建筑幕墙工程巡查检查表

建筑幕墙工程巡查检查表
建筑幕墙工程巡查检查表

仓储部内审检查表

质量管理体系审核检查表 受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页 / 共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员: 条款检查容检查方法检查发现结果评价 管理体系 ISO 9001 项目提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系?相关文 件是否齐全?文件是书面形式还是电 子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的 要求? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆是否有组织结构图、管理方针? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素 (或过程)并符合其要求?要素(或过程)之 间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的容是否满足ISO 9001的要求? ◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口 是否清楚? √ √ ◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 4.2.2 综合管理手册4.2.2 质量手 册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对 ISO 9001标准有剪裁,剪裁细节说明 的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的围? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? ◆管理手册是否引用或包括程序文件? ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的 相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性? √ √ √ √ √

质量管理体系审核检查表 受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页 / 共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员: 条款检查容检查方法检查发现结果评价 管理体系 ISO 9001 项目提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.3 文件控制4.2.3 文件控 制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序容是否完整,是否有可操作性?程序 中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修 订、评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件(如标准)是否包括在控制围? ◆是否规定了文件的保管办法? ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足 要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? √ √ √ √ √ √ √ √ √

桥梁日常巡查及巡查表.docx

4.2 经常性检查 4.2.1 经常性检查应对结构变异、桥及桥区施工作业情况的检查和桥面系、限载标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。 4.2.2 经常性检查应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。 4.2.3 经常性检查宜以目测为主,并应按附录 A 现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》,登记所检查城市桥梁的缺损类型、维修工程量,提出相应的养护措施。 4.2.4 经常性检查应按桥梁的类别、级别、技术等级分别制定巡检周期。对重要桥梁,或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况,周期宜短。 特殊情况可设专人看护。 4.2.5 经常性检查记录应定期整理归档,并提出评价意见。巡检过程中发现设施明显损坏,影响车辆和行人安全,应及时采取相应维护措施,并应 立即向主管部门报告。 4.2.6 经常性检查应包括下列内容: 1桥面系及附属结构物的外观情况: 1)平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车;(48 小时) 2)桥面泄水孔的堵塞、缺损;(72 小时) 3)人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、 锈蚀等; 4)墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。 2上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移,伸缩装置的阻塞、

破损、联结松动等情况。、 3城市道路管理条例中规定的各类违章现象。 4检查在桥区内的施工作业情况。 5桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。 6其他较明显的损坏及不正常现象。 保证金 10% 3.3 养护中修复的时效规定: ①桥面坑洞、伸缩缝、护栏缺失、撞损修复应在48 小时内完成,在修复前采取应急处置措施,防止出现次生灾害和病害扩大。 ②、引道挡墙砌体脱落、饰面砖脱落,落水管破损缺失应在72 小时内完成,在修复前采取应急处置措施,防止出现次生灾害和病害扩大。

过程质量检查表

SZLB26过程质量检查表 过程质量检查表(例土建) 工程名称:滦县500kV变电站土建工程编号: 注由施工项目部填报,存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:

检验单位:检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日 注由施工项目部填报,施工项目部存份。 过程质量检查表(例电气) 工程名称:滦县500kV变电站土建工程编号: 注由施工项目部填报,存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:

检验单位:检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存份。 按以上的填写模式,将以下内容进行分别填写 土建:以项目划分表内容按区域,单位工程,重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1.电缆沟:分500千伏区、220千伏区、66千伏区(可包括主变区) 2.GIS基础(按电压等级分) 3.架构、设备基础(两种基础可一次检查出,但要按电压等级分区分别填写) 4.主变事故油池及污水池(地下建筑物可一次出,但在表格的检查项目上要说明) 5.结构工程,主控楼单出一个,保护小室可出一个,分两次检查,结构混凝土完成后出一次,装修后出一次,建筑物内容很多,要分别说出检查情况,如门窗安装,楼梯安装,卫生间厨房装修,其他房间装修,要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6.屋面防水出两个,保护小室,主控楼要分别做表格。 7.主接地网 8.建筑物防雷接地 9.沉降观测 以上为必做项目,其他如厂区类,可根据项目划分表分别填写表格。 电气 以项目划分表内容按区域,单位工程,重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1.架构,设备支架安装 2.母线安装(软母线,硬母线、管母线) 3.主变安装(按X号主变为单元检查填表) 4.接地引线安装 5.GIS安装(按电压等级填写) 6.无功补偿区的设备安装(电容器,电抗器可一起写,其它设备如断路器,互感器,隔离开关可根据情况适当合并填写,建议断路器,隔离开关为可动设备单位填写检查,附属设备可并一块写)7.电缆敷设按区填写,高压电缆单独写, 8.室内屏主控单独写,各保护小室可一次填写,端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容,如果还有其它项目,各位同仁可填加

