付款及报销流程和注意事项

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项目费用报销流程

项目费用报销流程

项目费用报销流程项目费用报销是指项目执行过程中产生的各项费用支出,需要进行报销和结算的流程。

良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本,确保项目的经济效益和财务合规。

下面将详细介绍项目费用报销的流程及相关注意事项。

一、费用报销申请。

1. 填写费用报销申请表。

在进行费用报销之前,申请人需要填写费用报销申请表,包括费用支出的具体内容、金额、时间等信息,并附上相关的票据、发票等凭证材料。

2. 提交费用报销申请。

填写完费用报销申请表后,申请人需要将申请表和相关凭证材料提交给项目负责人或财务部门进行审核。

二、费用审核和审批。

1. 财务部门审核。

财务部门收到费用报销申请后,会对申请表和相关凭证材料进行审核,包括费用支出的合理性、凭证的真实性等。

如果审核通过,财务部门会将费用报销申请提交给项目负责人进行审批。

2. 项目负责人审批。

项目负责人收到费用报销申请后,会对费用支出的必要性和合理性进行审批。

如果审批通过,项目负责人会签字确认,并将费用报销申请提交给财务部门进行结算。

三、费用结算和报销。

1. 财务部门结算。

财务部门收到经项目负责人审批的费用报销申请后,会进行费用的结算工作,包括核对费用支出的凭证、金额和时间,然后进行相应的报销操作。

2. 报销付款。

经过财务部门的结算后,报销款项会通过银行转账或支票等方式支付给申请人,完成费用的报销流程。

四、注意事项。

1. 凭证真实性。

申请人在填写费用报销申请表时,需要确保所提交的凭证材料的真实性,包括发票、收据、合同等,确保费用支出的合法性和合规性。

2. 费用合理性。

在填写费用报销申请表时,申请人需要确保费用支出的合理性,不得有超支、虚报等行为,确保费用的合理性和经济性。

3. 流程规范性。

在进行费用报销流程时,需要严格按照规定的流程和程序进行操作,不得有违规操作,确保费用报销流程的规范性和合规性。

以上就是项目费用报销流程的详细介绍,良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本,确保项目的经济效益和财务合规。

财务报销及付款管理制度(通用7篇)

财务报销及付款管理制度(通用7篇)

财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。

你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度(通用7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务报销及付款管理制度11.总则:为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围:本公司所有员工均属之3.定义:3.1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料,配件,样品以及其他货品等。

(销售仪器和销售试剂的发货除外)4. 组织与职责:4.1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2:物流部:负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3:各部门:递。

4.4:各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图:(略)6 .执行说明:6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收,以备查验核对。

6.1.1.3 除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。

原则上各部门人员应代收。

6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部门负责人审批后交物流部,由物流部联系快递公司统一发送。

各(需求部门于每日 16:30 前送至物流部)6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的'件退回发件人。

6.1.2.3 快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。

费用报销流程及注意事项

费用报销流程及注意事项

费用报销流程及注意事项费用报销流程是企业中常见的一种业务流程,适用于各类费用报销,其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。

本文主要介绍费用报销流程及注意事项。

一、费用报销流程:1、经办人准备报销相关资料和凭证:(1)准备工作发生的相关资料:包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点(或不需要住宿直接标明)、用餐地点(或无餐可以不录入)、用车事由等;(2)准备费用报销相关凭证:一般包括,火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等,每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出;2、员工填写费用报销单:将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证,准确无误的填写于费用报销单上;3、费用报销部门审核报销单:费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全;4、财务审核通过并做费用出纳登记:按照审批后的报销金额进行登记;5、安排办理费用付款:审核通过后,将费用支付给经办人;1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误,尤其在报销费用证明材料上要求核实,支出金额需和实际的支出相符;2、对所有的费用报销,都必须有专门的报销凭证;3、若是其他费用转账,需填写转账单;4、报销过程中要认真核实,把握报销金额,防止金额低于实际支出;5、报销过程中需要注意税费和小计一致,以免出现实际支出被应付的不符的情况;6、报销审核时,应全面考虑报销费用的合理性以及报销单的完整性,确保费用报销的准确无误;7、及时上报费用报销信息,及时报告是否有疑问,及时处理费用报销问题,避免后期经济损失。

