教务处廉政风险点排查及防控措施一览表

教务处廉政风险点排查及防控措施一览表
教务处廉政风险点排查及防控措施一览表

教务处廉政风险点排查及防控措施一览表

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查,

并将有异议者报至教务处;对系部上报的有异议

1 岗位职责

风险

普教新生入

学资格复查

对入学资格有异议者审核不严

谨,导致有冒名顶替者漏网。

中中

者,教务处会同校纪委进行复查,以确保新生入学

资格的真实性和信息准确性。

教务处全

体成员

2、教务处认真对照新生录取信息,确保新生基本

信息准确;

2 岗位职责

风险

普教学籍管

理--注册

1、新生学籍电子注册数据不准

确(入学资格复查不严,放弃入

学资格数据出现误差);

2、对老生未交学费把关不严。

低低

1、对系部上报的新生未报到名单,进行反复核对,

确认无误后方进行新生网上注册;

2、对已缴费的老生进行网上注册。

教务处全

体成员

3 岗位职责

风险

普教学籍管

理--休复

材料不真实,审核不严。低低

1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关

材料;

2、严格对照学生信息表,对需做休复学的学生进

行校内和学信网上的学籍异动。

教务处全

体成员

1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料,

教务处全

4 岗位职责

风险

普教学籍管

理--退学

材料不真实,审核不严。低低

上报院长办公会;

2、严格对照学生信息表,对需做退学的学生进行

体成员

校内和学信网上的学籍异动。

5 岗位职责

风险

普教学籍管

理--升留

对学生成绩审核不准,漏审或误

审等。

中中

1、严格核查留级的学生各科补考成绩,防止因学

分误算导致学生错误升留级;

2、严格对照学生信息表,对需做升留级的学生进

教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

行校内和学信网上的学籍异动。

1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及

教务处全

6 岗位职责

风险

普教学籍管

理--转学

对转学材料审核不严。低低

系部的批准程序,上报院长办公会;

2、严格对照学生信息表,对需做转学的学生进行

体成员

校内和学信网上的学籍异动。

7 岗位职责

风险

考试管理-

-CET 、

CCT、NCRE

经费管理

1、未严格按照文件要求收取考

生报名费用;

2、未严格按照文件要求报省考

试院、市考办及学校留用金额。

低低

1、按照文件要求收取考生报名费用;

2、按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用

金额。

教务处全

体成员

8 岗位职责

风险

教务运行管

理--学生

证的补办

随意补办学生证。中中

对照新生入学登记表,严格审核补办申请表的学生

信息。

教务处全

体成员

9 岗位职责

风险

教务运行管

理--日常

成绩管理

因主观原因修改原始成绩。高高

1、严格成绩报送程序;

2、定期将教务管理系统数据备份并刻录光盘。

教务处全

体成员教务运行管教务处全

10 岗位职责

风险

理--毕业

生成绩审核

因主观原因提高学生成绩,与原

始成绩不符。

中中

经由辅导员和系部两层审核后,再由教务处统一审

核。

体成员管理

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

11 岗位职责

风险

教务运行管

理--成绩

复查及更正

管理

修改后成绩与真实成绩不符。高高

严格成绩复查更正程序,复查试卷需由两名任课教

师联合查询,并经由教研室主任、系部教学负责人

审核后报教务处审核,最终更正。

教务处全

体成员教务运行管根据教学任务和执行教学任务实际情况严格审核。教务处全

12 岗位职责

风险

理--教师

教学工作量

主观原因导致审核的工作量与

实际工作量不符。

低低

体成员的审核

1、实行系部、学校两级审查;加大审查力度;

教务处全

13 岗位职责

风险

质量工程项

1、对申报项目材料审查不严格;

2、评审程序不严格;

3、对获批项目管理不严格。

中中

2、建立专家数据库,制定更加严格的评审程序,

实行公示制度;

3、定期和不定期对获批项目建设情况开展检查,

体成员

严格经费使用审查。

1、严格执行学校财务管理制度,做到每张单据均

教务处全

1、未坚持“收支两条线”制度;

有经手、验收、审核、审批人签字,按规定程序进体成员

14 岗位职责

风险

经费管理与

使用

2、对报销票据、报销事宜审查

不严、不细致;

中中

行经费预算、使用、审批报销,做到专款专用和经

费使用情况清晰、透明;

3、公款私用、滥用。2、严肃财经纪律,规范财务行为,坚持大额资金

使用经院审批后方可使用的原则。

15 岗位职责

风险

培养方案制

订(修订)

1、对各系部申报材料审查不严;

2、对课程安排、学时分配的审

查不严。

低低

1、加大对系部申报材料审查力度;

2、邀请专家对培养方案的制订、修订进行论证;

教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

16 岗位职责

风险

辅修资格审

查、辅修学

位授予

1、对申报辅修学生资格审查不

严格;

2、辅修成绩审查不严;

3、辅修证书获得资格审查不严。

低低

1、实行系部、学校两级审查;加大审查力度;

2、实行辅修成绩与主修成绩同样管理;

