采购供应链管理之采购合同制定流程图

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采购管理的作业流程图

采购管理的作业流程图

采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节,通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用,从而为组织的正常运转提供支持。

本文将介绍采购管理的基本流程,并通过流程图的形式,清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。

2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先,采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。

在这一步骤中,采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通,了解和收集他们的采购需求。

这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。

2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后,采购部门会与相关部门进行确认。

通过与相关部门沟通和核对,确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。

2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上,采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况,确定相应的采购预算。

采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素,以及可能的变动情况。

3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中,首先需要搜集供应商的信息。

采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道,搜集可供选择的供应商名单,并获取相关的供应商信息。

3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后,采购部门会对供应商进行初步筛选。

通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估,初步确定符合要求的供应商名单。

3.3 供应商评估经过初步筛选后,采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。

评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面,以确定最终选定的供应商。

4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后,采购部门会与供应商进行合同谈判,并最终签订采购合同。

合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。

供应链流程图

供应链流程图

供应链流程图供应链流程图1:介绍供应链是指由原料供应商到生产商再到分销商,最后到终端用户的一系列环节。

供应链流程图是为了展示供应链的各个环节以及它们之间的联系和流程。

2:原料采购2.1 原料供应商选择- 定义原料的要求和规格- 搜寻并筛选潜在的供应商- 进行供应商评估和审查- 选择最合适的供应商进行合作2.2 原料采购计划- 根据生产需求和销售预测,制定原料采购计划- 考虑库存量、交货时间和供应商可靠性等因素- 与供应商洽谈和协商价格、交货时间和付款方式等细节2.3 原料采购执行- 下达采购订单给供应商- 确认订单和价格细节- 接收和检验采购到的原料- 确保原料的质量和数量达到要求3:生产制造3.1 生产计划- 根据销售预测、库存量和原料供应情况,制定生产计划- 确定生产批次和时间表3.2 生产执行- 准备生产所需的设备和工具- 进行生产操作,包括原料混合、组装、生产检测等- 确保生产过程符合质量标准和安全要求4:分销和物流管理4.1 分销渠道选择- 确定销售目标和目标市场- 考虑直销、经销商或批发商等不同的分销渠道- 选择最适合的分销渠道并建立合作关系4.2 订单处理- 接收和处理客户订单- 确认订单细节,包括产品、数量、价格等- 完成订单录入和确认4.3 物流管理- 安排产品的包装和标记- 选择最合适的运输方式和物流公司- 跟踪货物的运输和交付状态5:终端销售5.1 销售活动- 开展市场推广和销售活动- 建立销售渠道和店面- 进行产品宣传和销售促销5.2 售后服务- 提供售后支持和服务- 处理客户投诉和反馈- 维护客户关系和忠诚度附件:法律名词及注释:- 合同:两个或多个当事人之间就特定法律关系建立的协议。

- 供应链风险:可能影响供应链正常运作和业务持续性的不确定因素。

- 物流:管理和控制货物从供应商到终端用户的运输、仓储和配送过程。

供应链采购及库存管理流程图

供应链采购及库存管理流程图

供应链采购及库存管理流程图1. 采购流程1.1 采购需求确认- 采购部门接收采购需求,并确认需求的准确性和合理性。

- 采购部门与相关部门进行沟通,以确保采购需求的具体细节。

1.2 供应商选择与评估- 采购部门筛选潜在供应商,并进行评估,包括供应商信誉度、产品质量和价格等方面。

- 采购部门与供应商进行谈判,以获取最优化的采购条件。

1.3 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同,明确双方义务和责任。

- 采购合同必须符合法律规定,并经过法务部门的审核。

1.4 采购订单生成- 采购部门根据采购合同的要求,生成采购订单,并向供应商发送订单。

- 采购订单应包括产品名称、数量、价格、交付日期等重要信息。

1.5 采购执行与监控- 供应商按照采购订单的要求,进行产品的生产或采购,并及时配送。

- 采购部门对采购过程进行监控,确保供应商按时履约。

2. 库存管理流程2.1 入库管理- 采购部门接收供应商送达的货物,并进行验收。

- 验收合格的货物将被入库,并进行标记和记录。

2.2 库存监控与调整- 库存管理部门定期对库存进行清点和盘点。

- 根据实际库存情况,制定采购计划或调整库存配送。

2.3 出库管理- 其他部门或客户提交出库请求,库存管理部门核对并批准出库。

- 已批准的货物将从库存中取出,进行出库操作。

2.4 库存报告与分析- 库存管理部门定期生成库存报告,包括库存水平、周转率、滞销品等指标。

- 库存报告对供应链决策和库存优化等方面提供参考。

3. 供应链协同管理3.1 供应商协作- 采购部门与供应商保持密切的沟通和合作。

- 通过信息共享和协同计划,优化供应链运作效率。

3.2 客户协同- 销售部门与客户进行需求分析和沟通。

- 根据客户需求,调整采购和库存管理流程,以提供更好的客户满意度。

3.3 数据共享与分析- 采购部门、库存管理部门和销售部门及时共享数据,并进行数据分析。

- 数据分析结果用于制定决策,优化供应链和库存管理流程。

07 -供应链管理-采购流程图

07 -供应链管理-采购流程图
申请单
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认,发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐,到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急,参考采购历史记录或供应商所提供的资料,至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则

