压制作业指导书

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篇一:压制岗位安全作业指导书

压制岗位安全作业指导书 ndkssy-cx-7.5.7-a/0 第 1 页共 2 页 1 目的

规范压制岗位职业健康安全行为,使产品压制在安全条件下进行,确保工作场所内所有人员的职业健康安全。

2 适用范围

适用车间压制岗位进行产品压制时的职业健康安全管理。

3 员工岗位安全生产职责

有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

发现危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的措施后撤离作业场所。因生产事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向本单位提出赔偿要求。

在作业的过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理;正确佩戴和使用劳动防护用品、用具。

应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。

发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。 4 作业流程

1压制岗位安全作业指导书 ndkssy-cx-7.5.7-a/0 第 2 页共 2 页 5 作业准备

(1)安全及技术组织准备:在作业前,作业人员要熟悉现场情况及作业技术。掌握各工种操作规程和安全技术措施,指派现场安全负责人和技术负责人。

6 主要设备

315t压机 25t压机

7岗位现场作业重点危险源辨识,风险评价

7.1岗位现场作业重点危险源辨识7.2危害性事件的严重性等级划分:起草单位: 金昌镍都矿山实业公司合金厂

批准人:

审核人:

起草人:

起草日期:

颁布施行日期:

2篇二:冷压作业指导书

产品生产作业指导书东阳市吉福木业有限公司篇三:冲击碾压作业指导书

冲击碾压作业指导书

编制:

审核:

批准:

中铁十七局集团邯黄铁路一标段项目经理部

二○一○年十一月冲击碾压作业指导书

1.编制依据及范围

1.1.编制依据

《铁路路基工程施工质量验收标准》(tb10414-2003);

《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(tz202-2008);

《铁路工程土工试验规程》(tb10102-2004);

新建铁路邯郸(邢台)至黄骅港铁路工程施工图:《个别路基设计图(邯黄施路-14、15、16)》、《冲击碾压地基加固设计图(邯黄施路通-04)》以及本标段一分部桥梁施工图。

1.2.适用范围

适用于邯黄铁路工程一标段项目经理部一分部dk36+216.61~

dk36+400、dk36+400~dk36+800、dk37+904.42~dk38+130段松软土(浸水)路基表层地基处理,处理范围为路堤地段无排水沟时为路堤坡脚外2m,有排水沟地段至排水沟外;以及本标段一分部桥台承台侧锥体地基处理,处理范围为坡脚以外2m范围。

2.工程概况

邯黄铁路i标段正线自京广线小康庄站(邢台)引出,沿京广线向南于新建村折向东,跨107国道后于大有村村北设东北流线路所,向东跨越京珠高速公路、京郑客专后设邢台南站,向东跨越326省道、南澧河、洺河后设鸡泽站,线路在dk50+461处进入ii标管段,线路全长50.633km。

线路起讫里程为jgk385+347~dk50+641.48,其中邯黄正线:

jgk385+347~dk50+641.48,长50.633km,包含路基40.741公里,其中有个别路基3.161公里;小康庄至东北流疏解线:jgyk385+347~dk5+740.18,长6.675km,包含路基4.194公里,其中个别路基1.135公里。

3.施工流程及施工工艺要求

施工程序为:施工准备→表层清除→测量放线→冲击碾压→压实度检查→整平验收。冲击碾压试验段施工工艺流程见图1。

图1 冲击碾压试验施工工艺流程图

3.1冲击碾压试验施工方法

3.1.1施工准备

施工前,测量班将中桩及左右两侧路基排水沟边桩,并用白灰线标记出作为需要进行冲击碾压的范围。经调查,作业范围内无地下构造物、管线和电线等影响冲击碾压施工的因素,已具备冲击碾压作业条件。

3.1.2地表清理、平整

清除地基处理范围内地表草皮、植物根系等,若有土坎、沟槽、坑穴等,采用推土机、平地机予以平整。为防止基底积水,在设计边沟位置开挖临时排水沟,保证施工期间的排水。在施工范围内不得堆放有任何有碍于冲击碾压的物品。

3.1.3土质含水量检测

检测表面以下50cm处的土体含水量。含水量应控制在最佳值的±2%以内,否则应进行晾晒或洒水(标段内主要以洒水为主,最终由试验确定)。

3.1.4冲击碾压试验

待各项准备工作就绪,地表土体含水量满足要求时,报请现场监理验收检查同意后,进行冲击碾压。冲击式压路机的行进速度控制在10~12km/h,自坡脚一侧开始,顺(逆)时针行驶,以冲击面中心线为轴转圈,冲碾顺序“先两边、后中间”,以轮迹重叠1/2、铺盖整个路基表面为冲碾1遍,冲碾遍数以满足压实度及设计要求为准。冲击碾压过程中,如果因轮迹过深而影响压路机的行进速度,可用平地机平整后再继续冲碾;若路基表面扬尘,可用洒水车适量洒水后继续冲碾。

用冲击式压路机进行冲击碾压时,因机械的调头范围较大,应尽可能在路基形成较长的连续冲碾段后进行。不但可以提高冲碾效率,也可以避免因过多的“接头”而影响路基的整体均匀性。

因冲击式压路机的冲击能量大,路表50cm的土体含水量对冲击碾压的效果具有较大影响。含水量过大时,容易形成弹簧、翻浆等,故需严格控制路表以下50cm内的含水量。

根据设计要求,冲击碾压的遍数最少不得少于20遍。如果压实度或沉降量达不到设计要求,应补充冲击碾压至符合要求为止。

冲击压实前后需测量地面标高,报测量监理工程师审核。

4.质量控制及检验

4.1冲碾施工工程质量控制要点

(1)地基土的含水率控在最佳含水量的±2%左右;

