计算机安全使用管理制度

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公司电脑使用管理制度 7篇

公司电脑使用管理制度 7篇

公司电脑使用管理制度 7篇公司电脑使用管理制度 1电脑由各部门委派专人负责管理、维护,办公室有权随时监督检查。

电脑操作人员应严格按照操作规范进行,如在使用过程中遇到问题或故障,要及时向办公室反映,以便请专业人员进行维修,以免造成机器损坏。

个人强硬操作或拆卸电脑及配件造成电脑硬件损坏由本人负全部责任进行赔偿,费用自理。

由于个人操作不当而强行操作造成电脑软件损坏,致使电脑系统崩溃,由个人负责维修,费用自理。

由于个人误操作致使电脑工作异常应及时向办公室反映,由办公室委托专人维修,否则由个人负责维修,费用自理。

对于来自外部磁盘,使用前都应进行软盘杀毒,否则致使电脑感染病毒而系统崩溃,由肇事者负全责并进行维修,费用自理。

对电脑内部系统不得自行进行删除、更改数据等操作,需要进行相应的系统设置,应及时向办公室反映由专人进行操作;否则产生的一切不良后果有个人自行负责。

任何人不得利用工作之便,打印与工作无关的.私人文件,若因特殊情况需要使用者,须要现经过办公室主任同意方可使用,如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。

非本公司人员使用电脑,须经办公室主任批准。

公司电脑使用管理制度 21、目的为了使电脑使用规范,保障物流系统运行正常,确保公司保密资料的安全,特制定本管理制度。

2、适用范围本制度适用于总仓、各办公司及公司其它部门全体人员。

3、使用规定3.1权限3.1.1办公室电脑每人一机,人机固定,不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。

3.1.2仓库电脑只授权主管、仓管使用,其他人员不得使用。

3.2使用3.2.1电脑使用者需加强保密意识,不得浏览无关网站,高度维护电脑使用安全。

3.2.2各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等,不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。

各站点主管负责本制度的`执行;行政负责稽查执行情况,对违规者给予处罚。

公司电脑使用管理制度 3第一条制定目的为规范本公司电脑的使用与管理,提高工作效率,确保电脑和网络确保电脑使用安全、高效,使电脑更好的发挥其作用,特制定本制度。

计算机使用及安全管理制度

计算机使用及安全管理制度

计算机使用及安全管理制度一、引言随着信息技术的飞速发展,计算机已经成为我们工作和生活中不可或缺的重要工具。

为了确保计算机系统的正常运行,保护公司和个人的信息安全,提高工作效率,特制定本计算机使用及安全管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用计算机的员工,包括台式机、笔记本电脑、平板电脑等设备。