3、按照相关文件对修完课程,申请学位的学生资

格进行严格审查。

教务处全

体成员

严格按照《皖南医学院学生违纪处分管理暂行办法教务处全

(试行)》(皖医字〔2005〕124 号)。《皖南医学院

体成员

17 岗位职责

风险

考试违纪失

职行为认定

和处理

不按照规定程序处理违纪学生

和失职教师。

高高

关于考试违纪及考试作弊行为的认定原则(修订)》

(教务字〔2006〕46 号),校政【2012】115 号文

《皖南医学院教学事故认定和处理办法(修订)》执

行。

18 岗位职责

风险

学生评教活

保密意识淡薄,未经领导授权擅

自向他人透露相关信息,或擅自

修改相关信息。

中中

严格按规定组织开展该项工作,认真对数据进行核

对、录入,采用抽查、排查等方式保证数据的准确

性,利用相关工具进行数据分析。

教务处全

体成员

1、根据国家、省和《皖南医学院考试工作管理办

教务处全

19 岗位职责

风险

试卷管理

管理人员未能执行有关保密规

定。

高高

法(修订)》(校政字[2006]26 号)等文件精神规范

试卷管理;

2、根据上级主管部门及学校有关保密规定严格执

体成员

行保密措施。

教材管理--

配合国有资产管理处做好教材招标工作。教务处全

20 岗位职责

风险

计划招标文

件中的技术

编制过程中技术参数有明显倾

向性。

高高

体成员要求

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

1、对教学单位所报教学用书审1、教材计划提交教材管理委员会审核;

教务处全

21 岗位职责

风险

教材管理--

教材计划

核不严;

2、对需要更换教材的申请把关

不紧。

低低

2、对审核通过的教材计划上网公示。体成员

1、在评选中讲人情、拉关系;

严格按照学校文件执行。教务处全

22 岗位职责

风险

本部门评先

评优

2、对材料未严格把关,造成所

评选的个人不具备先进性和代

低低

体成员表性。

1、使用中未认真审核材料;1、严格审核,制定并规范印章使用的程序;

教务处全

23 岗位职责

风险

印章管理和

使用

2、未按程序私自盖章、随意盖

章,盖章无记录;

高高

2、明确专人管理,权责严明;形成印章使用登记

制度。

体成员

3、保管不善,遗失公章等。

1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善

教务处全

招生录取制度;体成员

24 岗位职责

风险

网上录取工

未能按照教育部文件精神严格

执行招生工作“六公开”和“六

不准”、“十严禁”的要求。

高高

2、加强监督,严格执行“六公开”、“六不准”、“十

严禁”;

3、严把考生资格关,条件不足的学生不予录取到

相关专业;对确需进行招生计划调整的情况,公开

透明,集体决策,严格遵守相应的制度。

25 业务流程

风险

普教生学籍

管理--毕

业资格审核

1、毕业生课程成绩审核不准确;

2、毕(结)业学生名单或人数

不准确。

低低

1、审核毕业生是否修完教学计划规定的全部课程;

2、审核毕业生需修课程的成绩是否合格。

教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

普教生学籍教务处全

26 业务流程

风险

管理--毕

业证书发放

及电子信息

学历电子注册信息有误,不能及

时注册,学生不能按时上网查询

或信息错误。

中中

1、认真审核毕(结)业学生信息;

2、反复核对毕业生电子注册信息,并及时上报。

体成员

上报

普教生学籍1、严格按照相关制度要求审核申请人的基本信息

教务处全

27 业务流程

风险

管理--毕

业证明书的

对申请者审核不严谨或不按规

定补办,造成弄虚作假。

中中

准确性、真实性;

2、对审核材料严格把关,确保补办毕业证明书正

体成员审核发放确。

28 业务流程

风险

学位管理-

-研究生学

位授予资格

审核

1、未严格按照文件要求审核学

位资格;

2、对学位资格把关不严格,导

致学位资格错误(错报、多报、

漏报)。

低低

按照文件要求严格审核学位资格,确保学位资格正

确。

教务处全

体成员

29 业务流程

风险

学位管理-

-普教本科

生学位授予

资格审核

1、未严格按照文件要求审核学

位资格;

2、对学位资格把关不严格,导

致学位资格错误(错报、多报、

漏报)。

低低

按照文件要求严格审核学位资格,确保学位资格正

确。

教务处全

体成员

30 业务流程

风险

学位管理-

-成教本科

生学位授予

资格审核

1、未严格按照文件要求审核学

位资格;

2、对学位资格把关不严格,导

致学位资格错误(错报、多报、

漏报)。

低低

按照文件要求严格审核学位资格,确保学位资格正

确。

教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

31 业务流程

风险

学位管理-

-学位证书

发放及电子

信息上报

1、未严格按照文件要求审核学

位数据;

2、对学位数据把关不严格,导

致证书发放和学位信息上报错

误(错报、多报、漏报)。

低低

严格按照文件要求审核学位数据;确保证书发放和

学位信息上报正确。

教务处全

体成员

学位管理-1、未严格按照文件要求进行审

严格按照相关文件要求审核申请人的基本信息,确教务处全

32 业务流程

风险

-学位证明

书的审核发

核;

2、对审核材料把关不严格,导

中中

保补办学位证明书正确。体成员放致补办学位证明书弄虚作假。

考试管理-1、未严格按照文件要求出具成1、按照文件要求出具成绩证明;

教务处全

33 业务流程

风险

-CET、CCT

成绩证明审

绩证明;

