ISO14001-2015记录一览表

ISO14001-2015记录一览表
ISO14001-2015记录一览表

ISO4001记录一览表

目录

1、环境因素登记表

2、环境因素评分表

3、重大环境因素登记表

4、环境法律法规及符合性评价清单

5、环境目标、指标及管理方案

6、环境目标完成情况统计

7、紧急事件调查表

8、消防设施一览表

9、消防设备和灭火器材保养卡

10、化学品管理登记表

11、仓库安全点检记录表

12、公司废弃物分类表

13、一般废弃物处理记录

14、危险废弃物处理管理表

15、用电记录表

16、水量记录表

17、月度纸张使用统计表

18、重点施加影响相关方一览表

19、环境信息交流登记表

20、环境安全卫生协议书

21、()年度环境监视和测量计划

22、EMS月检查记录表

23、年度内部审核计划

24、内审实施计划表

25、内部审核检查表

26、审核不合格改善报告

27、内部审核总结报告

28、管理评审计划

29、会议记录

30、管理评审报告

31、文件总览表

32、文件发放与回收记录表

33、记录一览表

34、环境缺失改善通知单

35、年度教育训练计划表

36、教育训练考核记录表

环境因素评分表1 资源评分标准

8.1.1使用频次

1.2资源的利用情况

2 废弃物排放评分标准

2.1发生的频次及可能性

2.2产生的污染物数量或噪音强度

2.3预警水平

2.4造成的危害程度

环境因素登记表

日期:

审核:制表:

重大环境因素登记表

审核:制表:

环境法律法规及符合性评价清单

( 类别: )

评价日期:年月日

批准:制订:

环境目标完成情况统计( 年)

批准:审核: 统计:

体温记录表格(标准版)

体温记录单 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00

2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 序号月日时间体温(℃) 其他不舒服 (如出汗、头晕、腹痛、腹泻等) 1 6:00 2 10:00 3 14:00 4 18:00 5 22:00 6 当日最高温度℃ 备注:人体正常温度一般在36℃~37℃左右(腋窝),普遍来说,37.4~38℃是低烧,38~39℃是中度发烧,39~41℃是高烧,41℃以上为超高烧。解放军302医院杂病科主任医师周志平介绍,长期低热是指每日 口温在37.5~38.3℃、腋温在37.4~38.3℃波动。

工程质量检查记录范文表--实用.docx

表一: 工程质量检查记录表 地市:工程名称: 序 检查内容检查情况存在问题记录项目 号 1建立登记备查制度□按规定建立□未建立 2深基坑工程承发包□基坑支护与土方开挖一并发包情况□肢解发包 3勘查、施工图文件的□按规定办理施工图审查情况□未办理 □ 一 专项方案审批及专□程序手续齐全深基坑 4家论证情况□未论证或手续不全 5工程质量安全事故□有预案且针对性强及应急抢救预案□无预案或无针对性 □未发现隐患 6现场施工情况 □存在安全隐患 经审批的专项方案□按规定搭设前报备1 报备情况□未报备 □有资质 2劳务分包资质 □无资质 架子工操作资格证□有 □3 二超高大模书□无 □支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录 板4施工自查记录 □无扭力扳手检查记录 5监理旁站检查□有抽查数量记录 □无抽查数量记录或抽查数量不足 6现场搭设情况□按方案及有关规定搭设 □未按方案搭设、存在安全隐患 1进场检验及报验情□有分批检验、报验手续齐全况□未分批检验或报验手续不全 □ 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色 2管桩外观质量感均匀、桩顶处无孔隙 □□ 存在缺陷 三□ 桩径(±5)符合要求管桩3桩径 □ 桩径(±5)不符合要求 4管壁厚□ 管壁厚(-5)符合要求□ 管壁厚(-5)不符合要求 5桩尖质量□按设计要求施工□未按设计要求施工 连接套筒规格、外观 □1及型式检验报告进□进场检验及报验手续齐全场验收把关和报验□进场未检验或报验手续不全 四钢筋机械 情况 连接接头 □报验手续齐全 2加工机械报验情况 □未报验

