金蝶K3医药行业管理一体化解决方案

金蝶K3医药行业管理一体化解决方案
金蝶K3医药行业管理一体化解决方案

金蝶K/3医药行业管理一体化解决方案

随着人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增长,医药工业一直保持着较快的发展速度,但化学制药产业仍然缺乏国际竞争力。在我国已经加入WTO的今天,市场竞争越来越趋于国际化的大背景下,上述的问题将愈加突出地表现出来。目前中国尚未成熟的制药企业,充分暴露在国外大企业的竞争锋刃之下,国内制药企业所面临的将是一个机会与威胁并存,优势与劣势并御的市场竞争格局;而我国的化学合成药产业也必将面临愈益严峻的生存和发展局面。

作为K/3系统的行业版,将从医药行业生产流程和流通流程的质量管理特点入手,充分体现了GMP管理和GSP管理的行业特色,有效提高了药品生产和流通企业的质量管理水平,有利于通过中国药品监督管理部门实施的GMP和GSP认证。同时结合用户自身特点进行业务和信息的综合管理作为系统发展的着眼点,提供给用户完善的企业管理一体化解决方案,从而使企业实现竞争力的全方位提升和管理水平的实质性发展。

目标客户

K/3系统医药行业版的目标客户是中国广大的医药生产和医药经营企业,特别是一些希望结合信息化工具改善质量管理现状,提高管理水平来取得相关资质认证的公司。

行业定位

从行业应用模式讲,医药行业包的目标客户包括:

1、医药批发流通企业

2、医药零售流通企业

3、制药企业

并且有可能一家集团客户同时具有其中两种或三种应用模式的经营特征;而且随着医药行业的兼并重组,目标客户群还会具有以下几个特征:(1)多公司(2)商业分销连锁配送(3)工业分销。

产品设计思想

K/3系统医药行业版针对医药行业多品种、小批量、批成本管理,质量管理严格规范,全面质量管理体系与业务流程紧密结合,批次跟踪要求高的流程性生产模式等特点,通过深入总结GSP管理和GMP管理经验,并结合K/3系统自身在全面预算、组织结构和工作流及行业扩展平台上的优势,综合推出的一套医药企业整体解决方案。

K/3系统医药行业版包括:医药属性包(含各业务系统、价格管理、连锁配送等),GSP管理,GMP管理,饮片零售/中草药零售管理等子系统。通过应用信息化管理手段,帮助企业建立科学管理的质量体系,降低企业质量管理成本,提高质量管理技术、效率和水平,增加

部门的资源共享程度,增进质量管理活动和其他企业管理活动的配合程度,为质量评价和质量改进提供科学准确及时有效的分析数据,全面提升企业的质量管理活动,达到全面质量管理信息化的目的。

1、医药属性包:包括所有基本业务模块的医药行业特征、GSP与GMP管理共性的地方,利用K/3标准版本提供行业配置工具,即业务对象管理、个性化设置中的业务组件配置、辅助资料定义以及流程与控制中的工作流定义、控制参数、财务规则等,分别在人事、文件管理、基础子系统、生产、仓存、销售、采购、成本核算、质量、设备等模块中修改或增加业务对象、业务组件和控制参数,并提供与全面预算、PDM、计划系统的数据接口,尽量提供与数据采集系统的接口。

2、GSP管理:包括医药经营企业所有GSP管理模块中与K/3基本业模块相对独立的功能,建立在医药属性包的基础上,主要包括首营审批,质量档案,质量验收,在库检验,养护设备,停销效期,质量反馈及有关报表记录等几部分,体现了完善的GSP管理要求。

3、GMP管理:包括制药企业所有GMP管理模块中与K/3基本业务模块相对独立的功能,建立在医药属性包的基础上,主要包括质量成本计划,质量检验,质量保证,清场管理,清洁和消菌管理、实验室管理、环境和公用系统监控,验证管理,质量统计与分析及有关报表记录等几部分,基本覆盖了GMP管理要求。

