项目监理现场工作考评表

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项目监理部安全文明施工考评检查记录表

项目监理部安全文明施工考评检查记录表

项目监理部安全文明施工考评检查记录表一、基本信息项目名称監理单位检查时间施工单位XXX项目XXX監理公司2021年X月X日XXX施工公司二、考评内容序号考评内容是否合格不合格原因1 安全生产管理是否到位是/否未落实人员到位、未制定完善的安全管理制度、未按规定进行安全、文明施工等2 现场文明施工情况是/否未按要求布置工地围挡、垃圾未集中堆放、公共部位未维持清洁卫生等3 消防安全管理情况是/否隐患未及时整改、消火栓、灭火器等消防设施未按规定进行保养等4 安全防护设施安装使用情况是/否安全帽、安全绳等安全防护用品未配备或未佩戴、操作人员未按规定使用防护设施等5 施工现场安全巡查及整改情况是/否巡查不到位、隐患整改不及时不彻底等三、检查记录1. 安全生产管理1.人员配置不到位:施工单位人员缺乏安全管理人员,且未制定完善的安全管理制度。

2.安全、文明施工未落实:部分工人佩戴安全帽不规范、操作人员在高处作业未备好防护绳等安全措施。

施工现场噪声较大,建筑垃圾未集中堆放、公共部位未进行清洁卫生。

2. 现场文明施工情况1.工地围挡未完全布置,公共部位卫生不佳。

将会影响施工环境卫生,并给周围社区居民带来不便。

3. 消防安全管理情况1.未按规定进行消防设施保养:灭火器储存方式不规范,消火栓未与水源相连通等。

4. 安全防护措施情况1.工人未配备安全防护用品,安全绳等也未及时配备到位。

影响了现场作业人员的人身安全。

5. 施工现场安全检查及整改情况1.巡查不到位:安全监理人员未对施工现场进行全面巡查,导致隐患未及时发现。

2.隐患整改不彻底:发现的隐患未及时整改或整改不到位。

四、考评结果1.安全生产管理是否到位:否。

2.现场文明施工情况:否。

3.消防安全管理情况:否。

4.安全防护设施安装使用情况:否。

5.施工现场安全巡查及整改情况:否。

五、处理意见1.整改人员应在1天内到位,并对存在的问题进行整改。

2.施工单位需要认真制定安全管理制度,并加强现场安全生产管理。

监理单位考核检查表

监理单位考核检查表
扣分
扣分原因
三、
安全
生产

廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、

一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别

建设工程安全质量施工现场检查评分表

建设工程安全质量施工现场检查评分表

质量安全生产管理考核评分汇总表2、优秀及较差项目填写评分表中“备注”中的项目,或填表人认为较为优秀或较差的其他项目.-1-表1 施工现场安全生产管理考核评分标准企业名称:-2--3--4-表2施工现场工程质量检查评分标准工程名称::-5--6-注:一票否决后,得分为零安全生产检查评分工作的说明一、标准化工地质量、安全生产检查评分工作由建筑工程质量监督站组织实施。

考评情况由监督员及现场管理人员报质监站备案.考核依据《建筑施工安全检查标准》部分保证项目的主要内容(表1、表2),对房屋建筑工程和市政工程进行现场检查。

施工单位对考核评定得分有异议的,可在7个工作日内向城乡建设局申诉,由其决定是否重新现场评分。

二、安全机构根据工程进度进行现场评价检查:(一)房屋建筑工程,现场检查评分应在工程基础阶段(正负零以下的施工完成60%以上工程量)、主体阶段(正负零以上的施工完成60%以上工程量)、装修阶段(室内外抹灰的施工完成60%以上工程量)进行多次现场检查,每次现场检查应由2名及以上人员参加,间隔日期应在30日及其以上.施工工期不能满足间隔日期要求的,每次现场检查的间隔日期可由实施现场检查工作的安全机构的主要负责人决定。

(二)市政工程自工程开工之日起至竣工结束,现场检查不得少于三次,参加人员人数及间隔日期按照上款规定执行。

(三)安全机构每次进行现场检查,应当场计算检查得分,并将得分填写在《标准化工地安全生产检查评分表》(附表3)上,施工现场项目负责人签字。

施工现场项目负责人无正当理由,不履行签字义务的,安全机构可以评定该工程本次现场检查得分为零,并在15日内将有关情况书面报告市(行署)或农垦、森工总局安全机构备案.(四)安全机构进行的现场检查,可事先通知,也可随机进行,检查过程中对于3分及其以上的扣分点,应照相或录像(因施工现场未设置而扣分的除外)。

(五)现场初次检查分数在85分以下的,经施工单位书面申请,安全机构允许在规定的期限内整改后重新进行一次现场检查,并作为此次现场评价的最终分数。

项目监理工作检查评价表

项目监理工作检查评价表
7
安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分,未审编制程序符合规定扣1分,未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分,发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时,未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理,每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分,记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分:未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分;其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分,其他监理人员变更无手续扣2

2
机构
项目监理工作检查评价表




工程名称:
工程地址:
工程类别:
工程等级:

江苏省示范监理项目评分表(600分表)

江苏省示范监理项目评分表(600分表)

江省示监理项目评分表(600分)
表A 项目监理机构前期筹备工作单项评分表
工程项目名称:监理单位名称:编号:

表B 施工准备阶段监理工作单项评分表
工程项目名称:监理单位名称:编号:
月日
表C 工程施工阶段监理工作单项评分表
工程项目名称:监理单位名称:编号:
评分人员:考评日期:年月日
表D 工程竣工验收阶段监理工作单项评分表

表E 施工合同管理单项评分表
工程项目名称:监理单位名称:编号:

表F 监理资料的管理工作单项评分表
工程项目名称:编号:
评分人员:考评日期:年月日。

原创:工程建设项目监理考核评分表(含汇总)

原创:工程建设项目监理考核评分表(含汇总)
未在规定的时间内审核施工组织设计、专项方案、图纸会审、技术洽商、变更索赔等(每延误一日扣0.5分)
经监理初审或批准的《施工组织设计》(方案、交底等)中技术方案、施工工艺、工期安排、特殊工艺处理等违反国家和地方强制性标准(扣2分)
原材料质量控制
5
材料进场2天后无《工程材料/构配件/设备报审表》或没有试验合格文件擅自用于工程上(每批次扣5分)
对现场施工动态不了解(扣3分)、不清晰(扣2分)
工程分包管理
3
发现承包商不经批准而进行工程分包后,监理未采取有效措施(扣2分)
未对分包商进行资质或资质审查明显不合格而同意施工单位进行工程分包(扣3分)
施工单位出现以包代管现象的(扣3分)
分包单位进场未组织总包单位召开协调会的(扣5分)
延期和索赔管理工作程序
工程质量(工含序)检查不认真、流于形式(每次扣4~10分)
不检查工程质量实体数据,仅靠施工单位汇报签署文件(每次扣4~10分)
已验收工程经业主、质检站或设计单位检查,主控项目仍有遗漏质量问题(扣6~12分)
无验收和试验检查台帐(扣1~5分)
安全文明施工管理
10
未按国家强制性标准审查安全专项方案导致事故发生(一票否决!)
按要求应由监理签署具体决定或建设性意见,却闪烁其词、含糊其意(扣2分)
监理月报制度
3
未在合同规定的期限内提交监理月报 (延迟每天扣1分)
监理月报内容空泛、不准确(扣3分)
监理日志
2
未填写监理日志(每发现1 人,扣2分),监理日志不具可查性、内容空泛(每发现1 人,扣2分)
监理日记内容不封闭、或不整齐、涂改严重(每次扣2分)
总监未对日记进行定期检查,未签署意见和无整改及措施的(每次扣2分)

工程监理考核表

工程监理考核表
32、检查督促施工单位建立起完善的质量保证体系和制度。否则,每项(次)扣5分。
10
33、严格旁站监理制度,发现问题及时处理,处理方法得当有效。否则,每项(次)扣5分。
20
34、检查督促批准施工组织方案的实施情况,严格施工程序和工艺。否则,每项(次)扣5分。
20
35、组织好工程验收、质量评定验收工作,质量验收资料完整规范。否则,每项(次)扣5分。
30
工程质量控制管理(分
值100,权重:0.2)
现场测量(权重
0.25)
26、按合同规定移交控制点,并进行复核。否则,每项(次)扣10分。
40
27、现场监理准确掌握控制桩点,跟踪检查施工单位测量过程及资料。否则,每项(次)扣10分。
40
28、及时对施工单位报送的测量资料审核,立项审核意见明确、准确。否则,每项(次)扣10分。
(分值100,权重0.65)
工程进度计划控制(分值100,权重0.1)
10、督促施工单位按规定时间提交的年、月、周度计划。否则,每项延误1日扣10分。
20
11、监理应对施工单位的各类计划及时审核(审批),意见明确合理。否则,每项(次)扣10分。
30
12、工程进度滞后时,采取措施督促施工单位整改并及时汇报。否则,每项(次)扣10分。
40
16、遇涉及质量、安全等重大技术问题,及时采取措施,并报告业主。否则,每项(次)扣10分。
30
工程投资控制管理(分

计量(权重
0.45)
17、计量项目应符合计量条件,计量申报资料完整、规范。否则,每1项(次)扣5分。
10
18、及时审核施工单位计量申报文件,审核意见明确合理。否则,每项(次)扣5分。

工程项目检查考评评分表(各部室)

工程项目检查考评评分表(各部室)

