安全生产监督检查表(新版本)

安全生产监督检查表(新版本)
安全生产监督检查表(新版本)

安全生产监督检查表(对施工单位)

项目名称:合同编号:

检查时间:年月日本次为第次检查;

序号检查项目实际情况

1 安全管理制度

建设及责任落

实情况

安全管理制度是否建立、健全

安全管理机构、人员是否落实、是否签定责任书

2

施工单位必备

证书是否具备《安全生产许可证》相关证书是否在有效期内

3

“三证人员”

持证情况施工企业负责人是否持有安全生产证书

项目经理是否持有安全生产证书

专职安全员是否持有安全生产证书

“三类人员”是否有变动以及变动人员的持证情况

4

特种作业人员

持证情况电工作业人员

起重机械作业人员

爆破作业人员

金属焊接(气割)作业人员机动车辆驾驶人员

建筑登高架设作业人员

5 专项安全措施

是否具有可行的专项安全措施

专项安全措施是否经监理审批

6 安全技术交底是否具有安全技术交底

安全技术交底内容是否齐全(施工特点、具体预防措施、安全事项、安全操作规程、避难措施等)

是否层层交底,直至具体操作人员,并有签字确认

检查人员签字:受检单位负责人签字:

7

安全教育培训

及宣传施工人员是否通过岗前安全生产培训安全教育是否落实到民工

现场安全生产宣传工作是否开展

8

安全生产应急

救援预案是否编制生产安全事故应急久远预案

是否编制危险性较大的分部工程应急预案应急物资、救援设备和人员到位情况

安全生产应急救援预案是否演练

9

汛期安全生产

保证措施是否具有可行的汛期安全生产工作措施(应急预案)是否建立汛期信息传递机制

应急物资、救援设备和人员到位情况

10

现场安全警示

标志是否具有警告、危险标志

是否具有安全与控制性标志

设置标志是否经过相关单位认可

11 施工现场人员是否佩戴安全帽、保险绳或具备其他安全服具

12

施工机械、设

备是否具有使用台帐是否具有维护台帐

13 消防设施施工现场易发生火灾处

是否具有相应的消防

设施(器材)

办公场所(试验试、档案室)

员工驻地

民工驻地

14 施工爆破作业是否具有专职爆破器材库房管理是否具有严格的炸药管理使用制度是否具有可行的施工爆破方案

是否具有施工爆破记录台帐

15 高空作业是否具有防护措施

16 是否给员工购买安全方面的人身保险

检查人员签字:受检单位负责人签字:

安全生产监督检查表(对监理单位)

项目名称:合同编号:

检查时间:本次为第次检查; 序号检查项目实际情况

1 监理大纲

及监理实

施细则

是否建立安全生产监理程序

安全监理工程师是专职或者兼任

2

安全生产监

理指令开工至今共发出多少道监理指令监理有关整改指令落实是否到位

检查人员签字:受检单位负责人签字:

《公路水运工程安全生产监督管理办法》

监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理,对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划,明确监理人员岗位职责、监理内容和方法等。对危险较大的工程应当加强巡视检查。

监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改,必要时,可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

监理单位应当填报安全监理日志和监理月报。

安全生产监督检查表(对项目管理单位单位)

项目名称:合同编号:

检查时间:本次为第次检查;

序号检查项目实际情况

1 安全生产制

度、管理制

度建设及落

实情况

安全生产责任制度是否建立、健全

安全生产管理制度是否建立、健全

安全生产管理机构、人员是否落实、是否签定责任书

安全生产责任制度落实情况

2

安全生产应

急救援预案是否编制生产安全事故应急救援预案应急物资、救援人员和设备到位情况安全生产应急救援预案是否演练

3

汛期安全生

产保证措施是否具有可行的汛期安全生产工作措施(应急预案)是否建立汛期信息传递机制

应急物资、救援人员和设备到位情况

应急物资、救援人员和设备到位情况

4 项目管理单位安全管理措施及组织开展安全检查情况

5

施工安全事

故情况开工至今发生过几次生产安全事故事故是否经有关部门处理妥当

检查人员签字:受检单位负责人签字:

安全生产检查表

安全检查表 实践证明,安全检查的最有效工具是安全检查表。它是为检查某些系统的安全状况而事先制定的问题清单。为了使检查表能全面查出不安全因素,又便于操作,根据安全检查的需要、目的、被检查的对象,可编制多种类型的相对通用的安全检查表,如项目工程设计审查用的安全检查表,项目工程竣工验收用的安全检查表,企业综合安全管理状况的检查表,企业主要危险设备、设施的安全检查表,不同专业类型的检查表,面向车间、工段、岗位不问层次的安全检查表等。制订安全检查表的人员应当是熟悉该系统或该专业的安全技术法规。 标准和安全操作规程的工程技术人员、作业职工等。按照安全检查表迸行安全检查,可提高检查质量,防止漏掉主要的不安全因素(危险因素)。安全检查表的制订、使用、修改、完善的过程,实际是对安全工作的不断总结提高的过程。1.安全检查表的编制依据 1)国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准,行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程。 2)上级、行业和单位(企业)领导对安全生产的要求。 3)国内外问行业、企业事故统计案例,经验教训。结合本企业的实际情况,有可能导致事故的危险因素。 4)行业及企业安全生产的经验,特别是本企业安全生产的实践经验,引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的经验。 5)系统安全分析的结果,即是为防止重大事故的发生而采用事故树分析方法,对系统迸行分析得出能导致引发事故的各种不安全因素的基本事件,作为防止事故控制点源列入检查表。 2.编制安全检查表应注意的问题 检查表要力求系统完整,不漏掉任何能引发事故的危险关键因素,因此,编制安全检查表应注意如下问题 1)检查表内容要重点突出,简繁适当,有启发性。 2)各类检查表的项目、内容,应针对不同被检查对象有所侧重,分情各自职责内容,尽量避免重复。 3)检查表的每项内容要定义明确,便于操作。

危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》

危险化学品企业安全生产检查表 企业名称:检查时间:年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等),并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况(对照评价报告) 建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书,并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

危险化学品登记是否取得危险化学品登记证书,并在有效期内 登记证书是否包含生产的全部危险化学品 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 安全生产管理机构(明确标准)1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作 企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内,是否接受年度再培训;学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责,是否履行省政府令第260号规定的职责 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况,是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系,明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责,做到“一岗一责”,并与相应的职务、岗位匹配

安全生产监督检查记录模板

安全生产监督检查记录(工贸汇编) 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》,依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查,本次监督检查具体情况记录如下: (一)依法通过有关安全生产行政审批的情况 (1)该单位名称为,法定代表人为、主要负责人为,注册地址为,经营范围为。检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况;该单位处于正常(生产或经营)状态。 (2)该企业属于类工贸企业,共有从业人员人。(二)安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况 (1)该单位主要负责人为 (职务+姓名),培训合格证号为 (或者填写已参加的培训情况);专(兼)职安全生产管理人员为,培训合格证号为; (2)检查该单位特种作业人员培训档案,共有(岗位+姓名+有效期)等共名特种作业人员在岗。本次现场抽查等车间正在从事特种作业,特种作业操作证符合规定。 (三)建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 (1)该单位制定了(岗位名称)共个安全生产责任制,2017年与(姓名)等岗位负责人明确了安全管理职责,责任范围和考核标准; (2)该单位已经制定项安全生产规章制度,主要内容如下:

(生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程: 安全生产会议制度; 安全生产资金投入保障制度;安全生产教育和培训制度;安全生产风险分级管控制度;生产安全事故隐患排查治理制度;重大危险源管控制度;危险作业管理制度;劳动防护用品采购、配备和使用管理制度;安全设备管理制度;特种作业人员管理制度;生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度;职业健康相关管理制度(12项);涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程;涉及危险物品的储存(使用)、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定,建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。其他保障安全生产的制度、规程; (四)按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费,以及其他安全生产投入的情况 (1)该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目,显示 (时间)共预提安全费用万元,2016年度该单位营业收入(产量)为万元(吨),2017年应提取的安全费用标准为万元;(机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:(一)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取;(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取;(四)营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取;(五)

