分供方考察评审表2015年

分供方考察评审表2015年
分供方考察评审表2015年

分供方考察评审表ZQ-SC-A/0-6-6

合格供(分包)方名册

ZQ-SC-A/0-6-5

合格供(分包)方名册

ZQ-SC-A/0-6-5

(完整版)项目经理考核指标(附表三).doc

项目经理考核指标(附表三) 分公司:项目名称: 序基础加扣类别管理目标评分标准得分号分分分 1.项目经理持证上岗,施工现场带班时间不少项目经理无证扣 1 分,施工现场带班时间低于80% 2 制度于 80% ;扣 1 分。 未组建项目部扣0.5 分,管理人员岗位、责任落实 2.组建项目部,管理人员岗位、职责落实到位。 1 工程建设不到位扣0.1 分 /1 人。 技术 4 分 3.根据合同或业主要求,细化、分解、落实“项 一未对项目目标进行细化、分解的,扣0.5 分,每缺管理目管理目标”(工期、质量、安全、成本、利润 1 一项目标的扣0.1 分。 25 分和税费等)。 施工管理4 分1.正确应用集团公司视觉标识,并按照公司《施办公场地、施工现场未使用集团公司视觉标识,扣工 项目管理实施细则》—施工管理进行形象策1 分,使用不规范每项扣0.5 分;未能张挂公司“三划,张 挂公司“三标一体” 方针和“七牌二图”。标一体”方针和“七牌二图” ,扣 1 分,每缺一项 3

扣 0.1 分。 2.施工现场(围挡施工、设公司门头)规范管施工现场文明未达标的扣 1 分,获得市或自治区级 1 理。“文明工地”称号的,分别加 0.30 分或 0.5 分。 1.根据合同约定的工期或业主要求,编制工程 无施工总进度计划或未进行细划、分解月、周进度项目施工总进度计划,细划分解月、周进度计 计划,各扣 1 分;未进行定期检查扣 0.5 分,无调2 划,并进行定期检查、调整,有效控制工程项 整措施和未有效控制工程进度的各扣0.5 分。 目的施工进度。 进度 2.项目施工进度计划按时间、内容等要求,向未能按照时间、内容要求报送,扣0.5 分;遭到投 管理 1 有关监理、业主单位和分公司、公司传递。诉的扣 1 分。 6 分 3.因业主等非承包方影响施工,及时办理延期未能及时办理工程项目延期手续的扣0.5 分;接到 2 相关手续。相关方 (业主、监理单位 )进度投诉的扣 1 分, 4.每月向分公司和公司提交施工简报,真实反未能提交施工简报或真实反映项目工程进度情况 1 映项目的工程形象进度等情况。的分别扣 0.5 分。 项目经理考核指标(附表三)

供方调查评价表1

合格供方清单 编号: NO. NO. 供方名称详细地址联系人电话产品/协作名称类别备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制:审批/日期:

供方调查评价表 1、供方名称 2、负责人、联系人 3、地址、邮编 4、电话、传真 5、企业成立时间 6、职工人数 7、供货能力 8、产品认证情况 9、质量体系认证情况 10、主要产品 11、给本单位供货产品名称 12、第一次给本单位供货时间 评分项目满分实得分备注 1、供货产品质量水平10 8 2、检验管理水平10 9 3、质量管理水平10 9 4、人员水平10 9 5、产品开发设计能力10 8 6、外购外协件管理水平10 9 7、物资仓库管理水平10 8 8、设备管理水平10 9 9、生产管理水平10 8 10、服务水平10 8 合计85 评价部门评价意见部门负责人/日期供销部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 生产部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 技质部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 评价结论继续推荐为合格供方■是口否管理者代表/日期: 备注1、总分为60分以上,且任一单项为5分以上才可推荐为合格供方; 2、已获质量体系认证证书者可直接推荐为合格供方; 3、已获产品认证者总分可加10分。 供方调查评价表