采购合同制定流程图

采购合同制定流程图

采购合同送法律顾问进行复审,核查合同具体条款的法律性问题

采购合同经复审确认无问题后,采购部相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并
将正式的采购合同交给相关人员,以准备与供应商签订合同
20.采购合同复审流程说明表
采购师国家职业资格认证分为4个等级
高级采购师一级
采购师二级
助理采购师三级
采购员四级

采购部提出基本的采购要求,向供应商询价,供应商向采购部说明采购价格并提出相应的
交易条件

企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见,配合采购部拟定采购
合同

采购经理审阅起草后的采购合同,核查合同条款,对需要修改的合同应返回相关人员进行
修改

法律顾问审核采购合同,核查合同条款,对需要修改的合同应通知采购部相关人员进行修
采购合同制定流程图
总经理分管副总
采购部部长采购部供应商
开始
选择
供应商
评审
供应商
审批
审核
①供应商
名单
②采购谈判采合法性和
法律保障提出意见

⑤审核
起草合同

④审阅合同送审
⑥修改、编制
采购合同
⑦签订合同签订合同
⑧合同归档
结束
任务概要
采购合同制定
节点控制
相关说明

采购部会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审,最终形成供应商的名单
采购师在线报名、探讨
19.采购合同复审流程图
总经理
法律顾问
采购部经理采购部供应商
开始
审批
审核
审阅
①起草合同

采购合同业务流程图(订立审批)

采购合同业务流程图(订立审批)

采购合同业务流程图(订立审批)一流程文字简介首先经过前面供货商/承包商的选择、采购定价、采购计划的订立、审批及修改这几个二级流程后,采购的物品,供应商,采购的价格等就已经基本确定,学生认为采购合同可以看成是对前面所做工作的整合汇总和在确认,因此在订立合同之前依然需要对供应商进行调查,确保其具有合格的资质,能够提供优质的产品。

(合同调查)在前期调查工作结束以后,供应商和采购员就可以对相关合同签订事项进行谈判,逐一敲定合同价格,购货时间,运输方式等具体事项。

(合同谈判)当双方就合同条款达成一致意见后,由购货方编制采购合同(拟定合同条款)将拟定好的合同文本交由采购部门经理进行审核,如果审核通过,则进行下一阶段,如果审核不通过,比如经验丰富的采购经理认为采购价格偏高,这种情况下就需要返回第二步,即买卖双方继续进行谈判直到达成一致意见,部门经理审核通过为止。

(采购经理审核)采购经理审批通过后交由财务部门审批(财务经理审批)如果金额较大,那么还要报送总经理审批,合同金额的标准则由公司视具体情况规定。

(总经理审批)审核通过后,买卖双方正式签订合同,并报经档案部门备案。

(归档)二、主要风险L1调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险,单位利益受损L2与合同对方和谋,在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损L3合同条款就重要问题没有做出约定,致使后期履行合同时可能产生纠纷L4对合同条款、格式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失L5授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金L6合同及相关资料的登记流转和保管不善,导致合同和相关资料丢失,影响到合同的正常履行和纠纷的有效处理。

L7未建立合同信息安全保密机制,致使合同订立和履行过程中涉及的国家秘密商业秘密行业秘密泄露,导致单位经济利益受损。

三、控制措施L11、建立合同调查报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员L21、实行合同谈判联席制度,法律、技术、财会人员联合进行谈判;2、重大经济合同应聘请外部专家参与合同谈判;3、建立责任追究制度,谈判的重要事项和各方意见,应当进行记录并妥善保存,作为追究责任的重要凭据.L31.合同签订之前,要将初步拟定的合同交由部门经理审核,就合同实质内容进行详细审核。

供应链全流程管理导图

供应链全流程管理导图
销售 交付 售后 维护
物料 领用申 请 研究 开发
生产 制造
研发 完成
工程 改进
完工 下线
BOM接收
采购 计划
计划 接收
计划 接收
采购 合同
重大 合同 否
采购 活动
资金 计划 合格 供应
商管 理
不合 格

质量 检验
合格
物品 入库
通过
BOM约束 散料 发放
BOM约束 套料 发放
不合 格
物料 发放
质量 检验
合格
产品 入库
产成 品出库 备件 领用
财务
合规部门
行政
管理层
合规 审查
计划 接收
财务 核算
票货 同到 (采购)
票到 货未到 (在途)
货到 票未到 (暂估)
合规 审查
制造 成本归 集
BOM接收
发票 开具/收入 成 本结 转
报表 体系 BOM归档
结束
售后
交付
制造采购Βιβλιοθήκη 供应链计划需求开始
功能
开始
结束
市场
研发
供应链管理流程图
生产
采购
品质
仓库
意向 销售 合同
重大 合同 否
公司 立项/预投 客户 资质
销售 合同
资金 计划
是否 定型
否 物料 清单 (BOM)草稿

