月度安全检查记录表

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月度消防安全检查表

月度消防安全检查表

况以及其他、重要物资
消防安全重点部位管理情况
是否用电器做饭或使用明火
有无其它不安全因素(各区域灯管是否正常)
检查人员意见:
部门经理意见:
年月日 处理意见
年月日
年月日 表码:

全 电气线路是否乱接乱拉
有无其它不安全因素
消防栓、灭火器是否正常,有无检查记录
消 灭火器是否被移动
3
防 设 安全指示灯、应急灯是否正常
施 消防设施是否被阻挡(消火栓1.0m,灭火器
0.5m内不准堆放物品)
消防安全通道是否畅通
工作场地是否有水、油或溶剂
危险品当值仓管是否有每日巡查记录
是否人离灯关
4
其 它 易燃易爆危险物品和公共场所防火防爆落实情
月度消防安全检查表

查 序项
号目
检查内容
检查区域:
检查情况
是否保持规定垛距(与墙0.3米,垛与垛0.5米)
危险化学物品是否都有P/N和标签
1
储 存
容器是否均盖好盖
容器是否有破损或泄漏
是否有其它异常情况
开关、按纽、插座是否完整
电 电器带电部分是否裸露
2
气 配电柜(箱)周围(0.5m内)是否堆物,挂东 安 西等

压力容器月度检查记录

压力容器月度检查记录
排水/气阀
1.阀及管道有无泄漏
2、布局是否合理,对周围环境有无污染



1.选型是否正确
2.是否在校验有效期内使用
3.安全阀装置是否完好
4.安全阀是否有泄漏
5、放空管是否畅通,防雨帽是否完好
周围环境
1.压力容器四周有无堆放杂物阻碍通道
2.压力容器有无警示标识及检验合格证明



1.是否超过规定使用期限



1.定期维护是否符合规定
2.外观及其附件是否符合规定
3.液位计与压力容器连接处有无泄漏
4、有毒有害气体,液位计防止泄露保护装置是否符合规定
检查人:检查时间:
车间负责人:
需打印空白表,具体内容手划。
以上检查点均包括设备本身和附属管道的管道阀门,每月检查一次,有压力容器操作人员实施。
检查结果判定;无问题划√无此项划—有问题划×并注明存在问题原因。
2、安装方向是否符合要求,铭牌上爆破压力和温度是否符合运行要求
3.爆破装置有无渗漏
4.使用中有无未超压爆破或超压未爆破
5、与爆破片夹持器相连接放空管是否畅通,防雨帽、防雨片是否完好
6、爆破片和压力容器间装设的截止阀是否处于全开状态,铅封是否完好
装卸附件
1.压力容器与装卸管道或软管连接是否可靠
2.连接管道或软管有无泄漏



1.压力表选型是否符合要求
2.表是否定期维护在有期内使用
3.外观、精度等级、量程是否符合要求
4.压力表和压力容器间装设的三通旋塞或者针型阀其位置、开启标记及锁紧装置是否符合要求
5.统一系统上各压力表读数是否一致

压力容器定期(月度)自行检查记录

压力容器定期(月度)自行检查记录
压力容器定期(月度)自行检查记录
检查时间: 检查人员(签字):
序号
检查项目与内容
检查结果
备注
1
容器本体
铭牌、漆色、标志和使用登记证编号的标注
2
本体接口(阀门、管路)部位、焊接接头缺陷情况检查
3
外表面腐蚀、结霜、结露情况检查
4
隔热层检查
5
检漏孔、信号孔检查
6
压力容器与相邻管道或者构件间异常振动、响声或者相互摩擦情况检查
7
支承或者支座、基础、紧固螺栓检查
8
排放(疏水、排污)装置检查
9
接地装置检查(罐体有接地装置的)
10
安全附件
安全阀
11
爆破片装置
12
安全联锁装置(快开门式压力容器)
13
紧急切断装置
14仪Biblioteka 仪表压力表15液位计
16
测温仪表
17
其他情况
装卸附件
18
其他安全保护装置
19
测量调控装置
20
密封面
21
其他异常情况
注:检查结果正常的打“√”;不正常的打“×”,并在备注栏里描述情况;无此项的打“—”。

项目部安全生产月检查记录表

项目部安全生产月检查记录表
其它检查
说明:1.安全月度检查由项目经理或常务经理组织每月检查一次,参与检查人员应本人签字。
2.检查要点中涉及此内容的,在□中打√;检查要点中不涉及此内容的,在□中打×。
3.检查内容未包括在内的,填写在其它检查栏内整改
完毕办理安全隐患整改反馈单,验证复核人员应签署意见和签字,并附整改证据。
□作业前是否组织进行了安全技术交底,并履行签字手续。
□是否对危大工程施工作业人员进行登记。
□项目负责人是否在施工现场履职。
□是否安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督,并记录。
□是否有擅自修改专项施工方案或未按方案组织施工的行为。
□是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字。
□是否建立危大工程安全管理档案。
□垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。
□施工场地是否平整、整洁。
班组安全管理
□班组内安全生产管理制度、操作规程是否健全。
□班组长是否每日对现场进行巡查。
□班组长是否开展周“安全日”等班组安全活动。
□班组长是否召开班前会,“三查”“三交”是否落实,是否有对前一天全生产情况进行总结。
□班组是否组织或参加安全教育培训并记录;是否建立作业人员管理台帐,记录作业人员基本情况等信息。
项目部安全生产月检查记录表
项目部名称:检查日期:年月日
工程名称
项目经理
检查人员
项目
检查要点
存在问题
安全基础管理
□安全组织机构及人员是否设置完善,安全员、特种作业人员是否做到持证上岗。
□是否成立安委会,并按季度召开安委会。
□项目部安全管理制度是否健全、有效、且认真贯彻执行。
□是否制定安全操作规程、岗位责任制。