特种设备现场安全监督检查记录文本

特种设备现场安全检查基本要求 一、特种设备现场安全检查由地方各级质量技术监督部门的安全监察人员实施。 二、现场安全检查的对象包括:特种设备生产单位(含设计、制造、安装、改造、维修,下同),气体充装单位,特种设备使用单位,特种设备检验检测机构以及鉴定评审机构。 三、现场安全检查的内容是,被检查对象执行《特种设备安全监察条例》、有关特种设备地方性法规、规章和安全技术规范的情况。 四、现场安全检查分为日常检查和专项检查两类。 五、市级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施日常检查: (一)未开展制造过程监督检验的特种设备制造单位; (二)特种设备使用单位; (三)特种设备安装改造维修单位; (四)气体充装单位; (五)上级交办检查、有关部门移送检查或者被举报投诉的单位。 县级质量技术监督部门的检查任务由市级质量技术监督部门下达。县级质量技术监督部门接到举报投诉,应当及时将检查情况报告市级质量技术监督部门。 六、总局或者省级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施专项检查: (一)已开展制造过程监督检验的特种设备制造单位; (二)检验检测机构; (三)鉴定评审机构; (四)事故高发设备生产、使用单位。 市级质量技术监督部门的检查任务由省级质量技术监督部门下达。 七、日常检查应当符合以下时限要求: (一)对列入监控的重点特种设备实施检查,一年不得少于一次。 (二)对举报投诉、上级交办和有关部门移送案件的检查,应当做到每件必查。 (三)对未开展制造过程监督检验的制造单位实施检查,在一个许可周期内不得少于一次。 (四)对特种设备使用单位的检查,每年不得少于检查单位总数的80%。 八、专项安全监督检查应当符合以下时限要求: (一)对检验检测机构和开展制造过程监督检验的制造单位实施检查,

工程项目部安全生产月目标指标监督检查表(3至6月)

安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015 部门目标指标 9月 施工管理部 1、文件(含外来文件)受控率99%; 2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%; 3、全年人身轻伤0人次; 4、不发生重伤和死亡事故; 5、不发生重大设备事故; 6、隐患排查整改落实率100%; 7、消防器材合格率100%; 8、安全设施、应急设备、设施完好率100%; 9、危险作业办证率100%; 10、工人进场安全技术交底率100%; 11、用电安全事故0; 12、火灾事故率0。 13、各项安全费用到位率100%; 14、劳保用品使用率98%; 15、员工安全培训率100%; 16、文明施工达标率100%。 17、应急预案评审、演练≥1次。 检查人 检查日期

安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015 部门目标指标 9月 技1、文件(含外来文件)受控率99%; 2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%; 3、全年人身轻伤0人次; 4、不发生重伤和死亡事故; 5、不发生重大设备事故; 6、隐患排查整改落实率

术管理部100%; 7、消防器材合格率100%; 8、安全设施、应急设备、设施完好率100%; 9、危险作业办证率100%; 10、工人进场安全技术交底率100%; 11、用电安全事故0; 12、火灾事故率0。 13、各项安全费用到位率100%; 14、劳保用品使用率98%; 15、员工安全培训率100%; 16、文明施工达标率100%。 检查人 检查日期

安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015 部门目标指标 9月 质量安全部 1、文件(含外来文件)受控率99%; 2、生产生活及办公场所文明生 产达标率98%; 3、全年人身轻伤0人次; 4、不发生重伤和死亡事故; 5、不发生重大设备事故; 6、隐患排查整改落实率 100%; 7、消防器材合格率100%; 8、安全设施、应急设备、设施 完好率100%; 9、危险作业办证率100%; 10、工人进场安全技术交底率100%; 11、用电安全事故0; 12、火灾事故率0。 13、各项安全费用到位率 100%; 14、劳保用品使用率98%; 15、员工安全培训率100%; 16、文明施工达标率100%。 17、应急预案评审、演练≥1 次。 检查人

