体系检查问题处理情况汇总表

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质量安全问题汇总表

质量安全问题汇总表

建设单位 局,由厦门市集美建
设发展有限公司代建
1、实体质量:8区块地下室顶板一处存在渗水现象;20区块负一层D1-21/D1-T轴
7
集美北部新城 区中央公园项

施工单位
福建建工集团有限责 任公司
装饰 装修
、D1-32/D1-U轴柱根部存在蜂窝孔洞现象;D1-23~D1-26/D1-U~D1-S轴顶板存在 裂缝渗水现象。 2、外脚手架:15区块天井处开口型架体端头未按要求设置连墙件(1处);天井处 脚手架主节点处小横杆缺失(1处);;外架扣件安装完毕后受力杆件的各类扣件
层建筑结构拉结。
监理单位
厦门天和项目管理投 资咨询有限公司
5、施工用电:钢筋场弯曲机2台无PE线。 6、塔式起重机(备案号:闽DA-T04056):塔吊标准节未标注生产日期1节。
厦门市集美区建设局
建设单位 、由厦门市集美建设 发展有限公司代建
1、实体质量:2#楼15F剪力墙2C-F/2C-6、2A-4/2A-F、2B-5/2B-D 根部砼缺陷各 1处共3处;21F剪力墙2B-D/2B-5主筋3根偏位1.2cm;2C-2/2C-C主筋4根偏位
验证合格;2#楼10F墙14×G~B、10×G~B、G×8轴蜂窝露筋;2#楼13F墙柱钢筋6
×D~C、1×B~D纵向受力钢筋D10设计间距200mm,实测233mm,偏位未调整4根;
1
富力院士廷
施工单位
海南天力建筑工程有 限公司
2#楼13F墙柱钢筋1×B~D约束柱箍筋加密区间距超大,少1套箍筋。 主体 3、外脚手架:2#楼10F外架13~14×G横向水平杆漏设2个;10F悬挑架A~J直角扣 结构 件1个不足40N•m,架子A~J外径4处不符合要求。

