iso9001 2015管理评审报告

iso9001 2015管理评审报告
iso9001 2015管理评审报告

管理评审报告):2015(ISO9001一、评审目的及安排

本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。

二、审核组长关于内审情况报告

1、审核情况说明

按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审

核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开

末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。

2、本次审核在的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表:

月内审不合格项分布表10年2015.

部门总经理/管代生产部物控部质管部人事/文控采购工模部

不合格项数上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正

改善,并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告

1、人事部

1.1人力现况

本厂现有**人,其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。1.2人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员:

部门职位人数讨论结果责任部门

1.3教育训练

目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训:新员工入厂培训;二级培训:岗前培训;三级培训:专项培训。各级培训实行考核制,且均有记录。

基础设施1.4.

A、娱乐设施:及时以旧换新一此些娱乐用品。

B、车间现场:整理车间现场,更换部份照明设备。

1.5文件管制

a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括外来文件)。

b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进,旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。

1.6重大事故

a.重大质量事故:未发生(因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故)

b.重大工伤事故:未发生

1.7员工建议:

a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量(给予采纳执行)

b.建议在车间门口装白色宣传栏

2、采购部

2.1本次内审采购部无不合格项

2.2选择供应商时,对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商,我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。

2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家,已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少,后续在定期评估更新的同时注意特色新.

的合格供应商。

3、PMC

3.1本次内审采购部无不合格项

3.2客户满意度调查

PMC进行了2015年度客户满意度调查,主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行,综合了调查反馈信息见下表:

上述统计表明,顾客满意度最高分值为98分,最低分值为86分,平均值为90.5分,我们的目标值是85分,虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看,有出现样板交期、交货期、尺寸(包装)、电话礼仪等项目中,客户评价为“一般”共有九次,对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施,以进一步增强强客户满意度。

3.3物料控制

a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后,大大改善了物料浪费现象。

b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题,应切实施行纠正预防行动、持续改善。

3.4货仓账目管理

货仓账目以电脑做账为主,从帐面来看,物料出入帐目清晰。a. b.各种收发单据齐全,但审核中有发现帐目随意删改,数目书写不规范,模糊的现象,应提醒相关填单人员注意且须签名完整。

C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。

3.5仓库目视管理

a.基本能做到分区隔离,但目前区域面积较小,容量有限。针对此此问题,仓库负责人建议:一是加强物料的流通,缓解货仓压力;二是增建储存仓库。

b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。

C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。

4.品管部

4.1品管部质量目标达成情况

2015年度质量目标达成实绩

月1

2月

月3

月4月5

鉴于各层次质量目标的达成实绩,部分项自充分达标,且尚有提升空间,经品管提议,总经理审批2015年度目标已略有提升,从2015年总体实绩达成情况看,新的质量目标值是适宜有效的。

5.3来料检验统计情况

2015年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表:来料合

来料不合供应发出《改善要不合格物料名通知书》份批格批名批数月份 1月 2月

月3 4月

月5

6月

7 月

8月

月9

月10.

上表中1-10月份所有退货,都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善,对重新送货经检验证改善效果。

5.4制程检验

按品管作业及相关程序要求,对生产过程的质量控制,主要通过提供样办让作业员定时自检,现场QC巡检,成品半成品的抽检,全检等多种方法保证产品的合格率,当有异常情况发生时,即时要求相关部门及人员纠正改善。

5.5客户投诉

2015年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单,由于客户产品更改贴纸需进行返工处理。

5.6量测仪器的校验

品管部量测仪器一览表显示,我司共有内校仪器22件,外样仪器24件,内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行,经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指定校验机构进行,有校验合格报告和合格标签。经抽查,目前我司所有量测仪器均在使用期内,状态良好。

5.7人员教育训练

a.对于新进人员,切实施行第一、二级培训,经考核合格后上岗。

b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训,详见《品管部培训计划》。

5.8产品风险评估;

a.经统计2015年所有生产产品没有出现过严重的质量问题,其设计符合客户标,EN71,ASTM-F963准要求,产品性能符合产品出口国所在地的标准要求(.

