9000认证表格大全
ISO9000认证全套表格

文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制:日期:设备﹨工具领用记录合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146合同台帐项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:总工程师签名:年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号:设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号:设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号:试产报告试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号:客户试用报告(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02 序号:年度内审计划编制:时间:审核:时间:批准:时间:内审实施计划HTZK/ 年月日内审检查表HTZK/ 受审核部门:年月日审核员:审核组长:内审不合格报告HTZK/ 序号:内审报告HTZK/ 序号:内审()次会议签到表HTZK/ 序号:内审不合格项分布表编制:日期审核:日期成品检验记录编号:HTZK/ 序号:不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号:纠正和预防措施处理单工序自检记录HTZK/。
9000认证资料-文件发放登记表

06
1
2018.4.9
证券部
逄荟
7
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
07
1
2018.4.9
总经办
刁霞
8
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
08
1
2018.4.9
恒福绿洲
赵苹苹9程序文Fra bibliotek(A/0)HT—QP—01—A/0
09
1
2018.4.9
华恒能源
张俊华
10
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
02
1
2018.4.9
管代
惠朋举
3
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
03
1
2018.4.9
企管部
岳明君
4
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
04
1
2018.4.9
人力资源部
张黎黎
5
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
05
1
2018.4.9
物资部
白田田
6
程序文件(A/0)
1
2018.4.9
驾培公司
13
质量手册(A/0)
HT—QM—A/0
13
1
2018.4.9
吊装公司
文件发放/回收登记表
序号
文 件 名 称(版次/修订状态)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
程序文件(A/0)
HT—QP—01—A/0
ISO9000文件表格汇总

序号工作项目 1 人事管理制度 2 绩效考核管理制度 3 员工培训管理制度 4 突发事件应急救援预案 5 危化品管理规定 6 司机车辆管理制度 7 岗位职责 8 文件发放回收登记表 9 文件更改通知单 10 标准一览表 11 受控文件清单 12 记录台帐 13 记录交接登记表 14 文件和资料销毁清单 15 业务联络单 16 环境信息接受及汇总表 17 管理评审计划 18 管理评审报告 19 会议记录 20 会议签到表 21 员工入职登记表 22 人员增补申请表 23 人事变动通知单 24 员工离职申请单 25 员工信息表 26 员工转正申请表 27 培训申请登记表 28 培训记录表 29 新员工培训教导工作记录表 30 员工离职工作移交记录表 31 年度培训计划 文件编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 工作要求 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集
9000认证公司表单汇总

文件更换申请单
编号:
第1页共1页
文件名称
编号(或图号)
修改状态
申请更换缘故:
建议更换方式:
1、划改□; 2、换页■; 3、换版□;
更换前内容(可另附原文件页)
更换后内容(可另附页或附图)
更换实施日期:年月日
编制
审 核
批准
日期
QR/MT-405-0/A
XXXXX有限公司
受控文件资料清单
分发日期
更改记录
收回日期
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
编制人
日期
批准人
日期
QR/MT-402-0/A
XXXXX限公司
会 议 记 录 表
编号
页数
会议主题
主持人
召开时刻
地点
参加会议人员签名:
会议议程记录:
沟通讨论结论记要:
记录人
日期
审核人
日期
QR/MT-403-0/A
培训课题
培训教师
培训地点
培训课时
参加培训人员签名:
培训内容摘要:
考核方式及成绩记录:
培训成效验证及综合评定意见:
评审人/日期:
记录
日期
批准
日期
QR/MT-605-0/A
XXXXX有限公司
设 备 台帐
编号
页数
序号
设备编号
设备名称
型号规格
制造厂 商
ISO9000认证标准表格XXXX版

外来文件有效文件清单有效文件清单文件发放范围审批表编制:日期:审批:日期:文件收发登记表收文记录文件更改单文件更改记录记录清单4.2.4-01记录查/借阅表年度内审计划编制:白静批准:内审日程安排内审首次会议记录8.2.2-04内审末次会议记录内审报告内审不合格项分布表内审检查表受审核部门:管理层审核日期:2010年10月15 日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 1页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 2 页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 3 页共19页内审检查表受审核部门:办公室审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 4 页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 5页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 6 页共19页受审核部门:业务部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖组长:第 7页共19页受审核部门:业务部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖组长:第 8页共19页受审核部门:质检部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖审核组长:第9页共19页内审检查表受审核部门:质检部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖审核组长:第10页共19页内审检查表受审核部门:质检部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖审核组长:第11页共19页内审检查表审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第 12页共19页内审检查表审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第 13页共19页内审检查表内审检查表审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第15页共19页内审检查表受审核部门:生产部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第16页共19页内审检查表受审核部门:生产部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第17页共19页内审检查表受审核部门:设计部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 18页共19页内审检查表受审核部门:设计部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 19页共19页不合格品通知及评审处置表让步申请不合格品让步使用、放行、接收审批表不合格品信息台帐8.3---03回访计划8.2.1—01计划人: 日期: 批准:顾客满意率调查表注:在统计时采用加权平均的方法,非常满意代表10分,满意代表8.5分,较满意。
9000认证标准-填写表格