1、供方名称 2、负责人、联系人 3、地址、邮编 4、电话、传真 5、企业成立时间 6、职工人数 7、供货能力 8、产品认证情况 9、质量体系认证情况 10、主要产品 11、给本单位供货产品名称 12、第一次给本单位供货时间 评分项目满分实得分备注 1、供货产品质量水平10 8 2、检验管理水平10 9 3、质量管理水平10 9 4、人员水平10 9 5、产品开发设计能力10 8 6、外购外协件管理水平10 9 7、物资仓库管理水平10 8 8、设备管理水平10 9 9、生产管理水平10 8 10、服务水平10 8 合计85 评价部门评价意见部门负责人/日期供销部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 生产部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 技质部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 评价结论继续推荐为合格供方■是口否管理者代表/日期: 备注4、总分为60分以上,且任一单项为5分以上才可推荐为合格供方; 5、已获质量体系认证证书者可直接推荐为合格供方; 6、已获产品认证者总分可加10分。 供方调查评价表 1、供方名称 2、负责人、联系人

004-H供应商自我评定表

To: Potential Suppliers 潜在的供应商 Please fill out the following supplier survey to be considered for addition to our supplier base. 请填写下列供应商调查表,以便评审并加入我们的供应商系统. Supplier fill out one to five page,choosed answer need remark“√”in the closely pane . 1到5页由供应商填写,选择答案请在靠近的方格中打“√”. 1、SUPPLIER PROFILE 供应商简介: Company Name 公司注册名称: Established 创立日期: Age 年 Address 联系地址: Phone 电话: Fax 传真: President 公司总裁: Sales Representative 销售代表: Quality Manager 品管: Technical Manager 技术主管: MFG. Manager 生管: Financial Officer 财务负责人: (Please provide Organization Chart 请提供组织架构图表) 1.What are your core products/ processes/services 主要产品/产品工序过程处理/服务: ___________________________________________________________________________________ (Please provide Company Profile & Catalogue 请提供公司简介和目录) 2.How long have you been in business doing this type of work 公司有多久同种类型的经验: ___________________________________________________________________________________ 3.Business organization 公司性质: Corporate 集团Partnership 股份制Private 私营 4.Business Registration No. 营业执照注册号: _____________________ Type 类型(i.e. manufacturer 如制造商) ______________________ (Please include copy of certificate 请提供证书的复件) 5.ISO Registered 注册: Yes No (If yes, please include copy of certificate 如有,请提供证书复件) ISO Registrar 登记: _____________________________ ISO Standard 标准: ___________________ If not registered, what plan is in place to become registered 如未注册,是否有合适计划? ______________________________________________________________________________________ 6.Taxable Type 税种: VAT17% VAT6% VAT4% Tax 国税% Others 其它

合格供方考察评价管理办法

合格供方管理办法 (讨论稿) 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标,总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括:项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位(包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位;下同)、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成,专业组的组成及职责如下: 1、工程类专业组:负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组:负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。

3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐:总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 公开征集:通过媒体发布征集信息,有意合作的潜在供方,可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》,按要求填写后提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况,包括: (1)企业简历、营业执照、资质证书; (2)企业组织机构; (3)企业近三年财务状况; (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段; (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况,代表性成果; (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解: (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;

供应商评审表

供应商评审表 供应商名称供应商编号 供货类别评审时间年月日评审类别□认证,现场评审;□认证,会议评审;□复审,现场评审;□复审,会议评审 项目评价内容参考评价标准目标得分评价记录评价人 质量质量管理 体系 供应商通过第三方质量管理体系的 认证或建立了相应的质量管理体系 10 产品追溯 系统 供应商建立了完善的产品追溯系统, 能够实现有效追溯 10 检验能力 供方检验设备等能否满足产品检验 要求? 5 样品/来料 质量 样品测试是否合格/ 来料质量是否 满足公司质量目标? 20 技术渠道控制 是生产原厂,或有原厂授权代理、经 销证明 5 加工能力 查看供方的生产环境、技术设施、工 艺流程、面对的客户群等方面的状况 10 成本成本 价格在同行业中合理,且能配合我司 成本下降要求 5 财务状况银行信誉、财务状况良好 5 交付交付状况 采购提前期和交期能够满足公司要 求 10 紧急需求 满足 有完善的机制来应对紧急定单/ 能 够满足紧急订单要求 5 备货 供应商能支持凯龙的备货需求,并按 要求及时足量备货 5 服务客诉和不 良品处理 对投诉能及时回复并制定预防措施; 对不合格品的退换和分析、改善及时 有效 5 仓储服务 供方建立相关文件规范仓储相关要 求,符合相关体系要求 5 目前资格□优秀供应商□合格供应商□试用供应商 □不合格供应商□待认证供应商□其它 总计得分(共100分) 审核结论: □通过,合格供应商□试用,辅导后再评审□不合格供应商(□辅导后再评审□淘汰) 评审团队 Q A 部门审核批准 备注:用于新供方引入时,可参考之前的调查问卷内容进行评分,判定标准为:总计得分T≥75分为合格供应商; 60≤T<75分为试用供应商;T<60分为不合格供应商;

