文件记录和档案管理制度
文件归档整理档案管理制度

第一章总则第一条为加强公司文件归档整理工作,确保档案的完整、准确、系统和安全,提高档案管理效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有文件归档整理工作,包括但不限于纸质文件、电子文件、声像文件等。
第三条文件归档整理工作应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保文件归档齐全,不遗漏任何重要信息。
2. 真实性原则:归档文件必须真实反映公司工作情况,不得伪造、篡改。
3. 便捷性原则:便于档案的查找、利用和保管。
4. 安全性原则:确保档案在保管和使用过程中的安全。
第二章组织与管理第四条公司设立档案管理部门,负责文件归档整理工作的组织实施和监督管理。
第五条档案管理部门职责:1. 制定文件归档整理方案,并组织实施。
2. 指导各部门做好文件归档整理工作。
3. 负责档案的接收、整理、保管和利用。
4. 定期对档案进行清理、鉴定和销毁。
第六条各部门应指定专人负责本部门文件归档整理工作,并接受档案管理部门的指导和监督。
第三章文件归档整理要求第七条文件归档整理应遵循以下要求:1. 文件收集:各部门应按照归档范围,及时收集应归档的文件材料。
2. 文件鉴定:对收集到的文件材料进行鉴定,确定其保存价值。
3. 文件分类:根据文件内容、性质和保存价值,对文件进行分类。
4. 文件整理:按照分类标准,对文件进行装订、排列、编号、编目等整理工作。
5. 文件归档:将整理好的文件材料按照归档顺序,逐级归档。
第八条归档文件应具备以下条件:1. 文件材料齐全,无缺页、破损。
2. 文件材料分类准确,排列有序。
3. 文件材料编号规范,便于查找。
4. 文件材料编目完整,便于检索。
第四章档案保管与利用第九条档案保管应遵循以下要求:1. 档案室应保持整洁、通风、防潮、防虫、防尘、防盗。
2. 档案柜应按照档案分类、年代、编号等进行排列。
3. 档案管理人员应定期检查档案,确保档案安全。
第十条档案利用应遵循以下要求:1. 查阅档案需提前预约,填写《档案查阅申请表》。
文件记录和档案管理制度

文件记录和档案管理制度一、前言文件记录和档案管理制度是一种规范和保护文件和档案的重要措施,是各类单位和组织必须遵守的规定。
归档是防止文件和数据丢失、损坏、泄漏和被篡改的有效方式,同时能提高文件的利用价值。
本文将介绍文件记录和档案管理制度的内容和实施方法。
二、文件管理的内容2.1 文件记录的定义文件记录是指机构或单位在工作过程中所形成的各种文字、表格、图表、图片等记录信息的载体。
2.2 文件记录的分类文件记录可分为以下几种类型:1.通知、公告、通报、简报2.决策、决定、命令、指示、规定、制度3.业务活动计划、总结、报告、方案、意见、建议、评估4.调研报告、统计报表、手册、说明书、标准规范5.其他必要的文件和资料2.3 文件记录的管理文件记录的管理应符合以下原则:1.完整性和真实性:文件记录应当真实、全面、正确、清晰,符合事实及法律法规的规定;2.保密性和安全性:文件记录应当严格保密,防止泄露和丢失,安全存储;3.保管期限合理性:文件记录的保存期限应根据法律法规的规定和实际需要定期进行审查调整,设置保管期限,过期文件应当依法予以销毁或归档处理;4.检索和利用方便性:文件记录应当便于检索和查阅,方便利用。
2.4文件记录的保管文件记录的保管主要包括以下方面:1.文件的外观要整洁、清晰,标注重要信息;2.文件的编号标注要清晰、统一,在编号管理制度规定的范围内进行;3.对于长期保管的文件记录,要注意减少恶劣环境对文件产生的影响;4.对于涉密或重要文件记录的保管,要进行分类、加密、备份、定期检查、报废等操作。
三、档案管理的内容3.1 档案的定义档案是指各种载体上的文件记录,包括纸质档案、电子数据档案、微缩胶片档案、图像档案等。
3.2 档案的保管期限根据《档案管理条例》的规定,档案保存期限一般分为永久保存、长期保存和短期保存。
1.永久保存档案:如重要历史、文化、科技遗产以及领导、机构、人员重要事迹的档案等;2.长期保存档案:如对研究、审计、监督、审批、社会评价等有重要作用的档案;3.短期保存档案:如日常业务、统计、计划、档案决策等及时性强并不必须长期保存的档案。
文件及档案管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的文件及档案管理工作,确保文件及档案的完整、准确、安全和有效利用,依据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合本单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有文件及档案的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等工作。