三、计算机设备管理(一)计算机设备的采购1、各部门根据工作需要提出计算机设备采购申请,经部门负责人审核后报信息技术部门。

2、信息技术部门根据公司的整体需求和预算,进行设备选型和采购。

(二)计算机设备的登记与发放1、新采购的计算机设备应进行登记,包括设备型号、配置、序列号等信息。

2、设备发放给员工时,应填写设备领用登记表,明确设备的使用人及保管责任。

(三)计算机设备的维护与维修1、员工应爱护计算机设备,保持设备的清洁和良好的运行环境。

2、信息技术部门负责定期对计算机设备进行维护和检查,及时发现和解决问题。

3、设备出现故障时,员工应及时向信息技术部门报告,由专业人员进行维修。

(四)计算机设备的报废1、计算机设备达到使用年限或无法修复时,由信息技术部门进行鉴定并提出报废申请。

2、报废的设备应按照公司的资产处理规定进行处理。

四、计算机使用规定(一)员工应遵守公司的计算机使用规定,不得利用计算机从事与工作无关的活动。

(二)员工应设置合理的计算机密码,并定期更换,以保护个人信息和公司数据的安全。

(三)不得私自安装未经授权的软件,如需安装工作所需的软件,应向信息技术部门提出申请。

(四)不得随意更改计算机的系统设置和网络配置,如确需更改,应经信息技术部门批准。

(五)不得在计算机上存储涉及公司机密的文件和信息,如有需要,应使用加密存储设备。

(六)使用计算机时应遵守国家法律法规,不得传播违法信息。

五、数据安全管理(一)重要数据的备份1、各部门应定期对重要数据进行备份,备份数据应存储在安全的地方。

2、信息技术部门负责制定数据备份策略和方案,并监督执行。

公司电脑安全管理制度

公司电脑安全管理制度

一、总则为保障公司电脑系统安全,防止计算机病毒、黑客攻击等安全威胁,确保公司业务正常运行,维护公司利益,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有使用电脑的用户,包括员工、实习生、临时工等。

三、安全责任1. 公司设立电脑安全管理领导小组,负责公司电脑安全工作的组织、协调和监督。

2. 各部门负责人对本部门电脑安全工作负直接责任。

3. 电脑使用人员应严格遵守本制度,自觉维护电脑安全。

四、安全措施1. 硬件设施安全(1)公司应配备符合国家规定标准的电脑硬件设备,确保硬件设施安全。

(2)禁止私自连接外部设备,如U盘、移动硬盘等,防止病毒传播。

(3)定期检查电脑硬件设备,发现故障及时维修或更换。

2. 软件设施安全(1)公司统一使用正版操作系统和办公软件,禁止使用盗版软件。

(2)安装防火墙、杀毒软件等安全防护软件,定期更新病毒库。

(3)禁止私自安装、卸载软件,如需安装,需经部门负责人审批。

3. 网络安全(1)公司内部网络实行分级管理,严格控制访问权限。

(2)禁止使用非公司指定的网络连接,如需接入外网,需经部门负责人审批。

(3)定期对网络进行安全检查,发现安全隐患及时整改。

4. 用户权限管理(1)公司电脑用户需设置复杂密码,定期更换密码。

(2)禁止使用他人账号登录电脑,禁止将账号密码泄露给他人。

(3)离职员工需及时注销其账号,确保账号安全。

5. 数据安全(1)重要数据实行备份制度,定期进行数据备份,确保数据安全。

(2)禁止在电脑上存储涉及公司机密、商业秘密等敏感信息。

(3)定期对数据进行清理,删除无用的数据,减少安全隐患。

五、安全培训与考核1. 公司定期组织电脑安全培训,提高员工的安全意识。

2. 部门负责人应定期对本部门员工进行电脑安全考核,确保员工掌握电脑安全知识。

3. 对违反本制度的行为,公司将视情节轻重给予相应处罚。

六、附则1. 本制度由公司电脑安全管理领导小组负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

员工电脑使用管理制度

员工电脑使用管理制度

员工电脑使用管理制度(原创实用版4篇)《员工电脑使用管理制度》篇1员工电脑使用管理制度是组织制定的用于规范员工在使用电脑过程中的行为和管理的方法,旨在确保员工使用电脑的安全、合理和规范。

通常包括以下内容:1. 目的和适用范围:规定制订本制度的目的和适用范围,例如适用于总部及分公司的所有员工。

2. 职责权限:明确各部门在电脑使用管理方面的职责和权限,例如设备部负责本办法的起草、修订、解释和实施的检查、监督,公司总经理负责本办法的审批,各使用部门负责本办法的实施和协助监管。