4、饮片和中草药零售管理:满足医药零售企业的特殊要求,需要K/3标准版本零售后台的支持,建立在医药属性包和GSP管理的基础上。

K/3系统医药行业版有三大特色:其中的文件管理系统是一个利用工作流机制的OA子系统,它实现一定程度上文件索引和业务数据之间的数据共享,提高文件处理效率;并通过工作流和文件的审批实现业务流程的驱动,是医药版在质量管理体系信息化的第一大特色;通过全面预算和质量成本计划的接口,可以将有关的量化的质量目标分解到职责部门,以实现事前和事中的预防性控制,是医药版在全面质量管理信息化的第二大特色;通过所有发生的质量活动进行定量的统计与分析以发现原因实现质量改进,特别是通过质量成本管理可以得到财务形式的质量数据,对于提高企业质量管理水平有重要的指导意义,是医药版在质量经济信息化的第三大特色。

解决问题

K/3系统医药行业版综合反映企业日常生产经营活动中存货、价值流转的物流和资金流循环周转过程,并在此基础上,提供质量管理体系与业务流程紧密结合,针对批次跟踪要求高的流程性生产和批发零售性流通的模式特点,通过深入总结GMP管理和GSP管理经验,提供各方面完善的企业管理信息,用以计划、决策、控制、分析和考核企业的生产经营全过程,同时帮助企业提高生产过程和流通经营的质量管理控制能力,从而从本质上提高企业的管理水平。

由此可见,K/3系统医药行业版是为企业提供的是一个整体的信息化解决方案,来协助企业解决药品生产经营和流通管理过程中的主要问题。

适用于三种应用模式

通过前述不同模块的组合提供三种应用解决方案:

第一种GSP医药批发解决方案:1)+ 2)

第二种GSP医药零售解决方案:1)+ 2)+3)+4)

第三种GMP制药解决方案:1)+3)

适合不同层次的应用

在对产品的应用过程中,不同企业会针对自身信息化的实际状况来选择逐步的应用。

K/3系统医药行业版正是切合用户实际应用需求的层次差别,提供由浅至深、从低到高不同层次的应用,适应不同类型和应用层次的客户需求。这样,企业可以实现从基础业务管理到K/3ERP系统的集团一体化应用等各种不同层次的应用,从而随着主体管理需求的不断增强,真正促成用户信息化建设水平的提高和企业自身的成长。

有效的质量相关流程控制

质量是制药行业的生命,严格按ISO、GMP、GSP管理标准运作的质量管理体系,通过K/3系统将化工原料、制剂原料、原料药及制剂均纳入统一管理的范畴,提高质量控制效率。

实行全过程的批次批号及序列号跟踪。对于医药行业至关重要的批次批号管理跟踪方式由系统自动跟踪,实时查询,包括化工原料、制剂原料入库、生产领料,原料药、制剂的完工入库、销售出库和销售退回等。

齐备的质量相关文档管理

包括首营审批,质量档案,质量验收,在库检验,养护设备,停销效期,质量反馈及有关报表记录等几部分;利用文件索引和业务数据实现数据共享,提高文件处理效率;并通过工作流和文件的审批实现业务流程的驱动。

方便的销售结算管理

支持多种形式的结算方式,对先发后结算的销售,能以发出应收帐的方式进行明细管理,保证客户资金占用数据的完整性,明细程度可以细到每个客户的货品数量。此外,系统拥有的“信用额度管理”也能有效地降低企业的呆帐、死帐,保证资金运转的高效、顺畅。

一体化的解决方案

K/3系统医药行业版可包括其他标准子系统,可以跟踪并综合反映企业生产经营的全过程,累积企业管理决策所需要的管理和控制信息,业务范围涉及工业企业的计划管理、生产管理、供需链管理、成本核算管理,为企业提供业务和财务管理的一体化解决方案。