检视问题情况汇报表

检视问题情况汇报表

检视问题情况汇报表近期,我们团队在工作中遇到了一些问题,经过全体成员的共同努力,我们对这些问题进行了全面的检视和分析。

现将问题情况汇报如下:一、市场竞争激烈,销售额下滑。

随着市场竞争的日益激烈,我们产品的销售额出现了下滑的情况。

竞争对手推出了新品,市场份额有所下降。

我们需要及时调整产品定位,提升产品竞争力,以应对市场的挑战。

二、产品质量问题频发,客户投诉增多。

近期,我们接到了一些客户的投诉,主要集中在产品质量问题上。

这些问题严重影响了客户的使用体验,也损害了我们的品牌形象。

我们需要加强对产品质量的管控,提高生产工艺和质量检测标准,确保产品质量稳定可靠。

三、人员流动频繁,团队稳定性不足。

团队中人员的流动频繁,造成了团队稳定性不足的情况。

新人进入团队需要一定时间的适应期,而老成员的离职也会影响团队的凝聚力和执行力。

我们需要加强对团队的管理和培训,提高团队的稳定性和执行效率。

四、沟通协作效率低下,工作进度受影响。

由于部门之间的沟通协作效率低下,工作进度受到了一定的影响。

信息传递不及时、不准确,导致了工作任务的延误和重复。

我们需要建立起更加高效的沟通机制,加强各部门之间的协作,提高工作效率和执行力。

五、客户需求变化快速,产品更新换代不及时。

客户的需求在不断变化,而我们的产品更新换代不够及时,导致了产品与市场需求的脱节。

我们需要更加敏锐地捕捉市场变化,加快产品研发和更新换代的速度,以满足客户的不断变化的需求。

六、管理体系不够完善,决策执行效率低下。

目前,我们的管理体系还存在一些不够完善的地方,决策执行效率低下。

一些重要决策需要经过多重审批,导致了决策执行的滞后。

我们需要优化管理体系,简化决策流程,提高决策执行的效率和灵活性。

七、员工工作压力大,工作积极性下降。

由于工作任务的繁重和市场竞争的压力,员工的工作压力逐渐增大,工作积极性有所下降。

我们需要关注员工的工作状态,加强员工的心理健康管理,提高员工的工作积极性和工作效率。

质量、环境与职业健康安全管理体系内审问题一览表

质量、环境与职业健康安全管理体系内审问题一览表

5
制造二部
丝印房油墨、机油敞口放置易挥发,无相应MSDS;气动工具专用油、 红色烤漆无MSDS。
6 制造二部 丝印图纸ZT2071系列丝印图,图号ZT2071-B10-SY,未受控使用。
整机装配区5月24日现场张贴ZT2176型号标识牌,实际生产ZT2173型号 7 制造二部 机器,生产现场放置的前门无产品标识,后查证为ZT2186型号,焊接
41 生产管理部 贵重品仓库未配置消防设施;原材料仓、五金区消防通道堵塞。 42 生产管理部 ROHS和非ROHS物料,在来料、贮存过程中未区分放置。 43 生产管理部 危险品管理员未培训,未取得相关资质上岗。 44 工程部 文件资料发放记录不全,未及时回收旧版。
45 工程部 技术资料电子档按规定应由文控室保存,实际由设计工程师保管。
质量、环境与职业健康安全管理体系内审问题一览表
在5月24~25日对公司质量、环境与职业健康安全管理体系涉及到的部门进行了内部审核,审核时发现了如下的不符合项:
No 责任部门
问题点
改善对策
1
制造二部
丝印房危险废弃物箱内放置有杂物(纸张、塑料包装纸等),未按照 文件《废弃物管理程序》进行分类。
2
制造二部
36 打印机组 打印机生产区不良品盒装废弃物。
37 生产管理部 未按文件要求进行保存,未记录保存期限。
38 生产管理部 无叉车、真空包装机点检保养记录。
39 生产管理部 贵重品仓库要求的湿度为40-60%,实际只能达到38%;。 40 生产管理部 危险品仓所有化学品无防泄漏措施;无危险化学品点检表。
50 品质部 IQC的恒温柜无点检记录;高度尺、LCR电桥无点检人签名。
51 品质部 OQC品质异常处理单未结案审批;外观检验作业指导书现场缺失。

体系审核检查表

体系审核检查表

过程 编号
业务过程
被审核部门/ 陪同人员
内审员 /审核时间
体系审核检查表
文件依据
记录依据
过程要求
审核记录
QR-016
MP4- 内审:产 1 品审核
《产品审核程序》
1、年度产品审核计划应覆盖
《产品审核指导书
公司全部产品。
》 《不合格品控制程 序》 《纠正预防措施控 制程序》 《记录控制程序》 图纸 标准 顾客协议及顾客其 它要求 顾客抱怨信息
效性评价报告
第2页共34页
过程 编号
业务过程
被审核部门/ 陪同人员
内审员 /审核时间
体系审核检查表
文件依据
记录依据
过程要求
审核记录
QR-016
MP3
顾客满意 度评价
1、顾客抱怨信息

2、交付行为统计
《顾客满意度评价 程序》 《纠正预防措施控 制程序》 《记录控制程序》
表 3、顾客满意度调 查表 4、顾客满意度评 价报告 5、纠正预防措施
第15页共34页
过程 编号
业务过程
被审核部门/ 陪同人员
内审员 /审核时间
体系审核检查表
文件依据
记录依据
过程要求
审核记录
QR-016
COP5
顾客反馈 信息处理
《顾客反馈信息处 理程序》 《纠正预防措施控 制程序》 《记录控制程序》
制程序》
2、外部损失成本 算项目》中的所有项目进行
《质量损失成本核 核算报表
质量损失成本统计。
算项目》
3、质量损失成本 2、对统计结果进行原因分析
《纠正预防措施控 分析报告
、措施制定实施及有效性跟