(2)压实度(通过试验段确定适宜的施工参数)。

(3)冲击碾压冲击能量20~25kj,行进速度控制在10~12km/h,碾压不少于20遍。

4.2质量检验

施工质量要求:冲击碾压最后5遍的沉降量不得大于1.0cm。碾压面下1m深度范围内的土的压实系数不低于0.9或地基系数k30>80mpa/m。若碾压面下1m深度位于基床底层范围内时,压实系数及k30则应满足基床底层的压实标准。

检验数量:冲击碾压达到设计规定的遍数后,每断面左、中、右各1点,左、右两点距离路基边缘1m。若未能达到规定的施工质量要求,则继续碾压,直到达到要求为止。

4.3检验方法

压实系数k检验宜用灌砂法,k30按《铁路工程土工试验规程》

(tb10102-2004)规定的方法检验。

5.施工注意事项

(1)施工作业前,冲击压路机各系统管路及接头部分应无裂纹、松动现象,确认正常后方可启动,确保安全施工。

(2)冲击碾压行驶速度以10~12km/h为宜,尽量保持匀速,在一个碾压形成中不得变速,变速时必须停机。碾压过程中应保持正常的行驶方向。

(3)冲击压路机驾驶员在每次转弯时,应调整转弯路线,使冲击凸轮落点不与前次落点重复,以减少波浪现象,若工作面起伏过大,应停止碾压,用平地机平整后再继续施工。

(4)施工中若出现“橡皮土”现象时应暂停施工,应将“橡皮土”挖出,晾晒到含水率在规定范围内时再重新碾压。

6.安全及环保要求

6.1安全要求

(1)施工区域应设警示标志,严禁非工作人员出入。

(2)施工中应对机械设备进行定期检查、养护、维修。

(3)为保证施工安全,现场应有专人统一指挥,并设一名专职安全员负责现场的安全工作,坚持班前进行安全教育制度。

(4)冲碾施工中,制订合理的作业程序和机械车辆走行路线,现场设专人指挥、调度,并设立明显标志,防止相互干扰碰撞,机械作业要留有安全距离,确保协调、安全施工。

6.2环保要求篇四:alstow中顶板压制作业指导书

qingdao victall railway group co.,ltd青岛威奥轨道集团有限公司qingdao victall railway group co.,ltd青岛威奥轨道集团有限公司qingdao victall railway group co.,ltd 青岛威奥轨道集团有限公司

最新软母线压接作业指导书资料

1.11 软母线安装作业指导书 1.11.1适用范围 适用于500kV及以下变电所软母线及设备引连线施工。 1.11.2 编制依据 (1)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90 (2)《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL 5009.3-1997 (3)《变电工程施工过程控制程序》(MP17) (4)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL /T5161.4-2002 (5)《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》SDJ226-87 (6)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ233-90 (7)《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 1.11.3组织措施 1.11.3.1 人员组织 1.11.3.2 作业组划分 (1)软母线制作组:负责软母线挡距测量、瓷瓶串长度测量、导线下料长度计算和安装后的母线弧垂测量,并负责下料、压接。 (2)软母安装组:负责将制作好的母线搬运到位,瓷瓶、金具清点、检查和组装,并负责母线架设、弧垂调整、间隔棒安装及引流线、设备连线安装。1.11.3.3 人员职责 (1)安装总负责人:全面负责本次施工组织和协调工作,并对整个施工过程中的安全、质量、进度、物资和文明施工负责。 (2)起重指挥:对整个软母安装中的起重机械、工器具准备检验、起重机指挥、并对整个软母吊装组立过程中的安全负责。

(3)技术员:负责现场技术交底,深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术问题。对施工措施执行情况进行监督和指导。 (4)质检员:熟悉图纸并掌握有关标准规范、程序文件。负责检查、监督施工过程中的质量保证和质量检验工作。 (5)安环员:负责对整个软母制作及安装过程中的现场安全监督。 (6)作业组长:负责本作业组内的各项工作,并负责对本作业组成员的安全监护。.配合质检,负责施工记录的填写。 (7)压接工:对压接过程质量及安全负责。并对液压设备的安全使用负责,压接好的产品进行自检。 1.11.4 作业人员资质要求 1.11.4.1 安装总负责人 (1)有较强的现场组织能力及管理经验; (2)从事本岗位工作6年以上,熟知工作程序,有能够对工程进度、安全、质量等方面做出正确决策的能力; (3)熟知本专业的生产技术和国家标准规范及有关安全环境健康知识。 1.11.4.2 作业组长 (1)具有一定的电工、钳工、起重工、焊工基础知识; (2)从事本岗位工作5年以上,有独立工作能力; (3)熟悉本专业的生产技术和国家标准规范,掌握有关安全环境健康知识。 1.11.4.3 压接工 从事压接工作3年以上,并持有关主管部门颁发的资格证书。 1.11.4.4 技术员 (1)具有技术员以上专业技术职称; (2)从事施工技术工作三年以上。 1.11.4.5 起重指挥 (1)具有一定的现场生产技术水平; (2)从事起重指挥工作3年以上,持有劳动主管部门颁发的起重指挥证; (3)熟悉本专业各种规程。 1.11.4.6 质检员