2、对成绩证明把关不严格,导

低低

2、对成绩证明严格把关,确保成绩证明正确。体成员

核致成绩证明错误。

教务运行管严格执行调课、临时停课程序。

34 业务流程

风险

理--调

课、停课管

程序不完整私自调课、停课低低

教务处全

体成员理

教务运行管授课进程表一经存档,严肃管理和使用过程,对事

35 业务流程

风险

理--课程

授课进程表

因各种原因私自更改、调整授课

进程表

低低

后进行调整的行为严格管理。教务处全

体成员的审核

36 业务流程

风险

质量工程申

报与管理

上传审核不仔细、申报级别出误

差。

低低

1、实行系部、学校两级审查;加大审查力度;

2、建立专家数据库,制定更加严格的评审程序,

实行公示制度;

教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

3、定期和不定期对获批项目建设情况开展检查,

严格经费使用审查。

37 业务流程

风险

组织全国大

学生英语竞

未按保密要求存储试卷;

未按成绩选拔学生

低低

严格按照流程操作。

教务处全

体成员

1、未按照业务流程开展工作,

严格按照要求对材料进行审核,保证送审材料的真

38 业务流程

风险

专业申报

导致材料报送不及时、不全面、

不合规;

低低

实性与完整性,及时向上级领导反应出现的问题,

确保每个环节的工作落到实处。

教务处全

体成员

2、发现问题未能及时汇报。

39 业务流程

风险

多媒体软件

评比

1、对申报人提供材料审查不严;

2、评选程序不透明;

3、评选结果不公示。

低低

1、实行系部、学校两级审查;加大审查力度;

2、实行公开评审,邀请作者现场讲解和其他教师

现场观摩;

3、对评选结果实行公示。

教务处全

体成员

40 业务流程

风险

实践教学管

实验教学与实习教学监管和毕

业设计(论文)组织实施力度不

够。

低低加强实践教学监管。

教务处全

体成员优秀实习生和本科优秀毕业论严格按照评选条件和程序开展评先评优活动,杜绝教务处全

41 业务流程

风险

实践教学评

先评优

文评选不严格按照条件开展,评

选过程中存在主观性、有干扰因

低低

评选过程中的主观随意性。体成员素。

42 业务流程

风险

职称晋升人

员教学考核

1、对发现问题未及时上报领导;

2、教师提供虚假材料,未能及

时纠正。

低低

1、制定更加规范可操作的文件;

2、实行系部、学校两级审核制度,加大材料审核

力度;对考核结果实行公示,加强监督。

教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

43 业务流程

风险

教材入库

1、对入库教材不严格验收;

2、不能及时进行数量盘点清理。

低低

1、加强岗位职责学习;

2、细化验收手续。

教务处全

体成员

44 业务流程

风险

教材出库

1、教材出库没有登记;

2、擅自出售教材。

低低

加强管理,严格教材出库手续。教务处全

体成员

1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善

教务处全

45 业务流程

风险

普教网上录

1、考生资格审查时不仔细,无

视报考条件不足。

2、未能严格按照学校招生章程、

录取规则执行。

3.招生计划调整没有严格规定

或有规定没有严格执行。

高高

招生录取制度;

2、加强监督,严格执行“六公开”、“六不准”、“十

严禁”;

3、严把考生资格关,条件不足的学生不予录取到

相关专业;

4、对确需进行招生计划调整的情况,公开透明,

集体决策,严格遵守相应的制度。

体成员

1、严格执行学校财务管理制度,做到每张单据均

教务处全

1、未坚持“收支两条线”制度;

有经手、验收、审核、审批人签字,按规定程序进体成员

46 业务流程

风险

各类经费管

理和使用

2、对报销票据、报销事宜审查

不严、不细致;

高高

行经费预算、使用、审批报销,做到专款专用和经

费使用情况清晰、透明;

3、公款私用、滥用、2、严肃财经纪律,规范财务行为,坚持大额资金

使用经院审批后方可使用的原则。

47 业务流程

风险

资产管理

1、未能按学校文件要求管理资

产;

2、公私两用的设备挪作私用;

低低

按照学校规定对进行资产管理和使用。教务处全

体成员

序号风险类别风险点风险表现风险等级

自评审定

防控措施责任人

严格按照《皖南医学院学生违纪处分管理暂行办法教务处全

(试行)》(皖医字〔2005〕124 号)。《皖南医学院

体成员

48 业务流程

风险

考风考纪检

查工作

不按规定程序处理违纪、作弊学

生和存在监考失职行为的教师。

低低

关于考试违纪及考试作弊行为的认定原则(修订)》

(教务字〔2006〕46 号),校政【2012】115 号文

《皖南医学院教学事故认定和处理办法(修订)》执

行。

1、严格审核学生本人提交的转专业申请相关材料

49 制度机制

风险

普教生学籍

管理--转

专业

转专业程序有待完善,需量化测

评细则。

中中

及系部的批准程序,上报院长办公会;

2、严格对照学生信息表,对需做转专业的学生进

行校内和学信网上的学籍异动。

教务处全

体成员

3、拟修订转专业文件(通过考试量化)。

50 制度机制

风险

职称晋升人

员教学考核

没有相关制度约束,考核内容、

范围和条件等存在不符合规定

要求。

低低

1、制定更加规范可操作的文件;

2、实行系部、学校两级审核制度,加大材料审核

力度;对考核结果实行公示,加强监督。

教务处全

体成员

1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善

招生录取制度;

