度2 一、总则

集团公司采购管理制度

采购管理制度 主旨:采购管理制度 壹、说明: (一)目的:为了规范公司的采购流程,兼顾质量同时,以获得较优性价比的采购物质,合 理控制公司成本。 (二)具体细则如下: 一.公司所有外购物资实行负责人采购管理,具体范围包括: 1. 日常物资采购:办公用品及劳防用品(工作服、安全帽)等; 2. 设备采购:设备零件、仪器、大型设备等; 3. 电子、数码设备类:电脑、数码产品等; 4. 物业环境改造类:地面交通道路划线材料、收缩门、道闸、自来水管等维修配件、 宿舍门锁、席位宿舍、物业维修工具、空调电风扇、广告灯维修配件、环境维修 材料、电表、电线、粉刷涂料、空调维修配件、码头疏浚工程所需材料、环境保 洁类(杀虫剂、除草剂、消毒粉、洗洁精、扫帚、拖把及畚斗等)及其他物业环 境相关用品; 5. 烟酒、茶叶、礼品采购 二.相关部门的工作职责 1. 总部行政处工作职责: 1)公司所有的办公用品、劳防用品、员工的工作服均由总部行政处采购负责人 统一采购、洽谈。 2)普通物资采购:根据各部门送交的《采购申请单》中的物资,对供货厂商进 行“询(进行厂商资格认证)、比(价格比较)、议(最后定价)”,预算内报

至总经理审批确认,预算外的报至董事长审批确认。 3)对采购物资到公司后,采购负责人组织相关部门进行验收并根据采购申领流 程,将物资转入行政部仓管员入库,依据发票到财务报销后核销采购计划。 开辟长期合作厂商,整理并建立“采购合同档案”及“时常性合作采购厂商 清单”,做好采购合同备案管理工作,供公司稽核处进行核查。 2. 网络信息处工作职责: 1)设立采购负责人负责对公司电脑及数码产品采购的评估、确认及验收。 2)负责对公司电脑网络数码设备进行入库、财产登记及领用; 3. 设备维保处工作职责: 1)根据公司设备运行情况,制定设备(零部件)备用品采购计划,设立采购负 责人做相应的采购计划; 2)负责对有关设备施工工程项目、公司机械设备及有关材料选购评估、确认及 验收。 3)负责对公司设备配件进行入库、财产登记及领用; 4. 综合管理处工作职责: 1)对公司物业改造类的物业维修工程的评估、确认及维修,设立采购负责人进 行维修配件及材料的采购计划; 2)负责对公司物业改造类物品进行入库、财产登记及领用; 5. 财务部工作职责: 1)对《采购申领单》或者《大型设备、工程评审表》流程及货款结算凭证的合 理 性、合法性审核,发现问题督处有关部门纠正,避免给公司造成经济损失; 2)认真审核物资采购及销售的货款结算,发现问题及时向领导报告; 3)设置有关明细帐簿,及时办理记帐手续,做到帐目清晰; 4)做好与仓库、采购、销售、部门的帐目核实工作,有效控制公司成本。 6. 审计部工作职责: 1)不定期对行政处、设备采购部门、网络信息部门、综合管理处“采购合同档 案”及“时常性合作厂商”进行抽查、评定,如发现问题,及时向领导报告。 2)定期对财务物资采购、工程项目等帐目的核实,若发现问题,及时向领导报 告。 3)有效监督采购报销流程,合理优化流程。

物资采购管理规定(精选13篇)

物资采购管理规定(精选13篇) 物资采购管理规定1 为了进一步规范学校物资采购工作程序,严肃采购工作纪律,提高采购工作效益,经校长办公会研究决定,特制定本规定。 一、加强领导 1、设立物资采购工作领导小组,由校长任组长,班子其他成员任副组长,负责物资采购工作的领导和监管。 2、成立物资采购工作小组,由后勤副校长任组长,成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门,办公室设在总务处。 二、采购原则、方式及核对报销 1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。 2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》,经申请部门分管副校长和后勤副校长审核,校长审批同意后,由总务处组织采购(两人以上参与)。采购金额伍仟元以上,按照“三重一大”事项决策制度,进行民主决策,并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。

3、教学设备及其它专业设备,由申请部门会同总务处一起组织采购。 4、物资采购后,采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字,并由财产保管员记账入库。 5、物资采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资,申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。 6、特殊情况,申请部门确需要自行采购的,须事先向学校负责采购工作的领导申请,经同意后方可购买;否则所购物品,一律不予验收入账,不予报销。 7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购,未经批准,不得采购。 三、采购物资的管理 1、实行定时集中(或临时)采购制度,总务处根据批准的采购计划,每学期集中采购1次有关易耗品,采购时,应有3人以上参加。 2、办公用品等实行两人管理,一人负责管账,建立实物入库清单(包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等);另一人负责管物,建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。 3、一般办公用品发放经总务主任批准,生活用品发放经分管副校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。

物资采购管理办法(最终版)

第一篇物资采购管理办法为降低物资采购成本,集团各单位、各部门所需各类物资实行统一采购制度。集团主管副总裁为集团物资采购的管理者,开发物资部为集团物资采购的业务管理部门,开发物资部和各子公司的采购部经理均为第一责任人。集团现存在的其它物资采购部门,必须接受开发物资部的业务管理和监督,并逐步创造条件实行业务合并. 为明确集团统一采购的业务范围和流程,特制定本办法。 1 目的和意义:本办法适用于东方企业集团下属所有子公司及各部门。 2集团物资采购的范围及分工: 2.1、建筑安装工程; 2.2、各种设备设施、工程材料等; 2。3、各类办公用品; 2。4、广告及印刷品类物资; 2.5、各类物业、园林用品及物资; 2.6、其它物资. 除紧急物资由物业直接采购外,上述均由集团开发物资部负责指定供货商,但实施过程是:集团的物资采购由开发物资部完成,子公司的物资采购由其采购部完成. 3采购的方式分类及流程 按照物资需求,采购方式分为招标采购和非招标采购,非招标采购又分为常规采购和紧急采购。工程类物资分为甲供材料和认质认价