网版制作作业指导书

网版制作作业指导书 网版制作作业指导书 1.1新网框先用砂纸进行打磨处理,擦干净网框上的灰尘及垃圾,再选其中一面 上好底胶(底胶的配制:拉网胶水:50g、稀释剂:25g、硬化剂:13g、停放30分钟硬化干透后方可使用)。 1.2根据网框尺寸裁剪网纱,(通常网纱直径比网框大10cm左右)。 1.3检查绷网系统气压,施力杆要正常安全,夹子无松动问题后方可拉网。 1.4调节气压,并打开入升降垫木板开关,将垫木板开至最高位且检查垫木板是否平整。 1.5将网框放在拉网台面上,调整好夹子与网框的距离且保持平行。然后再将网 纱夹在网框四周夹子上。注意夹子要摆放整齐,夹子与夹子之间的距离要保持大小一致(防止因受力不均匀影响拉网质量)。网纱不可有皱折,应保持平整(预防拉网时拉破网纱)。 1.6将施力杆调至最高施力位置,并用手向下均匀施力,施力时应注意四周的施 力要均匀且施力次数要尽量相等。每施力一次均要用张力计测量网纱张力情况,达到要求后即停止施力。并将施力杆调至最低位。 1.7拉网胶的配制:拉网胶:50g、稀释剂:25g、硬化剂:13g。 1.8待网纱达到所承受的最高压力后,在网框与网纱接触处,均匀地涂上适量的 拉网胶,在涂拉网胶时尽量不要超出网框内、外侧,不可将拉网胶滴到网框内的网纱上,低于51T网纱涂拉网胶要涂二次或以上,且每次都要涂均匀,以保证拉出的网更加牢固耐用,末一次涂胶完成后,自然干燥约30分钟。使

网纱紧粘于网框上。 1.9将施力杆沿逆时针方向均匀施力,使四周夹子同时往内缩,然后再松开夹子, 取出绷好的网,并用刀子割掉网框外侧的多余的网纱,切割时一定要割得整齐。 1.10绷好的网用胶带封好四周,封网时需用毛巾擦拭胶纸,胶纸内不可有气泡, 尽量将胶纸内的空气擦出,使胶纸与网框完全贴紧(延长丝网使用寿命),上、 下层胶纸尽量重合在一条线上(防止因沾水使胶纸脱落)。 1.11封好的网需静止8小时以上,再用毛巾擦拭二面胶纸与网框接触的地方。用 清水及洗洁精对丝网进行清洁处理,洗干净的网用干净的毛巾擦干网上的水印。放入烤炉以50?烘干。烘干后的网放在指定位置,待上浆晒网。 2.3.2烤够时间后,将网版拿出,将底面上浆三次,又上下旋转180?,再从下向上上浆一次,然后翻过网版顶面,从下向上浆一次,再将网版上、下旋 180?,从下向上上浆一次,放入烤箱烘烤。 2.3.3烤够时间后,将网版拿出,将底面从下而上上浆一次,再将网版上下旋 转180?,从下向上上浆一次,烘干即可。 2.4 51T网上浆方法(分三次上浆,且每次上浆后烤30分钟、50?) 2.4.1第一、二次上浆动作用2. 3.1、2.3.2 2.4.2第二次上浆烤够时间后拿出网版将底面从下向上上浆三次,再将网版上、 下旋转180?,从下向上再上浆一次,烤干后即可。 2.5 90T网版上浆方法(分三次上浆,烘烤条件同43T网上浆)

仓库作业指导书

原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部:负责收料通知单的下推和告知; 3.2仓储物流部:负责来料的核对、入库; 3.3品质管理部:负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息,由采购通知检验验收,确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏;货运单号、件数是否一致; 必要时需核对数量,正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱,取出送货单。(送货单需供应商提供一式两份,一份采购留底,一份入库办事员清点 用。) 5.3.2依据送货单,核对物料名称、型号、数量,并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件,在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。

5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后,依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量(实收)等信息, 同时结合系统中相应的收料通知单,下推生成外购入库单并保存,同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后,进入外购入库序时薄界面,选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面,设置为连续套打所选单据,选中需打印的记录,点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面,选择使用套打,然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡,到原材料待检区找到相应的物料,并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分,入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料,保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分,应及时做好物料标示(货架标示类)并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料,入库办事员在接到不合格通知单时,及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单,完成一级反审核。然后删除该条物料的记录,取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的,直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区(未入库)。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示(货架及定位标示用) 6.6让步接收单

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书

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附件2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线耐 张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准:日期: 审核: 日期:编写: 日期:

目录 1 工程概况、适用范围?错误!未定义书签。 2 编写依据....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 作业流程....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全风险辨析与预控?错误!未定义书签。 5作业准备?错误!未定义书签。 6 作业方法?错误!未定义书签。 7质量控制措施及检验标准?错误!未定义书签。