电梯安全月度检查表

电梯安全月度检查表

电梯安全月度检查表
检查日期: [填写检查日期]
检查人: [填写检查人姓名]
电梯基本信息:
- 电梯型号: [填写电梯型号]
- 电梯编号: [填写电梯编号]
- 电梯所在地: [填写电梯所在地]
- 电梯使用单位: [填写电梯使用单位]
检查内容:
1. 电梯外观检查:
- [ ] 电梯门是否完好无损
- [ ] 按钮是否正常工作
- [ ] 电梯内外部照明是否正常
- [ ] 电梯内是否有异味或污渍
2. 电梯运行检查:
- [ ] 电梯是否运行平稳,无异常震动
- [ ] 电梯是否有异常噪音
- [ ] 电梯是否停靠准确,门开关是否灵活
3. 安全装置检查:
- [ ] 紧急停止按钮是否正常工作
- [ ] 安全触边带或光束是否灵敏
- [ ] 轿厢超载报警是否正常
4. 电梯维保记录:
- [ ] 检查维保记录是否及时、完整
5. 其他注意事项:
- [ ] [填写其他需要注意的事项]
检查结论:
根据以上检查内容,本次电梯安全月度检查结果为:[填写检查结论,如合格、不合格等]。

备注:
[填写备注信息,如存在问题需要解决的具体情况等]。

月常规检查记录表

月常规检查记录表

以下是一个月常规检查记录表的示例:
日期:_____________
员工姓名:_____________
部门:_____________
1. 办公区域和设施
- 检查办公区域的清洁程度,包括地板、桌面和椅子。

- 检查办公设备的正常运作,如电脑、打印机和电话。

- 检查办公用品的库存情况,并补充不足之处。

2. 安全设施
- 检查灭火器和灭火器的有效期,并确保其位于易于访问的位置。

- 检查紧急疏散计划和逃生通道的清晰度。

- 检查安全标志的完整性和可读性。

3. 设备维护
- 检查空调系统、照明设备和插座的正常运作。

- 检查水龙头、下水道和洗手间设施的正常使用。

- 检查其他设备和机器的维护情况,并及时报修或维护。

4. 卫生和环境
- 检查垃圾桶和回收箱的清空情况,及时清理。

- 检查公共区域的卫生情况,如厨房、洗手间等。

- 检查室内植物的健康状况,并进行浇水或修剪。

5. 其他事项
- 记录员工的意见和建议,以改进工作环境。

- 记录任何需要注意或解决的问题。

- 确认上述问题是否已经解决。

备注:_________________
该记录表可根据实际情况进行适当的修改和调整。

起重机械月度安全检查表

起重机械月度安全检查表

起重机械月度检查表
设备名称:
设备型号:
注册代码:
产品编号:
工艺编号:
起重机械安全检查表
检查人:确认人:时间:年月日
注:(1)本表是起重机械月度检查的基本要求,使用单位可以根据本单位起重机械使用特性增加和调整有关检查项目。

(2)无问题或者合格的检查项目在检查结果栏打“√”;有问题或者不合格的检查项目在检查结果栏打“×”,并且在备注中说明;实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”,或者按照实际的检查项目编制;无法检查的项目在检查结果栏中划“—”,并且在备注栏中说明原因。

监理单位月度安全检查考核表

监理单位月度安全检查考核表

监理单位月度安全检查考核表单位名称:合同号:日期:考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分各项安全生产制度文件建设情况1.未以正式文件形式建立各项制度,扣15分,制度建设少一项扣1分。

上级文件未转发,扣5分/次。

2.制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分。

3.未根据项目特点补充完善更新制度,扣2分/项。

查单位发文15安全生产管理组织机构情况1.未组建安全生产监理领导小组,扣15分2.未配置必要的安全监理人员,扣15分。

查单位发文15安全检查和旁站记录情况安全检查旁站监督1.未制定各项安全检查计划,扣15分。

2.无各类安全检查的记录或记录不全,扣1-10分。

3.发现存在安全事故隐患的,无整改通知和回复记录,扣2分/次。

4.无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全,扣2分/次。

5.无日常旁站记录或记录不全,扣1-10分。

查记录15审查专项施工方案情况未参与专项施工方案审查会议,扣1-12分。

查记录12应急预案编制情况1.未参与专项施工方案审查会议,扣1-15分。

2.组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失,扣1-15分。

方案种类少一项扣2分,(15分封顶)。

3.方案种类少一项扣2分,(15分封顶)。

4.未审查应急预案,扣12分。

5.审查应急预案记录不全,扣1-5分。

查记录、查档案资料15安全生产专项经费的审核情况1.无安全经费使用检查记录,扣12分。

2.对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1-6分。

3.对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1-6分。

4.对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1-6分。

5.对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1-6分。

查记录12教育培训情况1.无相关人员安全教育培训记录,扣8分。

2.安全教育培训记录次数不符合标准,扣1-8分,次数少一次扣1分,(6分封顶)。

3.未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣8分。

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