第三条文件及档案管理工作应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保文件及档案的完整性,防止丢失、损毁或篡改。
2. 准确性原则:确保文件及档案内容的准确性,保证信息真实可靠。
3. 安全性原则:确保文件及档案的安全,防止火灾、水灾、盗窃等事故发生。
4. 有效性原则:确保文件及档案的及时利用,提高工作效率。
5. 保密性原则:严格按照国家保密法规,对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的文件及档案进行保密。
第二章文件及档案的收集第四条文件及档案的收集范围:1. 国家法律法规、政策文件;2. 本单位规章制度、发展规划、工作计划;3. 工作总结、会议记录、报告、请示、函件等;4. 专业技术文件、科研报告、设计图纸、实验记录等;5. 会计凭证、财务报表、审计报告等;6. 其他需要归档的文件及资料。
第五条文件及档案的收集方式:1. 收集本单位各部门、各岗位产生的文件及档案;2. 收集上级机关、外部单位发送的文件及档案;3. 收集与单位业务相关的内部资料;4. 收集涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的文件及档案时,应严格按照保密规定执行。
第三章文件及档案的整理第六条文件及档案的整理应遵循以下要求:1. 分类:按照文件及档案的性质、内容、时间等进行分类;2. 编号:对分类后的文件及档案进行统一编号;3. 编目:对文件及档案的基本信息进行编目,包括名称、作者、日期、密级等;4. 装订:按照规定格式对文件及档案进行装订;5. 检查:对整理后的文件及档案进行检查,确保质量。
第四章文件及档案的归档第七条文件及档案的归档时间:1. 一般文件及档案,自形成之日起满一年后归档;2. 特殊文件及档案,按照国家规定或单位实际情况确定归档时间。
档案管理制度及执行记录

一、制度概述为加强档案管理,确保档案的完整、准确、安全和有效利用,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合本单位的实际情况,特制定本档案管理制度。
二、制度内容1. 档案收集与整理(1)对单位内部形成的文件、资料、照片等,按照国家档案分类标准进行分类整理。
(2)对外来文件、资料,经审查后及时归档。
(3)定期对档案进行清点、核对,确保档案完整无缺。
2. 档案保管(1)设立专门的档案室,配备必要的档案保管设备。
(2)实行专人负责制度,确保档案的保密性和安全性。
(3)定期对档案进行防潮、防霉、防虫、防鼠等防护措施。
(4)建立健全档案借阅制度,严格控制档案借阅权限。
3. 档案鉴定与销毁(1)定期对档案进行鉴定,确定档案的存毁。
(2)销毁失去价值的档案,需经鉴定小组提出意见,报单位负责人批准。
(3)销毁档案时,由两人监销,确保档案的销毁安全。
4. 档案利用(1)为用户提供便捷的档案查询服务。
(2)根据工作需要,提供档案复制、翻译等服务。
(3)加强档案信息资源的开发利用,为各项工作提供有力支持。
三、执行记录1. 2022年1月,组织开展档案整理工作,完成档案分类、编号、装订等工作。
2. 2022年2月,设立档案室,配备档案柜、温湿度计、灭火器等设备。
3. 2022年3月,明确档案管理人员,负责档案的收集、整理、保管、借阅等工作。
4. 2022年4月,对档案进行防潮、防霉、防虫、防鼠等防护措施。
5. 2022年5月,建立健全档案借阅制度,严格控制档案借阅权限。
6. 2022年6月,对档案进行鉴定,确定存毁,销毁失去价值的档案。
7. 2022年7月,为用户提供便捷的档案查询服务,提供档案复制、翻译等服务。
8. 2022年8月,加强档案信息资源的开发利用,为各项工作提供有力支持。
四、总结本档案管理制度自实施以来,单位档案管理工作取得了显著成效。
档案的完整、准确、安全和有效利用得到了有力保障。
今后,我们将继续完善档案管理制度,提高档案管理水平,为单位的发展提供有力支持。
文件和档案管理制度

文件和档案管理制度一、目的为加强公司档案管理,实现档案管理的规范化、制度化,更好地为公司各项工作服务,根据《中华人民共和国档案法》有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
二、范围适用于公司各类文件和各类档案资料的管理。