3. 使用规定:规定员工在使用电脑过程中的行为标准和注意事项,例如计算机使用与管理、安全第一的原则、不得私自修改系统设置、不得使用非法软件、不得泄露公司机密等。

4. 维护和管理:规定电脑的维护和管理方式,例如电脑厂家保修期内免费保修,过了报修期,由教师自行维护。

5. 违规处理:明确员工在使用电脑过程中违反规定的处理方式,例如给予警告、罚款、解除劳动关系等。

6. 其他内容:根据实际情况,还可以包括其他内容,例如电脑使用的时间、地点、网络使用规定等。

制订员工电脑使用管理制度可以帮助组织规范员工使用电脑的行为,提高工作效率,保护公司机密和资产安全,维护公司形象和声誉。

《员工电脑使用管理制度》篇2员工电脑使用管理制度是企业为了规范员工使用电脑的行为,制定的一系列规章制度。

这些规定旨在确保员工使用电脑的安全、合理和有效性,同时保护公司的信息安全和资产安全。

通常,员工电脑使用管理制度应包括以下内容:1. 目的和适用范围:明确制度的目的和适用范围,即公司内部所有员工和使用电脑的相关人员。

2. 职责权限:规定各部门在电脑管理方面的职责和权限,例如设备部门负责起草、修订、解释和实施检查、监督,总经理负责审批等。

3. 使用规定:明确员工使用电脑的基本规定,如不得私自更改系统设置、不得随意安装软件、不得使用非法途径获得的软件、不得泄露公司机密等。

4. 安全保障:规定员工在使用电脑时应采取的安全措施,如设置密码、定期更新杀毒软件、不得随意连接未知网络等。

计算机安全管理制度包括

计算机安全管理制度包括

一、总则第一条为了加强公司计算机系统的安全管理,确保公司信息资产的安全,维护公司正常的生产、经营秩序,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用计算机系统的部门和个人。