1、没有制定网上录取工作人员

2、加强监督,严格执行“六公开”、“六不准”、“十

51 制度机制

风险

普教网上录

选调制度;

2、没有制定网上录取工作监督

高高

严禁”;

3、严把考生资格关,条件不足的学生不予录取到

教务处全

体成员制度或有制度而没有严格执行。相关专业;

4、对确需进行招生计划调整的情况,公开透明,

集体决策,严格遵守相应的制度。

经审定,学校教务处共查找廉政风险点51 个,其中高风险10 个,中风险11 个,低风险30 个,制定防控措施90 条。

廉政风险点和防范措施

廉政风险点及防范措施 (一)作风上的风险点。 一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求,不从推进思想解放、观念更新入手,大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。 二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声,工作落实不够深入、不够具体,造成“经验主义”思想的形成。 三是思想退坡,工作松紧,缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气,工作上不敢硬碰硬。 四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造,不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右,信奉拜金主义、享乐主义,导致拒腐防变的防线受到瓦解,手中权利失控。 (二)决策上的风险点。 一是不能够与时俱进的看待问题,安于现状,不思进取,缺乏思考,导致工作决策上缺乏创新,工作进展上停滞不前。

二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事,独断专行,导致工作思路狭窄,决策管理错位。 三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究,导致作出的决策没有可操作性,作用不突出,效果不明显。 四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧,导致决策上缺乏超前性和长远性。 (三)人事管理上的风险点。 一是人事工作的风险点。在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲,在程序上缺乏严肃性,导致出现用人失察、用人失误。 二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、不规范;对干部的考核不细致、不准确;对干部责任追究的纪律不严肃、不严明;对工作督办不及时、不具体。 (四)财务管理上的风险点。 一是财务开支的风险点。未认真执行年度财务预算导致开支不合理,造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障,影响局机关和下属单位正常运转。

二是资金使用的风险点。在大额资金使用上,未经集体讨论,导致资金使用不当,给工作造成不利。 (五)体制机制上的风险点。 一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善,或者制度已制定却未得到很好的执行,导致无章可循,制度形同虚设,管理虚位错位。 二是机构配备不科学,导致人员分工不合理,形成有人无事做、有事无人做,影响机关效率的发挥。 三是资产管理不严格遵守国有资产使用管理的有关规定,导致国有资产遭受重大损失和流入私人腰包。 (六)工程建设监督管理上的风险点。 在工程招投标环节,未邀请市纪委、监察局的工作人员全程监督;未及时强调招投标纪律,导致干部亲友违规插手工程;未督促按招投标程序展开工作,导致招投标程序违法;未严格履行工程建设监督程序,导致工程粗制滥造、质量低劣;未及时发现和纠正工程建设过程中的各种问题,导致国家和人民生命财产遭受损失。 对以上六个方面风险点,我认为要从以下六点开展防范:

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日 姓 廉政风险点表现形式 风险防控措施原因分析 名等级防控措施 接待客人用名烟名酒把关不严,没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1.超标准接待执行。有关规定执行,来客一 律使用本地烟酒。 老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2.公车私用 刘度,节假日车随人公休。松 3 洋4 5. 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1.日常财务管出现无经手人签字现度,实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签 后列支入账。 2.政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购,外地票 太见健全 李据采购后方可入账。强 4 5. 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题;②监理 C① 严格按照程序进行; 1.第二次土地是一项大工程,直接队伍责任心问题;③ 招投标过②加大监理力度,提高调查成果质量关系到国计民生,投程中容易出现的问题监理人员素质,严把质项目进度、招入资金多,质量要求量关,确保按质按量按投标高时完成任务③严格按 程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情,①人情在所难免,办不成要做好C①杜绝人情,严格按规刘2.办理土地使同事说情;②由于目解释;②土地政策在执行过程中定执行;②尽量健全制存 用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难,有些程序未严格按度;③加强学习 生 问题;把关不题③个人素质问题,照法律执行;③ 当前土地新政 严问题对政策了解不够,导较多,工作一忙,顾不上学习 致失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施1.不符合规划一些项目急于立项,项目急于立项,上级政策安排时依法办事 通过预审先预审,不符合规划间紧。 2.上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘,把关不严。按程序审核,没有踏勘规划项目用地,同意上报的不予以上报 张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大,时间紧加强责任感,提高服务 向长 间较长意识 阳 4①②③??①②③??①②③??5.①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日 姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施 沈德1.是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真C严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强,没有依国矿产资源法》和《矿产

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性,建立健全廉政风险点防范管理机制,使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制,根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性,迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神,结合学校实际,特制订实验小学廉政风险点防 范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为:学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分:班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺,在工作中要时刻提醒自己并严 格要求自己,不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容:廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位 职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 (一)规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为 的规定,严格执行收费标准,严格遵守收费纪律; 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中,严格按照国家、省、市、区 有关教育法律法规的规定执行。 (二)加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业,树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》,积极开展教师师德师风

教育实践活动,提高教师的师德素质。 (三)领导干部廉洁从政,做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党,端正党风的重要前提,是贯彻落实党的教育路线、方针、政策,促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神,结合学校实际,对领导干部廉洁自律作出下列规定: 1、学校大额经费的使用,学校重要财产的处置,必须由学校党政干部和学校财 务领导小组集体决定,并由教职工代表大会讨论通过后,才可以实施。 2、不准利用职务之便,向学生、学生家长索取钱、物,不能接受学生家长的吃 请,不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机,大吃大喝,铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权,在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工 之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便,侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。 三、廉政风险点防范措施 一级风险点: (1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。 防范制度: (1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经