三、职责1、生产部是公司文件和记录控制的归口管理部门,负责文件和档案资料的发布和归档事宜。
2、生产部是公司安全生产文件和日常记录档案的管理部门,根据上级有关文件要求建立健全安全生产各类档案,并定期向生产部移交相关文件和档案资料。
四、归档范围1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。
2、下列文件资料需归档管理:(1)上级部门下发的文件;(2)报上级部门文件;(3)公司下发的文件。
3、下列安全生产档案资料需归档管理:(1)公司营业执照、许可证等重要证书;(2)管理制度、责任制、操作规程等汇编资料;(3)安全会议纪要,工作计划、总结等;(4)安全教育培训档案,包括:员工、相关方的教育培训记录、考核记录、证件信息等;(5)劳动防护用品采购及发放记录;(6)隐患排查档案资料;(7)危险源档案资料;(8)相关方档案资料,包括签订的合同、协议书等;(9)“三同时”档案资料;(10)职业卫生检测、职工健康体检档案资料;(11)应急预案档案资料;(12)技术图纸等资料;(13)上级安全管理部门要求归档的其他资料。
五、归档要求1、立卷归档要求(1)各部门应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷,向生产部移交。
(2)各部门必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交应归档的文件材料,如有材料还需使用,也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
(3)各部门向生产部移交档案时,要严格履行移交手续。
(4)归档案卷的总要求是:遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用。
(5)为便于安全生产档案的管理,生产部应分类别建立各类安全生产档案,并保持其有效性。
安全生产文件和档案管理制度(5篇)

安全生产文件和档案管理制度一、文件管理制度1. 目的确保安全生产相关文件的编制、传输、储存、使用和销毁等过程的规范性和有效性,保障安全生产工作的顺利进行。
2. 适用范围适用于所有安全生产文件的管理。
3. 文件编制(1) 文件应明确名称、编号、日期、主题、保密级别等基本信息。
(2) 文件应由专人负责编制,并由有关部门审核和批准。
(3) 文件内容应真实、准确、完整,表述清晰、简明、易理解。
4. 文件传输(1) 文件传输方式包括纸质传递、电子传递等,传递过程要确保文件的安全性和完整性。
(2) 文件传递应有传递记录,记录传递时间、传递人员等相关信息。
5. 文件储存(1) 纸质文件应存放在封存保管的柜子或柜子里,定期检查文件状态,确保文件的完好无损。
(2) 电子文件应进行分类储存,制定储存措施,防止文件丢失和损坏。
6. 文件使用(1) 文件的使用应按照相关程序和权限进行,谨慎处理。
(2) 对涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息的文件,应严格控制访问权限。
7. 文件销毁(1) 对于无效、过期的文件,应及时进行销毁,避免造成混淆和错误的使用。
(2) 文件销毁应有明确的流程,包括审批、记录等环节,确保文件的安全销毁。
二、档案管理制度1. 目的规范安全生产档案的建立、管理和利用,保障安全生产工作的追溯性和可持续性。
2. 适用范围适用于所有安全生产档案的管理。
3. 档案管理机构设立专门的档案管理机构,负责安全生产档案的管理工作,包括档案的收集、整理、保存、借阅、调阅、销毁等。
4. 档案分类按照安全生产的不同领域和内容,对档案进行分类,便于管理和检索。
5. 档案记录对于每个档案,应有明确的记录,包括档案名称、编号、日期、主题、保密级别等基本信息。
6. 档案保存档案应按照规定的保存期限进行保存,确保档案的完整性和可准确性。
7. 档案利用档案的利用应按照相关程序和权限进行,确保档案的合法性和安全性。
8. 档案借阅和调阅档案的借阅和调阅应有明确的程序和规定,申请借阅和调阅的人员应提供相关证件和理由。
管理制度评审和修订制度及文件记录和档案管理制度

管理制度评审和修订制度及文件记录和档案管理制度管理制度评审和修订制度及文件记录和档案管理制度是组织内部重要的管理手段,其目的是为了规范组织内部的运行流程,提高工作效率和质量。
本文将从管理制度评审和修订制度以及文件记录和档案管理制度两个方面进行探讨,对其进行具体分析。
首先,管理制度评审和修订制度是指组织内部对现行管理制度进行定期评审和修订的一种制度。