GB6675-2003,CPSIA (H.R.4040)、Phthalates)。

b. 所的成品安全测试合格,没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。

6.生产部

6.1本次内审不合格项:

经抽查,装配部产品(剪草机)物料无相关标识,无法进行有效的识别。

原因分析:因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。

纠正:安排人员重新检查物料并作出有效的识别。

6.2 综合各车间生产环境、5S状况来看,有持续改进趋势。能做到物料分区摆放,标识清晰,工场整洁、布置合理、通道通畅,各种设施也较齐全完整。

6.3 设备维护

所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养,机器设备均处

于良好运作状态。

6.4 生产记录、资料

定时或不定时地抽查的结果显示,各生产部门的生产资料、生产记录较完整,但仍有极少随意涂改记录的现象,应加以改善。

6.5 教育训练

各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练,以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。

四、质量目标的达成实绩.

1.从各部门汇报资料和数据来看,2015年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。

2.2015年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升,以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。

五、关于体系的变更

目前我司通过并正常运行以下体系:

1、ISO9000质量管理体系;

2、ICTI工厂社会责任体系:

六、总经理关于ISO9001:2015体系持续适宜性、充分性、有效性的总结

1.此次评审中,各部门汇报了体系动作的基本情况,有实有据,取得了可喜的成绩,同时也列举了一些问题,且提出了具体的改善措施和要求,请各相关部门尽快落实改善,指定人员跟进改善效果。2.纵观各方汇报材料,我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及

客户要求,已在公司进行全员宣传教育,对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。

3.质量体系已运行4年多。

4.公司产品能满足客户要求,暂无改进需要。但各生产、品管部门仍需严抓品质,不能松懈。

5.上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建。人力资源方面按人事部申请在11月份前招聘到位。确保各项资源能满足公司发展需要。质量管理体系要求2015:ISO9001 正常运作,生产制程基本稳定,产品品质处于受控状态,偶有异常也得以及时纠正、预防,持续改进。系统的适宜性、有效性也得以充分体现。.综上相关资料、数据分析表明,公司已按6.

iso管理评审报告

管理评审报告 (ISO9001:2015) 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表:

上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正改善,并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人,其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现 1.3教育训练 目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训:新员工入厂培训;二级培训:岗前培训;三级培训:专项培训。各级培训实行考核制,且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施:及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场:整理车间现场,更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括外来文件)。

iso9001-2015管理评审报告

管理评审报告 (IS09001 : 2015 ) 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具 体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次 会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 11月5日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表: 2015年10月内审不合格项分布表 上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正改善,并跟进改善效果。审核组将于次

内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人,其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员: 1.3教育训练 目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训:新员工入厂培训;二级培训:岗前培训;三级培训:专项培训。各级培训实行考核制,且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施:及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场:整理车间现场,更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括 外来文件)。

管理评审计划和报告

管理评审计划 一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容: 1、内部/外部审核情况; 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况; 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况; 4、产品质量状况及过程业绩; 5、预防及纠正措施实施情况及效果性; 6、以往管理评审的跟踪措施; 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点: 时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。 四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备: 最高管理者:风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课:质量目标的达成统计;

审批:年月日制定:年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号:审2016--01 编写:日期: 审批:日期:

管理评审报告 一、评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容: 1、内部、外部审核情况; 2、上次管理评审的追踪; 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论; 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析; 5、产品质量状况及过程业绩的讨论; 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性; 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点: 时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。 四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容: 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审,存在的主要问题如下:

管理评审报告99497

管理评审报告目录

2017年度管理评审计划 会议签到表

合肥诚辉电子有限公司 管理评审报告 1 评审目的: 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围:公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容: 2.1.上次管理评审的跟踪措施; 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化; 2.3顾客满意和有关相关方的反馈; 2.4质量目标的实现程度; 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况; 2.6不合格及纠正措施; 2.7监视和测量结果; 2.8审核结果; 2.9改进的机会; 3 评审依据: 3.1: ISO9001:2015、TATF16949:2016标准; 3.2:质量手册、程序文件及第三层次文件; 3.3:相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员: 管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理(杜浩)主持。参加人员:生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施; 2016年管理评审结果2项改善措施,改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来,内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变,针对质量、环境管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能

