质量安全巡查记录表
监理安全巡查记录表

监理安全巡查记录表监理安全巡查是建设项目中非常重要的一项工作,旨在确保施工过程中的安全和质量。
为了更好地进行监理安全巡查,可以采用以下参考内容:1. 巡查范围和周期:明确监理安全巡查的范围,包括施工现场、临时设施、施工工艺等,同时确定巡查的周期,可以根据项目的具体情况进行安排,如每天、每周或每月巡查一次。
2. 巡查人员和责任:明确监理安全巡查的责任人和巡查人员,责任人可以是项目监理工程师或专门负责安全巡查的人员,巡查人员可以是项目监理人员、施工单位的安全员或第三方安全专家。
3. 巡查内容和要点:列举监理安全巡查的内容和要点,包括施工现场的标识、消防设施、临时电源、安全通道、防护措施、施工用具的使用、危险源管理等方面的要求。
要点可以根据项目的实际情况进行具体的明确。
4. 巡查方法和记录:明确监理安全巡查的方法,可以采用例行巡查、专项巡查或不定期巡查的方式进行。
巡查时应仔细观察,记录巡查过程中发现的问题和隐患,如存在违反安全规定的行为、施工工艺缺陷、安全设施不完善等。
5. 异常情况和处理:规定巡查人员在巡查过程中发现的异常情况的处理方式,如对存在的安全隐患要及时采取措施进行整改,对严重的安全问题要立即通知施工单位,暂停施工并报告项目经理。
6. 巡查结果和整改措施:对巡查结果进行归档和管理,及时通知相关人员,并记录整改措施的执行情况。
可以制定整改措施追踪表,对整改情况进行跟踪和汇总。
7. 经验总结和改进措施:对监理安全巡查工作进行经验总结,如对巡查方法的改进、巡查要点的优化、应对常见问题的技巧等,为后续的巡查工作提供借鉴和改进的方向。
8. 多元化安全宣传:加强安全教育和宣传,向施工人员介绍监理安全巡查的目的和意义,并提供相关安全资料和宣传材料,提高施工人员的安全意识和安全素质。
以上是关于监理安全巡查记录表的参考内容,可以根据项目的具体要求进行具体的调整和补充。
制定并实施监理安全巡查记录表,可以有效提升施工项目的安全水平,确保工程安全和质量的顺利进行。
质量、环境和安全检查记录表

3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐.
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复.
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现.
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检.
14
自检、互检
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放.
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
27
检验批、分项、分部工程验收资料
运行安全生产质量检查记录表

运行安全生产质量检查记录表
概述
本文档是用于记录运行安全生产质量检查的记录表。
通过进行
定期检查,能有效提高运行安全生产质量,减少事故风险,并确保
生产过程的顺利进行。
检查内容
1. 设备运行安全性检查:包括设备的正常运行状态、设备的安
全保护措施是否完善等方面的检查。
2. 工艺操作规程的执行情况:检查操作人员是否按照规程操作,操作是否标准。
3. 工作场所和环境的安全情况:包括场所的清洁整理、环境的
通风情况等方面的检查。
4. 工作人员的安全意识和技术素质:检查工作人员是否具备必
要的安全意识,以及相关技术的掌握情况。
检查步骤
1. 检查时间:记录检查的具体日期和时间。
2. 检查人员:记录进行检查的人员信息,包括姓名、职务等。
3. 检查内容:按照检查内容一项一项进行详细记录。
4. 检查结果:对检查内容进行评价和总结,包括出现的问题和需要改进的地方。
5. 整改措施:针对存在的问题,提出相应的整改措施,并记录整改责任人和整改时限。
6. 备注:对检查过程中的其他特殊情况进行备注。
核查记录样表
总结
通过定期运行安全生产质量检查,可以及时发现存在的问题,采取相应的整改措施,从而提高运行安全生产质量。
严格执行上述的检查步骤和记录表格,将有效保障生产安全和质量,确保企业的可持续发展。
质量、安全、环境检查记录表

检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18-B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6—9
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
以下是对项目组的检查记录和评估。
2. 日期和时间检查日期:[填写日期]检查时间:[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行:- 检查人员1:[姓名]- 检查人员2:[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。
- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。
4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。
- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。
4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。
- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。
4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。
- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。
4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。
- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。
4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。
- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。
5. 检查结果- 根据对项目组的检查,确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
- 发现了以下问题和建议:[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求,但也提出了需要改进的问题和建议。
项目组应尽快解决发现的问题,并按照建议进行改进。
未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。
7. 签字检查人员1:[签字]检查人员2:[签字]日期:[填写日期]---。
建筑工程质量安全检查记录表

