计量原始记录、证书标志管理制度

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计量检定记录及证书管理规程

计量检定记录及证书管理规程

【目的】规定计量室的计量检定/校准原始记录及检定/校准证书的编制、收集整理归档管理。

【范围】公司计量器具。

【职责】公司计量室负责人负责本规程的实施【内容】1、计量室负责人负责计量原始记录、证书格式文件的审批。

2、计量标准负责人负责计量原始记录的审核、证书格式设计文件。

3、计量检定/校准人员负责相应的计量检定项目原始记录的设计。

4、原始记录的设计应按照计量检定规程/校准规范和计量标准操作程序进行。

尽可能保证检定现场的足够信息便于数据追溯。

数据修改处理应符合GB/T 8170-1987 数值修约规则要求。

记录的修改应采用杠改保全修改前信息修改人应在修改处签名。

5、凡经计量室检定/校准、比对的计量器具、装置均应有原始记录及检定/校准证书副本经授权核验员审核后计量室应由指定人员统一保存年底整理后送文件资料室归档管理期限不少于2个检定周期。

6、向上级法定计量检定部门送检获得的检定证书原件统一由文件资料员存挡。

计量室需要时可提供复印件。

7、由计量室检定/校准比对的计量器具记录由检定员填写原始记录或出具检定证书或报告单有计量检定管理软件可以用打印机打印否则一律用钢笔或签字笔填写由项目核验员审核主管领导签字后或存或发。

8、编写审核证书报告单各级人员应负下列责任8.1、检定员检定证书做到书写整齐字迹清楚数据完整结论正确签注全名应有检定机构印章8.2、报告编写人对整个试验报告负全部责任8.3、报告审核人把好报告质量关使报告完整无缺结论正确。

9、上述检定证书或报告单经审核后必须盖上检定/校准专用章后方能生效。

出具证书以印戳印钳型式的应符合《计量检定印证管理办法》。

计量检定记录及证书管理规程某某药业有限公司工作标准――计量检定记录及证书管理规程文件名称计量检定记录及证书管理规程编号SMP-EM207-00 版本号00颁发部门:制定人:日期:审核人:日期:批准人:日期:分发部门生效日期变更记载:修订号批准日期生效日期变更原因及目的【目的】规定计量室的计量检定/校准原始记录及检定/校准证书的编制、收集整理归档管理。

原始记录管理制度

原始记录管理制度

原始记录管理制度原始记录管理制度1一、总则为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表,并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作,特制订本制度。

二、适用范围适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制,也包括分供方的原始记录。

三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识1.原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的`需要制定,经工程部长审核其可行性后,交厂务经理审批其是否能正式使用。

2.对于已超出保存期的原始记录,由各相关责任部门负责销毁,工程部有权检查其是否按规定实行。

3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索,保管设施应提供适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。

4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。

5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时,需向厂务经理提出书面申请,经批准后,再向相关记录的部门负责人借记录查阅,各部门做好查阅记录。

四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作,原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确,干净。

不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。

如记录时出现错误,在错误处划一杠,再填写正确数据,任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表,以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。

原始记录管理制度2原始记录是用以记载和证明经济业务的发生执行和完成情况的书面证明,是作为检查和考核经济活动和重要依据,也是进行会计核算的基础,为了正确地反映经济业务和明确各方面及个人的经济责任,特制定本制度:一、原始记录的内容1、材料物资方面的原始记录医用卫生材料及低值易耗品的验收领用单;总务仓库的其他材料及低值易耗品的验收领用单;药库药品的领用单;药房消耗日报表;各类材料,药品盘点报告单2、劳动方面的.原始记录职工人数的记录;职工调动、考勤的记录;工资结算的记录;奖金测算的记录。

加油站计量器具管理制度

加油站计量器具管理制度

加油站计量器具管理制度
一、计量器具登记与档案管理制度
1、计量技术资料、原始记录、统计报表、证书、标志是考核计量水平,加强计量管理的重要依据,必须做到项目齐全,数据可靠,专人保管。

2,
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1,确保检定周期,并按检定结果及时更换器具台帐。

2、使用属于张制检定的计量器具应当登记造册,向当地市场监管部门备案,并配合市场监管部门及其指定的法定计量检定机构做好强制检定工作。

3、编制好器具周期检定计划,送检率要送100%,超过检定周期不检的要追究责任。

四、计量器具日常维护保养制度
1、使用的计量器具均要固定专人做好清洁卫生工作,按要求保养好,应根据各自技术性能、操作规程精心操作使用。

2、不得使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具;不得破坏计量器具及其铅(签)封,不得擅自改动、拆装燃油加油机,不得使用
3
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1
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(1)
1、凡发现计量器具有损坏和误差时,应停止使用,报公司进行检修(或送检)和检定,禁止计量器具带病工作。