性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量、环境管理体系运行情况措施是有效,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外,从内部环境上看:为顺应市场,提高效益,公司需不断开发新产品、新工艺,以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到国家要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,顾客满意度也达到了98.6% , B、相关方的需求和期望,希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标,从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况:过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉,如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项,无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改,不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作,确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购,品保部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性:

ISO9001-2015管理评审

管理评审资料汇编 有限公司

XXXXXXXX有限公 司管理评审资料文件编号 版本 目录页次1/1 目录 1、管理评审计划 2、管理评审通知单 3、管理评审会议签到表 4、管理评审会记录 5、管理评审报告 6、管理评审输入资料: a.质量管理体系建立和运行情况回报 1 b.质量方针、目标完成情况 2 c.内审报告 3 d.纠正和预防措施情况报告 4 e.过程绩效及产品质量分析报告 5 f. 顾客满意度评价报告 6 g. 资源配置分析报告 7 h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 7、改进计划

有限公司 管理评审计划 编号: 评审目的: 评审组织的质量方针、质量目标是否适宜,质量管理体系是否适宜、充分、有效。 评审参加部门、人员: 总经理、管代及各部门负责人。 评审内容: a.质量管理体系建立和运行情况 b.质量方针、目标完成情况 c.内审结果 d.纠正和预防措施实施情况 e.过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 各部门评审准备工作要求: 1按评审内容各部门准备书面材料,要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议 计划的评审时间: 2017年1月10日。 编制:王敏批准:黄军龙日期:201X年3月3日

有限公司 管理评审通知单 编号: 评审会议时间:2017年1月10日 评审会议地点:总经理室 参加人员: 黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江 评审内容要点: a.质量管理体系建立和运行情况 b.质量方针、目标完成情况 c.内审结果 d.纠正和预防措施实施情况 e.过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 编制:王敏批准:黄军龙日期:201X年3月4日

iso管理评审报告

管理评审报告 公司于2015年9月20-21日根据ISO9001:2008和 ISO14001:2004,OHSMS18001:20 11国际质量环境职业健康管理标准的要求完成了2015年度的第1次内部审核后,进行了管理评审活动,以确保质量环境职业健康管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下: 一、评审的目的、内容: 1、评审目的:由总经理对质量环境职业健康体系现状进行评审,对所选定的质量环境职业健康体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价,以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境职业健康方针、目标与指标及其管理方案。 2、评审内容: 2.1、质量管理体系方面: a)2015年第一次内审结果 b)顾客满意度,顾客投诉及其处理情况,以及顾客反馈的其他信息. c)产品质量状况(包括重大的质量问题) d)过程控制情况及其趋势 e)纠正和预防措施实施情况 f)有无影响质量管理体系的变化环境 g)质量方针.目标实施情况及其适宜性.

h)组织结构,管理职能是否合适和协调. i)资源配置情况是否得当 j)管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改 k)改进的建议 2.2、环境,职业健康管理体系方面: a)2015年第一次内部审核的结果和合规性评价 b)内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息 c)环境职业健康管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分 析 d)环境职业健康目标、指标、管理方案的执行情况评价 e)体系运行时的纠正和预防措施的执行情况; f)客户、市场对产品的环境要求 g)纠正和预防措施的状况 h)改进的建议 二、评审方式: 本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持,各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