过程质量检查表范文

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-002 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-003 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-004 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:铁塔分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

日常巡视检查表

附件一 日常巡视检查表 备注:本检查情况表一式三份。(其中:一份交受检单位;一份存检查部门;一份报安全与劳务监督管理处备案。)

月度检查考评表 备注:受检单位有转包、违法分包工程行为或当月检查考评得分低于80分(含80分),则项目办可以取消其评优资格并可以暂停该受检单位当月计量支付。投诉举报经调查不属实的,可不扣相应分值。

月度检查考评表(续表) 备注:受检单位有转包、违法分包工程行为或当月检查考评得分低于80分(含80分),则项目办可以取消其评优资格并可以暂停该受检单位当月计量支付。投诉举报经调查不属实的,可不扣相应分值。

附件三-1: 承包人承诺书 本单位向_______________________项目办郑重承诺: 1、严格遵守项目办制定的《劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的各项规定; 2、保证不拖欠农民工工资; 3、自觉接受项目办及监理工程师的监督和检查; 4、保证所选用的劳务队伍符合《劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的有关规定;所出具的各项资料真实、有效; 5、如有不遵守规定或不能履行本承诺的情况,自愿接受项目办相关处罚。 承诺单位:(盖章) 法人代表(或其授权委托人): 日期:

附件三-2: 劳务队伍承诺书 本单位向_______________________(标段)承包人郑重承诺: 1、严格遵守项目办制定的《劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的各项规定,全面正确履行《劳务合同》; 2、自愿交纳农民工工资保障金; 3、自觉接受项目办、监理单位及承包人的监督和检查; 4、保证本单位所出具的营业执照、资质条件等资料的真实性; 5、如有不遵守规定或不能履行本承诺的情况,自愿接受项目办、监理单位及承包人的相关处罚。 承诺单位:(盖章) 法人代表(或其授权委托人): 日期:

最新工程施工现场全套安全检查表

最新工程施工现场全套安全检查表 目录 一安全防护设施验收记录表 二电工巡视维修工作记录卡 三移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表 四三级动火许可证 五员工三级安全教育个人记录卡 六安全技术交底 七安全教育考试试题(入场教育用的) 八安全管理体系检查表 九接地电阻测验记录 十施工现场临时用电验收单 十一特种作业人员花名册 十二现场安全考核表 十三班前活动记录 安全生产、文明施工与环境管理考核评分表(安全规程)表1 序号内 容基本要求 标 准 分 得 分 总 分 扣分标准

一劳 动 保 护 1、进入施工工地必须戴好安全帽, 并系好帽带;禁止将安全帽坐在地 上。 2 16 不规范戴安全帽每人/次1 分;不戴安全帽并将安全帽坐 在地上每人/次2分。 2、进入施工作业区内不准穿拖鞋、 凉鞋、高跟鞋,严禁赤脚。 2 不规范穿劳保鞋每人/次2 分。 3、进入施工现场不准只穿短库、背 心、裙装,严禁赤膊、光背,女职 工留长发者严禁长发披肩。 2 不规范着装每人/次2分。 4、安全防护用品应经常检查,发现 破损应及时更换。 2 安全防护用品破损不及时更 换每人/次2分。 5、使用磨光机打磨时应戴防护眼 镜,严禁不戴防护眼镜作业。 2 使用磨光机打磨时不戴防护 眼镜每人/次2分。 6、焊工不进行焊接作业时,要戴好 安全帽。 2 焊工在焊接时,不戴好安全帽 每人/次扣2分。 7、使用砂轮机磨削时,用力要均匀, 禁止用杠杆等工具增加工件对砂轮 机的压力。 2 违反操作规程每次扣2分。 8、使用砂轮机磨削时,要戴防护眼 镜并站在砂轮机的侧面操作。 2 违反操作规程每次扣2分。 二安 全 用 电 1、临时电源布置应符合电工安全用 电要求。 2 29 临时电源不符合电工安全用 电要求每次扣2分。 2、严禁施工电线、电缆破损,发现 隐患应及时处理。 2 不及时处理每次扣2分。 3、所有用电场所,禁止使用裸线搭 接电源。 3 使用裸线搭接电源每处3分 4、严禁电源线路浸泡在水中,应将 线路架空。 3 施工电线路浸泡在水中每次 扣3分。 5、严禁非电工人员进行电气作业。 2 非电工人员进行电气作业每 次扣2分。