安全生产监督检查记录表

秣陵街道安全生产监督检查记录表 检查单位:江宁区秣陵街道安全生产管理监督站编号: 受检单位地址 法人代表企业性质所属社区电话 现场检查情况 检查时间:年月日时分至时分;整改通知书号: 请选择本次开展检查的内容,在选择检查的内容前○内划√,检查时在□内划√ ○一、企业安全生产管理情况检查 1. 是否持有效营业执照:□否□是 7. 是否制定安全管理制度:□否□是 2. 主要负责、管理人员培训状况□否□是 8. 是否制定岗位安全操作规程:□否□是 3. 是否配备安全管理人员:□否□是 9. 是否建立完健全全管理资料:□否□是 4.特种作业人员是否持证上岗:□否□是 10.是否已制定安全事故应急预案□否□是 5. 从业人员是否经过安全培训:□否□是 11.是否针对应急预案开展演练:□否□是 6. 是否开展安全隐患排查治理:□否□是 12.新、改、扩建工程是否三同时□否□是 二、企业生产经营场所现场检查 ○1.消防安全:□消防通道堵塞或过窄□未按规定配置应急逃生设施□消防器材配备不足□应急灯和疏散指示标志配置不足□未按规定设置消防设施(室内外消火栓、报警、喷水) □未按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □未按规定设置安全疏散出口□生产(经营)储存与居住场所设置在同一建筑物内 ○2.设备安全:□裸露旋转运动部位无防护罩(网)□冲压剪设备无保险装置或装置不能正常使用□仪表损坏或未定期保养、检测□特种设备未按规定定期检测 □高热部位无防护措施□设备设施无安全操作规程□危险设备工段无安全警示○3.用电安全:□电气装置带电部分裸露□电气线路乱拉乱接或老化□电气线路绝缘保护层破损□临时用电操作不规范□设备无漏电保护装置或不能使用□配电箱无防护罩 □无安全用电警示标志□电气装置附近堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用不规范○4.易燃、易爆场所: □电气设备不符合防爆要求□无静电防护、消除措施□未设防雷装置或定期检测 □未建立执行动火审批制度□无防火防爆警示标志或不足□无易燃气、液体浓度报警 □使用铁制、塑胶等易产生火花、静电的工具□未设置通风降温设施 ○5.有毒有害及危险作业: □未配备个人防护用品□个人劳动防护用品使用不当□无通风除尘措施 □毒、尘源设置不合理□未对作业人员进行健康监护□作业场所无定期检测 □密闭空间等作业无监护□未设置临时救护设施□危险作业无监护 ○6.仓储、作业空间: □沟、坑、井无盖或护栏□高处作业平台无护栏□作业空间不符合规范要求

建设工程项目安全监督检查记录表

建设工程项目安全监督检查记录表 (基础施工阶段) 工程名称登记编号 施工单位 监理单位 建设单位 监督检查人员检查时间 序号检查类别检查内容 施工单 位自查 监理单 位检查 检查情况 1 基 础 工 程人 工 成 孔 桩 人工成孔灌注桩施工是否符合方案要求 2 吊索吊具是否符合要求 3 是否有防中毒、窒息、淹溺的措施 4 机 械 成 孔 桩机械成孔灌注桩施工是否符合方案要求 5 施工机械安全装置是否齐全有效 6 安装后是否经过验收手续,并建立验收档案 7 基 坑 工 程坑槽开挖设置的边坡、边坡支护是否符合设计方案 8 基坑周边是否设置符合规范要求的防护栏杆 9 基坑内上下爬梯是否规范要求 10 堆置土方距基坑边不少于1.2弃土堆置高度不超过1.5米 11 其它 12 施 工 用 电如有外电是否采取防护措施 13 是否形成TN—S系统 14 是否采用三级配电系统,是否采用二级漏电保护系统 15 漏电保护器的型号是否符合规范要求 16 开关箱是否形成一机一闸一漏一箱 17 现场照明是否符合规范要求

18 是否组织验收和有验收记录 19 其它 20 模 板 工 程高大模板支撑体系是否进行专家论证(删除) 21 是否按方案实施,支撑杆件是否符合规范要求 22 是否组织验收和有验收记录 23 是否留有未拆除的悬空模板 24 其它 25 三 宝 四 口是否正确使用安全帽、安全带 26 临边防护是否按规范进行防护 27 预留洞口是否按规范进行防护 28 进料口、通道口是否按规范搭设防护棚 29 钢筋作业区是否按规范搭设防护棚 30 距建筑物周边较近达不到安全距离的设施是否采取有效 防护措施 31 其它 32 起重 机械 设备 (塔吊)起重机械是否取得设备备案和使用登记标志、并悬挂在设备醒目位置 33 建筑起重机械司机、建筑起重信号司索工是否持证上岗 34 基础是否积水 35 附着支撑是否按规范和方案设置 36 设备限位保险装置是否齐全有效 37 多塔作业的是否有防碰撞措施 38 其它 39 施工机具是否使用国家明令禁止或者淘汰的施工机具 40 安全装置是否有效 41 安装后是否验收合格,并建立安装验收档案 42 其它