物料控制作业指导书

物料控制作业指导书 发布日期:2013-12-03 实施日期:2013- 12-03

物料控制作业指导书 1 目的 做好原、辅材料、成品的进出仓、保管及其管理工作。 2 范围 各种原、辅材料、成品、零配件等需经物控部入库、发料的物料。 3 职责 物控部负责对供应商及来料质量的管理,库主管﹑仓库管理人员负责仓库收发料和物料数量﹑归置区域的管理,仓库搬运人员听从仓库管理人员的领导和指挥,负责物料的装卸﹑移库搬动和整理等工作。 4 物料出入库的管理必须遵循以下工作程序: 4.1 入库物料应遵循《仓库收货流程》和《收料流程》,物控部在通知仓库接收入库物资后,仓库应及时通知质检部进厂检验员到现场检验。 4.2 仓库应根据送货单上的材料名称、型号规格、数量、价格各项要求逐项进行验收,然后向送货方出具收货单。为杜绝安全、质量隐患,入库时电梯间须有仓管员随行: 4.2.1 定长定量和其它计量材料,要求厂家必须将重量(或长度)标识清楚; 4.2.2 定长定量和其它计量材料,按单位理论重量(或长度)乘以数量验收入库; 4.2.3 待检材料入库后加挂黄色待检标识; 4.3 质检部检验员自接到检验通知之日起,在车间有使用到待检材料的前提下,三个工作日内按照待检物料的检验标准及要求安排相关车间测试、分别进行抽检或全检,认真做检验记录,并在检验判定单上注明合格、不合格、退货或让步使用建议等检验结果及其详细原因,及时反馈给仓库。 4.3.1 定长定量和其它计量材料,质检部应严格按照定长定量和计量标准要求检验,并在判定单上注明实际重量或长度。 4.4 仓管员根据质检部出具的合格品通知书、供方发票,按进仓管理规定办理入库手续登账入库;材料入库后,按品种、规格摆放在5S区域图固定库位,加挂合格品和材料名称、规格数(重)量标识。 4.5原辅材料批次的管理。 4.5.1物控部负责通知供应商进行原辅材料批次的定义和设置,供应商将设置好的材料批次明确通知我司,我司根据批次对材料进行识别管理和追溯。 4.5.2仓管人员在收料时,须认真看清供应商送货单上注明的材料批号,根据材料批号分别堆放,每个批号的物料放置区域都有一个相对隔离的区域,每个批号的物料都有清晰的标识(标识物料名称和来料批号);仓管人员在发料时,须在出仓单上注明领用材料的批次。 4.5.3新入库物料的摆放,不得挡住其它原有库存物料的挪动移位,使原有库存物料领用不便甚至无法领用;搬运人员应听从仓管员的指挥,按照物料批号卸料和将物料分区域整齐摆

冷压作业指导书

冷压作业指导书 1、目的 规范作业过程。 2、适用范围 冷压等工序 3、作业准备 3.1了解当日任务,明确当日产品的规格、型号及数量等。 3.2对照生产任务了解相关工艺,确认产品的结构、尺寸、用料等,若发现问题应上报请示处理。 3.3根据当日生产任务,提前配合仓管员取料,并准备好相应的胶水等。 3.4将清洁机台及作业场所,经常打扫,避免灰尘累积。压机上下面不得有胶垢及其他杂物。 3.5按照加工内容,设定工艺参数。 3.6调整胶辊开档,保持布胶量均匀,一般单面涂胶量80-150g/㎡,可按胶水、板件、气候等作调整。 3.7准备好材料和辅料(砂纸、擦布等)。 4、作业程序 4.1检查基材,厚度均匀,表面平整,圆弧对称,无严重变形、缺损、湿胀、污斑、覆面不良等;型边应顺直,不 能有明显台阶、啃头、啃尾等。 4.2检查防火板,纹理正确,规格品种相符,无明显变形;无破损、缺损、异物等;表面无湿花、凹凸痕、气泡等; 反面砂磨打毛匀称,无胶质颗粒附着;合理存放,依次使用,避免老化;试验检测防火板理化性能。 4.3板件边部砂匀,消除硬棱,不能砂塌等。 4.4检查胶水保质期等参数,并妥善保管,加盖密封;坚持小批量多次数加胶,保持胶水活性;涂胶应均匀,及时 清除胶中杂物。 4.5清理基材、防火板附屑,按一边一头齐覆贴;及时清理板面胶迹。 4.6依次一层层叠放,层与层之间对齐对正,便于压板平衡加压,不得偏边放置或两边高低不平。 4.7每堆工件从布胶到压制的时间,一般不超过20分钟,避免胶的提前固化。 4.8冷压时间和压力应根据基材、贴面材料、胶料、气候等因素而定,一般情况为: 防火板、平衡板、芯板:夏季,压力为2-5bar,夏季胶压不少于1.5小时; 冬季,压力为2-5bar,冬季胶压不少于2小时; PVC膜:夏季,压力为2-5bar,夏季胶压不少于3小时; 冬季,压力为5-8bar,冬季胶压不少于5小时; 4.9每压一种规格的板件,必须作首检自检,看胶合是否牢固,有无破损、划痕、裂缝,变形,偏位不平等。 4.10每批工件经检验确认合格后,填写《流转单》、标识牌,按要求送往存放区域。 4.11加工完毕,清洁机台及作业场区,保管好胶水(注意气候变化),切断电源等 5、工艺事项 5.1应保持压板干净和受力位置均衡,一般承压面积不少于1/3;胶压小规格工件,需适当降低板堆高度。 5.2优先用新鲜胶水压贴防火板,尤其高光防火板 5.3下垫板厚度统—,表面干净,无缺损,无严重变形 5.4进板、推板等作业,应配合良好,防止板件撞击损坏等;注意板堆高度及位置。 5.5夏季可在开过的胶桶内表面加极少量水,防止胶结膜,用时调匀 6、检查要点 6.1用料与投料单相符,纹理方向等正确。 6.2板面接合严密,符合后续加工要求 6.3钉框板件不能有钉头高出板面,钉位准确,布胶范围合理,做好大小边标识 6.4胶合良好、无错位、无防火板严重碰伤等