安全生产标准化持续改进落实情况三种表

安全生产标准化持续改进落实情况三种表

责任单位 分管领导 完成时 落实情 验收人 备注


措施、
安全生产标准化管理体系绩效考核汇总记录
序号 项目
理念目 1 标和矿
长安全 2 组织机
安全生 3 产责任
制及安 全管理 4 从业人 员素质 4 风险分 级管控 5 隐患排 查治理 6 通风 地质灾 7 害防治 与测量 8 采煤 9 掘进 10 机电 11 运输 调度和 12 应急管 职业病 13 危害防 治和地 14 持续改
序号
要素
理念目标 1 和矿长安
全承诺 2 组织机构
安全生产 3 责任制及
安全管理 4 从业人员
素质 5 风险分级
管控 隐患排查 6 治理 7 通风 8 地质灾害 防治与测 9 采煤 10 掘进 11 机电 12 运输 调度和应 13 急管理 职业病危 14 害防治和 地面设施 15 持续改进
调整方案/改进 责任人 措施
XX矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序号 专业
自评/外检中发现的问题或 产生的原因 隐患
地质灾 8 害防治
与测量
改进措施
责任部门及 整改期限落实情况 备注 责任人
9 采煤Leabharlann 10 掘进11 机电
12 运输
调度和 13 应急管
理 职业病 14 危害防 治和地 面设施
安全生产标准化管理体系调整方案落实情况汇总表
自评分 外查分 考核时



91
93
考核原因 xX扣一分
考核部 考核结果 门
某专业 某单位多少, 部门 责任人多少
XX矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序号 专业

质量体系审查整改报告

质量体系审查整改报告

质量体系审查整改报告篇一:质量体系审查整改报告XXX医疗器械有限公司质量体系审查整改报告省药品食品监督管理局:20XX年12月29至12月30日,XX省药品食品监督管理局及市县药品食品监督管理局的领导和专家对我公司按《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则审查评分表》进行了逐项审查验收,在审查中共发现18个一般性不符合项,0项重点不符合项,打分系数91.86%。

审核组给予我公司质量管理体系进行了客观、公正、合理的评价,认为我公司质量管理体系的建设和运行符合标准和《实施细则》的要求,达到了换证条件,同时审查组也中肯地指出了我公司体系建设和运行过程中存在的问题和不足,并提出了指导性要求、意见和建议。

针对审查组发现的问题和提出的要求和建议,我公司领导高度重视,及时向公司各级管理人员作了通报,召开专题会议,认真分析审查中发现的各不符合项,研究部署落实部门分工和整改时间安排。

会后,我们针对发现的问题和整改要求,对照《无菌医疗器具生产管理规范》(YY0033-2000)、《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则审查评分表》、《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等有关法律法规、标准及公司规定进行了全面认真的核查,制定了相应的整改计划和整改措施,并认真实施和审查验证。

现将整改情况报告如下:一、整改计划的策划阶段:(一)加强领导,成立整改领导小组,为整改工作的顺利进行提供组织和资源保证。

为确保整改工作的顺利进行,公司成立了由管理者代表任组长的整改工作领导小组,负责不符合项整改工作进行督促、指导、审查和考核。

成员质检部、生产部、技术部、机电部、采购部、人力资源部等部门和各车间负责人组成。

(二)明确目标,分解任务,确保整改工作的顺利开展。

整改工作领导小组召开专门会议,研究和部署整改具体工作,下发了《XX省XXXX医疗器械有限公司质量体系审查整改报告》,制定了《不符合项整改计划及要求》,将18项不符合项逐项分解落实到有关部门和人员,限定了不符合项的原因分析和提出建议整改措施的时间,指定了责任人和跟踪验证人,完善了管理措施,明确了时间要求,使准备工作从组织上得到落实,保证整改工作的顺利开展。