典型应用流程

医药企业根据自身不同的生产经营特点,其生产流通过程和质量管理方法都有非常大的区别。下面按不同应用模式的类别,介绍一下医药行业版的应用特点流程。

批发零售流通

1、应用特点

K/3系统支持超大规模应用的统一控制和管理。具有简单可复制的门店管理、高效、低成本的配送体系,稳定、低成本的数据交换方式,多价格体系(按区域、门店性质任意组合),管理权限由总部集中控制,体现统一的管理思想。

体现医药流通行业的特殊性,完全符合GSP的规范,药品按批号管理、保质期管理、价格管理和特价管理、客户和供应商管理,支持同一商品多种计量单位、不同的盘点方式、销售环节的BOM配方录入、多种编码体系、商品别名查询、条码、店内码、助记符、辅助码、配送的特殊性等。

加强对药业供应链全过程的药品监控管理,按照GSP标准,在采购批发、配送中心及各零售门店等业务部门的日常业务过程中,K/3系统均可对药品的品名、规格、生产批号、生产单位、批准文号、经办人、购销对象、检验记录、退换货记录等有关质量内容作详细记录;对药品进行安全性检查,以求最大限度的降低经营的风险,

改进总部与分店间物流的管理,针对药品的流通环节,规范和明确每一环节的任务和要求,使药品在各部门之间的流动更合理、更快捷,对药品的流通环节进行监控,对药品库存及配送进行科学的管理;同时加强对分店药品销售及公司库存的管理,并在此基础上实现公司库存的计划订货,公司对分店的自动调拨以及分店之间的药品调配,缩短订货周期,增强送货的及时性、可靠性,并最大程度地减少库存的积压,以提高经营管理水平,减少企业的经营成本。

2、业务流程

(1)批发流通型的业务流程图如下显示:

(2)零售流通型的业务流程图如下显示:

生产制造经营

1、应用特点

具有与化工行业的连续生产组织方式相似特点,工艺相对固定、工作中心的安排符合工艺路线。工作中心被专门生产有限的相似的产品,而这些产品通过各个工作中心的时间接近相同;工具和设备为专门的产品而设计;物流从一个工作站到另外一个工作站使用机器传动;生产线的能力固定。

系统提供了一系列的综合查询,为符合制药企业的特殊性,特别提供了各个仓库的所有仓位查询,对每批产成品及中间体的投入与产出的耗用对比,严格控制生产耗用成本,杜绝

人为浪费,及时为财务部门提供准确的原、辅料及人工等相关成本信息,确保了事前计划、事中控制、事后分析的管理思路。

满足不同类型的生产方式:计划生产和订单生产。

生产计划:可根据分销计划的需求信息,制订每月的生产计划,根据生产进度发出批生产指令;同时生成相应产品的配料单,并根据产品品种、库存信息生成相应的物料需求计划和采购计划。可对生产进度进行监控,并根据情况对生产计划进行变更,以适应当时的市场、生产情况。

车间管理:严格按照GMP规范,强化药品生产车间流程化的管理;适合不同类型的产品生产管理,加强对药品中间体的质量监控,规范车间生产过程中的领料、返工和报废等操作,实时掌握和监控批次产品生产的进度。

质量管理:以GMP质量管理为宗旨,对整个药品生产全程进行监控;对药品生产所用的物料质量进行监控管理,对药品生产过程中的每道工序进行监控,对每个批次的药品进行检验、审核,确保销售药品的质量。对不合格物品(产品、物料等)发出指令单,对其进行处理;对整个批生产记录进行实时跟踪查询,对生产过程中的细节进行监控。

仓库管理:严格按GMP管理规范,对药品生产企业的仓库(成品、原辅料、材料、包装材料和标签)进行规范化的管理;有效控制药品产成品和原料的效期;能够管理物料供应商,建立统一、共享的供应商信息资料库,对物料合格供应商进行有效控制;提高库存物料查询的及时性和准确性,改变库存信息的分散性和不完全性。

文档管理:按GMP文档管理要求,对企业的各类文档(批生产记录、工艺规程、工艺配方和技术手册等文档)进行规范化的流程管理,规范部门操作文档的权限,严格文档的建立、审核、修改、发放和执行等管理流程,对每一文档的历史修改数据,进行文档版本化管理。