名称
型号
数量
生产厂家
购买日期
修理次数
备注
填表人:日期:
设备购置申请单
编号:YH -A-6.3-03表号:
设备名称
购置数量
型号/规格
预计单价
使用部门
购置日期
主要技术性能:
购置原因说明:
申请
审核
批准
日期
日期
日期
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
备注
填表人:
岗位任职要求
编号:YH-A-6.2-01表号:
部门
岗位
思想品质要求:
教育学历要求:
业务能力要求:
其他要求:
编制:批准:
培训记录表
编号:YH-A-6.2-03表号:
时间:
培训课题:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人)
培训内容摘要:
考核方式、成绩及有效性评价:
评价人:
员工持证上岗台帐
编号:YH -A-6.2-07表号:
序号
姓名
岗位证书
编号
有效期
备注
填表人:
培训申请单
编号:YH -A-6.2-06表号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:日期:
主管领导意见:
签名:日期:
设备台帐
编号:YH -A-6.3-01表号:
合同台帐
编号:YH-A-7.2-01表号:
序号
顾客名称
工程名称
评审日期
9000认证全套表格精选全文

精选全文完整版(可编辑修改)文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号:设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号:HTZK/JL7.3-07 序号:HTZK/JL7.3-08 序号:设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号:试产报告HTZK/JL7.3-10序号:HTZK/JL7.3-11 序号:HTZK/JL7.3-12 序号:(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划HTZK/JL7.4-03 序号:编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人:检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制:时间:审核:时间:批准:时间:HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门:年月审核员:审核组长:内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号:内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号:内审()次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号:内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号:编制:日期审核:日期成品检验记录编号:HTZK/JL8.2.4-02 序号:不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号:纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号:工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中,不仅在业务能力上,还是在教育教学上都有了一定的提高。
iso9000文件表格汇总

1995.01.01
9
质量管理体系--要求
购买
GHale Waihona Puke /19001-200810
11
12
13
14
15
外来文件登记表
编号:KQ/JL004序号:
序号
文件名称
文件编号(来源)
版本
管代确认/日期
备注
生产设备台帐
编号:KQ/JL018顺序号:
序号
设备名称
型号规格
厂家
编号
出厂时间
启用时间
技术状况
备注
编制/日期:审批/日期:
合格批次/总批次
对供方进行评价100%
价供方/供方总数
记录
日期
审核
日期
生产部质量目标检查情况记录
编号:KQ/JL062 序号:
质 量 目 标(每月查一次)
考核方法
考核记录(月份)
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
□产品一次校验合格率98%以上。
产品合格数/总产品
□主要设备完好率90%以上。
完好设备/总设备
培训人员/应培训人员
□入库原材料检验率100%。
检验量/总量
□库内物资损失率2%以下。
主要易损耗实际损耗量/物资总量
账、卡、物相符率99%
相符量/总量
记录/日期
审核/日期
签订日期
主要内容
备 注
合格供方(外包方)名录
编号:KQ/JL032顺序号:
序号
供方(外包方)名称
产品名称及规格
地 址
电 话
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记录表格清单
记录表格清单
文件发放、回收记录编号:ZG-4.1-01
文件借阅、复制记录
部门:JL-4.2.3-06 页次:
受控文件清单
制表:日期:
文件更换申请单
部门:J
文件销毁申请单
部门:JL-4.2.3-03 页次:
质量记录清单
部门:JL-4.2.4-01 页次:
治理评审打算
JL-5.6-01 页次:
治理评审通知单
治理评审报告
JL-5.6-02 页次:
治理评审纠正措施打算书
培训记录表
编号:RS-6.1-01 序号:
年度培训打算
部门:填表人/日期:审核/日期:
打算外培训申请表
培训人员签到表培训主题:
职员培训记录表JL-6.2-02
J L-6.2-06
培训登记手册
姓名:
档案号:
职员培训档案(一)
JL-
职员培训档案(二)
设备配置申请表
部门: JL-6.3-01 页次:
设备验收单
部门: JL-6.3-02 页次:
生产设备一览表
部门:JL-6.3-03 页次:
设备检查记录表
部门:JL-6.3-04 页次:
设备检修打算
部门:JL-6.3-05
编制: 日期: 批准: 日期:
设备检修验收单
JL-6.3-06
部门:验收日期:年月日
设备日常保养项目表
备注
注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有专门情形,应在“专门情形记录”栏予以记录。
机械设备装箱验收
部门:JL-6.3-08
设备治理卡
设备报废申请单
使用部门: JL-6.3-10 页号:
产品要求评审表
编号:YX-7.2-01
()初次评审()修订(原评审表号:)序号:
定单确认表
编号:YX-7.2-02 序号:
合同评审记录表JL-7.2-03
合同评审意见汇总表
合同名称:JL-7.2-
合同修订评审记录
JL-7.2-05
项目建议书
编号:KF-7.3-01 序号:。