□ 五预拌砼 自拌砼 □ 六建筑节能 □抽检数量及试验结果符合要求 3 套筒及连接接头抽□抽检数量不足或试验结果不合格检试验情况□ 复验数量及复验结果符合要求 □ 复验数量及复验结果不符合要求 □丝头加工及接头安装规范,有扭力扳手4 现场丝头加工及接拧紧检查记录 头安装质量□丝头加工及接头安装不规范,没有扭力 扳手拧紧检查记录 5 纵向受力钢筋的接□ 符合不应大于50%的规定。 头面积百分率□ 不符合不应大于50%的规定。 6 钢筋锥螺纹接头质□ 检查及记录符合要求 量检查□ 检查及记录不符合要求 原材料及配合比试 □按规定进行检试验,有试验配合比 1□未按规定检试验或无配合比或使用未验情况 经检验的原材料 站台原材料投放计 □严格按配合比(调整要有依据)进行, 2有投放料记录 量控制 □投放料随意调整或无记录 3 拌合物塌落度抽测□按规定进行 及砼试块留置情况□塌落度抽测次数或试块留置数量不足4 作业人员持证上岗□有有效的上岗证 情况□无上岗证或上岗证失效 5自拌砼配合比控制 □采取自动计量投放料 □未采取自动计量投放料 1建筑节能设计情况 □设计指标、参数符合规范要求 □未设计节能或指标不能满足要求 2节能设计图审情况 □按规定办理 □未按规定办理 3节能监督实施情况 □按规定执行监督并有专项验收 □未开展监督或未组织专项验收 □设计变更不得降低建筑节能效果 □设计变更降低建筑节能效果 □ 设计建筑节能的设计变更经原施工图 设计审查机构审查。 4设计变更情况 □ 设计建筑节能的设计变更未经原施工 图设计审查机构审查。 □ 节能设计变更在实施前办理设计变更 手续。 □ 节能设计变更在实施前未办理设计变 更手续。 5节能施工依据 □按经审查合格的设计文件施工。 □未按经审查合格的设计文件施工。 6节能施工方案 □ 施工方案经审查批准。 □ 施工方案未经审查批准。

实验室质量记录汇总

第B\0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总 编号: SDXJ-ZJ-2016 编写人: 审核人: 批准人: 哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司2016年06月15日发布 2016年06月28日实施质量记录目录 SDXJ/ZJ-1 会议记录 SDXJ/ZJ-2违规行为登记表 SDXJ/ZJ-3能力确认记录 SDXJ/ZJ-4培训计划表 SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表 SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案 SDXJ/ZJ-7人员监督计划 SDXJ/ZJ-8人员监督记录 SDXJ/ZJ-9环境条件记录 SDXJ/ZJ-10安全检查记录表 SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表 SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐 SDXJ/ZJ-13仪器设备\计量器具一览表 SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录 SDXJ/ZJ-15设备检验记录 SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本

SDXJ/ZJ-17设备履历档案 SDXJ/ZJ-18检定(校准)计划表 SDXJ/ZJ-19期间核查计划 SDXJ/ZJ-20期间核查记录 SDXJ/ZJ-21标准物质台帐 SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录 SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表 SDXJ/ZJ-24文件管理台帐 SDXJ/ZJ-25文件审核计划 SDXJ/ZJ-26文件审核记录 SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表 SDXJ/ZJ-28技术标准或规范查新记录 SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录 SDXJ/ZJ-30检测合同(协议)书 SDXJ/ZJ-31合同评审记录 SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表 SDXJ/ZJ-33分包方评审表 SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录 SDXJ/ZJ-35合格服务方/供应商评价报告SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单 SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐 SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理及登记表SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表 SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施及验证记录SDXJ/ZJ-41查(借)阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42年度审核计划 SDXJ/ZJ-43审核检查表 SDXJ/ZJ-44不符合项记录表 SDXJ/ZJ-45内部审核报告 SDXJ/ZJ-46年度管理评审计划 SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告 SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录