2、业务流程

制药生产型的业务流程可以用下图显示:

典型客户

作为国内管理软件第一品牌,K/3系统的典型客户比较多,其中不乏各自业内首屈一指的企业,并且已经做到了成功应用。

1、新华制药

2、中联广深

3、广州南方医药公司

4、上海新亚药业有限公司

5、成都医药采购供应站

6、华北制药股份有限公司

7、重庆华邦制药股份有限公司

8、西南药业股份有限公司

基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

实用文档 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1.采购管理基础数据 (4) 1.1 供应商编码 (4) 1.2 采购人员 (4) 1.3 供应商档案 (4) 1.4 供应商价格档案 (4) 1.5 物料采购信息档案 (4) 1.6 采购关键参数设置 (4) 2.供应商管理流程 (5) 2.1 供应商新增流程图及说明 (5) 2.2 供应商变更流程图及说明 (6) 2.3 采购询报价流程图及说明 (7) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (9) 3.采购和委外业务管理流程 (10) 3.1 采购订单流程图及说明 (10) 3.2 采购订单变更图及说明 (11) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (12) 3.4 委外订单流程图及说明 (13) 3.5 返修委外订单流程及说明 (15) 3.6 委外订单变更流程及说明 (16) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (17) 4.单据、报表 (18) 4.1 采购单据 (18) 4.2 采购报表 (18) 4.3 委外单据 (18) 4.4 委外报表 (18)

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K 采购管理操作规程

K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2020年3月1日 2020-03-0

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单,录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单,投放形成采 采购员流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

(2)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息, 然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据, (3)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单” (4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】 (5)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示:

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1.采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2.供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3.采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4.单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K3采购价格管理

3.1.1 采购价格维护 无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。操作界面如所示: 图3-1 如图3-1所示:在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示,在基础系统每增加一个供应商或物料,就可以在此即时显示,并可使用左上方的【供应商】或【物料】,就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换;界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。在这个界面,用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。 ?增加采购价格 在初次进入上述操作界面时,采购价格是空白的,因此首要工作就是增加采购价格。录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。 在操作界面上新增采购价格的方法有三种,即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上,然后(1)单击工具栏上的【新增】;(2)选择【编辑】→【增加采购价格】;(3)直接使用快捷键Ctrl+N;都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面,也可以按物料显示的采购价格新增界面,两种录入方法的效果都是一样的,用户可以选择任一种方式录入。如以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法:

表3-1 注意: 1、这个报价的性质是根据【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格参 数设置】中<采购价格管理资料含税>的选项决定的:如果选中该选项,则采购价格管理 中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价;否则都为不含税单价。 2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】,就会发现在按供应商、按 物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样,系统中就保存了详细的供货价 格信息,这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价 信息。 ?修改采购价格 对已保存的采购价格进行修改,可以使用下列方法:先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)单击工具栏上的【修改】;(2)选择【编辑】→【修改】;(3)直接使用快捷键Ctrl+M;(4)直接双击该条记录;都可以调出“采购价格管理修改”界面。 在该界面上,<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定,用户只能就<单位>、<订货量(从)>、<订货量(到)>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项进行修改。录入完毕,使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。 ?删除采购价格 由于资料废弃或其它原因,需要删除存在的采购价格,可以使用下列方法:先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)单击工具栏上的【删除】;(2)选择【编辑】→【删除】;(3)直接使用快捷键Ctrl+D,系统会提示“您确信要删除所选的采购价

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级:★高★版本:1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2014年12月2日 2014-12-02

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单,录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单,投放形成采采购员 流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

KIS采购管理流程

第三部分财务业务一体化应用 之购销存模块 任务一采购管理 应知内容:采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。 应会内容:采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。 一、关于采购系统 采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统的主要特点包括: ?灵活的业务流程处理 ?严密的业务控制 ?丰富的采购管理信息 ?良好的扩展性 1、灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理;