供应商考察或评审表格模板

供应商考察或评审表 潜在供应商:询价产品: 说明:本表格若是A类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察,若是B、C类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审,也可组织2-3个部门进行实地考察。 要素定义 要 求证据 分 数 附 注 1.质量方针质量目标有明确的质量方针和具体的质量 目标。 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 2.质量体系 该供应商具有经过批准的质量体系,包括质量手册、程序文件、作业指导书等。是否具有ISO9000或QS9000质 量体系证书 质量手册、程序文件、作业指导 书。 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 3.图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序是否在颁布或修改前经过适当的 审阅和批准 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 4.分供方评审计划 要求该供应商对其分供方进行评审供应商评审结果表 供应商选择决策记录 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 5.产品标识和可追溯性 供应商对全部零件进行标识(在可能的情况下)以获得可追溯性现场走访 零件或包装箱上的标识。例如, 零件号、日期代码等清晰可读 零件流转卡 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 6.过程控制 制造期间保持的控制等级现场走访 作业指导书 统计过程控制记录 检验记录 控制计划(工艺卡) 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 7.设备预防性维护计划及其实施情况 关键备品备件的可得性0分,□无证据 2分,□有部分证据4分,□有充分证据

质量 10.检验、测量和实验设备 量、检具和实验设备的校验系统 现场走访 周期校验计划 校验记录 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 11.不合格品控制 具有对不合格品/材料的有效控制系统 现场走访 不合格品/材料的隔离 不合格品/材料的标识 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 12.问题反馈及解决 该供应商应具有适当的质量问题反馈及解决系统 问题反馈表,例如已使用的表格 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 13.纠正和预防措施 供应商采用有效的方法,找到产生不合格的原因并消除它。 原因分析 纠正措施落实情况 纠正措施有效性验证 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 14.搬运、贮存、包装、保存 具有有效的搬运、包装/物流管理和运输方法 现场走访 原材料的贮存方法 包装标志 按照运输系统要求的合适的包装办法 先进先出 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 15.内部质量审核 该供应商具有内部质量审核计划并按时进行 内部审核计划 纠正行动报告 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 16.培训 对全体员工有适当的培训系统 培训计划及实施情况 培训效果 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 质量总分数 : 注: 8.进厂检验 进厂检验期间保持的控制等级 现场走访 检验记录 原材料合格证 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据 9.最终检验 最终检验期间保持的控制等级 现场走访 检验指导书 检验记录 0分,□无证据 2分,□有部分证据 4分,□有充分证据

供应商调查评审表

东莞市臻峰五金制品有限公司 供应商调查评审表 编号: 调查日期: 年月日填表日期: 供货商名称负责人 工厂地址电话 品质认证传真 主要产品员工人数 项目调查内容 评分(打"V") 10 8 6 4 2 体系流程及经营管理01 有无建立品质、环境、有害物质管理体系,并有效运行 02 企业有无做经营分析,是否营利,营业额多少,其次有无做经营SWOT分析,确定公司发展方向 资源管理03 是否有充足的人力资源:公司组织架构、岗位职责及各岗位培训是否符合文件要求,其次基础设施配置是否能满足生产需求 品质管制04 进料管控有无制定标准,其次检验产品时有无确认关于环保、材质报告是否符合标准要求等 05 制程及出货产品品质管控是否符合文件要求,其次针对不良处理是否有流程,并有追溯措施 06 检测仪器管理是否制定有管理标准,校准是否符合相关法律法规标准,其次有无落实日常点检保养之规定 采购、仓储 管理07 物料储存是否有相关管理标准,储存环境是否符合要求,其次标识是否清晰,账务信息是否相符,先进先出管理如何做08 供应商管理及采购订单信息是否符合ISO9000标准及相关公司制定的文件流程之规定。 工程生产及设备管 理09 制程是否有相应的工艺流程、作业指导书、完整的生产计划及生产排程资料信息,其次员工是否按标准执行。 10 生产设备是否制定相应的保养制度,有无按要求对设备进行日常或者定期保养。 总评合计总分= 评定标准*调查总分60分(不含)以下为"不合格供货商". *调查总分60分(含)-70分(不含)以下列为"保留". *调查总分70分(含)以上列为"合格供货商:. 核准品管采购 注:评分标准 2分:无规定管理; 4分:有规定无管理;6分:无规定有管理; 8分:有文件并有管理; 10分:有规定及有管理,且可作为学习标准表单编号:ZF-F-007 A/0