记录表格大全

目录 记录一览表 (1) 文件发放/回收记录 (2) 文件销毁清单 (3) 修改通知单 (5) 受控文件清单 (6) 文件借阅复制记录 (7) 文件归档登记表 (8) 外来文件登记表 (9) 管理评审计划 (11) 管理评审报告 (12) 管理评审记录(首页) (14) 纠正和预防措施处理单 (17) 培训申请表 (20) 培训记录表 (21) 年度培训计划 (22) 培训考核记录 (23) 内部联系单 (24) 年度审核计划 (26) 内部审核计划 (28) 内部检查表 (29) 不合格项报告 (30) 内部质量管理体系审核报告 (32) 内审会议签到表 (33) 年度质量检查表 (34) 季度质量检查表 (36) 固定资产实物台账 (38) 固定资产购置申请表 (40) 固定资产购置清单 (42) 固定资产转移申请单 (43) 固定资产借用登记表 (49) 固定资产出售申请表 (51)

车辆借用申请表 (54) 固定资产维修、保养记录 (55) 车辆档案登记表 (57) 车辆保养、维修申请表 (58) 办公设备盘点表 (60) 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单 (62) 车辆离汉备案表 (63) 安全防火检查记录 (64) 合同执行情况统计表 (66) 专题会会议纪要 (68) 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单 (69) 发文稿纸 (70) 公司办公会决议督办事项落实反馈表 (72) 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表 (73) 公司办公会决议督办、落实反馈表登记 (75) 供方质量保证能力调查表 (77) 供方评审记录 (78) 合格供方名单 (80) 合格供方档案 (81) 岗位能力确认表 (83) 传真及电话记录 (84) 审评号: (85) 公司签订合同(协议)申报表 (85) 采购及销售合同(格式合同) (87) 合同执行情况统计表 (88) 销售过程跟踪表 (90) 部门合同申报记录汇总台账 (92) 合同变更情况表 (94) 合同诉讼情况表 (96) 合同违约记录表 (98) 合同执行小结表 (100) 公司出库单 (102)

公司表单记录一览表

WG-01-001 年度内稽计划表 WG-01-002 内部品质稽核查核表 WG-01-003 内部品质稽核计划排程表WG-02-001 内部品质稽核不符合报告WG-02-002 内部品质稽核总结报告 WG-03-001 插头课成品送验单 WG-03-002 制造课工作流程卡 WG-03-003 成品入库单 WG-03-004 生产日报表 WG-03-005 个人计件产量日报表 WG-03-006 补料单 WG-03-007 制造课测试治具点检表 WG-03-008 不良品检修记录表 WG-03-009 出勤一览表 WG-03-010 个人出勤一览表 WG-03-011 月度生产统计表(成品) WG-03-012 制造课文件传阅单 WG-04-001 内部订单 WG-04-002 报价单 WG-05-001 QC工程表 WG-05-002 测量仪器管理一览表 WG-05-003 样品制作需求单 WG-05-006 样品制作流程管制卡 WG-05-007 机器设备管理一览表 WG-05-008 机械设备日常保养记录 WG-05-009 验收单 WG-05-010 客承认回签样品管制一览表WG-05-011 来料品质异常通知单 WG-05-012 模具报废申请单 WG-05-013 仪器,设备模治具进出管制表WG-05-014 模具履历表 WG-05-015 模治具维修(外借)管制单WG-05-016 仪器履历验收及检验记录表WG-05-017 维修申请表 WG-05-018 校正不合格评估单 WG-05-019 样品检验报告 WG-05-020 样品外借管制表 WG-05-021 样品制作流程管制表 WG-05-022 设备履历表 WG-06-001 IPQC首件检查记录表 WG-06-002 IPQC制程稽核日报表 WG-06-003 IQC进料检验报告 WG-06-004 成品不良统计表 WG-06-005 成品检验报告 WG-06-006 成品批不合格率统计表 WG-06-007 抽样计划表 WG-06-008 进料不合格处理单 WG-06-009 量测仪器校正计划表 WG-06-010 测试检验日报表 WG-06-011 月份厂商品质评比WG-06-012 品质变异联络书 WG-06-013 产品重工管制单 WG-06-014 品质重点问题追踪检讨报告WG-07-001 材料验收单 WG-07-002 订购单 WG-07-003 供应商调查与评鉴表 WG-07-004 合格分包商名录 WG-07-005 进料日报表 WG-07-006 库存盘点表 WG-07-007 领料单 WG-07-008 请购单 WG-07-009 退货单 WG-07-010 退料单 WG-07-011 物料管制卡 WG-07-012 报废单 WG-07-013 胶筐管制 WG-07-014 材料请购单 WG-07-015 追料单 WG-08-001 制造单 WG-08-002 送货单 WG-08-003 托外加工材料明细 WG-08-004 生产排程一览表 WG-08-005 订单一览表 WG-08-006 托外加工单 WG-08-007 出货单管制一览表 WG-09-001 员工个人训练履历表 WG-09-002 教育训练(会议)签到表WG-09-003 年度教育训练计划表 WG-09-004 个人履历表 WG-09-005 清洁巡检表 WG-09-006 宿舍管理一览表 WG-09-007 请假单 WG-09-008 保安巡检表 WG-09-009 警卫记事簿 WG-09-010 来宾登记 WG-09-011 加班单 WG-10-001 品质文件签收一览表 WG-10-002 联络书 WG-10-003 品质记录一览表 WG-10-004 文件变更、废止申请表WG-10-005 文件补发申请表 WG-10-006 文件发行一览表 WG-10-007 复印登记表 WG-10-008 检讨会议签到记录表 WG-10-009 会议记录 WG-10-010 遗失报告单 WG-10-011 文件收件单