廉政风险点及防范措施方案

廉政风险点及防措施 (一)作风上的风险点。 一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求,不从推进思想解放、观念更新入手,大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。 二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声,工作落实不够深入、不够具体,造成“经验主义”思想的形成。 三是思想退坡,工作松紧,缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气,工作上不敢硬碰硬。 四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造,不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右,信奉拜金主义、享乐主义,导致拒腐防变的防线受到瓦解,手中权利失控。 (二)决策上的风险点。 一是不能够与时俱进的看待问题,安于现状,不思进取,缺乏思考,导致工作决策上缺乏创新,工作进展上停滞不前。

二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事,独断专行,导致工作思路狭窄,决策管理错位。 三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究,导致作出的决策没有可操作性,作用不突出,效果不明显。 四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧,导致决策上缺乏超前性和长远性。 (三)人事管理上的风险点。 一是人事工作的风险点。在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲,在程序上缺乏严肃性,导致出现用人失察、用人失误。 二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、不规;对干部的考核不细致、不准确;对干部责任追究的纪律不严肃、不严明;对工作督办不及时、不具体。 (四)财务管理上的风险点。 一是财务开支的风险点。未认真执行年度财务预算导致开支不合理,造成办公经费紧和干部职工工资没有保障,影响局机关和下属单位正常运转。

二是资金使用的风险点。在大额资金使用上,未经集体讨论,导致资金使用不当,给工作造成不利。 (五)体制机制上的风险点。 一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善,或者制度已制定却未得到很好的执行,导致无章可循,制度形同虚设,管理虚位错位。 二是机构配备不科学,导致人员分工不合理,形成有人无事做、有事无人做,影响机关效率的发挥。 三是资产管理不严格遵守国有资产使用管理的有关规定,导致国有资产遭受重大损失和流入私人腰包。 (六)工程建设监督管理上的风险点。 在工程招投标环节,未邀请市纪委、监察局的工作人员全程监督;未及时强调招投标纪律,导致干部亲友违规插手工程;未督促按招投标程序展开工作,导致招投标程序违法;未严格履行工程建设监督程序,导致工程粗制滥造、质量低劣;未及时发现和纠正工程建设过程中的各种问题,导致国家和人民生命财产遭受损失。 对以上六个方面风险点,我认为要从以下六点开展防:

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 篇一为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施方法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:总务处、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推举后备干部,提名人选未经单位集体推举。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个不谈话。 3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时刻进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党支部、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。 (四)资产及财务治理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直截了当管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不操作。 风险涉及单位:学校行政、总务处。 (五)学校招生 1、违反义务教育时期划片招生就近入学的原则,超围、超年龄招 生。 2、在招生普查过程中弄虚作假。。 风险涉及单位:主管领导及相关人员。 (六)教师人事调动及教师聘请 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下: 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 (一)廉政风险点 1、印章管理方面: (1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。 2、档案管理方面: (1)借阅档案有无登记,有无签字。(2)有无未经批准查阅行为。(3)接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场。(4)有无外来人员自行查阅行为。(6)各

部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面: (1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面: (1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面: (1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。 6、公务接待方面 (1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。 (二)防范措施 1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。 2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。 3、综合统计报表:由专人具体负责统计报表工作,落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分

教务处廉政风险防控手册

会昌县第四中学 教务处廉政风险防控手册 12、教务处材料 、教务处岗位架构图 、教务处职责 、教务处岗位职责 、教务处主要政策、法规清单 、教务处工作文件清单 、教务处现有表格记录清单 、教务处主要工作流程清单 、教务处岗位廉政风险点自查表 、教务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表、教务处主要权限运行流程图 、教务处对应的流程风险识别评价表 、教务处廉政风险防控措施汇总一览表 、教务处主要审批事项权力清单 、教务处自由裁量权清单 、教务处廉政风险防控目标一览表 、教务处涉及其它处室、单位廉政风险点统计表、教务处涉及领导廉政风险点统计表 、教务处 教务处负责人 副 主 任

、教务处工作职责 一、职能职责 一)教学行政管理 1、负责课务分工与编排,根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。 2、负责编排作息时间表、课外活动安排表及课程表。 3、负责教材征订、发放工作;各类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。 4、负责实验室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长制(修)订实验室等各室有关管理的各项规章制度,并负责组织实施与执行,组织检查仪器、设备的合理使用、登记及保管。 5、负责全校教学常规检查和管理工作,通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作,了解教学情况,落实教学常规工作要求,提出指导性意见;布置各阶段教学工作。 6、负责教学质量管理。组织实施各类教学检查考核评估。检查教学质量,研究分析教学质量状况,提出提高教学质量的建议与措施; 7、负责各类教学规章制度建设。拟定各类教学管理制度,严格执行和督导检查。 二)师资队伍建设与考核 1、建立、健全教师业务档案,负责对教师教学工作进行量化考核,奖优罚劣。 2、负责学业水平考试,指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作。 三)考试、竞赛辅导与学籍管理 1、指导年级组组织期中、期末和月考的考试组织实施与成绩评定及成绩的分析、统计与上报 2、组织学生课外兴趣小组和学科兴趣小组的竞赛辅导。组织落实各级教育行政部门举行竞赛辅导。 3、负责全日制在校生的学籍建档管理,转学、休学、借读等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。 四)其它工作 干 事 A 干事 B

