各部门考核指标-模板

各部门考核指标-模板
各部门考核指标-模板

计划部部长结构工资考核细则

一、月产值

占浮动工资的20%。(浮动考核工资=计划欲设工资—基本工资—加班工资)计划部长的月产值的确定:销售部在上一个自然月的15号将销售额报总经理,经总经理批准,在当月的20号下达给计划部长。

若月产值100%完成,则该月得满分,若未完成,则按同比例下降。

在执行过程中因市场和客户的要求,增加的月产值经计划部长同意确定日期后,能完成的则按同比例上升,若不能完成,按调整后的月考核值同比例下降。

若客户取消订单,考核值不变,按完成处理;若客户延期,按半完成处理。

二、月中每个批次的正确率

占浮动工资的20%。

计划部长在提前十天收到月生产计划的后五天内确定各批次的交货期,并书面计划书上报总经理,考核按书面的计划书为准,每批次拖延一次按比例计算。

三、全方位的工作表现

占浮动工资的5%

该项目的考核由总经理考评。

例1、浮动工资为1000元,当月的月产值考核值为400万,而当月实际完成了350万的产值,原计划有10个订单,上交总经理的计划书中的交货期中

有一个订单延期了,则这个此部分的浮动考核工资为多少?

该部分考核工资=1000*20%*(350/400)+1000*20%*(9/10)=200*(7/8)+200*(9/10)=355元

例2、浮动工资为1000元,当月考核产值为400万,因为变故,后调整到500万,但最终完成的产值为450万,其中有20万的产值是客户延期了,则该产值考核的工资=1000*20%*(450-20+20/2)/500=176。

质量部部长个人工作考核工资

一、月质量(自然月)情况

占浮动工资的20%。

质量部长的月质量考核值按月批次数为准,考核标准依据外来验货人员查出的质量问题,若当月无外来验货员者,以客户销售中的反馈意见,每批次验货不合格(翻箱、重做、不要货)为准,按比例计算所得此部分工资。

二、原辅材料、零部件的验货准确性

占浮动工资的20%

在一个自然月内,以当月的生产批次为基准,以当月的零部件和原辅材料的进厂检验的准确度为考核指标。按月批次数和考核分值相结合的比值为准。例如浮动工资的20%为220元,当月生产批次为30次,所以平均到每批次为7.33元,每出现一个批次的差错,扣罚7.33元的该部分工资额度。

三、其他考核(综合因素)

占浮动工资的5%

该项目为另行增加的分值,由总经理按质量部长的工作表现和综合因素予以考核。

以上原因(验货、原辅材料、零部件)造成的质量事故从而导致原材料的损失和重大人工费用的损失,按损失金额的20%由质量部长予以赔偿。

工程部部长个人工作考核工资内容

一、车间生产的生产工艺

占浮动工资的20%

在一个自然月内,以当月的生产批次数为基准,以当月各车间因工艺原因造成的翻工、停产等生产事故为考核依据。

例如当月公司的生产批次为30批,浮动工资的20%为220元,则每批次的考核金额则为7.33元(220/30)。每出现一次因工艺原因造成的生产事故则扣发

7.33元。

二、为销售和生产的服务水平

为销售、生产服务是指针对客户的确认进行的打样和生产前的打样、部件的改进等为销售和生产而服务的一切工作。

占浮动工资的20%

该项目的预设值为20,即预计每月应打样和部件改进等工作为20起,假设浮动工资的20%为220元,则每起服务工作的考核工资为11元(220/20)。

该项目的核算方式是累加的,若超出预设值,仍按原指标予以累加。比如该月的有效服务事件为21起,则该部分的工资为11*21=231元。

三、其他考核工资

占浮动工资的5%

该项目为另赠分值,由总经理按照工程部长的综合因素予以考核。

四、新产品提成工资

该项目是指在新产品投产后的两年有效期内的利润提成,上不封顶。

该项目针对工程师。

新产品是指有独创性、重大改进的产品。

提成的期限自该产品鉴定会通过之日算起(由总经理签字确认),按月予以结算。

该新产品必须在月销量超过1000辆时方予以核算,提成按当月该产品的利润的0.3%——0.8% 核算。

提成后的工资由工程部部长确定分配方案。

销售部长个人工作考核工资内容

一、销售额

占浮动工资的30%

该项目的考核基数为500万元,超出和不足该考核基数则按同比例增加或降低该部分考核工资额度。

销售额的确认由销售部收到客户的预付款(外销)后,拟订出并送计划部的销售计划为准。

二、销售提成

该部门按批次核算,每批次核算一次,一次性提取。

销售部在当月的销售额中,针对利润超出10%的部分,按10%提取该部分利润,由销售部长对有关人员进行再分配。该部分上不封顶,下不保底。

例如:当月利润率超出10%的销售额为300万,该300万的销售额的利润为15万,则该部分销售提成为150000*10%=15000元。

三、应收款(回款率)

占浮动工资的10%

在当月的销售活动中,应收款项应在预定时间到帐。

该部分的考核基数是当月的应收款项,按当月实际到帐金额作为考核依据。

例如:当月的应收款项为400万元,而当月实际到帐350万元,而该部分的考核金额为400元,则该部分的考核工资为400*(350/400)=350元。

四、其他考核工资

占浮动工资的5%

该项目为另赠分值,由总经理按照销售部长的综合因素予以考核。

财务部部长个人工作考核工资内容

一、各项报表的完成情况

占浮动工资的20%

财务部部长必须按时完成财务部对外的财务报表2份,并且按照上级要求对内报送财务分析报告和成本分析汇总报告,在每月的12日前呈送总经理。

逾期和错误预设基数为10(设置内容包括报表的份数和数字的准确性),每出现一次错误,则扣发相应的工资。

例如:浮动工资的20%为220元,则每处错误的扣发金额则为22元。

二、各大仓库的正确报表

占浮动工资的20%

财务部长保证把当月的各大仓库的正确报表在次月的3号之前报总经理室,各大仓库是指布料仓库、北场半成品(原辅材料)仓库、南厂半成品(原辅材料)仓库。

逾期和错误预设基数为6。

例如:浮动工资20%为220元,则每处错误的扣发金额为220/6=36.7元。

三、其他考核工资

占浮动工资的5%

该项目为另赠分值,由总经理按照财务部部长的综合因素予以考核。

人事部部长个人工作考核工资内容

一、厂部人员招聘率

占浮动工资的20%

根据各部门的人员需求情况进行招聘。各部门向人事部提交该部门的人员需求,以该数据作为考核基数,按当月人事部招聘的实际人员数量为依据(该新员工入职必须在7天以上方可予以计算在内)