竣工验收记录表格模板

精心整理 单位(子单位) 湘质监统编 施2002—1 工程质量竣工验收记录 量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

单位(子单位)工程质量湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2 (表一) 单位(子单位)工程质量湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2

(表二) 内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施2002—2 控制资料核查记录 (表三) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工程局共3页第3页

项目工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复

3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书

25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

CCC认证记录表格-品质记录一览表

品质记录一览表 序号表单编号文件名称保存期限保管单位 1 A-MG-01 年度内部审核计划表三年管理代表 2 A-MG-02 内部审核计划三年管理代表 3 A-MG-03 审核检查表三年管理代表 4 A-MG-04 不符合项报告三年管理代表 5 A-MG-05 内部审核改善追踪表三年管理代表 6 A-MG-06 内部审核总结报告三年管理代表 7 A-MG-07 管理评审计划三年管理代表 8 A-MG-08 管理评审报告三年管理代表 9 A-RS-01 人员需求申请表二年人事部 10 A-RS-02 人事档案表直至离职后二年人事部 11 A-RS-03 员工训练记录表直至离职后二年人事部 12 A-RS-04 年度培训计划二年人事部 13 A-RS-05 培训申请表二年人事部 14 A-RS-06 培训记录表二年人事部 15 A-RS-07 会议签到表三年人事部 16 A-RS-08 请假单二年人事部 17 A-RS-09 联络单二年人事部 18 A-WK-01 记录总览表随体系保存文控 19 A-WK-02 外来文件一览表随体系保存文控 20 A-WK-03 文件/图面/技术资料申请单随体系保存文控 21 A-WK-04 文件分发/回收管制表随体系保存文控 22 A-WK-05 文件制订/修订/废止申请单三年文控 23 A-WK-06 文件总览表随体系保存文控 24 A-WK-07 三级文件总览表随体系保存文控 25 A-YW-01 客户投诉处理单二年业务部 26 A-YW-02 订单确认表五年业务部 27 A-YW-03 客户订单记录表五年业务部 28 A-YW-04 客户满意度调查表三年业务部 29 A-SC-01 生产日报表二年生产部 30 A-SC-02 物料申请表二年生产部 31 A-CK-01 领料单三年仓库 32 A-CK-02 来料入库单三年仓库 33 A-CK-03 送货单三年仓库 34 A-CK-04 退货单/退料单三年仓库

会议记录模板表格

会议记录模板表格 如何填写会议记录表格下面请参考公文站小编给大家整理收集的会议记录模板表格,希望对大家有帮助。 会议记录模板表格1 时间:xxxx年9月1日 地点:公司会议室 出席人:公司各部门主任 主持人:马燕(公司副总经理) 记录:祁迎峰(办公室主任) 一、主持人讲话:今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。 二、发言: 技术部朱总:类似的办公软件已经有不少,如微软公司的WORD、金山公司的WPS系列,以及众多的财务、税务、管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向,如果没有特点,千万不能动手。资料部祁主任:应该看到的是,办公软件虽然很多,但从专业角度而言,大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉,而书信这一部份也大多是英文习惯,中国人使用起来很不方便。WPS是中国人开发的软件,在技术上很有特点,但中国运用文方面的编辑十分简陋,离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。