第三条公司计算机安全管理遵循以下原则:1. 预防为主,防治结合;2. 规范管理,明确责任;3. 保障安全,提高效率。

二、计算机设备管理第四条公司计算机设备应集中采购,统一配置,统一管理。

第五条计算机设备的使用人应妥善保管,不得擅自拆装、改装或转借他人使用。

第六条计算机设备出现故障时,应及时报修,不得自行维修。

第七条计算机设备的使用人应定期进行计算机设备的安全检查,确保设备安全运行。

三、操作系统及软件管理第八条公司计算机操作系统和软件应使用正版,不得使用盗版软件。

第九条操作系统和软件的安装、升级、卸载应由系统管理员负责,未经批准,任何个人不得擅自进行操作。

第十条公司内部开发、购买的软件应进行安全检测,确保无病毒、无恶意代码。

四、网络安全管理第十一条公司内部网络实行分级管理,严格控制外部访问。

第十二条计算机网络用户应使用合法的账号和密码登录,不得泄露账号和密码。

第十三条严禁在计算机网络中传播、下载、存储、传播病毒、木马、恶意软件等。

第十四条严禁利用计算机网络进行非法侵入、攻击、窃取、篡改公司信息。

五、数据安全管理第十五条公司重要数据应进行加密存储和传输,确保数据安全。

第十六条数据备份应定期进行,备份介质应妥善保管。

第十七条严禁未经授权访问、复制、修改、删除公司数据。

第十八条严禁将公司数据泄露给外部人员。

六、计算机病毒防范第十九条公司应定期对计算机进行病毒查杀,确保计算机系统安全。

第二十条计算机网络用户应自觉遵守病毒防范规定,不得使用已感染病毒的计算机。

七、奖惩措施第二十一条对在计算机安全管理工作中做出突出贡献的个人或集体,给予表彰和奖励。

第二十二条对违反本制度的行为,视情节轻重,给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

计算机管理制度

计算机管理制度

计算机管理制度第一章、总则第一条、为加强对计算机的科学管理,保证计算机的安全运行,推动企业现代化管理,使公司管理规范化、程序化,特制定本制度。

第二条、公司企管科为计算机管理和技术服务主管单位,配备专职计算机管理人员,其它科室要指定专人负责计算机管理工作。

第二章、设备工作环境管理第三条、应将计算机安置在平稳安全处,不接近热源,不受潮受湿,防尘,防静电,不得掐断网络线。

第四条、不在非正常状态下使用机器,不使计算机和其它物品压住电源线,不将盛水容器置于机壳上,非工作时间要切断电源。

第三章、操作管理第五条、公司鼓励员工使用计算机处理业务,充分开发计算机资源,提高公司决策和管理水平。

员工应认真执行上机操作规程,爱护机器设备。

第六条、未经计算机管理人员许可,员工不得删除存放在硬盘内的公司及他人的数据,不得增删计算机的软硬件配置。

第七条、严格防范计算机病毒的侵害。

外来软盘、光盘等所载软件是病毒主要来源,如确需使用的,须先进行病毒检测,由计算机管理人员参与安装使用;第八条、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏,严禁上班时间玩电脑游戏。

第四章、应用软件开发管理第九条、各单位需开发的应用软件,应向企管科提出申请。

应用软件的开发分为自主开发、协作开发、委托开发三类。

企管科负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。

第五章、网络安全管理第十条、加强计算机网络安全管理,不超越权限,不扩散操作密码,不恶意攻击其它计算机。

第十一条、任何单位和个人不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播反动、封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖等信息:第六章、维护管理第十二条、为保证计算机正常运行,防患于未然,对计算机要进行定期维修、保养。

发现问题及时排除,若不能排除,应及时报告计算机管理人员。

更换配件,应报企管科备案。

第七章、责任第十三条、因操作人员疏忽或操作失误,给工作带来一定影响,但经努力可以挽回的,对其进行批评教育,因操作人员故意违反上述规定,使工作或财产蒙受损失的,要追究当事人责任,并给予一定的经济处罚。

办公电脑的安全管理制度

办公电脑的安全管理制度

一、总则为了加强公司办公电脑的安全管理,保障公司信息资源的安全,防止计算机病毒和网络攻击,确保公司业务正常开展,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用办公电脑的员工,包括但不限于管理人员、技术人员、业务人员等。

三、安全管理制度1. 硬件设备管理(1)办公电脑的购置、安装、维修、报废等,需经过相关部门审批,并报备信息技术部门。

(2)办公电脑应定期检查,确保硬件设备完好,无损坏。

(3)禁止私自带入非公司指定品牌或型号的电脑设备。

2. 软件管理(1)办公电脑操作系统、办公软件、杀毒软件等,由信息技术部门统一安装、升级和维护。

(2)员工不得随意安装、卸载软件,如需安装,需经信息技术部门批准。

(3)禁止使用非法软件,不得从非官方渠道下载软件。

3. 网络安全(1)办公电脑应连接公司内部网络,禁止连接不明来源的无线网络。

(2)员工不得在办公电脑上安装、使用具有安全风险的软件,如远程控制软件、P2P软件等。

(3)定期对办公电脑进行病毒查杀,确保系统安全。

4. 信息安全(1)员工应妥善保管个人账号和密码,不得将账号和密码透露给他人。

(2)不得使用办公电脑进行与工作无关的私人活动,如炒股、购物等。

(3)不得将公司敏感信息泄露给外部人员。

5. 数据备份与恢复(1)信息技术部门应定期对办公电脑中的重要数据进行备份,确保数据安全。

(2)在数据丢失或损坏的情况下,信息技术部门应尽快恢复数据。

6. 应急预案(1)遇到计算机病毒、网络攻击等安全事件,员工应立即报告给信息技术部门。

(2)信息技术部门应根据实际情况,采取相应措施,确保公司业务正常开展。

四、责任与奖惩1. 各部门负责人应加强对本部门办公电脑的安全管理,确保制度落实。

2. 员工违反本制度,将按照公司相关规定进行处罚。

3. 对在办公电脑安全管理工作中表现突出的员工,公司将给予表彰和奖励。

五、附则1. 本制度由信息技术部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

办公室计算机安全管理制度

办公室计算机安全管理制度

第一章总则第一条为确保公司办公室计算机系统的安全稳定运行,保护公司信息资源不受侵害,维护公司正常办公秩序,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用计算机设备的员工。