例如浮动工资的20%为220元,各部门的需求人员为10名,而入职超过7天的新员工有8名,则该部分考核工资为8*(220/10)=176元

二、培训人员数量

占浮动工资的20%

每月的培训基数预设为30人次,按当月的实际考核人次予以核算。培训工作必须经总经理批准后方可有效。

例如浮动工资的20%为220元,当月培训人员为20人,则该月该部门的考核工资为220*(20/30)=146.7元。

三、其他考核工资

占浮动工资的5%

该项目为另赠分值,由总经理按照人事部部长的综合因素予以考核。

质量管理部绩效考核指标

质量管理部考核指标 一、部门及班组绩效考核指标 1.01、部门绩效考核指标 1.02、中心实验室考核指标

1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标

1.05、在线质控班组绩效考核指标

二、部门指标评估标准 2.01部门指标评估标准

2.02中心实验室评估标准

2.03 在线质控 序号考核指标 绩效评估标准 权重 (%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分) 1过程、库存质量抽 查有效整改率 以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封 顶60) 2市场产品投诉次 数 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包 装质量等)原因被客 户投诉或上级检查不 合格次数为 2 次以 下。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包装 质量等)原因被客户投 诉或上级检查不合格 次数为 3-7次。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包 装质量等)原因被客 户投诉或上级检查不 合格次数为8-10 次。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包 装质量等)原因被客 户投诉或上级检查不 合格次数为11-一五 次。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包装 质量等)原因被客户投 诉或上级检查不合格 次数为 16 次以上。 25 3样品管理、产品标 识管理差错次数 样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次10 4体系运行效果随机抽查和内部、外 部审核无不合格项 随机抽查和内部审核2 项不合格项,外部审核 无不合格项 随机抽查和内部审核 5项不合格项,外部审 核无不合格项 随机抽查和内部审核 8项不合格项,外部 审核无不合格项 随机抽查和内部审核 9项不合格项或外审 出现不合格项 10 5工作满意度与其它部门积极配 合,其它部门无投诉与其它部门积极配合, 其它部门投诉2次以下 与其它部门积极配合, 其它部门投诉3-5次 与其它部门积极配 合,其它部门投诉6 -8次 与其它部门积极配合, 其它部门投诉9次以 上 一五

公司各部门绩效考核方案及表格

绩效考核方案 绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献,为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据,加强人性化管理,管理责任到位,挖掘各位的潜力,促进公司与个人之间的双赢,特制定此方案。 1、考核原则: 1.1、以月为单位,时间必须体现一致性,即每月1—10号考核上一个 月绩效。 1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况,避 免偏见,认人为亲等不良作风。 2、考核范围: 本公司所有员工。 3、考核要素及责任: 3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。 3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。 3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日,将考核结果记录归档 作为考核依据。 3.4、员工的直接上级为一级考核者,直接上级的上级为二级考核者, 行政部监督、指导考核结果。 3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。 4、考核小组的责、权: 4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案,并对考核过程及结果负 责,明确考核的薪资标准和对职员的帮助、培训。 4.2、考核者必须按程序公平、公正,对直接下级进行考核,并负有指 导和辅导责任。

4.3、公司总经理有权了解考核结果,并负有对考核工作的柔性调控和 批准执行的权力。 5、考核权限: 采取由上至下的考核方式,报行政部核准。 6、绩效考核的程序 6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、办公 室、副总经理、总经理共同参与。 6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况,由行政部进行监核、记 录,力求公正有序。 6.3、办公室依照部门分别统计填写:员工绩效考核汇总表,经总经理审核后,填写:“员工绩效考核通知单”送达各部门负责人处,由各 部门负责人通知送达员工本人。 7、各类考核形式有: 7.1 上级评议; 7.2 同级同事评议; 7.3 自我鉴定; 7.4 下级评议; 7.5 外部客户评议。 7.6 各种考核形式各有优缺点,在考核中宜分别选择或综合运用。 8、考核结果及效力 8.1、考核结果一般情况要向本人公开,并留存于员工档案。 8.2、考核结果具有的效力: 8.2.1决定员工职位升降的主要依据; 8.2.2与员工工资奖金挂钩;

品质部绩效考核方案80711

品质部绩效考核方案 目的:为了更好加强产品品质控制与提升,品管员在检验的工作中减少失误率,确保产品在实现的过程中能保证质量;提高生产中的工作效率能顺利进行。最终确保产品质量满足于客户需求。 第一条:适用范围 本考核方案适用于品质部来料(IQC)与现场(IPQC)和成品出货检验(OQC) 第二条:职责和权限 总经理:负责本办法的批准 品质部主管:负责直接考核部门岗位人员每一天的工作,监督和实施考核过程,将考核结果每月结束呈报,月底转交人事部落实生效。(注:当月考核中涉及触犯人事行政事件,由部门主管递交人事部进行考核处理) 品质部:负责本办法的起草,奖惩申请提出、考核分数统计与通报的提出; 依据公平公正的原则,各级管理人员相互监督,不得弄虚作假或徇私舞弊;一旦发现有不良的行为,对 相关人员将严厉处罚 第二条:考核目标 通过每日每星期每月进行对品管员工作考核,不断提升了部门员工在工作中的自律、严谨、勤快、认真的工作心态。从而提高对产品质量保证,促使公司的产品在拓展市场的重要体现。 第三条:考核方案内容 包括:工作任务完成、工作纪律、工作能力、工作态度、工作作风,对在职每一位品管岗位QC、有功嘉奖,有过则罚的管理办法。