建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。
发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。
建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。
建筑工程质量安全辅助巡查记录表格

附件4建筑工程质量安全辅助巡查记录表巡查表1受检工程基本情况表工程所在县(市、区):工程名称工程地点建设规模单体数量:层数:/面积:/m2结构类型框架/框剪/框筒/剪力墙/钢结构/装配式开工日期形象进度参建单位单位单位名称资质等级项目负责人资格建设勘察设计施工主要分包单位监理备注检查人:检查日期:年月日巡查表2工程建设有关责任主体质量安全行为巡查表工程名称:工程所在县(市、区):序号检查项目检查内容评价备注1施工许可证有无施工许可文件□符合□不符合2“法定代表人授权书”签署情况施工、监理单位是否签署“法定代表人授权书”□符合□不符合3“工程质量责任终身承诺书”签署情况建设、施工、监理单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”□符合□不符合4“两承诺一公示”执行情况两级承诺书是否按规定签署公示牌是否按规定展示□符合□不符合5建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线等相关资料是否有书面交接记录相关资料是否齐全□符合□不符合6危险性较大的分部分项工程清单有无危险性较大的分部分项工程清单□符合□不符合7施工单位项目负责人资格和履责情况项目负责人资格是否符合要求是否到岗履责□符合□不符合8施工项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员是否配备齐全资格是否符合要求是否到岗履责□符合□不符合9施工组织设计或专项施工方案编制、审批情况施工组织设计或施工方案是否编制齐全是否按规定程序进行审批□符合□不符合序号检查项目检查内容评价备注10安全教育培训制度及培训情况是否有培训制度是否有培训记录□符合□不符合11生产安全事故应急救援预案有无应急预案是否组织演练□符合□不符合12总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格是否符合要求是否到岗履责□符合□不符合13监理规划、监理实施细则的编制、审批情况监理规划、监理实施细则是否编制齐全是否按规定程序进行审批□符合□不符合14对分包单位的资格进行审查情况是否按规定进行审查□符合□不符合15特种作业人员持证上岗审查情况上岗证件是否齐全、有效□符合□不符合16危险性较大分部分项工程方案编制、审核、论证、交底、验收等情况有无危险性较大分部分项工程方案,方案是否齐全审核程序是否符合要求论证程序是否符合要求有无技术交底和安全交底是否按程序组织验收□符合□不符合17质量问题处理情况质量问题是否及时进行了处理处理结果是否符合要求□符合□不符合合计符合项,不符合项。
监理安全质量巡查记录表

整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 6 日
是否整改完成:是 否
问题部位:商业 1#楼
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 1 日
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:构造柱箍筋加密区未按规范要求设置
问题部位:商业 1-15#楼二层
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 10 月 31 日 是否整改完成:是 否
整改前
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
整改前
安全文明
整改后
已整改
问题描述:室内积水严重道路泥泞不堪
问题部位:商业 1#楼一层
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 10 月 31 日 是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:移动平台上 2 名工人安装风管未系安全带
问题部位:商业 1#楼
整改前
安全文明
整改后
整改前
安全文明
整改后
问题描述:钢筋堆放不规范无材料标识,安全通道无通道标识
问题部位:住宅区 5#楼
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 6 日
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:未搭设围挡
问题部位:住宅区 11#、12#楼后
整改责任人:xxx
整改责任人:xxx
整改完成时间:立即整改
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:施工现场部分配电箱未上锁且未粘贴巡视记录
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安全生产
关注现场安全生产状况,有无安全隐患,确保安全风险可控范围。重点检查深基坑临边防护、加工棚搭设、临时用电规范性、消防设施完备性、基坑支护安全性、大型机械操作安全防护及措施等。
文明施工
关注场容场貌,推动文明施工标准落地。重点检查现场材料堆码、冲洗设备配置、大门设置、道路硬化、安全标识、围墙围挡及其他
项目质量安全巡查记录表
项目名称:日期:
管理职能
管控面
管控要点
检查人
检查时间
存在问题
整改意见
整改跟踪
计划管理
工程进度
现场工程形象进度,对比每月、每周、每日工作计划进行风险预控。重点检查基坑边坡支护和土石方开挖进度及其他。
工程管理
工程质量
关注实体观感质量,工艺工法标准实施情况,把控质量风险。重点检查:冠梁砼成型质量、冠梁钢筋制安质量、锚索施工质量、桩间板施工质量等