市场部唐主任:这是在众多航空母舰中间寻求突破,我认为有成功的希望,关键的问题就是必须小巧,并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰,这就必须考虑到兼容问题。 三、各部门都同意立项,初步的技术方案将在十天内完成,资料部预计需要三个月完成资料编辑工作,系统集成约需要二十天,该软件预定于元旦投放市场。 散会。 主持人:(签名) 记录人:(签名) 会议记录模板表格2 XXXX年XX月XX日,在XX镇政府会议室召开了由党委书记XXX主持的会议。专题研究了有效对接上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作的会议。 会议认为,在便民服务过程中,镇政府始终处在改革发展、服务建设的第一线,直接担负着重要责任和使命,要有效对接上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作。 会议指出,有效对接上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作是加强和改进政府职能,服务群众,落实以人为本的科学发展观,服务工作大局,着眼于推动创新浓溪建设发展,从工作职责、工作方式、改善工作条件等方面的一大进步。 会议决定,将上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作。

工程项目质量检查记录表

第 1 页 共 1 页 赣阳建工集团有限公司 工程项目质量检查表 检查项目: 检查日期: 年 月 日 1 工程项目部质量行为检查 检查结果 1.1 施工承包合同是否签署规范、清晰,有无签署单项施工承包 合同 1.2 项目部负责人、技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要,并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项 目相符,试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全,并运行有效,能体现计划、实施、检查、 处理各环节的持续改进过程: (1)项目部已编制《项目管理实施规划》;已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法,并实施有效;质量问题台账完整、清晰、规范,管理闭环 (2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审 核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。 (3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施,并 已切实执行。计量管理人员持证上岗 (4)规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案,并贯彻执 行: (1)施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。 (2)施工技术措施或作业指导书内容充实,可操作性强,审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施,交底和被交底各方签字记录规范; 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实 施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全,并有效实施: (1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全; (2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发 放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为。分包单 位资质符合规定要求。 1.11 针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实。 1.12 对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕。

工程实体质量检查记录表

工程实体质量检查情况表 序号检查项目检查内容与方法 评价 备注 符合 基本 符合 不符 合 一工程资料 1 施工组织设计(方 案)、技术交底、施工 日志 施工组织设计(方案)应经过审批、 并认真落实。按规定进行技术交底, 施工日志同步、真实 2 原材料、成品、半成 品、构配件质量证明 文件和试验报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌 混凝土、防水材料、砂、石、砖、 砌块等质量合格证明文件试验(检 验)报告和进场验收记录,对重要 工程使用砂、石应进行碱活性试验, 预制构件应进行结构性能检测。砌 筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型 式检验报告。同条件养护混凝土试 件强度检验 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单 4 施工图设计文件修 改、变更、洽商、交 底 施工图设计文件修改、变更、洽商、 交底应符合程序,记录完整 5 施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、防水混凝土抗渗性能试验报告、钢筋焊接、机械连接、回填土检验报告、复合地基检验报告等 6 施工记录工程定位、基槽验线、工程标高、轴线等测量复核记录;混凝土施工记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实 7 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格 8 质量问题的论证、处 理 工程违反强制性条文的质量问题的 调查、处理记录 二地基基础 1 地基强度或承载力检 验、工程桩承载力检 验 地基强度或承载力检验、工程桩承 载力检验方法和数量应符合要求