供方现场考察评分表

供方现场考察评分表 工程类供方现场考察评分表考察供方工程类别考察地点 考察项目建筑面积考察时间考察部门/人员评审内容权重评审标准分值得分评分说明办公场所10% 办公场所环境整洁、美观5 企业荣誉齐全,资料摆放有序5 原件验证10% 资质等级/信用等级/认证/安全生产10 机械设备10% 项目部配备与承包工程相适应的施工机械、质量检测设备10 人员配置10% 项目经理部人员配置齐全合理,主要人员为本单位人员10 施工组织10% 施工组织设计具有针对性,关键工序和特殊过程及作业方案齐全、合理10 质量管理20% 质量控制体系完备,措施切实可行,并公示10 进度计划周密,资源配置保障到位5 施工期间对成品保护情况良好5 现场管理20% 安全管理,文明施工到位,施工现场井然有序,材料堆放,现场管理情况良好20 资料管理5% 技术资料管理良好,符合档案管理要求5 接待人员素质5% 综合素质良好,合作意向强5 最终得分综合评价考察结论□合格□不合格考察人员签名材料设备类供方现场考察评分表考察供方供应类别考察时间考察地点考察部门/人员评审内容权重评审标准分值得分评分说明厂容厂貌10% 厂容整体环境整洁、美观5 生产区功能分区明确,摆放有序,卫生管理良好。 5 企业文化及荣誉10% 有明确的企业文化,并有有效的宣传手段5 企业荣誉齐全,资料摆放有序5 设备管理15% 生产设备相

对先进,服役时间在5年以内10 主要生产设备在明显位置有告示操作规程,并有专业人员维护和保养,5 生产管理20% 生产安排计划科学合理,能满足供货的及时性7 已制订完整及标准的工艺流程图或作业指导书7 生产现场井然有序,员工生产操作规范3 品质管理30% 公司有完整的品质保证体系,品质目标及产品检验标准明确10 产品实体外观良好,且不合格品有严格的处理程序5 有专门的品管部门及人员负责品质检查与监督5 检测设备完善,且手段相对先进5 来料检验严格,并有相应验收标准5 仓储管理10% 仓库整洁,标志清楚5 产品出货前进行必要的出货检验5 接待人员素质5% 综合素质良好,合作意向强5 最终得分综合评价考察结论□合格□不合格考察人员签名

工程施工类供应商评估表

工程施工类供应商评估表

附件1 填表日期:年月日说明:1.第1至5项、9项由城市公司工程部/深圳项目部填写,第6至8项由合同执行的项目成本/城市公司成本部填写;2.权重后得分精确到小数点后两位;3.本表由城市公司工程部/深圳 项目部负责组织评估、汇总、提交至工程管理中心。 工程施工类供应商评估标准 一、评估指标 1、质量控制(权重20%) 1.1基本分:100分。 1.2评分等级:A:90-100分;B:80-89.5分;C:70-79.5分;D:该项不得分; 1.3评分标准:A:优秀,未出现质量整改项;B:良好,极少出现质量整改项,能及时配合整改并达到质量要求;C:合格,出现部分质量整改项,不涉及质量安全和使用功能,但能及时配合整改并达到质量要求;D:不合格,出现大量质量整改项,甚至质量事故,未能及时整改,或经多次整改仍未达标。 2、进度控制(权重20%) 2.1 基本分:100分。 2.2 评分等级:A:90-100分;B:80-89.5分;C:70-79.5分;D:该项不得 分; 2.3 评分标准:A:优秀,全部计划提前完成;B:良好,全部计划按时完成;C: 合格,月计划轻微滞后(5天以内),未影响一二级节点及后续节点完成;D:不合