2018人事部管理评审报告

XXXXX制品有限公司 2018年人事部管理评审报告 自公司推行ISO9001:2015以来,本部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效,在此,将本部门近几个月来所开展的工作汇报如下: 一、以往管理评审所采取措施的情况 本次为实施质量管理体系的2015改版之后的第一次管理评审。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 自推行ISO9001:2015,本部门的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息及趋势性: 1)顾客满意和相关方的反馈 自推行ISO9001:2015,本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。 2)质量目标的实现程度 经统计本部门的质量目标均已达到公司预定的部门质量目标,实现了本公司ISO9001:2015管理体系要求的预期结果(具体见过程目标统计)。 3)过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来,本部门的各项工作都能按要求执行,从近期的体系实施来看,本部门已取得了一定的成效。 4)不合格以及纠正措施 自QMS建立和实施以来,本部门未收到《纠正预防措施报告单》。 5)监视和测量结果 自QMS建立和实施以来,本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持,体系运行监视和测量基本符合要求,体系运行有效。 6)审核结果 2018年9月21日的内部审核时本部门共发现 1个不符合项;从近期工作情况来看,本部门暂无发现不符合事项。 7)外部供方的绩效 无(本部门不适用) 四、资源充分性 自QMS建立和实施以来,本部门所需要的资源是充分和适用,暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来,本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施,经过验证其措施是有效的。 六、改进的机会 无 人事部 2018年9月28日

2020年整理iso9001-管理评审报告.doc

管理评审报告 (ISO9001-XXXX) 一、目的: 通报及总结公司XXXX年ISO9001:XXXX质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:XXXX 质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容: 1、内部、外部审核情况; 2、上次管理评审的追踪; 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论; 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析; 5、产品质量状况及过程业绩的讨论; 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性; 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点: 时间:XXXX年12月30日15:00-17:00时;

地点:茶水间会议室。 四、参加人员: 副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容: 内部审核情况。内审小组于XXXX年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审,存在的主要问题如下: 1.文件管理制度不到位。如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。 2.装配课抽屉组XXXX年9月2日报表修改没有修改人签名。 3.装配课执行体组XXXX年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4.装配课抽屉组的XXXX年9月份设备点检表出现9月31日点检 5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。 6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 7. 生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理 9. XXX新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业) 10.采购课质量目标不完善

ISO9001认证内部审核和管理评审的区别

ISO9001认证内部审核和管理评审的区别 经常听到企业的体系管理人员感叹:又要内审了,又要管理评审了,因为这意味着又要忙碌了。ISO9001质量管理体系认证内部审核和管理评审指的是什么?两者有何区别?认证君整理了一篇小文,供大家参考! 在了解管理评审和内部审核的区别之前,需要对两者有个基本的认识。 管理评审 管理评审是最高管理者、厂长、总经理主持的一年一度对本组织的管理体系进行评价的一个活动,每次监督审核前应进行至少一次管理评审。 会议之前各职能部门、车间应准备并撰写工作总结报告,报告应设计如下主要内容: 1、内审、认证机构的审核和第二方审核情况的汇总,尤其应反应存在的问题,如顾客投诉处理不当; 2、各部门/车间执行体系文件要求的情况,如文件资料的管理,人力资源培训的情况,采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况,测量装置的管理等等; 3、产品的质量情况,各车间、主要工序的产品合格率、返工率、报废率、投产出率、成品的质量情况,工序质量的波动情况; 4、日常工作中采取了哪些纠正、预防措施,改进措施,还存在哪些难以改变的环节,改进的建议和思路; 5、各部门/车间质量目标和分解目标的实施情况; 6、顾客对产品/服务质量的建议、投诉,组织理赔三包的情况,组织上门走访用户,用户座谈会了解的情况,顾客满意的程度; 7、上次管理评审提出的改经措施实施情况和有效性; 8、内外环境的变化、顾客要求的变化、法律法规变化会对组织的现有体系带来何种变化。 各部门应准备针对上述内容的会议资料,开会时应通过上述材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价,并着重讨论存在哪些主要问题,在哪些方面进行改进,改进的建议应着重考虑。 管理评审应形成管理评审报告,改进措施应及时实施并形成记录,或形成实施计划。

iso9001-2015管理评审报告

管理评审报告 (ISO9001-2015) 一、目的: 通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容: 1、内部、外部审核情况; 2、上次管理评审的追踪; 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论; 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析; 5、产品质量状况及过程业绩的讨论; 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性; 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点: 时间:2016年12月30日15:00-17:00时;