仓库作业指导书

文件编号: 仓库运作指导书 版 本 号: 修订记录: 页 序:1/3 1.目的 为了使仓管员明确其岗位职责,规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围 凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训; 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A. 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B. 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可,仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C. 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”,通知IQC验货,验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区,不合格的则转移至“不良品区”,危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。 D. 点收货品不得在地下进行,必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收,点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上,以免造成人为损环而影响产品品质。 E. 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚,而尾数则须百分之百点收或用电子称重量,对每一份送货单所列出之货品点收完毕后,核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F. 凡是供应商送交之货品,文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G. 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商,由仓管员开具《退货单》,经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货,委外加工的不合格品(如电镀品)由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H. 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的,由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认,保安查实后方可放行。 I. 仓管员必须随时留意急用物料的返货情况,并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J. 以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓,电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A. 生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的,仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符,如不相符的退回入仓部门返工,如相符的,收货签单入仓。 B. 仓管员在接到各部门报废物品时,先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名, 如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门,废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C. 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况,单据上必须有品保人员签名确认,仓管员签收程序同上(4.2 第A条)。

家具生产作业的指导书.doc

文件编号: 生效日期: /08/15 文件名称:开料作业指导书版次: A/0Page 1 of 1 工序开料 操作要点质量 / 公差要求检查工具1、将板材靠紧推料器,板1、开出的板材、毛料、两角尺 边对齐,先锯直一次板边,对角线长度之差小于 2mm,卡尺锯掉纸 5mm 宽;长宽尺寸公差为± 1mm;卷尺2、按照开料单的数量、尺2、开出的板净料,两对角目视 寸调机开料,一次上机板料线长度之差小于 1mm,长宽手摸厚度不能超过 8cm,开好后尺寸公差为±;直角尺标明部件、名称、数量后,3、开宝丽板时,应先检查 放到指定的位置上。板面是否有划伤磨烂的现 象,如有此种现象应避免开 后再开料,开出的板边要平 整,上下锯片要对齐,不能 有打烂板边的现象。 作成确认承认核准

文件名称: -002 生效日期: /08/15 文件名称:排钻作业指导书版次: A/0 Page 1 of 1 工序操作要点质量 / 公差要求检查工具

钻 1、依据图纸尺寸要求调试钻床, 1、孔位深浅与尺寸须与图纸设 孔 根据钻床的加工性能以最少计相符,孔位偏差不大于纸 的钻孔次数完成部件的孔位0.5mm,深浅尺寸误差允许 0 加工;±1.0mm; 2、钻孔前需检查钻头是2、孔须与板面垂直,孔边 否锋利;气压要求在以上才不得崩烂,发黑,加工后的 可工作,气压要求干燥无水部件表面干净,无压痕、划 分;痕等; 3、加工前应先检查前道3、加工宝丽板时,孔位深 工序尺寸是否标准、加工时,浅要适当,不能打裂宝丽板 应检查宝丽板面是否有划或打穿。 伤、磨烂、木纹是否符合要 求; 4、先钻一个部件的孔位, 核对是否和图纸尺寸一致, 无误后才可批量加工; 5、加工后应试装所有的 部件并组装,以及报告试装 情况,并由车间记录; 6、加工后应按不同部件 左右分类堆放整齐,并标明 名称数量,报车间负责人登 记检查。 作成确认承认核准 文件名称: -003 卡尺卷尺

物料作业指导书

1、目的: 为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作(收、发、存、用)的整体作业方式;加强物料的合理管控及使用,使帐、物、卡相符一致,提高帐务处理的高度准确、统一性。 2、适用范围: 适用于生产部物料课的操作。 3、职责: 3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。 3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。 3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。 3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。 4、工作程序: 4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项: 4.1.1进料入库:每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填 写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长,再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表],并交于物料课长审核。库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。 4.1.1.1布料类的验收入库:如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质 量合格后,开具验布记录报告,布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库;同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。同一批次的布料分批跑码验收完毕后,应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。 4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料,根据加工的部门开出的交接单验收入 库。库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。

4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。如 白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号” 栏,以便核对,保管账的“摘要”拦登记供应商名称,入库数记入“收入”栏。 4.1.2领料部门退料入库:领料部门有余料应退回仓库,退料时领料部门先开好退料 单或红字领料单,库管员按单点收无误后入库,登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。退料单分月顺序编号,如为红字领料单编号,此编号记入保管帐的“凭证字号”栏,以便核对,保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。入库数记入“增加”栏。 4.1.3厂内各部门领料和库管员发料:工厂各部门根据需要开好领料单后才可以到 物料仓库领料。领料单必须有课长签名,报物料课长签字后才能领料。库管员根据领料单发料,领料人当场复核。一般情况下,没有领料单或课长签字不能发料。库管员以领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。领料单登记同入库单,保管帐的“摘要”栏登记领料部门名称,布料库领用布料时还需注明裁单号。出库数记入“支出”栏。 4.1.4退料给供应商:一批布料在验完后,发现布料品质问题不能接受需要退货给供 应商或物料入库后发现质量问题的应退回给供应商,退料时各库先开好退料单或出仓单,库管员对单清点无误后清理出库,同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.1.5移库:材料在不同仓库之间转移,或布料库的让步接收品转入生产正常使用, 都作为移库处理。物料移库时统一由移入的仓库开领料单。移出的库凭此单登记该物料的减少,移入的库登记增加。同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.2物料的批次: 4.2.1已入库的所有物料,无论大小或贵贱,只要入库了,库管员必须在其外包装和 小包装的塑料袋或纸盒上标明批次(布料还要求在存卡和小布菲上注明批次)