格,月计划滞后5天以上。 3、安全文明施工(权重10%) 3.1基本分:100分。 3.2评分等级:A:90-100分;B:80-89.5分;C:70-79.5分;D:该项不得分; 3.3评分标准:A:优秀,严格遵守安全文明施工的规定和要求,可作为安全文明标 杆工地,未发生安全事故;B:良好,安全文明施工规范、措施到位;未发生安全事故;C:合格,遵守安全文明施工规范,存在安全问题或隐患能及时整改; 未发生安全事故;D:不合格,存在严重安全问题或隐患,未及时整改;发生安全事故。 4、劳动力配备(权重10%) 4.1基本分:100分。 4.2评分等级:A:90-100分;B:80-89.5分;C:70-79.5分;D:0-69.5分; 4.3评分标准:A:优秀,劳动力人数充足;B:良好,劳动力人数满足要求;C:合 格,劳动力人数缺口在20%以内,但未影响进度;D:劳动力人数缺口大于20%; 5、现场管理配合(权重15%) 5.1基本分:100分。 5.2评分等级:A:90-100分;B:80-89.5分以下;C:70-79.5分;D:0-69.5分; 5.3评分标准:A:优秀,管理人员经验丰富,能力强,能积极主动沟通,及时提供 甚至创造有利现场施工条件、资源,总分包与甲方、监理之间配合密切;B:良 好,管理人员有较强的管理经验,沟通良好,积极配合,整改及时;C:合格,管理人员有较好管理经验、定期沟通,能较好配合;D:不合格,管理人员经验 欠缺。沟通不顺畅或不到位,未能有效配合。

供方现场考察报告doc

供方现场考察报告 篇一:供方现场考察记录 供方现场考察记录表 备注:至少2个部门3人以上签字,其中必须有财务部人员签字。 篇二:供应商现场考察报告 供应商现场考察报告 1 基本情况介绍 2 资格认证基本标准 3 供应商认证标准 3.1 代理商类 3.2 生产商类 篇三:供方考察报告样板 ******装饰工程有限公司考察报告 考察时间:****年**月**日考察对象:************** 参加人员:************** 目录 *******装饰工程有限公司考察报告 ................................................ ............................................. 1 1. 考察背景 ................................................

................................................... ................................... 1 2. 公司考察 ................................................ ................................................... .. (2) 2.1. 基本情况 ................................................ ................................................... (2) 资信 ................................................ ................................................... ..................... 2 组织架构与核心成员 ................................................ ............................................ 2 类似工程业绩 ................................................ ................................................... ..... 3 2.2. 设计能力与工厂化意识 ................................................ ................................................... 3 3. 工厂考

供方现场考察报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 供方现场考察报告 篇一:供方现场考察记录 供方现场考察记录表 备注:至少2个部门3人以上签字,其中必须有财务部人员签字。 篇二:供应商考察报告范文(共7篇) 篇一:供应商考察报告 报告人jyang 关于厦门mm光学 时间:20XX-2-20日下午 接待人:mm公司罗小姐全程接待。 该公司从事所有镜片的镀膜,主要是太阳镜片的较高科技含量的镀膜。现有各种镀膜机6台,其中一台大型机用于镀光学镜头镜片。该公司为intercast(ppg)认可的镀膜加工商。 一、关于承接hh光学产能问题: -产能:承接hh的mc(frontsurface)

+oleophobic((frontsurface),可以安排专门一台机,给hh做。一台机的镀膜能力:24小时可以达到最大3000对,如果镀mask(风镜),一天产能1500对。 二、mm公司的机器设备: 有真空镀膜机6台,其中1台是台湾机,其他4台是日本机。所有镀膜机都配有电子枪和离子源。据介绍,各种镀膜都产用电子枪蒸发。 三、可加工的产品: mar(multiantireflectioncoating)、revo,emi、 anti-fog、hydrophobic、oleophobic。其实所谓普通oleophobiccoating应该是一种hydrophobiccoating?-该问题有待探索。 四、关于oleophobic镀膜原料: 据介绍该公司使用的oleophobic镀膜原料是德国产原料。 五、关于钨舟使用次数。 据介绍mellan镀膜用的蒸发源是电子枪,没有使用钨舟。 六|、镀膜时间和每一炉容量 按镀膜品种和机器不同,一次镀膜25~40分钟之间,每次镀膜镜片(圆片)按镜片大小不同,120片到160片之间。该厂镀膜机器的内腔直径都在1.2米-1.4米,据称有一