2、对损坏后不能修复的或者因不适应生产而淘汰的计量器具,应送交公司,经检定确实不能使用的,应予封存并办理注销手续。

3、使用部门对在用检测设各,检测仪器,每月抽检一次,并认真做好检定记录。

对不符合精度要求的,应及时送修,无法修复的,报公司审批报度。

计量器具管理规定

计量器具管理规定

计量器具管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]计量器具管理制度江苏徕兹光电科技有限公司2011年012月20日发布 2011年12月 20日实施总则一、目的为了加强企业的计量器具监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于企业生产销售和新产品的开发,提高产质量管理量和经济效益,降低消耗,适应企业发展的需要,维护国家、人民的利益,特制定实施方。

二、范围本管理制度适用于生产、检验、检定等全过程计量管理。

三、职责1、计量管理工作在公司总工程师领导下,由公司质量管理部归口管理;使用中的计量器具,由各使用部门进行日常管理。

2、公司质量管理部负责对测量器具的配备、精度要求、有效性等进行监控检查。

3、各部门负责计量器具管理工作的具体实施。

4、质量管理部负责在用计量设备的使用与保管,按周期检定计划及时送检。

计量器具的流转制度一、根据生产需求,使用部门向采购部提供技术参数或要求,质量管理部帮助选择(或推荐)计量器具的型号、规格、精度等级,经部门经理审核,总经理审批后由采购部采购。

二、计量器具须有专人采购,采购检测设备和计量器具应保证质量,并必须有产品合格证、说明书等技术资料和齐全的零配件,严禁采购非标准计量器具,未经计量审核而采购的计量器具,质量管理部有权拒绝验收入库。

三、计量器具必须经检定验证合格,方可入库,财务部门准予报销。

四、经验收合格的计量器具应在质量管理部进行登记,登记编号建立台账后方可投入正常使用。

五、凡调离本部门或换工种的职工,计量器具必须按原编号交回质量管理部,经质量管理部检验后退回仓库。

不得私自转让或无故不交,否则按赔偿制度处理六、因操作不当或保管不善造成计量器具的损坏、丢失,责任人应按赔偿制度赔偿。

七、正常磨损后无法修复或无修理价值的计量器具,使用部门可进行降级使用或报废处理,及时记录在《计量器具周期检定情况月报表》,并经部门主管领导审批。

计量检定校准原始记录及证书管理制度

计量检定校准原始记录及证书管理制度

原始记录及证书管理制度
1.原始记录是评定计量器具性能的原始依据,原始记录采用国家校准规程中所
附格式,填写记录必须是实验员本人,边检测边取数据,不能搞回忆录。

2.原始记录格式应规范、信息量应齐全、数据准确、字迹工整无涂改,示值读
数应按规程要求取值。

原始记录如要修改时,应划去原数据,并在该数据上方签上修改人姓名,重新填写该数据。

3.为了确保检测数据正确,实验员对自己填写的检测记录要认真核实,确保无
误后交复核人员复核,复核人要严肃认真,复核无误后方可签字。

4.证书是计量器具准确可靠、一致性的凭证,证书的格式与填写内容必须按照
校准规程的要求正确填写。

5.原始记录和校准证书、检测报告、测试报告,签字必须用中性笔由本人填写
姓名,不得用图章、编号代替。

6.实验员必须对出具的证书及其数据负责,主管签字必须严格执行校准规程,
证书上数据必须与原始记录数据相符,对于不严格执行校准规程弄虚作假者,按计量法律、法规追究责任。

7.校准员出具的校准证书、检测报告、测试报告等在发给送检单位前必须由技
术负责人严格审核合格后签字,加盖本公司专用章,方可有效。

8.证书的副本保存在档案资料管理室。

9.所有证书/报告上不得有任何涂改、刮除、擦抹现象。

10.原始记录、校准证书、检测报告、测试报告应妥善保管,一般应保存三个校
准周期。

原始记录管理制度

原始记录管理制度

原始记录管理制度一、制度目的原始记录是企业内部各项活动的重要证明资料,能够真实地反映企业的运营情况和决策过程。

因此,建立和完善原始记录管理制度是保护企业合法权益,提高管理效率的重要举措。

二、制度内容1.原始记录的定义:原始记录是指直接记录企业日常活动、交易和决策过程的书面、电子或其他形式的文件和数据。

包括各个部门的报告、会议纪要、合同、凭证、账簿等。

2.原始记录的生成:各部门要及时、准确地生成原始记录,记录必须真实、完整、规范,确保随时能够核实和查证。

3.原始记录的保存:原始记录应按照规定的保存期限进行整理、归档和存储。

纸质原始记录应采用防火、防潮、防尘的措施进行保存,电子原始记录则需要进行数据备份和存储。

4.原始记录的使用:原始记录的使用必须符合企业的业务需要,需要提供原始记录的部门或个人应及时提供,并遵守机密保密的要求。

5.原始记录的销毁:按照规定的销毁期限和方法进行原始记录的销毁。

销毁必须经过授权,并记录销毁过程和结果,确保销毁的安全性和有效性。

三、制度执行1.原始记录管理责任:明确各级部门和岗位对原始记录管理的责任和义务,建立相应的管理机制和流程。

2.原始记录管理流程:规定原始记录的生成、保存、使用和销毁等环节的具体流程,制定相应的操作规范和流程文件。

3.原始记录管理评估:定期对原始记录管理的执行情况进行评估,并进行抽查和检查,确保制度的有效执行。

4.原始记录管理培训:对涉及到原始记录管理的员工进行培训,提高员工对制度的认识和遵守。

四、制度违规处罚对于违反原始记录管理制度的行为,将依据公司相关制度进行相应的处罚,包括批评、记过、记大过、降级、辞退等,严重者涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。

