3、审核施工企业工程项目部安全生产保证体系检查表

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三体系检查表

三体系检查表

陪同
策划
4.3.1 4.3.1
查环境因素、危险源辩识清单,与本项目有关的环境因素、 危险源识别是否充分?主要环境因素及重要危险源的评价是 否合理?识别和评价过程中考虑相关方和法律法规的要求?
查危险源和重要危险源的识别是否充分?是否考虑了活动、 人员、设施以及常、非常规等情况?环境因素及重要环境因 素、危险源辩识和风险评价的方法是否适宜?是否及时更新 有关信息并按规定重新评价危险源风险?
查环境管理和职业健康安全管理的运行控制措施是否可行、 有效,是否符合程序的规定?
服务供方和其他相关方相应的活动所产生的环境影响和职业 健康安全影响是否建立了管理程序或规定,并将有关程序与 要求通报供方和承包方?
是否制定并保持了应急准备和响应程序/预案,其内容是否符 合要求?是否发生火灾、爆炸等应急情况,并按程序/预案的 规定实施?对发现的问题是否采取了适当的纠正和预防措检验/试验状态标识是否符合规定?对重要 物资(钢筋、水泥)的标识是否予以记录,以实现可追朔?
检查记录
生产和 服务提 供的控 制
涉及 7.5.5
涉及 7.6
10.6 查对工程阶段性成品是否采取了适宜的防护措施?效果如 何?
11.5 项目部检测设备的配置是否满足需要?抽查检测设备是否经 过检定或校准?自检设备如何控制?
4.3.4
是否定期并且在时间间隔内对方案进行评审?
是否有工程项目的变更,变更是否进行了书面签认?对变更 项目是否对管理方案进行了相应的修改?
7.3
三 体 系 检 查 表
受审核部门
检查内容及方法
接受审核人员
标准条款 过程
19001 24001 28001 50430
检查内容及方法
文件及 文件控 4.2.3 4.4.4 4.4.4 3.5

工程项目部内审检查表

工程项目部内审检查表

7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准;
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方;
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许;
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求;
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准,是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位; 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围,并与项目要求相一致; 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许; 4、试验委托书中是否明确了试验的要求;
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会,并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递;
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实;
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中,任何形式的合同变更(包括合同条款的变更和设计变更)是否进行了评审;
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递,包括项目部、分公司、公司的各有关部门;
7.5.3标识 和可追 溯

叉施工过程中采取了哪些保护措施,是否在各类交底中进行了安排;
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利,项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护,当这些施工技术措施在施工中出现问题时,项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施;
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门:工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题;

施工安全检查表

施工安全检查表
□是 □否
施工持证作业
登高人员是否携带登高证
□是 □否
□不涉及此项
焊工是否携带焊工证
□是 □否
□不涉及此项
电工是否携带电工证
□是 □否
□不涉及此项
其他
恶劣天气不施工
□是 □否
被查单位代表签字: 监理签字:
年 月 日 年 月 日
施工安全检查表
项目名称
站点名称
施工单位
施工部位或工序
分项
检查内容
检查结果
备注
施工组织设计
应包括人员组织、安全控制措施、安全生产应急预案等
□是 □否
检查项目经理的安全员B证、专职安全员的安全员C证件是否有效
□是 □否
人员到位情况
项目经理是否到场
□是 □否
安全员是否在施工现场
□是 □否
施工时的安全工具配置
□是 □否
安全标语
《安全十大禁令》标牌是否安放好
□是 □否
《施工现场“十不准”》标牌是否安放好
□是 □否
《施工人员的安全生产职责》标牌是否安放好
□是 □否
《施工重地,闲人免进》标牌是否安放好
□是 □否
“进入现场,必须佩带安全帽”标牌是否安放好
□是 □否
施工过程中周围防护工作
施工场地周围是否有明显围挡标志
现场是否有灭火器
□是 □否
是否穿XX鞋
□是 □否பைடு நூலகம்
是否戴XX手套
□是 □否
是否使用XX梯子
□是 □否
□不涉及此项
是否佩带安全帽
□是 □否
登高人员是否佩带安全带
□是 □否
□不涉及此项
作业人员
是否年满18周岁

施工项目安全检查表

施工项目安全检查表

施工项目QHSE检查表受检单位: 编号:检查负责人:参检人员: 检查日期:年月日【最新资料Word版可自由编辑!】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111.利息的计算P112。

资金等值计算及应用P513。

名义利率于有效利率的计算P111Z101020 技术方案经济效果评价P1421.经济效果评价的内容P1422。

经济效果评价指标体系P1823。

投资收益率分析P1924。

投资回收期分析P2225。

财务净现值分析P2426。

财务内部收益率分析P2527. 基准收益率的确定P2628。

偿债能力分析P281Z101030 技术方案不确定分析P3131.不确定性分析P3132.盈亏平衡分析P3333.敏感性分析P381Z101040 技术方案现金流量表的编制P4141.技术方案现金流量表P4242.技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050 设备更新分析P5351.设备磨损与补偿P5352.设备更新方案的比选P5553.设备更新方案的比选方法P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P6161.设备租赁与购买的影响因素P6162.设备租赁与购买的比选分析P621Z101070 价值工程在工程建设中的应用P6671.提高价值的途径P6772.价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881.新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P7982.新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P7983.新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础P8411.财务会计的职能P8412.会计核算的原则P8513.会计核算的基本前提P8614.会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020 成本与费用P9121.费用与成本的关系P9122。