供应商环境及安全状况调查评定表.docx

东风(武汉)汽车零部件有限公司 供应商环境及安全状况调查评定表 供应商名称:编号: DFWS/O-J020-1 填表人职务联系电话 供货内 编号 容 本公司认识到环境和职业健康安全的重要性,努力将生产活动所产生的环境影响和 风险减少到最小限度,在取得贵公司的理解与协助的同时,请贵公司回答以下问题(填 “是”或“否” ),并于2013年 11月 8 日前返回至我公司。 序 内容回答评定号 1贵公司是否赞同本公司的环境和职业健康安全活动 贵公司的活动是否遵守环境/ 职业健康安全相关法律、法规,所提 2 供产品是否符合相关环境/ 职业健康安全法律、法规和标准的要求。 3贵公司是否通过了 GB/T 24001 - 1996 环境管理体系认证 4贵公司是否通过了 GB/T 28001 - 2001 职业健康安全管理体系认证 贵公司过去二年内是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门 5 的处罚。 贵公司过去二年内是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全 6 管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚。 贵公司所提供的产品是否取得国家或地方政府行政主管部门颁发 7的生产许可证或资质证书(指特种设备、特种劳动防护用品、防雷 装置等供应商)。 贵公司是否有完整的环境/ 职业健康安全管理组织机构,并能进行 8 有效的管理 9贵公司是否对从业人员进行了环境/ 职业健康安全意识教育 贵公司对本公司提供的产品和服务,能否按照本公司对相关方的管10 理要求执行。 11贵公司污染排放是否得到了政府环保部门的认可。 供应商需要说明的问题: 评价得分:结论: 评价单位: 评价说明:供应商共回答11 个问题, 3、 4 问每题 评价人: 审核人: 5 分,其余每题 时间: 时间: 10 分;总分大于或等于 60 分为合格,低于60 分为不合格。

供方考察工作指引

供方考察工作法 一、概述: 本工作指南是以集团相关制度为依托,结合项目特点编制而成,目的在于规范和指导项目公司供方现场考察流程,提高工作效率,防止出现错误。 二、操作流程 1、考察前准备 (1)安排行程 ①确认考察人员(两部门三人以上),要求部门副经理级以上人员带队考 察; ②电话联系待考察单位,要求对方提供考察地点(包括公司地址、厂房地 址或施工地址); ③依据考察单位提供的地址(包括办工地址、施工地址)合理安排行程, 将行程安排表打印后出发前分发给考察小组成员。提前预订酒店、机票 (火车票),并注意天气情况; ④电话通知并发邮件告之被考察单位需准备的资料(营业执照、组织机构 代码证、相关资质证书、近三年代表业绩的合同等),本次考察流程安 排,并要求对方安排好接待人员(一般情况下要求公司负责人和技术负 责人到场),具体考察时间按考察行程安排通知对方。 (2)发起出差申请OA ①出差申请需考察前发起; ②通用业务流程审批(含抄送功能); (3)订票(购买飞机票时不用购买保险,公司已为每位员工统一上了保险) (4)借款(了解财务报销制度并按制度要求完成报销,若需借款,按财务制度办理借款手续) (5)考察问题清单 (6)携带考察必须品 ①考察单位联系方式及基本资料; ②行程安排资料; ③名片; ④手机及充电器,并充值话费; ⑤相机及充电器; ⑥U盘或移动硬盘(方便拷贝一些资料); ⑦身份证; ⑧足额现金; ⑨个人生活必需品。 2、现场考察 (1)座谈会; ①被考察单位对公司情况做情况汇报,包括公司业绩、组织机构及人员情 况、管理制度、生产能力等; ②考察人员代表对**项目做简要汇报,包括**集团企业宣传内容、项目情 况、拟招标内容、工期安排等; (2)资质文件审核(查看被考察单位营业执照、组织机构代码证、相关资质文

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