三体系内审检查表综合部

三体系内审检查表综合部 内部审核检查表,首页, 编号: 受审核部门负责人 审核员审核日期审核要素,过审核内容及方法审核记录判定程条款, 4.2.3,4.4.5,1、询问:什么是受控文件,受控文件受控文件包括管理手册、程序文件、文件控制应如何控制, 作业文件、法律法规等均是回答正 2、部门是否建立受控文件清单,请出确~ 示。 3、问:从部门受控文件清单中抽3-5 份文件: 1, 查文件审批、分发手续是否满足要抽管理手册、程序文件均有审批手 求,, 续 2, 修订情况及其修订手续、更改程序 是否满足要求, 文件暂无修订 4、关键岗位是否发放相应文件 5、部门有无作废文件,作废标识及回 收、销毁手续的办理是否满足要求, 6、查文件定期评审记录关键岗位已发放了文件~有文件发 7、查文件借阅登记放回收记录表 8查文件管理检查记录 4.2.4,4. 5.3,1、记录填写有哪些要求编制了《记录控制程序》已建立记记录控制 2、部门是否建立记录控制清单, 录清单。抽《信息交流单》、《供方 3、从部门记录控制清单中抽2-3份记评价记录》表填写规范~有标识。

录,查记录填写、标识、传递情况, 4、现场观察记录的保存环境能否满足 要求。 5.3,4.2,方针 1、问:公司的管理方针及其内涵了解管理方针~进行了宣传。 2、问:你部门是如何贯彻落实公司的 管理方针的, 3、查相关记录 5.4.1,4.3.3, 1、问:公司的管理目标, 了解管理目标目标,指标, 2、问:部门是否进行了分解, 在职能部门已进行了分解 3、查部门管理目标分解文件并制定了考核办法 4、查部门管理目标考核办法 5.4.2管理体系 的策划 1问:你部门是否参与了管理体系策划~参与了管理体系策划 有无相关记录 第 1 页共 4 页 内部审核检查表,续页, 编号: 审核要素,过程审核内容及方法审核记录判定 条款, 4.3.1环境因素识1、部门是否建立两个清单,如何评已编制了《环境因素识别评价表》别、危险源辩识价,是否满足要求, 和《危险源辨识表》 4.3.2法律、法规1、问:部门是否识别了相关的法律法建立了《法律法规及其他要求清单》及其他要求规其其他要求~有无清单 2、从清单中抽查3—5份法律法规对法律法规进行了培训学习~主要

施工现场日常检查表

日检表重点检查内容 序 号 项目检查内容1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 施工升降机滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、防护棚、、防护设施、附墙、标准节螺栓。操作人员持证上岗。 3 塔吊钢丝绳、吊点、吊具、司索指挥、地耐力、标准节、附墙螺栓、操作人员持证上岗、五大限位、钢丝绳卷筒、吊钩保险。 4 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台、挑网 5 临边、洞口防 护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 6 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 7 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设、生活区临时用电。 8 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器 9 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 10 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护

序 号 项目检查内容 11 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 12 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 13 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况

建筑工地安全检查表 项目检查内容检查标准是√否×备注 安全管理 安全生产责任制 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 □ □ □ □ □ □目标管理 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 □ □ □ □施工组织设计 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 □ □ □ □ □ □部(项)工程安全技术 交底 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 □ □ □ □安全检查 是否有定期安全检查制度 安全检查是否有记录 □ □