内业资料
质量控制管理
备注:1、为确保月度考评工作更切合实际,具有可操作性,每月考评时可根据工程进展情况以及各项目部的工程特点对本表格的标准分分值进 行局部调整。 2、每项扣分标准分扣完为止。3.无隧道的项目部考核组根据项目进展单独纳入重点工程项目考核。
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 4 0 0
四电接口
5
2
3
制度建立情况
0 0 0 0 3 0 15 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 100 40 60 8 8
验收资料、检查证、试 填写不及时不规范,签字不齐全,弄虚作假(每项扣2分)。 验检测资料 测量复核制落实情况,记录资料不真实不完整(每项扣3分)。 测量资料 精测网复测及成果整理不及时、不齐全(每项扣3分)。 监控量测、沉降观测资料不及时或缺少(每项扣3分)。 施组、施工方案及作业 未编制施组、施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书(每项扣 指导书 3分) 未按照相关规定及时办理开工报告、手续不全擅自开工(每项扣5 开工报告 分 )。 技术交底内容不全、签字不全,现场未落实、无落实的相关资料 技术交底 (每项扣2分)。 施工图现场核对 各种施工工序记录 施工日志 未进行施工图核对、未及时将核对情况反馈监理、设计单位(每项 扣2分)。 施工工序过程记录表填写不及时、不完整、内容不全或错误、签 字不全或不及时等(每项扣2-5分)。 填写不及时、不规范,无质量描述,发现质量问题但无记录等(每 项扣2分)。 1.未执行旁站制及值班制度的(每工点扣3分)。 2.项目部主要管理人员(质检人员等)对本分部巡视检查达不到要求 (每次扣3分),无巡视记录或记录造假(每次扣2分)。 3.未经监理验收签字擅自进入下道工序(每次扣2分)。 4.未按施组、施工方案或作业指导书组织施工(每处扣2分)。 5.专职质量检查人、专职技术人员未按规定在岗(每处扣1分)。 6.架子队未按要求配置(“九大员”必须由施工单位正式职工担 任)(每处扣2分)。 7.进场劳务人员实行实名制登记,按要求建立台帐,所有劳务人 员必须签订劳务合同(不符的每项扣2分)。 8.下发安全问题停工通知后,未经批准擅自开工(每处扣3分)。 9.隐患整改未按期完成,未按时回复,未完成闭环(每处扣3分)。 10.违反其他施工质量验收标准强制性条文及验收标准主控项目要 求(每处扣2分)。 合计
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一般
项目
1.3
技术管理
组织审图纸、编写监理细则、项目工作交底,关键、特殊工序事先交底。
1.4
工作态度
贯标执行,审批及时,积极主动。
















2.1.1
图纸会审
技术交底前建议、设计变更签署。
审批手续按规,
批报意见对应。
2.1.2
施组设计
批报意见、审批手续。
2.1.3
测量监理
平面放线、高程测量、沉降观测审批及自测数据
实测实量
检验批项目抽查




主控
项目
3.1
审查安全施组
预防坠落、坍塌,环保,消防,控尘,施工安全方案、应急抢险方案。
工作有痕迹,
处理有结果。
3.2
审查资格
总包、分包安全作业人员资格和大型机械设备报审。
3.3
监督实施
督促自查,旁站及参加安全检查。
一般
3.4
记录归档
机械、设施复核签认,编写检查安全资料、安全月报。
2.1.4
材料报审
监督台帐、见证取样有效齐全。
一般
项目
2.1.5
分包资质
报审资料。
2.1.6
安装功能环境
检测、试运行记录(绝缘、防雷、接地电阻、防渗、水压、通球等)


主控
项目
2.2.1
编制方案
关键工序部位相应文件及报送程序。
安排落实,按规实施和记录。
2.2.2
履行职责
检查质检人员、施工机械、建材实施过程。




主控
项目
4.1
规划、细则
符合现场实际情况,指导日常监理工作。
收发登记,目录齐全,分类有序,及时完整,符合规定。
4.2
报验单
各项报审签署及时、准确、符合归档要求。
4.3
监理通知单联系单
封闭及时、整改符合要求。
一般
项目
4.4
例会文件
交底、会审、例会文件齐全。
真实完整,
符合实际,
签署规范。
4.5
合同文件
项目监理现场工作考评表
分类
序号
项目
内容
标准
结果
备注
总监
总监代表工作
主控
项目
1.1
标化布置
塑封资料统一上墙,各级人员授权书、相关证书,环境卫生,检测工具、电脑等,常用规范质量体系文件。
首次检查,发现缺1项,扣1分。
再次检查,但若发现缺失者,则加倍扣分。
1.2
管理组织
工作有计划、有落实Βιβλιοθήκη 查措施,内外协调能力。一般
2.2.3
资料记录
记录及时、准确、全面、真实。
实物检查
主控
项目
2.3.1
强制性
有无违反强制性条文
建设工程监理规范和建筑工程施工质量验收统一标准
2.3.2
按图实施
是否与图纸、设计变更相符。
一般
项目
2.3.3
测量复核
抽查平面放线、高程测量、沉降观测正确性。
2.3.4
观感质量
建筑、结构、安装等质量。
2.3.5
监理合同,总包、分包合同及附件。
4.6
签认记录
检验批,隐蔽验收,分项、分部验收。
4.7
日记、月报
覆盖过程、记载及时。
4.8
音像资料
旁站重点,工程重要过程。
4.9
评估报告
数据分析。


5.1
九千运行
文件资料和效果
事故投诉以不合格计。
5.2
奖罚记录
情况通报,投诉记录
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