第四条:考核方法 所有岗位都必须当天完成的工作任务,及时填写当天的检验报告,递交品质主管审核。若在检验时发现存在严重的品质问题时,必须及时汇报,并跟踪解决问题的结果,在检验报告上做好记录便于后续品质责任追溯。 1、IQC来料检验,IQC对于来料进行抽检或全检过程的过程中,要求对来料或产品进行外观、功能、尺寸、结构、 性能全面性检测,其包含要核对送货单名称、规格、颜色,作出检验动作。 (1)在每次验货过程中发现异常超出允收的范围,立即开出检验报告或不合格通报,交于上司确认处理并跟踪。若发现有品质异常没有及时开出相关检验报告,没得到及时处理,每次扣除1分。 (2)若在检验过程没有发现批量性重大品质缺陷,出现严重影响生产进度,造成延误客户交期,每次扣除2分,视情节的严重度而定。 (3)IQC在检验过程误判、漏检、错检造成生产停工,影响甚大,每次扣2分。 (4)IQC在检验批量时,没有发现品质缺陷占总批量6%-10%,为每次扣除1分;11%-20%为2分扣除;21%-50% 为3分扣除,依次类推。 (5)IQC每次检验,必须填写来料检验报告,作好不合格和合格标示,通知仓库人员将不良品区分,检验合格的物料在相应每卡板或每箱要盖pass章,不良物料每箱要贴上不良品NG标签。若忽略检验后的每个流程环节 (每次扣除0.5分)。 (6)当来料时,一般情况在3天内必须完成检验任务。急于生产或特殊情况必须当时或当天完检验任务,得出检验结果汇报部门主管。若不按要求完成任务,出现相关部门进行投诉或延误相关事发。每次扣除0.5分处理。 (7)当生产部投诉有关来料检验的品质问题,严重缺陷比例产生批量超过10%以上,经查属个人检验失职或疏漏原因。每次扣2分。 2、IPQC检验:IPQC对于生产时进行每一个产品外观、功能、性能/结构、装配,进行全面性检验,确认好相关的

品质部KPI考核表

苏州冬建电子科技有限公司 品质部月度绩效考核表 岗位:I Q C/O Q C 被考核人:工号:考核时期:年 序号考核项目 配 分 考核标准内容 扣 分 奖 分 得 分 扣/奖分纪要 1错漏检 情况 2 1 当月无任何错漏检情况加2分。 2 当月只出现1次错漏检满分。 3 当月出现2次错漏检扣5分,3次扣10分,4 次或以上不得分。 2日常检验 工作 2 1 及时准确的按检验细则及标准进行检验,并留下 正确完整记录的满分。 2 未按文件要求进行检验,发现一次扣5分。 3 虚假记录发现一次扣5分。 4 未及时发现检验过程中的问题,若有下道工序或 上级发现你所未发现的严重问题,每次扣5分。 3工作纪律1 5 1 无违反公司劳动纪律,满分。 2 无故迟到早退扣5分。 3 未经批准,擅自离岗扣5分。 4 上班做与工作无关的事情扣5分。 4工作效率1 1 及时完成检验及上级交待的任务,没有影响生产 进度,满分。 2 未能及时完成某项检验或工作任务,每次扣5 分。 5团队精神1 1 能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完 成任务,满分。 2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按 时完成,一次扣5分。 6沟通与表 达能力 1 5 1 有问题能上报并沟通,反映问题及时准确、清楚 明白,满分。 2 有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。 3 相关部门评价良好者满分,接到一次其它部门投 诉扣2分,一次重大投诉扣5分。 77S 1 1 正确使用及维护仪器,报表记录真实、清晰、及 时,满分。 2 损坏仪器设备,办公用品/量具乱丢乱放不归位, 扣3分。 3 检测设备保养记录不真实,不及时一次扣3分。 4 报表记录填写不真实,不清晰,不及时,涂改不 签名,发现一次扣3分。 8提案奖励1当月有一次(以及一次以上)提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分,上限5分。 2 没有不扣分,不得分。 合计

公司各部门绩效考核方案及表格

公司各部门绩效考核方案及 表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

绩效考核方案 绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献,为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据,加强人性化管理,管理责任到位,挖掘各位的潜力,促进公司与个人之间的双赢,特制定此方案。 1、考核原则: 、以月为单位,时间必须体现一致性,即每月1—10号考核上一个月绩效。 、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况,避免偏见,认人为亲等不良作风。 2、考核范围: 本公司所有员工。 3、考核要素及责任: 、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。 、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。 、考评小组每月5、15、25日为突击检查日,将考核结果记录归档作为考核依据。 、员工的直接上级为一级考核者,直接上级的上级为二级考核者,行政部监督、指导考核结果。 、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。 4、考核小组的责、权: 、考核小组领导负责制定修改考核方案,并对考核过程及结果负责,明确考核的薪资标准和对职员的帮助、培训。 、考核者必须按程序公平、公正,对直接下级进行考核,并负有指导和辅导责任。 、公司总经理有权了解考核结果,并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。 5、考核权限: 采取由上至下的考核方式,报行政部核准。 6、绩效考核的程序 、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。 、各部门管理人员对被考核人的评估状况,由行政部进行监核、记录,力求公正有序。 、行政部依照部门分别统计填写:员工绩效考核汇总表,经总经理审核后,填写:“员工绩效考核通知单” 送达各部门负责人处,由各部门负责人通知送达员工本人。 7、各类考核形式有: 上级评议; 同级同事评议; 自我鉴定; 下级评议; 外部客户评议。 各种考核形式各有优缺点,在考核中宜分别选择或综合运用。 8、考核结果及效力 、考核结果一般情况要向本人公开,并留存于员工档案。 、考核结果具有的效力:

(完整版)品质部员工绩效考核标准2019

品质部员工绩效考核标准 一、目的 为体现科学、公平、合理、权责利分明的绩效激励机制,激发品质部员工的工作热情和增强工作责任心。 二、适用范围 品质部全体员工。 三、评价说明 1、本标准适用于品质部所有作业人员,评价结果作为每个月绩效考评的根据,并作为以后薪资调整及晋 升的依据。 2、品质部员工评价分为A、B、C、D、E、0六个等级,A为最高,其它依次降低,0为取消当月绩效奖 金。 3、 4、评分方式:(满分100分) ①、质量目标达成情况……10分;②、工作状况及工作服从性……30分;③、品质状况……30分; ④、考勤状况……10分⑤、安全、5S……10分;⑥、上级评价……10分。 另外,鼓励员工多提出好的改善建议,根据情况将会进行加分;优秀被采用的奖励直接提升等级。5、 四、评价内容 1、质量目标达成情况(10分)---黄涵负责统计; 1)部门质量目标达成率按:实际值/目标值*100%计算,多项指标的按达成率的平均值计算,得分= 达成率*10分;没有达成的指标项,按集体扣1分/项。岗位与某集体指标不关联的,不列入计算。 2)部门品质技能考评:①笔试--月平均分≥90分加2分,≥80分加1分,<70扣2分。每次得分 <70分的补考,需补考扣2分/次。未参加考试的按0分计(特殊情况的经部门经理批准的则不计入统计)。②实操考试结果分为:优秀、合格、不通过,对应的每次考评分别为加1分、不加不减、扣1分。 2、工作状况及工作服从性(35分)------各岗位上级主管负责填报。 1)工作中态度不端正,做事拖拉、敷衍了事、消极怠工的,发现一次扣5分。 2)未及时进行各项检查,未及时、真实无误地填写各项检查记录或管理台帐等,发现一次扣5分。 3)不服从上司的工作安排的扣10分/次。

酒店各部门经理业绩考核标准

酒店各部门经理业绩考核标准 一、市场营销部经理与部门业绩考核标准 1营业指标的完成万元 2协助单位的建立万元 3客房出租率万元 4客房出租收入万元 5餐饮收入 6会议收入 7其他收入 8免费宣传广告6次/年 9馆内宣传广告(包括大堂、客房)1次/周 10新闻报道(报刊、广播、电视、杂志)6次/年11向新闻机构发送文章4篇/年 12印刷制作合格率98% 13节日环境布置合格率98% 14录制酒店资料片2次/年 15对客宣传品合格率100% 16公共场所宣传品摆放12次/年 17酒店纪念品制作合格率100%

18录音、录像、图片资料档案(年归档)1次/年19名人题词档案(年归档)1次/年 20公关资料档案(年归档)1次/年 21对外活动档案(年归档)1次/年 22新闻宣传档案(年归档)1次/年 23广告档案(年归档)1次/年 24大型活动亲自组织安排 25部门出勤率100% 26卫生检查合格率100% 27执行酒店规章制度100% 28工作小结1次/月 29公共关系讲座4次/年 30销售任务:达到酒店拟定的客房出租指标90% 31销售预测6次/年 32年度客源市场分析4次/年 33提供竞争对象情况1-2次/月 34部门辖区各职员被投诉情况 二、前厅部经理与部门业绩考核标准 1年客房营业收入达标

2年客房平均出租率81% 3年客房平均房价15% 4年平均房价增长率5%± 5接待散客比例% 6接待团队比例% 7接待外宾比例% 8年客房平均销售指数 9销售指数增长率45% 10客源市场分析4次/年 11商务中心营业收入4次/年 12商务中心营业收入 13大堂副理24小时值班到位率100% 14VIP房间检查1次/6天 15房间钥匙分发无差错 16入住登记手续合格率100% 17客房营业日报表1次/日 18落实预订房间准确率100% 19行李运送准确率100% 20行李寄存无差错率100%40

品质部检验绩效考核表

品质部检验绩效考核表 品质部检验绩效考核表 品质部检验绩效考核表岗位:来料检验员被考核人: 考核时期: 年月序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分扣/奖分纪要1 错漏检情况20 1 当月无任何错漏检情况加2分。 2 当月只出现1次错漏检满分。 3 当月出现2次错漏检扣5分,3次扣10分,4次或以上不得分。 2 日常检验工作20 1 及时准确的按检验细则及标准进行检验,并留下正确完整记录的满分。 2 未按文件要求或图纸进行检验,发现一次扣5分。 3 样品、图纸等资料遗失,发现一次扣5分。 4 现场产品未进行状态标示或标示错误扣2分。 5 虚假记录发现一次扣2分。 6 及时发现检验过程中的问题,若有下道工序或上级发现你所未发现的严重问题,每次扣5分。 3 工作纪律15 1 无违反公司劳动纪律,满分。 2 请假未按照要求(未提前提出者、无特殊情况电话请假者)扣3分 3 工作态度消极、不积极者(对工作避重就轻者)扣3分 4 对待错误不主动承认和改善者扣3分 5 未经批准,擅自离岗扣3分。 6 上班做与工作无关的事情扣3分。 4 工作效率10 1 及时完成检验及上级交待的任务,没有影响生产进度,满分。 2 未能及时完成某项检验或工作任务,每次扣5分。 5 团队精神10 1 能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完成任务,满分。