PCB IPQC检查重点

在线每天检查的重点注意事项: 开料: 1.剪板机所关联的品质问题,外观有无擦花/尺寸是否符合MI的要求, 板料厚度和铜厚是否符合MI.是否有确认首件,刀具是否有控制. 2.圆角机工作时的叠板高度(1.6MM板厚≤30PNL)是否符合规定及 刀具的使用寿命管控. 3.磨边机所关联的品质问题有板边披锋/磨边尺寸和参数是否正确, 刀具的管控. 4.开料和磨板的首件记录是否符合要求. 钻孔: 1.钻孔时的首件记录是否按要求执行. 2.钻机的相关参数(下钻速度/主轴转速/回刀速/最小孔径/钻咀补偿) 是否符合MI或作业指导书的要求. 3.偏孔/多孔/漏钻/未钻穿的原因有板固定不稳/断钻咀/深度调整不 对. 4.外观问题(披锋/刮花/塞孔/孔损/氧化/胶迹)原因有钻咀不锋利/操作 不当/吸尘不好. 5.孔径(孔大/孔小)原因有放错钻咀/刀库设错. 6.孔壁粗糙度原因有参数设置不合理/钻咀缺陷.可用显微镜观察. 沉铜: 1.磨板机各段的参数设置是否按作业指导书的要求. 2.沉铜线和板电线各药水缸的温度/振动/摇摆/液位及有没有按要求

进行补加药液等相关记录进行检查. 3.查看沉铜的背光等级.(可依据化验单或查背光的切片) 外层D/F: 1.磨板机各段参数的设置(依作业指导书) 2.无尘房的温湿度控制. 3.贴膜机的相关参数设置.及拉纸试验和压痕宽度. 4.曝光机的能量和真空度,查看设备和相关记录. 5.显影机的相关参数及外观和线宽(做首件). 电镀: 1.自动线和手动线各药水缸的参数/振动/摇摆/浸泡时间. 2.电镀针对汽车产品客户(如S351/A087和流程卡上有要求做切片分 析的)重点检查. 3.显影后的电镀上板前的时间控制在6个小时之内进行重点检查. 蚀刻: 1.蚀刻前各退膜缸的参数(如温度和化验后的药水的浓度进行检查). 2.蚀刻线各温控及压力表.还有蚀刻后的首件记录. 绿油: 1.磨板机的相关参数(依作业指导书)及相关喷嘴的检查和输送的检 查. 2.无尘房环境,温湿度的控制. 3.调油机的相关记录(如粘度/搅油时间/静止时间). 4.印刷机工作时的行走速度/压力/刮刀硬度.

二次配线作业指导书

二次配线作业指导 书

二.二次配线作业指导书 1.目的 规范二次配线,保证二次配线正确、科学、整齐、美观,以确保各种被控设备动作的准确性、可靠性。 2.范围 本要求适用于本公司生产的直流屏,中低压配电盘,控制箱等产品的二次配线。 3.准备工作 3.1接受图纸。 3.1.1接受人必须具有相应资格(班组长以上)。 3.1.2查看图纸的清晰度。 3.1.3查看图纸合同号是否正确。 3.1.4查看图纸数量是否齐全。 3.1.5接受图纸必须办理好交接手续。 3.2对合同的质量要求及制作要求详细理解。 3.3无质量计划,无特殊制作要求的合同按公司常规规范制作。 3.4生产前必须看清质量计划和制作要求及图纸的签字是否齐全,组织讨论,方可生产。 4.方案确定 4.1选择材料 4.1.1导线选择

4.1.1.1 一般情况下,柜内导线釆用黑色,有特殊要求的按质量计划(图纸)中的颜色要求选择。 4.1.1.2 一般情况下,根据图纸要求选择相应型号的导线。 4.1.1.3计量柜中电流回路采用4mm2BV分色导线,电压回路活动线束采用2.5mm2导线,其余回路(控制回路、信号回路、照明回路)釆用0.75或1.5 mm2导线。 4.1.1.4航空插座及某些专用接插件不宜用导线。 4.1.2号码管 4.1.2.1根据所下二次图的线号,用号码管打印机打印出所需号码管,以便放线时使用。 4.1.2.2号码管内径为3~5mm,分别用于1.5~4mm2导线。 4.1.2.3号码管打印后字迹必须工整,清晰,且无涂改现象。 4.1.2.4无特殊要求的打印原理号,有特殊要求的根据要求打印。 4.1.3护线套 4.1.3.1线束穿入金属板孔时,金属板孔上必须有保护层(护线套、橡皮圈)。 4.1.3.2根据金属孔的周长把护线套量好后下料。 4.1.3.3护线套嵌好后,接缝处应处于下方。 4.1.4保护扣套 4.1.4.1根据线束大小选择相应规格的保护口套。 4.1.4.2包扎时先将线束整理整齐,导线应拉直,不允许参差不齐。

仓库作业指导书

仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境,确保品质,提高收发时效,并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料:指生产本公司销售产品所用到之材料,如导光板、胶铁框等 3.2辅料:指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等,经我司包装产品才能销售者 3.3成品:指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料: 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为:以旧换新:拆零利用:转用、代用或降级用:加工变更用途,发展新产品时再利用(备注特定客户和特定料号),独家让价出售 3.4.5佘料:各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制,发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限

4.1仓库(原材料仓、辅料仓、成品仓):负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC:负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部:负责所有物料检验及库存超期物料之重检,判定及品质异常处理4.4采购部:负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部:负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时,要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点: A:将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照,确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B:确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C:供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收,并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检,若发现有少交及错交现象,有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员