以及甲指乙定。 集团、办公用品的采购由开发物资部负责;子公司的办公用品下订单给年度指定的供货商,并完成收货、验货、付款以及退换货等流程,同时接受开发物资部定期的价格摸底和市调;物业、园林用品和广告及印刷品类物资的采购参照办公用品的采购流程。 3.1、招标采购:主要涉及工程类物资. 凡单价在5万元以上的大型设备和10万元以上的成套设备、大宗工程类甲供材料的采购均采用招标的方式进行,详见集团《招标管理制度》.集团使用部门和子公司有招标需求时必须提前报集团开发物资部办理。 3.2、常规采购:涉及办公用品、各类物业、园林用品、广告及印刷品类物资等。 3.2.1 此项采购由需求部门按月填报《物资采购需求计划》,由使用部门或子公司对采购申请单进行编号,并经各级领导和总裁、董事长签字同意后,按批准计划实行供货. 3.2.2 常规采购的物资均由集团开发物资部组织子公司的采购部门每年对供货商进行评估和选定,指定一家至三家年度供货商进行供货。子公司有相关采购需求时,必须下定单到指定供货商并单独对供货商结算. 3。2.3 采购员根据批准后的采购计划,先核对采购内容,结合工程进度和其他有关资料后,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,对于非合格供货商必须进行三家以上比价,结合物资的质量、

采购部规章制度(共4篇)

采购部规章制度〔共4篇〕 第1篇:采购部规章制度 采购部规章管理制度 一、认真制定采购部的工作方案,不断完善物资采购的管理制度。 二、负责标准采购程序,认真审核物资申购报告。 三、做好市场价格价风格研工作,坚持货比三家,掌握价格动态规律。 四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作,坚持公开、公证、高效、快捷。 五、负责购物信息反响工作,及时解决购物中出现的各种质量问题。 六、当好领导参谋,定期向领导汇报市场价格的动态情况。 七、严格执行财务报销制度,坚持发票三人签字。 八、完成集团领导交办的其他工作任务。 1、协助销售经理完成各类信息的搜集、录入、统计、分析^p 工作。 2、负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。

3、负责销售统计及分析^p 工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。 4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。 5、负责本部人员的评估汇总工作。 6、完本钱部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤效劳。 第2篇:采购部管理规章制度 采购部管理规章制度一、总那么 为了标准公司采购行为,降低公司经营本钱,特制定本方法。二、管理体制 公司由专门的采购部门,详细负责公司采购业务。 公司所有原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采购及外协加工,均应符合本方法的原那么精神和采购工作规程。 运行初期方法,采购部受权其他部门或单位执行局部采购工作,采购部审核。公司采购实行集中与分散相结合体制。 三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购,受权由使用的部门各自办理,采购部审核。公司实行成批和零星采购相结合体制。四、采购部规章制度

最新版能源集团有限公司物资采购管理制度方案

能源集团有限公司 物资采购管理制度方案 第一章总则 第一条为加强中国中煤能源集团有限公司(以下简称集团公司)

物资及生产服务采购管理,规范采购行为,发挥集团整体优势,降低采购成本,保障生产建设所需物资及生产服务有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司相关规定,结合集团公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、股份公司及所属全资子(分)公司、控股公司(以下简称所属企业)范围内开展的各类物资及生产服务采购活动,均股企业及其他单位参照执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产经营和基本建设所需原材料、辅助材料、设备及配件等。本办法所称生产服务是指集团公司生产经营有关的承包运营、租赁、外委修理、系统集成、软件开发、信息化运维、设备监造、内外贸代理、物流、展会、金融(银行、证券及保险等)及中介(会计、审计、造价、法律咨询、技术咨询、技术开发、项目咨询等)等生产服务类采购。 第四条集团公司物资及生产服务采购管理应遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则,依法合规兼顾效率,保障生产安全、稳定运营,促进企业降本增效。严禁各级管理人员和从业人员利用职权或职务上的影响,采取任何方式违规干预和插手采购活动。 第五条集团公司充分发挥互联网的优势,以安全、快捷、高效的运行理念,逐步推行和完善电子商务采购。已上线单位的物资及生产服务采购活动原则上应在集团公司ERP系统、招标计划管理系统、电子

商务平台及电子招标平台进行。 第二章管理机制 第六条集团公司对物资及生产服务采购工作统一管理,实行总部集中采购和所属企业集中采购相结合。 第七条集中采购的范围由集中采购目录确定,总部集中采购目录由集团公司负责制定,所属企业集中采购目录根据需要自行制定。 第八条纳入集中采购目录的项目必须实行集中采购,集中采购工作实行分级负责管理机制,上级采购部门可委托下级采购部门执行。 第九条集团公司定标委员会是集团公司物资及生产服务采购管理的最高决策机构,按照相关议事规则研究、决定物资及生产服务采购过程中的重大事宜,物资及生产服务采购定标办公室设在集团公司采购中心。所属企业应建立本企业物资及生产服务采购管理决策机构,负责研究、决定本企业物资及生产服务采购过程中的相关事宜。 第十条集团公司采购中心是集团公司物资及生产服务采购归口管理部门,负责集中采购管理工作,履行以下主要职责: (一)组织制订集团公司物资及生产服务采购管理规章制度。 (二)组织编制集团公司物资及生产服务采购发展战略、规划和业务计划。

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