2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成,一次扣5分。 6 沟通与表达能力15 1 有问题能上报并沟通,反映问题及时准确、清楚明白,满分。 2 有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。 3 相关部门评价良好者满分,接到一次其它部门投诉扣2分,一次重大投诉扣5分。 7 5S 10 1正确使用及维护仪器,报表记录真实、清晰、及时,满分。 2损坏仪器设备,用品/量具乱丢乱放不归位,扣3分。 3 检测设备保养记录不真实,不及时一次扣3分。 4 报表记录填写不真实,不清晰,不及时,涂改不签名,发现一次扣3分。 8 提案奖励- 1当月有一次(以及一次以上)提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分,上限5分。 2没有不扣分,不得分。 合计考核者需客观、如实的对被考核人进行考核,奖/扣分栏必须填写真实记录,并应有客观证据,可以附页说明。 考核者(直接上级): 审核(部门经理): 批准(主管副总): 品质部月度绩效考核表岗位:过程检验员(巡检)被考核人:考核时期: 年月序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分扣/奖分纪要1 错漏检情况20 1 当月无任何错漏检情况加2分。 2 当月只出现1次错漏检满分。 3 当月出现2次错漏检扣5分,3次扣10分,4次或以上不得分。 2 日常检验20 1 及时按图纸及标准要求进行首检、巡检、终检

品质部绩效考核指标

品质部绩效考核指标 品质管理部绩效考评 部门:品质管理部岗位: FQC被考评人: 考评人:部门审核:考评时段: 考评模块 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据来源 KPI 过程指标 客户退货 20 退货一次扣10分,投诉一次扣5分;界定:经调查为FQC责任或索赔。 PMC/国际营销部 行Q验货合格率 100% 40

1、行Q验货异常(不导致返工)一次扣3分。 2、行Q验货异常一次(损失500元以下)扣5分,500元以上 每超出100元另加扣1分。(失误为FQC责任,按标准没有查到异常的。) 品保部/国际营销部 验货及时率 100% 10 验货必须及时,堵塞通道优先检验,在生产部开单后40分钟内必须检查完毕,并作好记录,不及时一次扣3分。 物流部/生产部 关键 行为 6S达标率 95% 4 计算方式:当月实际得分?标准分数×100%,每降低1%扣2分。 人力资源部 报表准确及时 100% 6 界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。一次不及时、不准确扣2分。 直接上级

其它管理 符合要求 6 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 直接上级/公司领导 工作态度/服务承诺 工作态度 符合要求 4 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 服务对象 服务承诺 符合要求 10 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次 扣2分。 服务对象 合计 100 绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月日

品质管理部门绩效考核 KPI绩效指标

质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标 、部门绩效考核指标 、中心实验室考核指标

、在线质控绩效考核指标

二、部门指标评估标准部门指标评估标准

中心实验室评估标准

在线质控 序号考核指标 绩效评估标准 权重 (%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分) 1 过程、库存质量抽 查有效整改率 以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封 顶60) 2 市场产品投诉次 数 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包 装质量等)原因被客 户投诉或上级检查不 合格次数为 2 次以 下。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包装 质量等)原因被客户投 诉或上级检查不合格 次数为 3-7次。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包 装质量等)原因被客 户投诉或上级检查不 合格次数为8-10 次。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包 装质量等)原因被客 户投诉或上级检查不 合格次数为11-15 次。 产品出厂后因感官质 量(气味、色泽、包装 质量等)原因被客户投 诉或上级检查不合格 次数为 16 次以上。 25 3 样品管理、产品标 识管理差错次数 样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次10 4 体系运行效果随机抽查和内部、外 部审核无不合格项 随机抽查和内部审核2 项不合格项,外部审核 无不合格项 随机抽查和内部审核 5项不合格项,外部审 核无不合格项 随机抽查和内部审核 8项不合格项,外部 审核无不合格项 随机抽查和内部审核 9项不合格项或外审 出现不合格项 10 5 工作满意度与其它部门积极配 合,其它部门无投诉与其它部门积极配合, 其它部门投诉2次以下 与其它部门积极配合, 其它部门投诉3-5次 与其它部门积极配 合,其它部门投诉6 -8次 与其它部门积极配合, 其它部门投诉9次以 上 15

公司各部门绩效考核表汇总.docx

姓名: 领导能力 15% 策划能力 15% 工作任务及效率 15% 责任感 15% 沟通协调 10% 授权指导 10% 工作态度 10% 成本意识 10% 精品文档 考核表 (考核对象:各部门主管人员含以上) 岗位名称:总得分 : 项目及考核内容配分自评上级审核 善于领导部署提高工作效率,积极达成工作计划和目标15 灵活运用部署顺利达成工作计划和目标13-14 尚能领导部署勉强达成工作计划和目标11-12 不得部署信赖,工作意愿低沉7-10 领导方式不佳,常使部署不服或反抗7 以下 策划有系统,能力求精进15 尚有策划能力,工作能力求改善13-14 称职,工作尚有表现11-12 只能做交办事项,不知策划改进7-10 缺乏策划能力,须依赖他人7 以下 能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意15 能胜任工作,效率较高13-14 工作不误期,表现符合标准11-12 勉强胜任工作,无甚表现7-10 工作效率低,时有差错7 以下 有积极责任心,能彻底达成任务,可放心交代工作15 具有责任心,能达成任务,可交付工作。13-14 尚有责任心,能如期完成任务11-12 责任心不强,需有人督导,亦不能如期完成任务7-10 无责任心,时时需督导,也不能完成任务7 以下 善于上下沟通平衡协调,能自动自发与人合作10 乐意与人沟通协调,顺利达成任务8-9 尚能与人合作,达成工作要求7 协调不善,致使工作较难开展5-6 无法与人协调,致使工作无法开展 5 以下 善于分配权力,积极传授工作知识,引导部署达成任务10 灵活分配工作或权力,有效传授工作知识达成任务8-9 尚能顺利分配工作与权力,指导部署完成任务7 欠缺分配工作权力,及指导部署之方法,任务进行偶有困难5-6 不善分配权力及指导部署之方法,内部时有不服及怨言 5 以下 品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模10 品行诚实,言行规矩,平易近人8-9 言行尚属正常,无越轨行为7 固执己见,不易与人相处5-6 私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位 5 以下 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费10 具备成本意识,并能节约8-9 尚有成本意识,尚能节约7 缺乏成本意识,梢有浪费5-6 无成本意识,经常浪费 5 以下