●提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己 的实际需要,选用不同的单据流程; ●采购流程清晰,单据可拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务; ●单据之间联系紧密,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的 业务需要; 2、严密的业务控制 ●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制 手段,从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有 力的执行。 ●对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价格,还通过采购 价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足企业对采购价格灵活管理的 需求,另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段; ●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置,实现 基本供货信息管理,从而使得供应商的管理更加科学合理。 3、丰富的采购管理信息 一方面,采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息; 另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过

金蝶采购流程及操作

D 采购操作流程(一步一步操作) 系统流程: 采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票 勾稽 (1)采购申请单: 用户登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面: (2)采购订单: 点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】,依此路径进入采购申请单时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”

调出采购订单编辑界面,申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】 (3)外购入库单: 点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】,进入外购入库单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面,将对应的采购订单号选中【双击】,此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核单据: (4)采购发票:

点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,进入采购发票编辑界面,表头的“选单类型”处选择“外购入库单”,再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面,将对应的外购入库单选中【双击】,此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段,手工录入日期、单价等其他信息后,保存、审核单据: (5)费用发票: 点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】, (6)采购发票勾稽: 点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】,进入采购发票序时簿界面,点击【编辑】菜单下的【勾稽】

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作: 1、打开外购入库单套打模板;2、单击【编辑】→【套打设置】,打开设置窗口;3、单击【表单元】页签,单击选中【表尾】,单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理,使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理,则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作:方法一: 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面;2、单击【采购管理】→【采购入库】;3、在【采购入库单】录入界面,通过关联采购订单录入;4、单击菜单【查看】→【选项】,先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置,然后再执行【条目拆分】,然后再按对应批次录入,最后修改实收数量字段的数量即可。方法二:建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在,采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽,造成部分成本需要暂估,这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如:当期采购入库数量为50个,但对方开具的发票上只有30个,此时,为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性,我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法

金蝶ERP系统中采购发票的处理

金蝶ERP系统中采购发票的处理 一、在供应链系统中,外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库,即要有“外购入 库单”。 二、收到供应商开来的采购发票,要在“采购管理”中录入,与入库单进行勾稽。操作 如下图所示: 1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护” 2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票(勾稽状态显示是未勾稽,表明对应的入库物料未开发票)的入库单单据。

供应商名称关 键字 3、根据收到的发票所开内容,选择对应的入库单,下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。 4、假设收到的是增票,那么点击上图中“生成购货发票(专用)”,按照提示操作,进行生成的发票界面

此界面中,发票号码为系统自动生成的序列号,无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中,以备查。若显示出的价格与发票票面不一致,可根据实际开票价格进行修改,差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计,要和发票票面保持一致,否则在生成记账凭证时候再修改金额,会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票录入完毕后,点击左上角的“保存”按扭进行保存。 5、发票保存完毕,会出现“审核”按扭,确认发票无误后,点击“审核”。 6、审核完毕,“勾稽”键显示,点击“勾稽”按扭,那么会显示与此发票对应的“外购入库单”,将与此张发票无关的入库单删除,点击“勾稽”,显示“勾稽成功”,至此,采购发票勾稽完成。

三、外购入库的核算。 采购发票勾稽完成后,要进行外购入库的核算。 进入“外购入库核算”界面,将显示出的数据全部选中后,点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕,存货系统的价格才会与发票价格保持一致。 三、采购发票记账。 四、外购入库核算完毕,进行发票记帐,生成凭证。如下界面,根据提示处理即可。至 此,采购发票在供应链中的处理结束。