第三条公司将严格执行国家有关计算机安全法律法规,建立健全计算机安全管理体系,提高员工计算机安全意识。

第二章计算机安全操作规范第四条员工应遵守国家法律法规,不得利用计算机从事违法活动。

第五条员工应使用公司统一分配的账号和密码登录计算机,不得随意更改或泄露账号和密码。

第六条员工不得随意下载、安装、使用未经批准的软件,严禁使用盗版软件。

第七条员工不得在计算机上存储、传播、复制与工作无关的文件和资料。

第八条员工不得在计算机上发布、传播、传播有害信息,不得从事网络攻击、侵入他人计算机系统等违法行为。

第九条员工应定期对计算机进行病毒查杀,确保计算机安全。

第十条员工应妥善保管个人文件,不得随意删除他人文件。

第三章计算机设备管理第十一条公司应定期对计算机设备进行检查、维护和保养,确保设备正常运行。

第十二条员工不得随意搬动、拆卸或修改计算机设备,如需维修,应报经部门主管批准。

第十三条员工应爱护计算机设备,不得故意损坏设备。

第四章计算机网络安全第十四条公司应建立健全网络安全管理制度,确保公司网络安全。

第十五条公司应定期对网络安全进行检查,发现安全隐患及时整改。

第十六条公司应采取技术手段,防止外部攻击、病毒侵入等网络安全事件。

第十七条公司应加强对员工网络安全培训,提高员工网络安全意识。

第五章奖励与处罚第十八条对遵守本制度,为公司计算机安全做出突出贡献的员工,公司给予表彰和奖励。

第十九条对违反本制度,造成公司信息资源损失、设备损坏等后果的员工,公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。

第六章附则第二十条本制度由公司办公室负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度,我们旨在确保公司办公室计算机系统的安全稳定运行,保护公司信息资源,提高员工计算机安全意识,为公司的正常办公提供有力保障。

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计算机安全使用管理制度一、各涉密科室和单位应建立设备台帐档案,用以记录设备的原始资料、运行过程中的维修、升级和变更等情况,设备的随机资料(含磁介质、光盘等)及保修(单)卡由各涉密科室自行保管。

二、计算机密级类别的设定,由单位保密领导小组根据实际工作需要,以储存信息的最高密级设定计算机密级,由信息中心负责按保密规定粘贴密级标识。

三、配备有计算机设备的科室和单位都要指定一名领导负责计算机保密工作,并设专人对设备进行管理。

计算机资源原则上只能用于本单位的正常工作,禁止利用计算机资源从事与工作无关的活动。

四、承担涉密事项处理的计算机应专机专用,专人管理,严格控制,不得他人使用。

五、禁止使用涉密计算机上国际互联网或其它非涉密信息系统;禁止在非涉密计算机系统上处理涉密信息。

六、对领导和重要科室处理涉密信息的计算机安装物理隔离卡。

严格一机两用操作程序,未安装物理隔离卡的涉密计算机严禁连接国际互联网。

七、涉密计算机系统的软件配置情况及本身有涉密内容的各种应用软件,不得进行外借和拷贝。

八、不得将涉密存储介质带出办公场所,如因工作需要必须带出的,需履行相应的审批和登记手续。

九、未经许可,任何私人的光盘、软盘、U盘不得在涉密计算机设备上使用;涉密计算机必需安装防病毒软件并定期升级。

、各科室、各单位产生的涉密信息其输出需经本单位主管领导签字审批,由专人进行操作,并登记、备案,对输出的涉密信息按相应密级进行管理。

一、涉密信息除制定完善的备份制度外,必须采取有效的防盗、防火措施,保证备份的安全保密,并做好异地保存。

计算机上网安全保密管理规定一、未经批准涉密计算机一律不许上互联网。

如有特殊需求,必须事先提出申请,并报保密小组批准后方可实施,上网涉密计算机必需安装物理隔离卡。

二、要坚持“谁上网,谁负责”的原则,各科室要有一名领导负责此项工作,信息上网必须经过单位领导严格审查,并经主管领导批准。

三、国际互联网必须与涉密计算机系统实行物理隔离。

四、在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。

五、应加强对上网人员的保密意识教育,提高上网人员保密观念,增强防范意识,自觉执行保密规定。

六、涉密人员在其它场所上国际互联网时,要提高保密意识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密信息。