物料 清单 (BOM)
是 通过
产品 发货 通知 单
销售 /需求 计划 研发 /生产 计划
完工 通知

采购作业流程图(原材料级)

采购作业流程图(原材料级)

<采购申请单>
货比三家
审批 采购订单
确认交期
订单回签
送货 验收
退货
入库 对账付款
1.部门负责人负责请购单审批。 2.确认其申请要素是否符合要求。
<采购申请单>
1.寻找多家以上同行业供应商进行单价,品质,服务,交期、付款方式等多纬 度对比. 2.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。
1.锁定供应商并制作采购订单、合同。 2.订单重要要素(供应商名称、产品编码、规格型号、单价,交期,付款方式 、交货约定等)。
<供应商资源库> <采购订单、合同>
1.将采购订单、合同邮件给供应商,供应商确认无误签回。 2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司 <供应商回签订单> 规定。
1.与供应商确认并要求供方在三个作日内回复正式交货期。
<供应商回签订单>
1.供应链仓管接收产品,正常24小时内需办理完系统收料,并通知质量检验。 送货单、标签、订单等存在到货异常由采购24小时内处理完毕再行办理收料请 检。 2.质量检验人员依据检验SOP,进行验收/退判定。 3.验收OK,质量检验人员贴上合格标签,通知仓库办理入库。 4.验收NG,质量检验人员贴上不合格标签,通知SQE进行判断并与供方沟通, 由采购会签,退回供应商。采购制作采购退货单处理从仓库将实物退回供方
1.仓库收到质量检验的验收合格通知,8小时内办理完系统入库及上架。
1.采购入库单提供到相应采购。 2.采购交到财务确认单价及交货数量是否有误。 3.规定日期内把所以供应商的对账单确认无误后给到财务安排付款。
请检入库单 采购退货单 采购入库单
采购入库单 对账单
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供应商在执行合同或供货过程中,提出变更合同要求,并发出《合同变更通知》

采购部分析合同的变更要求,并就具体的变更事项与供应商进行协商

合同变更意见达成一致后,采购部着手修改原《采购合同》的相关条款

修改后的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ采购合同》交采购经理审核,若采购经理不批准,应返给采购部相关人员进行修改

根据实际情况,将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批
.采购合同制定流程图
.采购合同制定流程说明表
任务概要
采购合同制定
节点控制
相关说明

采购部会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审,最终形成供应商的名单

采购部提出基本的采购要求,向供应商询价,供应商向采购部说明采购价格并提出相应的交易条件

企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见,配合采购部拟定采购合同
节点控制
相关说明

采购部根据采购需要选择供应商,与供应商进行询价、比价、议价,并说明采购需求

采购部会同法律顾问组织相关人员制定《采购合同》

采购部与供应商签订《采购合同》,双方代表签字盖章

供应商收到采购部的《采购订单》后,安排人员执行订单,组织备货和送货

采购部定期关注、跟踪订单的进程,根据需要催促供应商在交货期内交货

采购部会同相关部门人员验收货物,填写《货物检验表》

采购部收到相关部门反馈的问题后,与供应商共同解决有问题的货物及处理其他相关的问题

财务部核查《货物验收单》、《采购订单》,确定应付款的具体数目

供应商收到企业的付款后,及时开具发票,采购部相关人员予以跟踪

采购部管理人员对采购合同的执行情况进行评价,填写《采购执行工作评价表》

修改后的采购合同送采购经理进行复审,核查合同条款

采购合同送法律顾问进行复审,核查合同具体条款的法律性问题

采购合同经复审确认无问题后,采购部相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并将正式的采购合同交给相关人员,以准备与供应商签订合同
采购合同执行流程图
.采购合同执行流程说明表
任务概要
采购合同执行

采购经理审阅起草后的采购合同,核查合同条款,对需要修改的合同应返回相关人员进行修改

法律顾问审核采购合同,核查合同条款,对需要修改的合同应通知采购部相关人员进行修改

经总经理审批后,采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议,对合同中存在问题的地方进行修改

采购合同编制完毕后,采购部应安排与供应商签订采购合同的相关事宜

企业代表签订合同后,将采购合同交予采购部相关人员进行存档;采购部相关人员将采购合同及与采购合同有关的资料进行建档、归档
采购合同复审流程图
采购合同复审流程说明表
任务概要
采购合同复审
节点控制
相关说明

采购部就采购谈判所达成的条款起草采购合同

采购部根据评审的意见和提出的相关问题,与供应商协商解决相关问题
.采购合同变更流程图
采购合同变更流程说明表
任务概要
采购合同变更
节点控制
相关说明

采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》

质量管理部、物资使用部门等相关部门,在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合

采购部将《采购合同》执行情况进行记录,包括货款的支付、货物的交接等内容

公司相关部门在使用物资的过程中,提出具体的变更合同要求
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