样板间验收记录表.doc

样板间验收记录表 编号:01 工程名称广德经济开发区M-3 地块1#公租房 工程 分项工程一般抹灰 施工单位安徽宣城广恒建设工程有限公司项目经理刘世文 分包单位/ 项目负责人/ 验收部位二层西边套验收日期 施工及验收依据:施工图纸、项目清单及有关规范、规程。 做法: (一)设计要求 1、厨房、卫生间墙面做法:1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 2、内墙面做法:12+8mm1:1:6 混合砂浆抹灰; 样板(二)、施工要求 施工1、墙体与混凝土梁、柱交接处抹灰层应采取防裂措施,应采用300 宽耐碱纤维网格布加强。 情况2、电线管、接线盒应安装牢固,管道埋设完毕后,线槽、盒槽四周用1:3 水泥砂浆或1:1:详细 6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实(对空隙大的用细石混凝土),表面用木抹子拉毛。 说明3、清除基层表面的尘土、污垢、油渍等,并浇水湿润; 4、混凝土表面凸出部分应剔平,并将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,刷胶粘性素水 泥浆( 内掺水重10%的建筑胶) 或界面剂,然后用1:3 的水泥砂浆分层抹平。 5、混凝土面抹灰基层应采用机械喷涂界面处理,并洒水养护。 6、水泥砂浆和混合砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,养护期应不少于7d。 1、脚手眼和废弃的孔洞,后补时应采用膨胀细石混凝土从墙体两侧分两次封堵密实。 消防箱、配电箱应安装完毕,四周用砖砌堵实,箱的背面铺钉钢丝网,钢丝网应盖过原预留 洞边150mm。 补充意见2、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰应分层进行,严禁一遍。 3、窗洞及推拉门洞边墙面抹灰应预留5CM左右,待门窗框安装后二次抹灰补平。 4、平整度符合规范要求;垂直度局部墙面超过4mm,阴角局部超过4mm。应加强后期控制; 5、内墙玻纤网局部外露,施工中应加强控制在抹灰层中部。 6、落地灰应及时清理利用,避免浪费。 7、后附“一般抹灰检验批验收记录表”。 验收结论□同意按此样板施工 □同意按此样板施工,但应按“补充意见”进行完善□不同意按此“样板”施工。 建设单位:广德县固有资产投资经营有限公司 验收 单位 监理单位:广德县建达监理公司 施工单位:安徽宣城广恒建设工程有限公司

模板支架验收记录表

模板支架验收记录表 工程名称郑州市金水区鸿兴路中学1#、2#、3#教学楼 搭设部位高度跨度最大荷载 搭设班组班组长 操作人员持证人数证书符合性 专项方案编审程序符合性符合技术交底有安全交底有 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材料、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检查情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm 板底+30mm 步距+50mm 立杆垂直度≤0.75%且≯60mm 扣件拧紧40-65n.m 立杆基础 扫地杆设置 拉结点设置 立杆搭接方式 纵横向水平杆设置 剪刀撑 垂直纵、横向 水平(高度≥4m) 其它要求 施工单位检查验收结论方案设计人员验收结论: 设计者:验收时间:2014年月日 施工验收结论: 检查人员:项目技术负责人:项目经理: 公司安全部门负责人:检查时间:2014年月日 监理单位检查验收结论监理验收结论: 专业监理工程师:总监理工程师:验收时间:2014年月日

施工单位检查验收结论方案设计人员验收结论: 设计者:验收时间:2013年月日施工验收结论: 检查人员:项目技术负责人:项目经理: 公司安全部门负责人:检查时间:2013年月日 监理单位检查验收结论监理验收结论: 专业监理工程师:总监理工程师:验收时间:2013年月日 工程名称郑州市金水区鸿兴路中学1#、2#、3#教学楼验收部位 项 次 项目技术要求允许偏差(mm)检查方法与工具 1 地基 基础 表面坚实基础 - 观察 水准仪排水不积水 垫板不晃动 底座 不滑动 不沉降-10 2 立杆 垂直 度 搭设中检查偏差的 高度(m) 总高度按照10m标准用经纬仪或 吊线和卷尺H=10 误差±30 3 满堂支 撑架间 距 步距 1.5m 立杆间距 0.9m - ±20 钢尺 4 纵横水 平杆高 差 一根杆的两端- ±30 水平仪或水平尺同跨内两根纵向水 平杆高差 - ±10 5 扣 件 安 装主节点处各扣件中 心点相互距离 a≦150mm - 钢板尺同步立杆上两个相 隔对接扣件的高差 a≧500mm - 钢卷尺立杆上的对接扣件 至主节点的距离 a≦h/3 -钢卷尺纵向水平杆上的对 接扣件至主节点的 距离 a≦la/3 - 钢卷尺扣件螺栓拧紧扭力40~50N·m - 扭力扳手 6 剪刀撑斜拉杆与地面的倾角45°~60°- 角尺 7 脚手板 外伸长 度 对接 a=130 150mm 1≦300mm 卷尺搭接 A≧100mm l ≧200mm 卷尺