其目的在于审查现行管理制度的可行性、完整性和适用性,保证其与组织内部实际工作相匹配。
其基本流程一般包括问题识别、问题分析、解决方案的制定、方案实施和效果评估等环节。
评审制度具体有以下几点:一、制定评审标准。
评审标准的制定应该基于组织的特点和业务需求,针对性强,能够客观评估现行制度的有效性。
二、明确评审周期。
评审周期的确定应根据实际情况来定,一般建议每年或每两年进行一次评审,确保制度的及时修订。
三、形成评审团队。
评审团队由一定数量的专业人员组成,他们应具备专业知识和评审经验,能够全面、准确地分析和评估制度的有效性和适用性。
四、开展评审工作。
评审工作应以专业的态度和方法进行,充分听取各方意见,全面了解制度的实施情况,在保证制度完整性的前提下,结合实际情况进行必要的修改和补充。
其次,文件记录和档案管理制度是指组织内部对各类文件进行准确记录和有效管理的一种制度。
具体包括文件的归档、存储、检索、保管和销毁等环节。
针对文件记录和档案管理制度,具体的要点如下:一、明确文件管理的责任和权限。
明确组织内部各级人员在文件记录和档案管理中的具体职责,明确权限和权限分配,确保文件管理工作的顺利进行。
二、规范文件记录的格式和要求。
要求文件记录的格式一致、准确、完整,对文件的编号、命名、格式等进行规范,并确保文件的主体、时间、内容、相关人员等信息明确记录。
三、制定文件存储和档案保管制度。
确定文件存储的物理位置和档案保管的责任人,制定对文件和档案的存储和保管要求,确保文件的安全性和完整性。
文件、档案资料管理制度

文件、档案资料管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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文件、记录和档案管理制度1目的
对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。
2范围
本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。
规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。
3职责
各过程管理部门职责:
负责确定所管理的过程的文件需求。
负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。
负责过程管理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。
负责严格执行过程管理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录。
负责文件更改内容等。
各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。
各部门负责本部门记录的建立与管理。
4程序内容
确定文件种类
为便于文件管理,根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。
综合管理体系文件
a.方针、目标和指标;
b.实现方针、目标和指标的策划;
c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。
资料和记录
相关的资料包括但不限于:
a.各类分析/评价/统计数据;
b.特种设备及其附件的安全技术监察(检测)资料;
c.图纸、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见;
d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录;
e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告;
f.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡);
g.技术资料;
h.供应商和承包商档案;
i.作业许可证等;
h.其他资料。
提出文件的编制和修改需求
所有人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必须向过程负责人提出申请。
过程负责人确定所管理的过程的文件需求。
指定编写人
如需要编制或修改,对所需的文件进行策划并安排专人编写。
管理手册由生产部负责编制;部门各过程管理类文件(管理过程的程序、规定、表格)由过程负责人负责组织编制;
安全管理内部文件:安全管理制度、安全操作规程、作业文件、记录和档案等。
进行编写