电连接压接作业指导书

压接式电连接安装作业指导书 电连接采用压接型施工工艺,经近年来运行考验,此工艺能够减少检修工作量,对设备稳定和减少设备故障有极大促进作用。压接型电连接虽然好处较多,但施工安装工艺复杂,倘若压接不当将为今后设备运行埋下隐患,对此必须认真学习电连接压接工艺,熟练掌握各个环节工艺要求,确保电连接压接正确,工艺达标,实现内实外美。 一、电连接安装工艺: 1、电连接安装位置确定测量:进行现场勘测,确定安装电连接位置,并使用激光测量仪测量安装处承力索与接触线铅垂距离,并在钢轨内沿做好标记。 2、确定安装电连接形状:根据现场测量承力索与接触线铅垂距离(结构高度)确定电连接安装形状:对于结构高度<1M,电连接按照承力索与接触线呈C型安装;对于结构高度>1M, 电连接按照承力索与接触线呈S型安装。 3、电连接安装要求:登高作业人员将安全带系在承力索上,先用砂纸将承力索、接触线安装电连接位置的灰尘和氧化物打磨干净,并在安装位置涂抹电力复合脂。承力索、

接触线电连接线夹应垂直安装,上下对齐;安装后接触线电连接线夹处导高不应低于最近吊弦处的导高。股道电连接在任何温度下,均应垂直安装,且应在同一断面内。 4、电连接压接过程中技术标准及注意事项: 1)电连接线夹安装时,接触线、承力索、加强线、电连接线与线夹接触面进行表面氧化膜清洗,导线清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,清洗后导线接触面需涂电力复合脂。 2)电连接线所用材质规格、线夹型号及安装形式应符合设计要求,不得有接头、压伤断股、散股现象,并预留因温度变化而产生的位移长度。 3)电连接安装位置应区分不同锚段、不同温度要求,同一悬挂接触线、承力索间的电连接应垂直安装,接触线与承力索电连接线夹应在同一垂直面上,股道间电连接正常温度时应保证点连接线垂直于正线,施工偏差为±100mm。 4)电连接安装位置,横向电连接距悬挂点2m左右,股道电连接距悬挂点5m左右,线岔电连接距悬挂点10m 左右,施工偏差不大于±500mm。 接触线电连接线夹处接触线高度应不低于最近吊弦处的悬挂高度,施工允许偏差0-3mm。 5)电连接线长度正确,弧度、弛度符合标准,在任何情况下均应满足带电距离要求。除股道电连接外,承力索与接触线之间均压接成“S”形电连接。 6)压接使用生产厂家提供专业压接工具,液压泵的压

二次配线作业指导书

二.二次配线作业指导书 1.目的 规二次配线,保证二次配线正确、科学、整齐、美观,以确保各种被控设备动作的准确性、可靠性。 2.围 本要求适用于本公司生产的直流屏,中低压配电盘,控制箱等产品的二次配线。 3.准备工作 3.1接受图纸。 3.1.1接受人必须具有相应资格(班组长以上)。 3.1.2查看图纸的清晰度。 3.1.3查看图纸合同号是否正确。 3.1.4查看图纸数量是否齐全。 3.1.5接受图纸必须办理好交接手续。 3.2对合同的质量要求及制作要求详细理解。 3.3无质量计划,无特殊制作要求的合同按公司常规规制作。 3.4生产前必须看清质量计划和制作要求及图纸的签字是否齐全,组织讨论,方可生产。 4.方案确定 4.1选择材料 4.1.1导线选择 4.1.1.1 一般情况下,柜导线釆用黑色,有特殊要求的按质量计划(图纸)中的颜色要求选择。 4.1.1.2 一般情况下,根据图纸要求选择相应型号的导线。 4.1.1.3计量柜中电流回路采用4mm2BV分色导线,电压回路活动线束采用2.5mm2导线,其余回路(控制回路、信号回路、照明回路)釆用0.75或1.5 mm2导线。 4.1.1.4航空插座及某些专用接插件不宜用导线。 4.1.2管

4.1.2.1根据所下二次图的线号,用管打印机打印出所需管,以便放线时使用。 4.1.2.2管径为3~5mm,分别用于1.5~4mm2导线。 4.1.2.3管打印后字迹必须工整,清晰,且无涂改现象。 4.1.2.4无特殊要求的打印原理号,有特殊要求的根据要求打印。 4.1.3护线套 4.1.3.1线束穿入金属板孔时,金属板孔上必须有保护层(护线套、橡皮圈)。 4.1.3.2根据金属孔的周长把护线套量好后下料。 4.1.3.3护线套嵌好后,接缝处应处于下方。 4.1.4保护扣套 4.1.4.1根据线束大小选择相应规格的保护口套。 4.1.4.2包扎时先将线束整理整齐,导线应拉直,不允许参差不齐。 4.1.4.3保护扣套衔接处应可靠衔接。 4.1.5 线鼻子 4.1. 5.1用于多股导线的接头,压接后便于固定。 4.1. 5.2线鼻子是根据导线截面和接线桩头的螺丝外径选择的。 4.1. 5.3 TVR系列(“0”型)线鼻子规格如下: 1.25-3 1.25-4 1.25-5 2-3 2-5 2-6 2-8 2-10 3.5-4 3.5-5 3.5-6 5.5-4 5.5-5 5.5-6 4.1. 5.4 针形线鼻子的规格有:HE1510、HE2510、HE4012。其他型号的规格有:FDD250、MPD1025-156、FRD1.25-156 4.1. 5.5 使用“U”型开口线鼻压接时注意螺钉必须牢固压实。 4.1.6线夹子 4.1.6.1线夹子用于固定线束的。 4.1.6.2线夹子安装后,线束不应存在滑动现象,应用扎带扎紧。 4.1.7扎带 4.1.7.1扎带用于线束的绑扎和固定。 4.1.7.2 二次配线过程中采用根据线束大小选择相应规格的扎带。 4.1.7.3扎带使用时,先将扎带放于线束外围,有齿的面向线束,光滑的面朝外,