品质部绩效考核表

品质部绩效考核表 制定本办法旨在提高品质部各岗位人员的责任心和品质意识,确保各岗位人员严格按照工作流程进行作业,以减少因人为因素而造成的品质损失。确保提升品质人员的积极性,而积极的参与公司品质改善活动。 品质管理部绩效考评 岗位: FQC 被考评人: 部门:品质管理部 考评人: 部门审核: 考评时段: 实际考评模块指标名称目标权重考核标准得分数据来源值 退货一次扣10分,投诉一次 PMC/国客户退货 0 20 扣5分;界定:经调查为FQC际营销部责任或索赔。 1、行Q验货异常(不导致 返工)一次扣3分。 2、行Q验货异常一次(损行Q验货合格品保部/国过程100% 40 失500元以下)扣5分,500率际营销部指标元以上每超出100元另加扣 1分。(失误为FQC责任, 按标准没有查到异常的。) 验货必须及时,堵塞通道优 先检验,在生产部开单后40 物流部/生验货及时率 100% 10 分钟内必须检查完毕,并作产部 好记录,不及时一次扣3分。 KPI 计算方式:当月实际得分? 人力资源6S达标率 95% 4 标准分数×100%,每降低1%部扣2分。 界定:以上司约定时间内准

报表准确及确完成,以不影响上司工作100% 6 直接上级时进程为准。关键一次不及时、不准确扣2分。行为团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力 符合要或工作效率、服从度;部门直接上级/其它管理 6 求整体工作状况,其它没有包公司领导 括在KPI范围内的正常工作 事项。 包括工作失误、工作质量、符合要工作态度/工作态度 4 工作心态(不积极、不主动)服务对象求服务承诺等相关事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程、标准符合要服务承诺 10 及没完成事情承诺等相关规服务对象求定,每次扣2分。 合计 100 绩效总结: 审查: 审核: 批准: 年月日年月日年月日 备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见 《营运流程异常管理规定》。 品质管理部绩效考评 部门:品质管理部岗位:IQC 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段: 考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源 界定:每一批次须符合公司 检验标准的要求为合格,(包 来料检验准括供应商来料、外发回厂、品保部/100% 40 确率外发加工,以及后道发现的生产部

品质部-绩效考核指标

品质部-绩效考核指标 受评人:管理人: 序号考评项目及考评指标指标权重 貭量标准设定:根据年度工作计划完成技术标准和工艺标准的制订与修订工作,完善质量管理体系。体系完备率达到90%以上;体系认证一次性通过率达到98%以上质量标准执行:对貭量标准体系推行进行监督、检查和指导,计划完成率达到98%产品质量检验:根据国家和我司制订的质量标准对产品进行检验,检验正确率达到质量数据分析:建立质量总表,进行质量数据分析,每季度提供一份分析报告,主管领导对分析报告满产品质量改进:组织相关部门对产品质量问题进行分析,并提出相应的改进措施。质量整改措施完成率质量过程监控:对生产中产品质量进行监控,处理生产过程中质量问题,产品合格率达到95%以上 计分标准体系完备率达到90%以上、体系认证一次性通过率达到98%以上,得满分;完备率或一次性通过率每降1%,扣2分;完备率或一计划完成率达到98%以上,得满分;完 1 成率每降1%,扣2分;完检验正确率达到98%以上,得满分;正确率每降1%,扣2分;正主管领导满意率达到90%以上,得满分;满意率每降1%,扣2分;满意率每增质量整改措施完成率达到85%以上,得满分;完成率每降1%,扣2分;完成率每增产品合格率达到95%以上,得满分;合格率每降1%,扣2分;合适用者得分(1)得分(2)得分(3) 总分 考核期: 说明 评语 1×% 在绩效考核前,管理人收录貭量标准制订工作完成结果,或查证标准的归档资料等考核信息。 2×% 绩效考核前,管理人收录标准体系执行结果等考核信息 3×% 绩效考核前,管理人收录产品质量检验统计数字,或查证产品销售返修统计报表等考核信息

品质部经理月绩效考核

品检部经理月度绩效考核

绩效考核得分: 个人自评(10%) +行政人事部评分(40%) +考核小组评分(50%) = 被考核者签字确认:

品检部经理月度绩效考核实施细则 一、管理控制 1、全面负责品检部工作,合理分工,对试验方法,生产过程及各种文件和记录进行审核, 保证质量管理制度在公司内的正常运行; 组织并督促本部门人员全面完成部门职责范围内各项工作。因分工不当,督促不到位。差错1次扣1分。 2、依据生产、采购计划,结合公司品检制度,及时编制日、周、月工作计划达到事项的 准确性和有效性,不敷衍了事,有失事实或不及时。差错1次扣1分。 3、对来料、制造、整机各工序检查,提供相应的标准和检验方法,以确保品检员明确检 查要求。没有按标准检验,差错1次扣1.5分。 4、制定和完善品质管理目标责任制,制定不良品流程,并监督落实执行状况。因制度不 落实,不良品漏检1次扣1分。 5、落实、完善客户质量投诉工作,对销货退回不良品进行分析,检查与改善措施,并做 好记录。差错1次扣1分。 6、对产品质量信息反馈的统计分析工作,及时与公司领导及其它部门相互沟通,共同解 决各类质量问题。如遗漏或反映不及时1次扣1分 7、及时对检验不合格品进行处理、控制、标识、反馈、要求改善并追踪改善效果,并监 督落实执行状况。不到位1次扣0.5分。 8、对于产生质量事故,依据工作流程,会同采购、生产、行政、技术等相关部门要求处 理率 %。每降低 %,扣0.5分。 9、整机检验目标:达成率为 %。每超 %,奖励2分,每降低 %,扣1 分。 10、常规检验、批量检验目标:达成率为 %,如抽检率未达要求,应及时通知供 应部门,并出具处理意见,并上报。每超 %,奖励1分,每降低 %,扣0.5 分。上报不及时每次扣1分。 11、参与公司外协、外购等协作单位筛选,具有建议和一票否决权。及时参与和正确分析、 选择奖励1分。 12、给予产品质量优劣的处罚和奖励建议权利。处理时有失公正每1次扣2分;台账建立 每遗漏1次扣2分。 13、不定时建议召开会议,对棘手品质异常问题,拿出处理办法及改善措施,并做好信息 跟踪、反馈工作。不及时每次扣1分。 14、起草拟定相关检验标准,建立制程SOP品质作业指导书。每拟定一份作业指导书,得 以有效应用,奖励1分。 15、协助技术部制定机器的技术参数、标准及关键点制造工艺、装配要求工作。积极参与 制定每一项制度奖励1分。 16、负责搞好本公司及外协检测仪器的校验和管理。差错1次扣0.5分。 17、做好新产品的首检工。,差错1次扣1分。 18、月内公司会议、部门会议、质量培训各不少于2次;月内外协、外购供应商质量会议 不少于1次。遗漏1次扣1分。 19、督促、检查搞好成品区域卫生工作。不合格每1次扣1分。 20、处理品质异常须公正公平,反映事实,不得有营私舞弊行为。经核查为事实得0分, 并处于200-1000元处罚,情节严重给予开除。

品质部季度绩效考核指标

品质部季度绩效考核指标 受约人部门:品质部总经理发约人部门: 姓名:*** 姓名:*** 职位:品质部经理职位:总经理 合同有效期:2009年4月1日至2009年6月30日合同有效期:2009年4月1日至2009年6月30日受约人签名:发约人签名: 日期:日期: 受约人所代表部门的部门职责 1.材料及外协质量控制:负责供应商(包括OEM产品供应商)品质保证能力的考察、评定与辅导,实施供应 商品质绩效的评估与考核,对材料及外协品的质量实施检验与审查,不定期抽查库存材料、半成品与成品 质量,具有质量否决权。 2.新产品开发质量控制:开展新产品质量策划,组织新产品的试验和型式检验,参与新产品开发、试制与评 审,消除新产品正式投产前可能存在的缺陷,保证新产品的适用性、符合性和可靠性质量。 3.制程质量控制:负责制程品质控制能力的分析及异常的改善,实施制程(包括OEM产品制造过程)的质量 检验与监督,对制造过程存在的质量问题进行追究、查找原因并协助制订解决方案,具有质量仲裁及处理 权。

4.制度建设与推广:建立质量管理体系及环境管理体系,并组织实施,参与管理评审和内部审核。 5.质量管理技术研究:了解国家在质量管理及环境保护方面的法律、法规、标准,负责企业质量标准的制订, 引进和推广质量管理的新方法、新技术。 6.体系维护:实施质量管理体系、环境管理体系的稽查,对体系过程存在的问题进行追究、查找原因并协助 制订解决方案,确保两套体系有效运行。 7.品质绩效管理:通过降低客户投诉率、提高生产直通率、提高产品合格率、降低品质成本等方式努力提高 品质绩效。 8.质量信息管理:汇集、汇总、分析、整理公司内外部质量信息,及时掌握质量动态。 9.质量管理培训:对公司全员,尤其是生产部门的员工实施质量管理制度和方法主面的培训,提高全员质量 管理意识和技术水平。 绩效指标 分类序号指标指标释义权重评分标准备注 一次开箱合(开箱不合格产品的数指标值?98%,得25分;格率(自产+量/开箱抽检的产品总25分1 指标值<98%,得0分; OEM产品)数)×100% 11项质量管理机制: 其中一项未做,得18分;质量操作手册中有11项质量管理机其中两项未做,得15分;管理机制,检查各项机20分2 制执行率其中三项未做,得10分;制的执行情况关键

品质部绩效考核方案

页数:第1 页共12 页文件编号:版 次: 生效日期: 品质部绩效考核方案 1. 目的:激励人员工作积极性,保证品质,确保公司人工费成本和薪酬竞争力的平衡,发挥激励薪酬的效果。从而达到提升公司生产效益的目的。 2. 适用范围:适用于普莱达有限公司观澜工厂品质部。 3. 职责:品质部负责此份文件的编写与执行。各部门统计提供考核中需要的相关数据。 4. 定义:无 5. 内容: 5.1 考核对象:IQE、PQE、IQC、IQC组长、IPQC、FQC、FQC组长、OQC、OQC组长、 软件测试员。 5.2 考核方式定为硬性指标及部门考核指标,其硬性指标按IQC 组、IPQC组、FQC组、 OQC组进行制定。软件测试员考指标按软件确认合格次数计算,每确认失误一次扣5分, 上级扣 2 分。 5.3 考核得分:考核分数×奖金基数﹦应得金额 5.2.1 IPQC 组绩效考核方式 5.2.2.1 IPQC组考核指标为:硬性指标三项:样机合格率、FQC合格率、品质事故、及 部门考核四项(独立处理问题能力、5S、考勤、上级考核)共七项,前三项硬 5.2.2.2 样机错误率计算: 转机型或更换P/O、颜色时检验合格样机,告知生产可批量正常生产后发 5.2.2.3 FQC :FQC, 5.2.2.4 :QC,50PCS 质 事故。权重见下表。 5.2.2 FQC 5.2.2.FQC 组考核指标为: 硬性指标退机格率、OQC合格率、堆机次数、部门考核(独立 处理问题能力、5S、考勤、上级考核)共七项,前三项硬性指标总绩效比率60%,部门 OQC 检验报表统计不良率作为FQC组考核依据。检验效率以生产提报堆机次数作为考