按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。
文件格式基本内容:
a.目的:明确编制本文件要达到的目的;
b.范围:本文件使用的范围,包括活动范围、职能范围和管理范围;
c.定义:需要对使用人解释的术语或词汇;
d.职责:本文件中的主要职责划分,包括本文件的责任部门;
e.程序/规定内容:针对各项活动提出具体的要求、职责、时限;
f.相关文件:编制本文件所依据的文件或引用的文件;
g.相关记录:本文件涉及到的文件、表格和记录;
h.修改记录:本文件每次修改的主要概要的记录;
i.文件概要/流程:规定类文件的概要及程序文件的流程图;
文件的编号
文件的编号由各部门负责统一编号,文件类型加流水号。
评审和审批
文件评审,文件由编制人在文件原件编制人栏中签字,交部门主管审核同意,再送交相关部门主管审阅会签。
文件批准人应对文件进行仔细审核后,如果同意在批准栏签字;如果不同意将文件返回文件编写人(或部门),待修改完毕后再批准。
a.质量、环境、职业健康安全方针、总目标、管理手册、管理评审计划及报告、最高管理层职责、各部门的主要负责人职责由管理者代表审核,项目经理批。
b.过程管理文件(程序、规定、制度、表格)由过程负责部门主管审核。
c.技术类工艺操作规程、工艺指标等、产品标准由工程部主管审批。
d.各部门内部适用的文件由本部门负责人批准。
发放控制
各种文件的发放范围由文件编制部门或发放部门确定并填写《文件发放登记表》。
文件的存档及使用
安质部组织负责更新管理体系有关文件,保证体系文件始终保持最新有效状态;每季度备份一次电子版文件。
管理体系相关的文件必须妥善保存;各部门负责保管本部门相关文件;不得在文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。
各部门负责文件存档工作,建立本部门《文件清单》和《记录清单》。
每月进行自查,对照文件清单整理归档文件。
行政部汇总各部门的文件录入《文件清单》和《记录清单》,结合各类检查和自评对文件归档情况进行抽查。
当文件使用人的文件破损严重影响使用时,可到文件控制部门办理更换手续,交回破损文件,换取新文件。
新文件仍沿用原发放号码。
各部门的生产记录由文件管理人员或指定人员负责贮存贮存地点应保持防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防日晒等措施。
文件更新
文件更改时,由过程管理部门持原批准人批准的文件(原件一份、电子一份)、填写《文件更改通知单》,各部门登记备案后。
同时更新《文件控制清单》,各部门保存批准的文件原件。
同时各部门下发的综合管理体系受控书面文件应立即回收并更新,填写《文件与回收记录》,防止作废文件非预期使用。
当文件在实施过程中因组织结构、产品、工作流程、法律法规、标准等发生变化时,原文件编写单位负责组织对文件进行评审。
如果需要进行修改,由原文件编写单位负责提出文件更改申请后组织对文件进行编写并按原文件的审批程序进行审批。
文件的修改
文件修改时,应填写《文件申请表》,请原审批人批准后进行修改。
a.安全管理制度由行政部进行修改意见。
b.作业文件和安全操作规程由各相关部门进行修改。
c.项目其它文件的修改,由各部门进行修改。
d.若原审批人不在时,原文件审批部门应向修改部门提供有关的背景材料。
修改方式
a.文件由各部门以换页、换版和手写更改的形式进行修改,并负责更换。
换页:当一页中出手写更改超过1/4内容时,应换页。
换版:文件大大幅度修改或结构、经营方针及策略发生变化后,应换版。
b.其他文件根据需要由原发放部门根据具体情况制定修改形式。
c.文件不准非授权部门手改或涂改。
文件的借阅
各部门需要借阅文件时,可向行政部提出申请,填写《文件借阅登记表》,经人行政部主管批准,方可借阅。
借阅人要按时归还,逾期不还者,由文件记录管理员负责收回,原版文件一律不准外借,只允许在指定地点查阅,防止丢失。
文件的失效/作废
失效/作废文件由原发文部门按原发放范围收回并记录,需作资料保留的,加盖“作废”印章,方可留存。
从所有发放和使用场所及时撤出失效/作废文件,确保防止误用。
持有受控文件的人员,因工作调动或其他原因离开原工作岗位,本部门应收回该人员持有的受控文件。
5.相关记录
《文件借阅登记表》;《文件发放登记表》;《文件清单》;《文件评审表》;《记录清单》;
《安全资料管理制度》
编制人及日期:2018-6-29审核人及日期:审批人及日期:
被告知单位名称:被通知人及日期:
文件借阅登记表
发文登记表
工程名称:页次:
文件清单表
文件评审表
本次评审性质:□年度评审□修订文件□废止文件
记录清单。