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 校长 1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算; 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1、坚持依法治校; 2.坚持“三重一大”事项集体 研究决定; 3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督; 4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自 律各项规章制度 校党委书记 1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职; 2、不坚持执行“三重一大”制度; 3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 1.严格按程序、制度办事; 2.加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线; 2.建立廉政教育长效机制。一级校党委委员、副校长 1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面 管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2、个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.严格按制度办事,落实责任制; 2. 加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生; 3.树立全局意识, 坚持重大问题,集体研究,集体决定; 4. 按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制 度 校党委委员、纪委书记 1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严; 2.在违法违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处、; 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度; 2.加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案; 3.加强内、外部监督检查力度。二级 校党委委员、工会主席 1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力; 2.工会经费管理不到位,发生 违规使用现象; 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.坚持校务公开,接受群众监督;2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级 1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假,把关不严造成工作失误; 2.公章使用把关不 严格;3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。 1.加强思想政治学习、严把关,防止 出现宴请、收受好处等不廉洁行为; 2.严格按政策办事,努力做到公平公正; 3.设立群众举报电话,严肃工作纪律。二级 办公室副主任 1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事,工作过程透明度不高; 2、骨干教师管理和 教师考核中弄虚作假,存在人情关。1、考核中严格按工作制度办事;2、教师招考中按政策 严格把关,防止任何不廉洁行为。二级 办公室收发员 违规使用印章,谋取好处。强化政策学习,按规定使用印章。三级 公务车辆使用收受回扣 严格按规定要求办理、维修和使用派车制。三级 办公室主任 1、不按照组织原则和组织程序,发展入党; 2、党费收缴、使用存在不廉洁行为 1.严格按照组织程序和原则开展党务工作,主动接受监督.三级 教务处主任 1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事; 2、教学管理中执行制度不力,存在人情关;

廉政风险点及防控措施

廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点:(风险等级一级) 1、在人力资源安排上不按人事制度办理; 2、在人员安排或干部任用上,以权谋私; 3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事; 4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价; 5、在物资采购中,以劣质产品充当正品; 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事; 7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算; 8、在资金分配上,不按规定办事; 9、在签字报账上,不按规定办事; 10、利用职权,随意支配资金; 11、在投标中不讲原则,不按规定程序办事; 12、在临时用工选用上,任人唯亲; 防控措施: 1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标; 2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管;

4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标; 5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下; 6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行; 7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争; 8、在大额资金使用上,必须进行班子研究;并按照厂务公开原则,征求职代会或相关部门意见,职工代表或相关部门列席会议; 9、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购; 10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行; 11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点:(风险等级一级) 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等; 2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍; 3、推荐先进,任人为亲或透露信息; 4、不按有关规定选拔和任用干部;

廉政风险点自查报表

xxx 廉政风险点自查报告表(单位) 单位(科室) 名称 xxx 负责人xxx (科室)主要 职责 为公众服务对象提供“六位一体”服务。即:预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导等,以及非辖区群众提供一般性诊疗服务。 潜在廉政风险点 1、未能正确履行“六位一体”社区卫生工作职责,向患者索要好处。 2、未能认真贯彻落实国家基本公共卫 生有关路线、方针、政策,造成群众看病难、看病贵。 3、未能认真履行国家基本药物制度,违规进药。 主管领导 审核意见 评委会 审核意见年月日备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

xxx(单位) xxx(个人)廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务院长 岗位主要职责 负责医院全面工作: 1、贯彻执行国家有关药品管理法律法规。 2、负责贯彻落实上级卫生部门指示。 3、为公众服务对象提供六位一体健康服务。 潜在廉政风险点1、未能合理使用经费 2、未能科学任用干部 3、未能坚持办事原则发展党员 单位(科室) 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日 备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

xxx(单位) xxx(个人)廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务书记 岗位主要职责负责党支部全面工作: 1、贯彻上级党委政策精神。 2、主持党支部日常党务和职工思想政治工作。 3、组织党员学习党的理论知识和方针政策,提高素质。 潜在廉政风险点1、未能科学任用干部 2、未能坚持办事原则发展党员 3、未对信息宣传进行审核 4、未公开党费管理情况 单位(科室) 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

学校廉政风险点梳理和防控措施方案

学校廉政风险点梳理及预警措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:总务处、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党支部、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:学校行政、总务处。 (五)学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则,超范围、超年龄招

廉政风险点及防范措施

廉政风险点及防范措施 发表日期:2010年10月19日【编辑录入:lzmcjc】 一、教师管理风险点及防范措施 (一)教师管理方面风险点 1、新进教师公招、笔试、面试中接受请托、收受或索取财物。 2、岗位设置审定中接受请托、收受或索取财物。 3、职称评定中接受请托、收受或索取财物。 4、出国人员审定中接受请托、收受或索取财物。 5、教研室管理人员任命中接受请托、收受或索取财物。 (二)教师管理方面廉政风险防范措施 1、选派有较高学术造诣、丰富教学经验、教学效果好的教师组成面试专家组,并加强对面试招考人员的培训教育;专家组名单按保密要求严格保密,相关人员不得以任何形式泄露与考试有关的任何信息,如有违反,则承担相应责任;专家要本着公平、公正的原则严格按照评分标准进行评分;如专家与考生之间有旁系血亲或近姻亲关系的,本人应主动申请回避,不作为计分基数;由人事、纪监部门派人参与监督。 2、成立二级系院岗位设置管理工作聘任(领导)组,认真履行职责,确保岗位设置管理工作按计划有序开展;严格按照岗位说明,认真审查申报人员相关资料,保证所有申报材料真实可靠;对不符合要求的材料不能作为申报依据,对申报者弄虚作假的行为要及时批评教育和予以纠正;有中级及以下专业技术职务要根据学院 下达的指标,认真评聘专业技术人员,做到公开、透明、公正;加 强思想工作,切实维护稳定;对在岗位聘任工作中不坚持原则、忽