安全生产监督检查记录模板-精简版

安全生产监督检查记录(工贸汇编) 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》,依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查,本次监督检查具体情况记录如下: (一)依法通过有关安全生产行政审批的情况 (1)该单位名称为,法定代表人为、主要负责人为,注册地址为,经营范围为.检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况;该单位处于正常(生产或经营)状态。 (2)该企业属于类工贸企业,共有从业人员人。(二)安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况 (1)该单位主要负责人为(职务+姓名),培训合格证号为 (或者填写已参加的培训情况);专(兼)职安全生产管理人员为,培训合格证号为; (2)检查该单位特种作业人员培训档案,共有(岗位+姓名+有效期)等共名特种作业人员在岗.本次现场抽查等车间正在从事特种作业,特种作业操作证符合规定。 (三)建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 (1)该单位制定了(岗位名称)共个安全生产责任制,2017年与(姓名)等岗位

负责人明确了安全管理职责,责任范围和考核标准; (2)该单位已经制定项安全生产规章制度,主要内容如下:(生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程: 安全生产会议制度;安全生产资金投入保障制度;安全生产教育和培训制度;安全生产风险分级管控制度;生产安全事故隐患排查治理制度;重大危险源管控制度;危险作业管理制度;劳动防护用品采购、配备和使用管理制度;安全设备管理制度;特种作业人员管理制度;生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度;职业健康相关管理制度(12项);涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程;涉及危险物品的储存(使用)、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定,建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。其他保障安全生产的制度、规程; (四)按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费,以及其他安全生产投入的情况 (1)该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目,显示 (时间)共预提安全费用万元,2016年度该单位营业收入(产量)为万元(吨),2017年应提取的安全费用标准为 万元;(机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:(一)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按

安全生产日常检查表

安全生产日常检查表 车间检查内容 1、应按规范配戴防护用品(口罩、手套、工作服、工作帽) 劳动 防护 2、现场有无吸烟现象 1、应严格按规程操作,无违反操作规程现象员工 操作 2、液压车无人操作时应将液压车下放至最低位 1、总柜开关应完好,无有被雨水打湿的可能 2、电源柜接零、接地应完好 供电 3、未接零设备是否安装漏电保护器 4、车间线路应按规范要求敷设,无电线破皮、老化、铜线裸露危化1、危化品存放间设置应合理,应分区单独存放,无关人员不可随意进入并拿取品使 用、存2、危化品使用区不应与火源过近 放 1、环保设备外壳应有效接地 防雷 2、车间避雷带应完好,接地应完好装 配 1、各回火阀、管道不应存在漏气车供气 2、电气线路不应缠绕在乙炔管道上间 1、墙体、楼面无严重开裂、酸蚀现象 2、窗户无严重锈蚀,玻璃安装应牢固 建构3、应按规定堆放极板、极群、蓄电池,无超高超重现象筑物

4、车间大门应安装锁销,车间开户大门后应将大门锁住 5、车间场地应平整 1、车间灭火器应完好,无外壳严重锈蚀、皮管破损、欠压 2、无擅自移动灭火器具、堵塞通道现象消防 3、现场应配置消防沙,警示标志、安全周知卡应完好 1、配电柜、箱上及周边不应堆放物品 2、环保设备各构件无严重锈蚀设备 设施 3、设施外露转动件应有相应防绞、扎保护 4、天桥构件无严重锈蚀 5、升降机应经过检测检验并合格,不应超载提升、乘人 车间检查内容 车间检1、应按要求开展月度安全活动并有活动记录,活动记录应有参加人员签字查、活动 2、应按要求开展月度车间安全检查并有检查记录,检查记录应在记录本上签字情况 1、应按规范配戴防护用品(口罩、手套、工作服、工作帽、防酸鞋) 2、现场无吸烟现象 劳动防护 3、警示标志、安全周知卡应完好并张贴牢固 4、各加酸区洗眼设施应完好 1、是否按规程操作,有无违反操作规程现象 员工操作 2、液压车无人操作时是否将液压车下放至最低位 1、车间灭火器是否完好,有无外壳严重锈蚀、皮管破损、欠压消防

安全生产监督管理检查表 (1)