地点:茶水间会议室。 四、参加人员: 副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容: 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审,存在的主要问题如下: 1.文件管理制度不到位。如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。 2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。 3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检 5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。 6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 7. 生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理 9. XXX新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业) 10.采购课质量目标不完善

研发部管理评审报告

研发部管理评审报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

研发部管理评审报告 研发部在公司总工的带领下按照ISO9001:2008标准管理职责要求对技术研发项目过程严格进行管理控制,确保设计开发符合市场需求。 1.质量体系运行的状况及质量方针、质量目标的实施及达成情况 为确保公司的质量体系的有效运行,认真学习ISO9001相关标准、管理手册、程序文件内容,把它运用到实际工作中去。加强技术研发部门文件和资料的保管、归档工作。 组织员工提高自身工作素质,认真学习和理解质量目标、质量方针精神,使得公司研发进度、成果有序有效进行。 研发部在总工直接领导下,负责项目设计和开发并具体实施控制的责任部门,负责资料、文件、图纸、工艺等输入并保管归档,对各个阶段进行评审、验证、确认、更改等,这些工作在原有基础上均有很大的提高。 研发部门2015年度研发项目进度及成果基本达到预期,合格率已达成,已进行小规模量产。 2.纠正/预防措施 审核中出现部分待完善之处,如“R1000C型灭火侦测救援机器人的设计输入内容中缺少适用的法律法规列举”,因研发项目产品为新型高新技术,故本就缺少使用的相应法律法规之规定,但我部门将积极收集并完善相应适用的相关法律法规文件资料。 3.资源的需求状况 根据公司项目规划及发展情况,对现有的资源配置情况需要根据部门实际需求,将进行改善其人力、设备等相关资源配置,需进一步计划实施。 4.教育培训有效性评估报告 根据前期教育培训评估结果中可见,在检测培训效果的同时,通过公司员工对在各自的工作岗位的表现情况,实际操作与执行情况有一定差距;故合理

2014综合管理部ISO9001质量管理评审报告

2014年综合管理部ISO9001质量管理运行情况工作报告根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系(以下简称“体系”)4.2.3条款、6.2条款以及公司程序文件《文件控制程序》(CX/WT4.2.3--2008)、《人力资源控制程序》(CX/WT-6.2-2008)规定,综合管理部是负责人力资源控制和文件控制程序的归口管理部门,主要负责通过企业综合管理,确保织组的正常运行以及对从事与质量有影响的工作人员进行培训或采取其他有效措施,不断提高员工的综合素质,保证从事产品质量工作的员工能够胜任其本职工作,促进质量体系有效、持续地运行,以实现本公司的质量目标。 一、质量管理体系组织设计与人员配置情况 根据“体系”要求,公司将原来的组织结构做了一定的调整,具体见《质量手册》第06章:质量管理体系组织结构图,并按照新的组织结构图,对各部门、各岗位的职责进行了调整与明确,保证做到质量方针、目标宣贯到位、分解明确;质量管理职责分工清晰、各司其职;从事与产品质量有关的员工适才适所、胜任岗位要求。 公司目前正式员工人数为221人,其中管理、技术人员65人;生产一线人员170人;辅助人员40 人。职称分布如下:助理工程师7人;中级工程师2人;高级工程师2 人。学历分布如下:高中(中专)及以上学历30人;大专及以上学历51人。综合管理部依据ISO9001质量管理体系中6.2.1要求对公司人力资源配备、岗位素质要求及员工培训等工作在原有基础上进行了规范,并按照持续改进的原则不断提高管理水平,从人力资源管理角度保证了质量管理体系的有效运行。同时采用量化考核与定性考核相结合的办法,4月份综合管理部组织对全公司所有人员的岗位胜任能力进行了全面的评估,所有任职人员都基本满足了岗位技能素质要求。 二、文件管理与档案管理情况 在年初,公司成立了《企业规范化建设小组》、《生产现场6S推行小组》以及《ISO9001质量管理体系领导小组》,以三大小组为核心逐步完善了企业制度流程建设,有力推行现有企业政策和制度,9月份对现有制度进行重新梳理,对制度的有效性进行了评价,不适应实际需要的予以作废,同时编制了2008年度三级制度的修改计划。 按照《文件控制程序》(CX/WT4.2.3--2008)要求和实际需要,公司目前在文件控制上采用了两大类别的管理方式,即综合管理性文件和产品技术性文件,并分别对下发制度进行有效控制。对外来文件采用《文件审阅签》的形式进行控制,并进行登记。 企业档案管理依据现有《档案管理制度》进行控制,对于属于存档范围的予以及时归档,并纳入档