品质部经理KPI考核指标

品质部经理KPI考核指标 考核项目 权重 考核 指标得 分 数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定 量 化 指 标(70%) 1、检验 准确性 进料检验准 确性 原材料:生产性原 材料 100% 生产部(仓库) 月 度产品检验准 确性 产品:已出厂上市 的销售产品; 不合格:以抽检不 合格检验报告为准 99% 品质部 2、产品 合格率 产品合格率= 合格批次/送 检总批次 *100% 合格:符合公司内 控质量标准 批次:同一种产品 同一批次同一检测 时间为一批 99% 品质部 3、检验 及时性 (进 料、过 程) 进料检验及 时率=及时检 验批次/检验 总批次*100% 100% 品质部 生产部过程检验及 时率=及时检 验批次/检验 总批次*100 100% 品质部 生产部 4、检验 费用控 制率 检验费用控 制率=当期实 际检验费用/ 标准检验费 用*100% 检验费用:包括检 验人员的工资、试 剂、检验器具等费 用 标准:根据预算确 定定额 100% 财务部 5、客诉 每出现一次 客户投诉,扣 3分,最多扣 完本项分值 投诉:售后因质量 问题发生处理费用 的投诉营销部 定 性 月

指 标 ( 30%) 度关 键 事 件 品质人员在履行岗位过程中,发生重大质量问题,导致客户批量退货,全部绩效为0分。 说明:关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年月日 被考核人签名确 认年月日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标; 2.下月1-3号财务收集数据; 3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标; 4.7号规定为全公司绩效考核 日,各级领导根据员工表现客观量分,被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件 并将复印件于8号下班前交人力资源经理处;各经理给出下属的考核分数,人力资源部给出各经理职位的考核分数;5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资; 6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

品质部绩效考核标准

1 目的 激励品质部全体员工积极高效的完成工作,使各项工作进一步发展。 2 适用范围 适用于品质部全体员工。 3 工作职责 3.1 品质部员工考核由文员统计,报部门经理批准。 3.2 品质部组长、工程师、主管考核由管理工程师统计,品质经理审核,报品质总监批准。 3.3 品质部经理考核由品质文员执行,报品质总监批准 4 工作程序 4.1.2考核办法4.1.2.1品质部主管、经理的考核结果根据各项考核指标的具体统计结果由主管领导考核。 4.1.2.2考核结果>90分奖励200元;80分<考核结果≤90分无奖励与处罚;70分<考核结果≤80 元。200分罚款70元;考核结果≤100分罚款 . 4.2.1 品质部组长考核标准:

4.2.2考核办法4.2.2.1品质部组长的考核结果根据各项指标的具体统计结果由主管领导考核。 4.2.2.2考核结果>90分奖励100元;85分<考核结果≤90分奖励50元;80分<考核结果≤85分不奖不罚;70分<考核结果≤80分罚款50元;考核结果≤70分罚款100元。 . 2 .

4.3.1 品质部工程师考核标准: 4.3.2考核办法4.3.2.1品质部工程师的考核结果根据各项指标的具体统计结果由主管领导考核。。 4.3.2.2考核结果>90分奖励100元;85分<考核结果≤90分奖励50元;80分<考核结果≤85分不奖不罚;70分<考核结果≤80分罚款50元;考核结果≤70分罚款100元。

. 3 . 4.4.1 IQC检验员考核标准:

. 4 .

. 5 . 检验员考核标准:4.4.2 IPQC

品质部经理绩效考核指标

品质部经理绩效考核指标 品质部经理 品质部经理绩效指标 方面关键成功因素关键绩效指标指标定义,公式评估对象 质,量化指标组织,部门,小组,个人指标评估频率目标值权数 信息来源 财务方面 11>.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用退货费用占主营业务收入比率 (因质量问题) 退货费用,主营业务收入,100,(因质量问题) 品质部、储运部、销售部量化部门,小组每月 15 费用明细科目、销售报告及退货原因记录表财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率 (实际管理费用节省,计划管理费用),100, 所有部门量化部门 每月 10 费用明细科目及预算资料 客户方面 2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度消费者对产品质量的满意度消费者满意度指标品质部质,量化部门,小组每半年 10 最终客户满意度调研 客户方面 2.2.3.1降低产品投诉次数产品投诉次数(因质量问题) 产品投诉次数 (因质量问题) 销售部、客户服务部、品质部量化小组每月15 投诉记录(根据投诉原因) 内部营运方面 3.3.6建立完善的质量标准体系 GMP等5P国家认证结果 GMP等国家认证结果品质部质,量化部门,小组每年 15 国 家认证结果 内部营运方面 3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率

算数平均:1,车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数,使用的原辅材料总数,100, 品质部量化部门,小组每月 10 抽检记录 内部营运方面 3.3.8提高检验的准确度国家抽检的药品合格率国家抽检的药品合格率品质部量化部门,小组每季 15 国家药品抽检报告 3.内部营运方面 3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度,适用的流程和制度的总数 所有部门质,量化组织,部门每半年 10 流程实施得分 学习和成长方面 4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率 (年末技能评估得分,年初技能评估得分) ,年初技能评估得分,100, 人力资源部、各部门质,量化部门,个人每年 0 技能评估报告 100

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