五、制度宣导通过内部消息、培训、会议等方式宣传和普及原始记录管理制度,引导员工养成良好的原始记录管理意识。

六、制度监督设立相关监督机构或委员会,对原始记录管理制度的实施进行监督和检查,接受各方面的监督和检查,并及时处理相关问题。

计量检定记录及检定证书核验制度

计量检定记录及检定证书核验制度

检定记录及检定证书核验制度
本制度明确规定了检定过程中实际操作、原始记录、数据处理、证书填写、数据复核和证书签发各环节的办理程序及要求。

1、检定原始记录必须按检定规程的要求统一印制,校准或测试必须按有关标准和办法的要求编制,没有原始记录不得签发证书(报告);
2、检测人员应按原始记录的内容格式进行填写,不得漏项。

原始记录应清洁整齐,字迹工整,不得涂改,只允许划改,划改必须保证原数据仍可清楚辨识,并签名确认。

测试数据和误差处理应符合检定规程和测量误差及数据处理技术规范的要求。

3、原始记录必须有检测人、核验人签名,不能用印章代替。

4、检测工作结束后,原始记录应随证书(报告)一起交实验室主管审核,并由室主管保存原始记录。

检定记录一式两份,一份交使用部门,一份存档以备查阅。

原始记录至少应保存两个检定周期。

5、检定证书、检定结果通知书和测试报告应符合测量误差数据处理技术规范的要求,计量单位应符合国家法定计量单位的要求。

6、核验人员应审查检定人员在工作中是否严格执行了检定规程,并且操作正确,证书上所列数据是否与原始记录相符结论是否正确。

7、检定人员、核验人员都必须在原始记录和检定证书上签字,要对检定结论和检定质量负责。

8、各种检定证,包括检定证书、检定结果通知书、测试结果通知书等,在发给送检定部门前都必须加盖检定专用章。

计量检定原始记录及证书合格证管理制度

计量检定原始记录及证书合格证管理制度

原始记录及证书管理制度
第一条检定、校准人员对所出具的原始记录和证书的准确性负责,核验人员按检定规程、校准规范所规定的项目逐项进行核验。

第二条原始记录、证书格式的设计应按照计量检定规程、校准规范和计量标准操作程序进行。

尽可能保证检定现场信息充分,便于数据追溯。

数据修约处理应符合GB/T8170-2008《数据修约规则》的要求。

记录的修改应采用杠改,保全修改前信息,修改人应在修改处签名。

第三条凡经实验室检定、校准的仪器设备均应有原始记录及检定、校准证书副本(电子版),经授权核验员审核后,由资料管理员保存,年底整理后送资料室归档,管理期限不少于3个检定周期。

第四条向上级法定计量单位送检获得的检定证书原件统一由质量部存档,实验室需要时可提供复印件。

第五条计量检定、校准的原始记录由检定员填写并出具检定证书或报告单,由核验员审核,授权签字人签字后发放。

第六条编写、审核证书(报告单)各级人员应负下列责任
(一)检定员编写检定证书时应做到书写整齐、字迹清晰、数据完整、结论正确、签注全名,应加盖检定机构印章。

(二)报告编写人对整个试验报告负全责。

(三)报告审核人应把好质量关,确保报告完整无缺,结论正确。

(四)上述检定证书或报告单经审核后,必须加盖检定、校准专用章后方能生效。

出具证书以印錾、印钳形式的,应符合国家《计量检定印证管理办法》的规定。

第七条原始记录属于机密资料,不许随便转借、复印、传阅,杜绝丢失、泄密等事件的发生。

第八条未经审查出具的报告,由当事人承担一切责任。

第九条因个人原因造成的原始记录有误、证书有误、签字不全、检定标签丢失等现象按公司有关规定处罚。

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题目:计量原始记录、证书标志管理制度
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目的:建立一个计量原始记录、证书标志管理制度。
范围:本制度适用于原始记录、证书标志的管理。
职责:质控部对本制度实施负责。
规程:
1.计量器具检定原始记录应由质控部指定专业人员归档保存。
2.各类计量器具的检定证书由公司质控部指定专业人员统一管理,分类整理归档。检定标志贴在被检的计量器具上。
3.计量器具检定的原始记录及检定证书,作为计量设备档案的一部分,应由质控部指定专业人员归档保存。该计量器具报废后,由质控部提出销毁处理,经主管计量的经理批准后,销毁计量器具档案,同时在计量器具台帐上作好相应的记录。
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