项目安全生产监督管理检查考核表 序号检查 项目 检查依据扣分标准 检查 方法 应得 分数 实得 分数

受检工程项目: 检查时间: 检查人: 项目安全生产监督管理检查考核表 受检工程项目: 检查时间: 检查人: 1 安全 管理 1、集团安全生产管理标准 2、集团职业健康安全管理体系文件 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) ※⑴ 项目未配备专职安全员或专职安全员未取得安全考核合格证上岗的不得分;专职安全管理人员配备未达到集团安全管理标准的扣10分 ⑵ 未与劳务分包、工程分包、设备租赁单位签订安全协议或未收集有效的资质证书的每项扣10分 ⑶ 按照集团安全生产管理标准,安全生产责任制度每少一项扣2分 ⑷未对进场人员造册登记、身份确认或记录不全、不真实的扣5分 ⑸ 项目未配备安全管理标准或未执行的扣3分 ⑹未建立项目主要人员安全带班制度的扣2分、未认真执行的扣3分 ⑺ 工程承包部、直属项目部等未对所管项目实施月度检查或检查未留有记录的扣5分 ⑻ 安全技术措施针对性不强或未认真执行扣5分 ⑼ 未建立危险源辨识、评价和预控措施的扣3分 ⑽ 未编制安全投入计划或使用统计的扣2分 ⑾ 安全检查、安全教育、安全交底每缺一项制度扣3分,执行不认真每项扣2分 ⑿ 特种作业人员每有一人无证或证件过期扣2分 ⒀ 未编制应急预案扣3分,未组织演练或未配备应急救援器材的扣2分 ⒁ 未办理安全备案登记的扣2分 查阅有关资料 30 2 脚手架与 平台 1、集团安全生产管理标准 2、建筑施工钢管扣件式脚手架安全技术规范(JGJ130-2011) 3、建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 (JGJ128-2010) 4、建筑施工工具式脚手 架安全技术规范(JGJ202-2010) 5、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) ※⑴ 附着升降脚手架无鉴定证书、推荐证、进陕登记的不得分 ※⑵ 悬挑架悬挑梁未使用型钢或超高(4层15米)、未使用小孔安全立网加强封闭不得分 ※⑶ 悬挑转料平台未用型钢制作的不得分 ※⑷ 吊篮脚手架无安全绳或安全绳与吊篮连接的不得分 ※⑸ 15米以上建筑使用单排脚手架的不得分 ※⑹ 外脚手架操作层脚手板未满铺或外脚手架搭设滞后于操作层的不得分 ※⑺ 转料平台、脚手架使用前未经验收的不得分 ⑻ 脚手架无专项施工方案或未经监理审批、采用新型脚手架施工方案未组织专家论证或未经监理审批的扣10分 ⑼ 附着升降脚手架在安装、提升、下降阶段无检查、验收资料扣3分 ⑽ 立杆、水平杆、扫地杆、剪刀撑等设置不符合方案或规范要求的每处扣2分 ⑾ 悬挑脚手架挑梁设置不规范、固定不牢固每处扣5分 ⑿ 转料平台同架体连接或固定不规范的每处扣5分,无限载标识、超载堆放或吊运不及时每处扣2分 ⒀ 脚手架未设首层、隔离层防护或防护不严密、内封闭不到位的每处扣5分,有探头板、防护棚搭设不规范每处扣2分 ⒁ 连墙件设置不符合规范要求,每处扣2分 ⒂ 同一吊篮内作业人员超过2人的扣3分 查阅有关资料 现场查看 15 3 “三宝与四口”防护 1、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 3、建筑施工作业劳动防 护用品配备及使用标准 (JGJ184-2009) 4、集团安全生产管理标准 ※⑴ 操作层临边无防护栏杆、无安全网不得分 ⑵ 楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑、井口、通道口,阳台、屋面、楼层、基坑、楼梯等处临边无防护每处扣3分;防护不规范每处扣2分 ⑶ 发现安全帽、安全带、安全网质量不合格的各扣3分 ⑷ 安全帽分色、标识不符合集团品牌识别手册要求的扣1分 ⑸ 每有一人不戴安全帽或佩戴不规范、未按规定使用安全带各扣2分 ⑹ 安全网有破损孔洞、挂设不符合要求每处扣2分 ⑺ 通道防护棚搭设不规范的扣2分 查阅有关资料现场查看 15 检查项目小计 3 扣分项目小计 36 扣分小计 实得分小计

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