视标准,徇私舞弊、弄虚作假的干部、职工,一经查实,严肃处理。 3、成立基础医学学科组专家评审组,认真履行职责,确保职称评审工作按计划有序开展;严格按照职称申报条件,认真审查申报人员相关资料,保证所有申报材料真实可靠;对不符合要求的材料不能作为申报依据,对申报者弄虚作假的行为要及时批评教育和予以纠正;对在职称评审工作中不坚持原则、忽视标准,徇私舞弊、弄虚作假的干部、职工,一经查实,严肃处理。 4、加强人才培养,对教研室管理人员严格按照干部选拔任用工作条例或其他规定执行。选拔时要广泛征求科室及基层意见,经基础医学院院务会讨论,班子成员形成共识,并报学院人事处审批或把关后方可实施。评优评先要坚持科室推荐、系院审核研究的程序,注重参考工作实绩、目标考核结果和广大干部职工公认。 二、经费管理方面风险点及防范措施 (一)经费管理方面风险点 1、经费审批管理混乱、无章可循。 2、经费开支随意性、缺少控制与有效监督。 3、经费超大超范围例支。 4、专款挪做他用。 5、计算机等级考试培训班收费。 (二)经费管理方面廉政风险防范措施 1、加强学习,提高经费管理人员自身素质。 2、严肃财经纪律,严格审批制度,坚持财务审批“一支笔”,由办公室或教务科初审,分管领导核准签字。 3、严格资金管理,按期、足额上缴各种收费,不坐支挪用。 4、配合上级相关部门做好一年一度的审计工作。 三、教学管理方面风险点及防范措施

学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表

昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表 序号岗位廉政风险点防控措施自评风险等级 1 副校长、副书记(主持工作)1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大 问题不集体研究,搞个人说了算;2、利用职权 和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务 工作和干部人事管理中不依法履职;4、不坚持 执行“三重一大”制度;5、对党员及党员领导 干部廉洁从政教育管理不严。 1、坚持依法治校; 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定; 3、 充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;4、严格按程序、制度办 事;5、加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防 线;6、建立廉政教育长效机制。 一级 2 校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财 务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严, 不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员 出现违法违纪行为;2、个人不严格自律,利用 职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.严格按制度办事,落实责任制; 2.加强分管科室的管理,建立廉 洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识,坚 持重大问题,集体研究,集体决定;4. 按照《廉政准则》,带头 遵守廉洁自律各项规章制度 二级 3 校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管 不严;2.在违法违纪行为查处中,作人情或收受 当事人好处、;3.利用职权和职务上的影响谋取 不正当利益。 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度; 2.加强思想 道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案;3.加强内、外部监督检 查力度。 二级 5 校党委委员、工会主席 1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监1.坚持校务公开,接受群众监督;2.按照《廉政准则》,带头遵守二级

学校廉政风险点梳理和防控措施

学校廉政风险点梳理和防控措施学校廉政风险点梳理及预警措施;为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易;一、廉政风险点及涉及处室;(一)学校收费;1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、;2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作;风险涉及单位:总务处、班主任;(二)干部人事任免;1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部;2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:总务处、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党支部、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。

廉政风险排查防控一览表

廉政风险排查防控一览表 姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公 章: 单位名称中共姚李镇 党委 主要负责人冯先民在职人数 主要职责1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务 风险类 别 风险点风险等级防控措施 履行职责风险在贯彻执行上级党委精神和 安排本级党委工作时,没有认 真执行民主集中制,造成个人 说了算引起的决策问题 高 严格执行民主集中制,重 大项目、重大资金、重要 事项、重大决策,坚持召 开党委会或党政联席会 议研究决定。 对全镇重大资金监督不力,造成 资金使用失误 高 制定财务监督制度,严格 遵守财经纪律 业务流程风险党建、党风廉政建设等工作力 度不够,造成不能及时完成上 级的任务 高 严格落实党风廉政责任 制,开展好党风廉政建 设、反腐倡廉工作。 未及时办理群众来信来访,导 致越级上访 中 按照《信访条例》,切实 做好信访工作。严格落实 党建责任制、社会治安综 合治理责任制,将社会主 义精神文明建设紧抓不 怠,做好基层维稳工作。党的相关政策宣传不及时,造成 工作开展困难 中 严格按照《中国共产党章 程》、《中国共产党农村基