原材料入库作业指导书

原材料入库作业指导书 目的 为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。 范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 职责 采购部:负责收料通知单的下推和告知; 仓储物流部:负责来料的核对、入库; 品质管理部:负责来料的检验和判定。 作业流程 作业流程内容描述 收货 供应商送货供应商通知采购人员到货信息,由采购通知检验验收,确认合格后交由入库办事员签收。 物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏;货运单号、件数是否一致;必要时需核对数量,正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 就位 物料签收后及时将原材料放置待检区。 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 货物清点、分包 打开物料外包装箱,取出送货单。(送货单需供应商提供一式两份,一份采购留底,一份入库办事员清点用。) 依据送货单,核对物料名称、型号、数量,并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件,在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。 取单 物料清点确认无误后,依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量(实收)等信息,同时结合系统中相应的收料通知单,下推生成外购入库单并保存,同时完成一级审核工作。 送检 取单完毕后,进入外购入库序时薄界面,选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。

预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 标示 打印物料标示卡 方法一、进入外购入库序时薄界面,设置为连续套打所选单据,选中需打印的记录,点击打印即可。 方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面,选择使用套打,然后点击打印即可。 贴物料标示卡 依据打印好的物料标示卡,到原材料待检区找到相应的物料,并将其贴在物料的外包装箱上。 理货 物料已贴上“PASS”标示的部分,入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料,保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分,应及时做好物料标示(货架标示类)并贴到相应的位置上。 检验判定不合格的材料,入库办事员在接到不合格通知单时,及时到外购入库单里找到该批物料的入库单,完成一级反审核。然后删除该条物料的记录,取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的,直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区(未入库)。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 表单 送货单 入库单 不合格通知单 物料标示卡 物料标示(货架及定位标示用) 让步接收单

家具生产作业指导书汇编

家具生产作业指导书 开料作业指导书 工序操作要点质量/公差要求检查工具 开料1、将板材靠紧推料器,板边对 齐,先锯直一次板边,锯掉纸 5mm宽; 2、按照开料单的数量、尺寸调机 开料,一次上机板料厚度不能 超过8cm,开好后标明部件、名 称、数量后,放到指定的位置 上。 1、开出的板材、毛料、两对角线长 度之差小于2mm,长宽尺寸公差 为±1mm; 2、开出的板净料,两对角线长度之 差小于1mm,长宽尺寸公差为± 0.5mm; 3、开宝丽板时,应先检查板面是否 有划伤磨烂的现象,如有此种现 象应避免开后再开料,开出的板 边要平整,上下锯片要对齐,不 能有打烂板边的现象。 角尺 卡尺 卷尺 目视 手摸 直角尺 作成确认承认核准

工序操作要点质量/公差要求检查工具 钻孔1、依据图纸尺寸要求调试钻床,根 据钻床的加工性能以最少的钻孔 次数完成部件的孔位加工; 2、钻孔前需检查钻头是否锋利; 气压要求在6-6.5bar以上才可工 作,气压要求干燥无水分; 3、加工前应先检查前道工序尺寸 是否标准、加工时,应检查宝 丽板面是否有划伤、磨烂、木 纹是否符合要求; 4、先钻一个部件的孔位,核对是 否和图纸尺寸一致,无误后才 可批量加工; 5、加工后应试装所有的部件并组 装,以及报告试装情况,并由 车间记录; 6、加工后应按不同部件左右分类 堆放整齐,并标明名称数量, 报车间负责人登记检查。 1、孔位深浅与尺寸须与图纸设计相 符,孔位偏差不大于纸0.5mm, 深浅尺寸误差允许0±1.0mm; 2、孔须与板面垂直,孔边不得崩 烂,发黑,加工后的部件表面干 净,无压痕、划痕等; 3、加工宝丽板时,孔位深浅要适 当,不能打裂宝丽板或打穿。 卡尺 卷尺 作成确认承认核准

仓库领料作业指导书.

仓库领料作业指导书 一、领料程序 领料员填写领料单------领料部门主管签字——仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓库发料。 1、领料员填写领料单:领料员按每天生产、管理、技改等工作所需领用物资填写料单(领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途,在领料人处签字)。 2、领料部门主管签字:对领料单审核签字。 3、审批部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相 关计划等,并在实领栏中填写实领数(大写)。 (领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章)。 4、财务部签字、盖章:审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章,并在料单记账处签字(年、月、日)留下料单财务联。 发料:按有效料单进行发料、做账。 二、相关规定 (一)领料部门 1、认真填写料单、字迹清晰,所有料单一律不得涂改; 2、当日料单当日到仓库领料; 3、当日没有领料的料单: ①如财务未签字、盖章的自行作废; ②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单(财务、仓库和车间三联同时作废),另重新填制料单办理领料手续; ③当日未领的料单,最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单,否则财务部有权在重新办理手续时拒签。 ④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部; 5、领料部门在料单右上角填写部门编号 注:(1)序号每天必须连号;

(2)各领料部门的编号统一按QS900C质量体系程序文件上的编号。 (二)审批部门 审批料单时字迹清晰,不得涂改; 实领栏中实领数必须大写; 生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关;办公用品按部门消耗定额控制; (三)财务部 1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单; 2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单,结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性; 3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查; 4、结算业务章专人管理,不得擅自借于他人使用; 5、所有料单(财务联)由专人每月记账后统一装订并妥善保管; (四)原材料库 1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改; 2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门; 3、物资发放按照先进先出法; 4、及时报送日报表和临时收料单; 5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。

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