使用电子函件进行网上信息交流,应当遵守国家保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄送国家秘密信息。

涉密存储介质保密管理规定一、涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U 盘等。

二、有涉密存储介质的科室和单位需填写和保管“涉密存储介质登记表”,并将登记表的复制件报办公室保密领导小组登记、备案并及时报告变动情况。

三、因工作需要向存储介质上拷贝涉密信息时,应填写“涉密存储介质使用情况登记表”,经单位领导批准,同时在介质上按信息的最高密级标明密级。

四、存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上,不得转借他人,不得带出工作区,下班后存放在本单位指定的密码柜中。

五、因工作需要必须携带出工作区的,需填写“涉密存储介质外出携带登记表”,经主管领导批准,并报保密领导小组登记备案,返回后要经保密领导小组审查注销。

六、复制涉密存储介质,须经单位领导批准,且每份介质各填一份“涉密存储介质使用情况登记表”,并赋予不同编号。

七、需归档的涉密存储介质,应连同“涉密存储介质使用情况登记表”一起及时归档。

八、各科室负责管理其使用的各类涉密存储介质,应当根据有关规定确定密级及保密期限,并视同纸制文件,按相应密级的文件进行分密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。

借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续,不能降低密级使用。

九、涉密存储介质的维修应保证信息不被泄露,由各涉密科室负责人负责。

需外送维修的,要经领导批准,到国家保密主管部门指定的维修点维修,并有保密人员在场。

、不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告,由单位领导批准后,交保密领导小组负责销毁。

计算机维修维护管理规定一、涉密计算机系统进行维护检修时,须保证所存储的涉密信息不被泄露,对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转移存储媒体等安全保密措施。

无法采取上述措施时,安全保密人员和该涉密单位计算机系统维护人员必须在维修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

二、各涉密科室应将本科室设备的故障现象、故障原因、扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

三、凡需外送修理的涉密设备,必须经保密小组和主管领导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。

四、高密级设备调换到低密级单位使用,要进行降密处理,并做好相应的设备转移和降密记录。

五、由政府网站指定专人负责办公室计算机软件的安装和设备的维护维修工作,严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。

六、涉密计算机的报废由保密领导小组专人负责定点销毁。

用户密码安全保密管理规定一、用户密码管理的范围是指办公室所有涉密计算机所使用的密码。

二、机密级涉密计算机的密码管理由涉密科室负责人负责,秘密级涉密计算机的密码管理由使用人负责。

三、用户密码使用规定(1)密码必须由数字、字符和特殊字符组成;(2)秘密级计算机设置的密码长度不能少于8个字符,密码更换周期不得多于30天;(3)机密级计算机设置的密码长度不得少于10个字符,密码更换周期不得超过7天;(4)涉密计算机需要分别设置BIOS、操作系统开机登录和屏幕保护三个密码。

四、密码的保存(1)秘密级计算机设置的用户密码由使用人自行保存,严禁将自用密码转告他人;若工作需要必须转告,应请示本单位负责人认可;(2)机密级计算机设置的用户密码须登记造册,并将密码本存放于保密柜内,由科室负责人管理。

笔记本电脑安全保密管理规定一、笔记本电脑密级类别的设定,须经各科室、个人申请,领导批准,以储存信息的最高密级设定密级,按保密规定粘贴密级标识,按规定做好计算机标密工作。

