漯河经济技术开发区金山路小学
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漯河经济技术开发区金山路小学
2018年度部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况说明
(二)收入预算说明
(三)支出预算总体情况说明
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
(五)一般公共预算支出预算情况说明
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明(七)政府性基金预算支出决算情况说明
(八)“三公”经费支出预算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
附件: 2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能
漯河经济技术开发区金山路小学共有0个内设机构,负责管理0个归口单位。
主要职责有:实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)部门预算单位构成
漯河经济技术开发区金山路小学为一级预算单位,部门预算由 0 个二级预算单位组成。
(三)人员构成情况
漯河经济技术开发区金山路小学及归口预算管理单位共有在职职工22人,离退休人员11人。
二、2018年度部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计354.44万元,支出总计354.44万元,与2017年相比,收、支总计各增加132.64万元,增长59.8%。主要原因:2018年人员工资结构调整,工资增加;社保费用增加,补发养老金等。
(二)收入预算说明
2018年收入预算354.44万元,其中:2017年部门预算结转0万元,财政拨款收入354.44万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。
(三)支出预算总体情况说明
2018年支出预算354.44万元,其中:基本支出354.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算354.44万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加132.64万元,增长59.8%,增长的主要原因:一是有调入人员;二是2018年人员工资增加等因素,比上年支出增加132.64万元。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为354.44万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0%;教育支出(类)272.19万元,占年初预算76.8%;社会保障和就业支出(类)55.25万元,占年初预算15.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)9万元,占年初预算2.5%;住房保障(类)支出18万元,占年初预算5.1%。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出354.44万元,其中:人员经费347.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费6.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
我校2018年无政府性基金预算支出。
(八)“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。
具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
(2)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年持平。
(3)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
我校2018年机关运行经费支出预算6.6万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
(2)政府采购支出情况
我校2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我校开展了预算绩效管理工作。我校设立了由校领导组成的预算绩效管理工作领导小组,出台了相关的预算绩效管理办法、实施细则,管理职能明确,职责分工清晰。
三、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房