金蝶软件采购管理详解

下文是一个采购的具体说明,希望能够对你有所帮助。 一、通用功能: 1.F7键:筛选键,也叫查看键,通常用于物料、客户、供应商、部门、职员(领料人、发料人等人员选择)、单据等筛选,可以通过系统中字段右边有放大镜图标就可以按该键。 2.CTRL键:跳选键,按着CTRL键+鼠标左键可以进行跳选,多用户单据的下推和单据选择。 3.SHIFT键:全选键,SHIFT+鼠标左键进行从左键开始点击的第一个到左键结束点击的最后一个。 4.模糊查询:输入名称中的某几个字就可以搜索到信息,这几个字必须是连在一起的。 5.F1键:帮助键,如果做单据对某个字段的理解不清晰,可以直接按F1,然后找到该字段的描述(自定义开发或者新增的字段不包含在这里)。 6.F4键:审核键,可以选择未审核的单据,直接按F4键审核(需有这个权限),反审核键是SHIFT+F4键。 7.F9:价格查询,可以查询该物料的价格 8.F12:库存查询,可以直接查询到该物料的库存明细。 二、菜单栏上的选项功能: 1.单据分录当前行设置:该设置可以将录入行设置为高亮变色,使录入多行分录时知道自己需要录入数据的那行在哪。 2.单据体设置:可以自定义表单里显示的字段,也可以像EXCEL表格一样在单据体中拉长和缩短

3.录入物料字段时查询依据:该功能只需要第一次进入单据时设置,设置为按代码、名称或规格型号查询。

①.方案每个人可以自己设置查询方案,查询方案就是查询条件,将他保存之后,下次就可以不用再去设置条件,所有一般都是将常用的设置为方案,保存时也可以共享给其他用户。 ②.过滤界面菜单栏:里面分了条件、高级、排序、显示隐藏列。条件就是筛选条件,可以将单据里的所有字段进行筛选;高级就是高级条件,可以设置几个条件并列,最多可以设置三个条件;排序可以对筛选出来的结果进行排序设置;显示隐藏列的功能与单据体里的选项设置中的单据体设置功能一致,可以设置自己需要显示的列,这里注意一点是设置了之后,导出来的EXCEL表与显示的是一致的。 ③.可增加删除一行(针对的是⑤里面的行)、清除全部 ④.单据体完整显示:该功能可以实现在序时簿里将单据头里的供应商等信息在每条单据分录中都显示出来 ⑤.可以查询详细信息,只要单据里有的信息都可以查询筛选 ⑥.可以设置默认方案,下次直接以本方案自动进入 三、F11配套查询: 1.BOM展开选项可以选择BOM展开的级次,是否完全展开BOM。 2.详细可以设置仓库库存的计算公式 3.物料汇总类型依据物料里的物料属性进行分别统计,主要分外购类、加工类(含委外和自制)。 4.需求、仓库:需求中可以选源单,也可以选物料,统计时也可以分仓库进行选择。

金蝶K3--采购 处理操作

金蝶K3 采购操作说明 目的:掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。 要求:根据下述给出的案例资料,完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。 内容:采购资料设置;采购业务处理(多种情况);采购系统单据及报表查询 一、采购系统与采购业务介绍 采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统可以独立执行采购操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理。 三、采购资料设置 采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。 对一些特定资料进行设置,如采购价格等,有利于企业采购业务的管理和控制,这些资料不一定非得设置。 采购价格管理 采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本,严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。 采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。 (1)采购价格维护 采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。 步骤:限价设置:供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏[限价]→设置 价格设置:供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商(物料)→选定对应的供应商(物料)→新增→保存→审核 或:系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理 采购价格设置好后,采购单据录入时,单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。采购价格是否含税,与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。 (2)采购价格参数设置 可以进行限价控制,是指对控制强度与适用单据及控制点(如采购订单、委外加工入库单、购货发票)等参数的设置。主要包括以下内容:控制强度(该选项包括四个参数值:不控制、预警提示、密码控制、取消业务)和其他选项设置(即采购价格应用选项设置)。 步骤:供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置 四、采购业务处理 (一)常用采购流程 常用采购流程(货先到发票后到,最后付款) 常用采购流程:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单 除付款单外,其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。外购入库单也可以在仓存系统中新增。 该流程体现的实际业务是:货先到,发票后到,最后付款,同时入库单了发票都在同一个期间入账,处理相对简单。

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