二、单位或个人的涉密笔记本电脑严禁联接国际互联网,对于使用涉密信息的笔记本电脑的单位或个人设专人管理,明确“谁使用,谁负责”的原则,做好本单位或个人的涉密笔记本电脑的保密管理工作,防止涉密笔记本电脑失控或丢失后被破译,必须采取开机状态身份鉴别。

对于经常携带外出的涉密笔记本电脑要采取保密措施。

三、涉密笔记本电脑中的涉密信息不得存入硬盘,要存入软盘、移动硬盘U 盘等移动存储介质,必须定期清理,与涉密笔记本电脑分离保管。

四、保密小组和各科室主管领导对本单位涉密笔记本电脑的型号、配置、密级、责任人、使用人、使用情况、去向等要清楚,并制定相关的涉密笔记本电脑安全保密管理制度。

五、严禁擅自将存储有国家秘密信息的涉密笔记本电脑带出办公场所。

确因工作需要,必须携带时,需经部门和单位主管领导审批,到保密办办理手续,填写《外出携带笔记本电脑审批表》。

涉外活动中,须携带笔记本电脑的,涉密信息应保存在移动存储介质中,该介质要随身保管,不得失控,并要求移动介质与主机分离携带,并对涉密信息进行备份、存档。

六、由局保密工作领导小组办公室会同有关科室负责涉密笔记本电脑的登记、备案工作,要求各科室无论从何种渠道得来的涉密笔记本电脑都要经过登记、备案。

私人笔记本电脑出入涉密单位以及外单位人员携带笔记本电脑来办公室涉密单位工作,须履行登记、办理携带手续后方可通行。

七、笔记本电脑不得擅自借用,由于工作需要借用,需经主管领导批准,科室登记、备案,并对涉密信息进行处理。

八、对涉密笔记本电脑的维修,须对涉密信息进行处理并到保密小组备案。

涉密电子文件保密管理规定一、涉密电子文件是指在计算机系统中生成、存储、处理的机密、秘密和内部的文件、图纸、程序、数据、声像资料等。

二、电子文件的密级按其所属项目的最高密级界定,其生成者应按密级界定要求标定其密级,并将文件存储在相应的目录下。

三、各用户需在本人的计算机系统中创建“机密级文件”、“秘密级文件”、“内部文件”三个目录,将系统中的电子文件分别存储在相应的目录中。

四、电子文件要有密级标识,电子文件的密级标识不能与文件的正文分离,一般标注于正文前面。

五、电子文件必须定期、完整、真实、准确地存储到不可更改的介质上,并集中保存,然后从计算机上彻底删除。

六、各涉密科室自用信息资料由本单位管理员定期做好备份,备份介质必须标明备份日期、备份内容以及相应密级,严格控制知悉此备份的人数,做好登记后进保密柜保存。

七、各科室要对备份电子文件进行规范的登记管理。

每周做增量备份,每月做全量备份;备份可采用磁盘、光盘、移动硬盘、U盘等存储介质。

八、涉密文件和资料的备份应严加控制。

未经许可严禁私自复制、转储和借阅。

对存储涉密信息的磁介质应当根据有关规定确定密级及保密期限,并视同纸制文件,分密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。

九、备份文件和资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施,并进行异地备份。

涉密计算机系统病毒防治管理规定一、涉密计算机必须安装经过国家安全保密部门许可的查、杀病毒软件。

二、每周升级和查、杀计算机病毒软件的病毒样本。

确保病毒样本始终处于最新版本,同时将升级记录登记备案。

三、绝对禁止涉密计算机在线升级防病毒软件病毒库,同时对离线升级包的来源进行登记。

四、每周对涉密计算机病毒进行一次查、杀检查,并将查、杀结果登记造册。

五、涉密计算机应限制信息入口,如软盘、光盘、U盘、移动硬盘等的使用。

六、对必须使用的外来介质(磁盘、光盘,U盘、移动硬盘等),必须先进行计算机病毒的查、杀处理,然后才可使用。

七、对于因未经许可而擅自使用外来介质导致严重后果的,要严格追究相关人员的责任。

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