层工作条例》等法律法规,树立以人为本管理理念,开展好各项工作。 制度机制风险对制度监督、检查和执行不到 位,造成权力失控和行为失 范。 高 建立健全规章制度,明确岗 位职责,细化工作责任,优 化工作流程。 主要领 导审签: 姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公 章: 单位名称姚李镇人民政 府 主要负责 人 端木长根在职人数 主要职责1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处置 6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、铁路护路工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会性事务 26、上级政府交办的其他事务 风险类 别 风险点风险等级防控措施 履行职责风险在贯彻执行上级党委、政府 精神和安排本级政府各项工 作时没有认真贯彻执行民主 集中制原则,造成个人说了 算引起的决策问题 高 对干部管理、人事分工、重 大事项的建议上严格实行 民主集中制,召开党政联席 会议决定。 对财务工作监管不到位,出 现失误 高 制定财务监督制度,严格遵守 财经纪律

(第一阶段)廉政风险点排查及防控措施汇编表

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 廉政风险点排查及防控措施汇编表(1-6) 表1:岗位权责流程调查表 单位:临江市档案局(馆)填表日期:2011年10 月28日

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 要求:签字领导要严格审理填写情况,确认准确无误后方可签字。 廉政风险点排查及防控措施汇编表(1-6) 表1:岗位权责流程调查表 单位:临江市档案局(馆)填表日期:2011年 10 月28日

自查廉政风险点及防范措施

同志自查廉政风险点及防范措施 岗位:党组成员、副局长 职责:分管行政政法、政府采购 一、廉政风险点 共从四个方面查找了19个风险点 (一)思想道德风险点( 5个) 1、党性观念不强,政治觉悟不高,不能准确掌握和执行上级的政策精神; 2、职业道德水平低,反腐倡廉意识不强,离党员领导干部思想素质要求远; 3、服务意识不浓,工作态度不积极,办事拖拉,效率不高,不给好处不办事,给了好处乱办事; 4、抵制不住腐朽思想的侵蚀和诱惑,不能廉洁自律,以身作则。 5、群众观念和集体意识淡薄,对群众反映的实际问题,能解决的不解决,或不从大局出发,造成发生不良影响。 (二)岗位职责风险点( 9个) 1、不履行“一岗双责”规定,忽视党风廉政建设工作,导致分管科室发生重大问题; 2、不进行深入的调研,导致工作决策出现重大失误; 3、发现问题不及时、不如实向上级报告,弄虚作假,隐瞒事实,欺骗组织;

4、对对口单位追加预算申请申核把关不严,造成财政资金损失浪费; 5、对对口单位财政性资金支出监管不力,出现截留、挪用、超范围使用乃至于贪污现象的产生; 6、对属于政策采购范围的商品、服务工程、建筑工程不安排政府采购; 7、在政府采购过程中违规操作,造成南下资金重大损失。 8、不正确执行上级正确的决定和命令。 9、不及时传达贯彻指示精神和工作部署,导致上级的工作要求在分管科室得不到正确贯彻执行; (三)制度机制风险点(5个) 1、不遵守劳动纪律,时常做与工作无关的事; 2、参与赌博活动,进入营业性歌厅、舞厅、夜总会等场所活动; 3、接受服务对象及可能影响公正执行公务的吃请、财物和其它利益; 4、不遵守保密纪律,不该说的说了,不该做的做了,对公务的正常执行造成了影响; 5、利用职务上的便利,要求下级机关、利害关系人为自己和亲友谋取私利。 二、主要防范措施 (一)加强学习,培养纯洁高尚的思想境界。要以“三个代

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 序号科室环节廉政风险点 风险类别 防控措施一级二级三级 1 办 公 室公务 接待 未按本单位制定的制 度,擅自扩大招待范 围、招待标准,虚报冒 领为个人或他人牟取 利益。 √ 1、制定并公开公务 接待制度 2、定期公开公务接 待情况 2 会议 会务会务办会时,未按本单 位制定的制度,超财政 局规定的食宿等会议 标准,或借办会为个人 或他人牟取利益。 √ 1、制定并公开会议 制度 2、严格审批各类会 议 3、严格审查会议支 出

3 办公用品 购买违反办公用品购置的 规定,借机为个人或他 人谋取利益。 √ 4印章使用违反印章使用规定,不 按程序和范围使用印 章,为委托人谋利或变 相谋利。 √ 5档案管理 和保密工 作 违反档案管理规定,私 自将档案借出、借阅, 给单位带来不利影响 的;或未按规定保管文 档资料,导致资料丢 失、损毁;或未按规定 保管涉密文件,导致泄 密。 √ 6 办 公 室车辆 使用 违反车辆管理规定,公 车私用,违规借车给他 人使用,或因违反交通 法规造成重大责任事 故。 √ 7车辆修理违反制度利用车辆修 理的机会为个人或他 人谋取利益 √ 1.到政府采购 指定单位修理车辆 2.大件修理实 行多方询价谈判后

报批。8 9 干部选拔 任用1、民主推荐不报告真 实情况 2、民主测评作假,失 真 3、干部考察失察,作 假 4、私自泄露推荐、考 察、讨论等有关情况; 5、营私舞弊,暗箱操 作 √ 1、公开程序和信息 2、严格执行干部选 拔任用条例规定 3、纪检监察监督 10人员招录1、资格审查失察或作 假 2、面试时作弊 √ 1、公开程序和信息 2、严格招录程序 3、纪检监察监督 11 评优评先 及奖惩1、不坚持标准 2、不采取民主方式 √ 1、采用民主程序 2、坚持标准 3、公开程序 4、公示结果

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