现场施工现场质量管理检查记录表格模板

精心整理附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录

施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度;9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技 10号、 会 (一)、月评比办法 为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度。 项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手

(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。 (二)奖励 1. 款1 3. 2 4. 5. ( 1. 2. 3.单位工程(包括分项、分部)质量被建设(监理)、监督机构 和建设行政主管部门抽查为不合格产品而被处以罚款的,其金额由施工管理人员和参与的班组共同分摊,公司还要按被罚款额加倍处罚。并停止该项目经理部参加投标工程半年。 4.不论平时检查或公司组织季度生产大检查,根据工程形象进度考核,经检查 发现施工员技术资料均没有做罚款1000元;施工组织设计没有编制罚款500元,

内容简单针对性不强且与现场严重不符的每本罚款300元,并限期补写至符合 要求;其他技术资料每缺一项罚款100元;每缺一道工序罚款10元。 (1)、质量保证资料: A.混凝土、砂浆配合比设计,按规定按同厂同品种同批号的水泥,按设计要求 的不同标号分别做,每欠缺一项时(按图纸设计要求的各种标号计算)罚300 元( 2 C. D. E. A. 100 三、工程质量三检及交接检制度 在项目经理(项目技术负责人)的领导下,班组要对所担负的分项工程(产品) 质量负完全责任。工地严格实行班组自检、专业工长(施工员)复检和专职质 检员检查的三检制度,以及实行上、下道工序交接班检查制。 1.班组长应组织班组工人严格按图施工,按操作规程和技术交底操作;严格按 工程建设标准强制性条文进行施工。

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模板支架验收记录表 项目名称杭政储出(2010)39号商业金融用房 搭设部位A-F/7-13轴地 下室负一层墙、 柱、顶板、梁模 高度m 跨度m最大荷载 搭设班组架子班班组长王加法操作人员持证人数18人证书符合性符合要求 专项方案编审程序符合性符合技术交 底情况 已交底安全交底情况已交底 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材质、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检测情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm按方案符合要求板底+30mm 按方案符合要求 步距+50mm 1.5m 符合要求 立杆垂直度≤0.75% 且≯60mm 按方案符合要求 扣件拧紧40-65N·m 按方案符合要求立杆基础按方案符合要求 扫地杆设置按方案符合要求 拉结点设置按方案/ 立杆搭接方式按方案符合要求纵、横向水平杆设置按方案符合要求 剪刀撑 垂直纵、横向按方案符合要求 水平(高度>4m)按方案符合要求其他// 施工单位检查结论结论:检查日期: 年月日 检查人员: 项目技术负责人: 项目经理: 监理单位验收结论结论:验收日期:年月日

专业监理工程师:总监理工程师: (注:模板支架高度大于等于7m但小于8m的,验收后须报区安监站备案方可浇筑砼,模板支架高度大于 模板支架验收记录表 项目名称杭政储出(2010)39号商业金融用房 搭设部位 4#楼(A-D/6-1 5轴)二层柱、四 层梁、板、楼梯 高度m 跨度 0.8-1.0 m 最大荷载 搭设班组架子班班组长王加法操作人员持证人数18人证书符合性符合要求 专项方案编审程序符合性技术交 底情况 已交底安全交底情况已交底 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材质、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检测情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm 按方案符合要求板底+30mm 按方案符合要求 步距+50mm 1.8 符合要求 立杆垂直度 ≤0.75% 且≯60mm 按方案符合要求 扣件拧紧40-65N·m 按方案符合要求立杆基础按方案符合要求 扫地杆设置按方案符合要求 拉结点设置/按方案/ 立杆搭接方式按方案符合要求纵、横向水平杆设置按方案符合要求 剪刀撑 垂直纵、横向按方案符合要求 水平(高度>4m) 按方案//符合要求其他/ / 施工单位检查结论结论:检查日期:年月日 检查人员:项目技术负责人:项目经理:

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