工程成本的确认和计算方法P9323。

施工安全检查表

施工安全检查表

6
动火作业现场是否满足要求,气瓶是否具备防晒装置,分开距离,与动火 点的距离是否足够
7 施工作业人员是否按规定正确佩戴安全帽
8 涉及高空作业的是否佩戴安全带并做好防护措施
9
施工现场是否按要求开具临时用电许可证,并按照要求接线,并配有漏点 保护器
现场管理 10 设计职业危害的作业现场,相关方是否为施工人员佩戴相关劳保用品
检查人 员:
相关方负责人:
巡检时间 时 分 --- 时
符合
检查表
检查项目 序号
检查内容
1 施工方是否具有法人资格与相应的建筑、安装、维修或检修资质
2 是否进行了入厂前的安全教育培训,对工厂的相关规章制度进行告知 文件资料 3 进出厂区的外来人员是否办理了临时出入证
4 是否办理了动火、高空、临时用电等危险作业审批票据
5 特种作业人员是否持有相关证件,并在有效期内
11 施工现场存放的工器具,是否定置存放,是否具有防倾倒、防滚动措施
12 施工现场挖取的坑洞防护是否到位,夜间是否有照明设施并配有警示标识
13 施工现场使用的特种设备是否具有注册使用登记证,并按规定进行年检 14 施工现场防火措施是否到位,是否配有足够的灭火器材
15 施工造成的废弃性物资是否及时清理,严禁堵塞消防通道 16 其他

2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套

2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
6.3/6.4
查: 1)企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络
图)、晴雨表与否上墙?
4.测量、检测设

6.3/6.4/7.6
查: 1)监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作? (检查仪器)
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记? (抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份)
4)审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5)问询工程形象部位,并查看(子)分部(分项)
工程施工方案旳审核状况怎样? 与否与现场施工情
b)
查: 1)《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制?
(地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造)
2)编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性?(查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等)
10)构造实体强度检查: 砼强度(同条件试块
汇报或回弹记录)、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录?
7)施工阶段:
造价控制
e)
问: 1)总监本项目工程款支付方式怎样?
查: 2)工程款支付状况怎样?(检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份)
3)工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》?
(抽取3~5份工程款支付证书)

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系检查表施工单位质量保证体系检查登记表施工单位:___检查项目:施工资质检查内容:资质等级、资质证书编号检查情况:符合要求或不符合要求项目部成立文件:组织机构:项目部组建,内设工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门独立质检部门:有或无现场实验室主要管理人员到岗情况:项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等到岗情况仪器设备进场情况:进场仪器检定情况,建立或委托情况人员数量:共8人,其中工程师以上3人,助理工程师5人人员情况:满足工程需要或不满足工程需要持证人员情况:全部持证、部分持证或无持证人员主要仪器设备:是否满足施工实验需要:满足、基本满足或不满足主要仪器设备数量,其中检定仪器设备数量,未检定仪器设备量专业类别:满足要求、基本满足要求或不满足要求机械设备进场情况:进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求报验情况:报验或未报验岗位责任制建立情况:共8个包括:项目经理、技术负责人、施工员等完善、基本完善或不完善工程质量保证制度建立情况:共2个,包括:工程质量保证体系、环境保证体系等完善、基本完善或不完善施工技术方案:采用的规程、规范、质量标准情况施工技术工人交底情况监理单位检查意见:检查人:(签名)年月日项目法人复查意见:复查人:(签名)年月日质量监督机构核查意见:质量监督员:(签名)年月日改写后的文章:以下是___的施工单位质量保证体系检查登记表。

该表格包括检查项目、检查内容、检查情况等各项内容。

首先,检查了该公司的施工资质,包括资质等级和资质证书编号。

检查结果符合要求或不符合要求。

其次,检查了项目部成立文件,包括组织机构、独立质检部门等。

其中,项目部组建了工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门,但独立质检部门有或无现场实验室。

再次,检查了主要管理人员到岗情况,包括项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等。

施工企业GB50430审核检查表

施工企业GB50430审核检查表

工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1.质量目标管理制度文件管理制度记录管理制度工程档案管理制度)2.人力资源管理制度员工绩效考核制度施工机具管理制度(施工机具技术和安全管理制度)3.工程项目投标及工程承包合同管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度)4.分包管理制度(工程专业施工、劳务作业分包管理制度)5.工程项目施工质量管理制度(工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度)6.施工质量检查管理制度(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定)试验和检测管理制度施工质量问题处理制度质量事故责任追究制度质量管理自查和评价制度质量管理体系审核和评价管理制度、工程建设有关方信息管理制度质量信息管理和质量管理改进制度质量管理体系分析评价制度提示:1、规范要求必须编制上述16个管理制度。

2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。

受审核部门/ 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门/ 区域:质量管理基本要求——文件和记录审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些?问2.主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件5.文件发布之前如何批准?抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。

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