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 编号: JF—9.2—03 序号:受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响? 别考虑,并进行了综合评估,确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估? 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定,进行评审,制定?是否适宜?有无沟通?并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足?配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的?体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维,过程方法得 运用程度如何?到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果?对相关事务能够跟踪体系运行的过程,了解管理运 行 有无落实?状态。 1 )是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标?门 / 车间,与方针保持一致。 2 )管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容?关的内容。 3 )管理目标是否可测量,并与目标均可测量,明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标完成情 4 )管理目标实现情况的测量结况进行了统计,抽查 3月 - 5 月目标完成情 果,是否实现了持续改进?况,满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供,有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 足?基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查?调查内容包括:交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适?服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计?本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何?能否满度调查,调查内容基本完整,调查有效。足要求?是否到达目标要 求? 抽查满意度调查结果:对发放的顾客满 意 度调查表进行统计,达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。

新版合及内审检查表综合部

-新版合及内审检查表(综合部)

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9001条款及要求 14001条 款及要求 18001条 款及要求 50430 条款及要求 查询问题评价 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1应对风险和机遇的措施6.1应对 风险和机遇 的措施 6.1.1 总 则 Q:企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和机遇: 1、公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素? 2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求? ?E:策划环境管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出环境管理体系的范围?是否 确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息? OK 6.1.2 策划应对这些风险和机遇的措施6.1.2 环境 因素 4.3.1危 险源辨识、 风险评价和 控制措施的 确定 Q:1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、 产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。 2。应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?? E/S:有哪些环境因素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?环境因素信息是否及时更新? ?E/S:是否存在能够施加影响的环境因素??环境因素的确定过程如何控制?第一阶段审核:关注主管部 门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性; 现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理??第二阶段审核:风险评价方法是否及 时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实? 风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运行控制提 供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗 漏?评价是否合理?是否批准、传达? OK 6.1.3 合 规义务 4.3.2法 律法规和其 他要求 J:3.5 E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?版本是否 及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实,员工和其他相关方是否及时 获取了法规及其他相关方的信息? OK 6.1.4 措施 的策划 E:策划的措施是否与业务活动过程相融合??如何评价这些措施的有效性? OK

安全监理施工现场巡查要点、施工检查方法以及内容、安全施工管理

站后安全监理技术交底 第一章;施工现场巡视检查要点 一、基坑施工监理监控要点 1. 基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3. 坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4. 基坑施工应设置有效排水系统; 5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6. 上下基坑必须设置登高措施; 7. 进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等;

2. 立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3. 作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 1. 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2. 高压线防护按方案搭设; 3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4. 现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监理监控要点 1. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2. 在建工程应采用合格安全网封闭;

3. 2M以上高处作业必须系安全带; 4. 楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M设一道平网; 5. 预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6. 通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7. 阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监理监控要点 1. 立杆基础应有排水系统; 2. 架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 3. 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置; 4. 剪力撑应每9米设置一道;夹角为45~60度; 5. 立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米,水平高度不得大于2米; 6. 每四步设置一层隔离笆; 7. 脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚; 8. 钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。 六、施工机具监理监控要点

综合管理部内审检查表

内审检查表 受检部门:综合管理部文件编号: 审核员:审核日期: 标准 条款 审核内容审核记录备注 5.5.1职责 和权限 1、本部门工作职责有哪些? 5.4.1 质量目标2、本部门质量目标有哪些?是否有定期统计目标达成状况? 6.2人力资 源3、是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求? 4、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足需求? 5、是否按需求安排了相应的培训?是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求?培训的对象是否包括所有员工? 6、是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价? 7、有没有进行方针、目标、指标、意识、程序的培训?有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训? 8、应急演练的效果如何? 4.2.4记录 控制 9、查阅各种文件记录保存和使用情况。

4.2.3 文件控制程序10、组织是否制定了文件控制程序? 11、文件是否包括和质量体系有关的文件(包括外来文件和向供方提供的文件等)?是否对使用的文件适时评审? 12、文件发布前是否得到授权人的批准?文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? 13、使用处是否都使用适应文件的有效版本?是否从发放或使用场所及时收回作废的文件? 14、外来文件是否得到识别?发放如何控制? 15、是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? 6.4工作环 境16、公司是否具备合适的工作环境?是否得到了管理? 17、与工作环境有关的法律、法规有哪些? 8.5.2纠正 措施8.5.3预防 措施18、对已发生的不符合和潜在的不符合是否 进行了调查?结果如何?采取了怎样的措 施? 19、纠正措施的实施效果如何?能否防止不 符合的再发生?所有措施是否完成?是否有 效?有无记录? 审批:日期:拟制:日期:

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