食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系9.3管理评审报告

质量管理体系管理评审报告 编号:QY-BGS-JL9.3-02 一、管理评审的目的 对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确定体系的改进机会和变更需求。 二、管理评审会议时间 20XX年5月10日8:30~12:00 三、评审会议地点 公司会议室 四、参加人员 总经理、各部门负责人 五、评审综述 本次管理评审对公司的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限,质量体系结构及运作情况,顾客投诉及反馈信息(包括客户满意度调查)、内部质量审核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。评审认为,本公司所建立的ISO9001质量体系基本符合本公司的实际情况,能够覆盖和满足各项质量工作要求,质量方针是适宜的,体现了本公司的服务宗旨以及努力的方向。质量目标制定基本合理,指标基本可以达到,应继续贯彻执行。总之,目前建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。 六、管理评审的主要内容 1、质量方针和质量目标质量方针 总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量管理的目标,所以是合适的,质量方针得到各级员工的理解和贯彻。所制定的质量目标是对质量方针的量化体现,质量目标的制定是合理的,且达成情况良好。 2、更新后的组织结构、人员配置及职责权限

明确了各级人员职责、权限,组织机构健全职责明确,经过近三个月的运行,管理进一步到位;基本能满足目前的生产及服务要求质量体系结构及实施情况符合2015标准的要求,文件化的质量体系能覆盖并基本满足ISO9001:2015,充分识别了质量管理的各过程,体系的规定符合各部门的运作,并正在有效实施。文件适宜性良好。 3、服务管理质量 从质量体系运行的数据统计以及日常工作结果来看,服务质量基本符合质量要求。 4、顾客投诉及满意信息 顾客满意度调查的结果表明顾客对我们的产品和质量及服务质量表示满意。 5、重大质量问题 目前为止,尚未发现重大质量问题。 6、企业环境情况及市场和顾客需求的变化 根据目前企业环境及市场情况,评审认为应加强与客户的沟通,并了解顾客潜在需求的情况,进一步增强顾客的满意。 7、国家/行业新的法规要求 目前公司暂无相关的新标准,但办公室需在这方面予以跟踪,以保证公司运作均符合国家/行业的法规要求。 8、内部质量体系审核结果 公司已开展一次内审,内审基本反映了审核地独立性、正规性,审核中发现的不符合项基本得到整改。 9、纠正措施实施情况公司目前开展的纠正措施有效性良好,基本避免了潜在的不合格和不合格情况的再次发生。 10、生产过程的符合性 公司目前的经营过程及产品和服务符合市场要求。 七、管理评审决议 本次管理评审,通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的质量管理体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需求,总体是适宜的/充分的和有效的。通过

iso9001 2015管理评审报告

管理评审报告):2015(ISO9001一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审 核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开 末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表: 月内审不合格项分布表10年2015. 部门总经理/管代生产部物控部质管部人事/文控采购工模部 不合格项数上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正 改善,并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部

1.1人力现况 本厂现有**人,其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员: 部门职位人数讨论结果责任部门 1.3教育训练 目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训:新员工入厂培训;二级培训:岗前培训;三级培训:专项培训。各级培训实行考核制,且均有记录。 基础设施1.4. A、娱乐设施:及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场:整理车间现场,更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括外来文件)。 b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进,旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。 1.6重大事故

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