工程造价咨询单位执法检查责令整改情况汇总表

工程造价咨询单位执法检查责令整改情况汇总表
整改完毕
38
深圳市建诚工程造价咨询有限公司
深建价改「2006」069
造价成果文件签署不规范。
整改完毕
39
深圳市强发工程造价咨询事务所
深建价改「2006」070
造价成果文件签署不规范。
整改完毕
40
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
深建价改「2006」071
1.造价咨询业务质量保证体系、技术档案管理制度不完善。
3.造价成果文件签署不规范。
1、3项整改完毕
2、尚在办理中,复查
45
深圳市龙城建设监理有限公司
深建价改「2006」085
1.技术经济档案管理制度和质量保证体系不完善。
2.造价成果文件签署不规范。
3.专业人员所持证书不是本单位。
1、3项整改完毕
2、尚在办理中,复查
46
深圳市建森工程造价咨询有限公司
深建价改「2006」086
深建价改「2006」02
1.注册造价师人数不足。
2.造价成果文件签署不规范。
未交整改报告书
3
深圳市德衡律工程经济咨询有限公司
深建价改「2006」03
计价专业人员人数不足。
整改完毕
4
深圳市瑞海建设投资咨询有限公司
深建价改「2006」04
1.法人变更手续没有办理。
2.造价成果文件签署不规范。
整改完毕
深建价改「2006」013
4.注册在本单位的造价师没有任何业绩纪录。
1、3、4项整改完毕
2、尚在办理中,复查
2.造价成果文件签署不规范。
1、尚在办理中,复查
2、整改完毕
53
深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司
深建价改「2006」093

体系内审检查表参考

体系内审检查表参考

XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:年月日。

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已完善糯米月至10月产品未进行出厂检验。
已按照规定进行出厂检验。
13
产品无留样
已按照规定保存留样并记录留样情况。
已经改用标识齐全的食用油,并对外包材间的外包材离墙放置。
10
1.《混糖、成型工序操作记录表》记录有混糖工序过程、但实际无混糖工序;
2.《熟制(烘烤)工序操作记录》记录烘烤温度为270℃,但许可申请材料提供的控制参数是180-200℃。
已如实记录成形工序操作记录和烘烤温度。
11
饼皮投料记录表缺少糯米粉的投放记录。
已将生产明细表的产品种类“烘烤类糕点(酥皮类)”申请更换为“烘烤类糕点(松酥类)”。
7
未能提供冬瓜糖、水果浆、香芋果浆的供应商资质材料。
已对原料冬瓜糖、水果浆的供应商索取合法的三证。
8
无进货查验记录。
已完善进货查验记录。
9
1、原料间发现4桶(25kg/桶)无保质期的食用油。
2、外包材间包材未离墙放置。
体系检查问题处理情况汇总表
序号
存在的问题
整改或处理措施
备注
1
无专用洗蛋室。
已设置专用的洗蛋室
2
无(脆皮)老婆饼烘烤用的烤盘。
已购买了(脆皮)老婆饼烘烤用的烤盘。
3
缺少移液管、三角锥形瓶等检验设备。
已购买新的检验设备移液管、三角锥形瓶。
4
鸡蛋使用前未消毒。
已按照工艺布局流程对鸡蛋使用前进行清洗、消毒、晾干。
5
1、QQ饼产品内包装标签配料标识添加哈密瓜果浆,外包装纸箱标签配料标识添加哈密瓜,实际使用哈密瓜香精;
2、脆皮老婆饼添加糯米粉、蜜枣,产品标签未标识。
1、QQ饼的内外包装均按照实际使用的哈密瓜味果浆进行标注;
2、脆皮老婆饼正在印制新的内外标签。
6
食品生产许可证明细表登记的产品品种明细为“烘烤类糕点(酥皮类)”,实际生产的产品为非酥皮类。
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