总之,费用报销流程是企业内部重要的财务处理业务流程,其中注意事项既重要也多样,要求过程严格按照规定来进行,准确认定费用事由,把握好报销金额,依法完整填写报销单,及时上报费用报销事宜与后续的处理,以最大限度保障报销的准确性和合规性,消除财务风险,最终实现企业的财务管理安全。

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程:-提交差旅费报销申请单,包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票,如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

2.交通费报销流程:-提交交通费报销申请单,包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票,如汽车加油发票、公共交通票据等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

4.办公用品费报销流程:-提交办公用品费报销申请单,包括办公用品明细、购买时间等。

-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性,并核实发票的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

5.招待费报销流程:-提交招待费报销申请单,包括招待对象、时间、地点、费用明细等。

-提供相关招待费发票或收据。

-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

6.宣传费报销流程:-提交宣传费报销申请单,包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。

-提供相关宣传费发票或收据。

-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

7.培训费报销流程:-提交培训费报销申请单,包括培训项目、时间、地点、费用明细等。

-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

注意事项:1.提交报销申请单时,务必填写完整、准确,并附上相关票据和发票。

2.资金使用应符合公司相关政策和规定,严禁虚报、套取等违规行为。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请:员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人,申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集:员工在申请单审核通过后,需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理,准备好报销材料。

5.提交报销材料:员工将准备好的报销材料交给财务部门,财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批:财务部门审核通过后,将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付:报销审批通过后,财务部门将费用支付给员工,可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理:报销支付完成后,财务部门将报销材料进行归档和保存,确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性,组织需要建立一套完善的费用报销管理制度,下面是一些常见的管理制度要点:1.费用报销政策:明确费用报销的范围和标准,规定费用报销的申请和审批流程,确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单:规定费用报销申请单的格式和内容,包括费用明细、金额、报销事由等信息,便于统计和审计。

3.财务审核标准:制定财务审核的标准和流程,确保审核的一致性和准确性,防止财务风险。

4.报销凭证要求:规定报销凭证的种类和要求,包括发票、票据等,确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限:明确报销审批的权限和责任,防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式:规定报销支付的方式和时间,确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制:建立审计和检查机制,对费用报销进行定期的内部审计和检查,发现问题及时纠正。

8.报销记录归档:规定报销记录的归档和保存时间,确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度,组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性,对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义,同时也能提高员工的工作效率和满意度。

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。

合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度,遵循相关的费用报销制度和政策,并最大程度地减少误报和滥用的风险。

本文将介绍财务费用报销的基本流程,并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。

流程以下是财务费用报销的一般流程:1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料,包括发票、费用报销单、相关合同等。

2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策,报销人员需填写费用报销单,包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。

3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门,如财务部门或行政部门。

4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核,核对报销材料的真实性和合规性。

如发现问题,将及时与报销人员联系。

5. 财务确认在确认材料的真实和合规后,财务部门将进行费用报销的确认,将报销金额记录到企业的财务系统中。

6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录,进行相应的付款操作,将报销金额支付给报销人员。

注意事项在进行财务费用报销时,以下事项需特别注意:1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策,避免违规操作。

如有疑问,应及时咨询相关部门或主管领导。

2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误,包括日期、金额、用途等,以便财务部门进行审批和支付操作。

3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整,包括发票、合同等,以免造成财务审核的延迟或退回。

4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同,报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限,避免逾期造成报销失败或延误。

5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统,报销人员可以通过企业内部系统进行报销,为了方便操作,应提前了解如何使用该系统。

6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动,报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。

支付报销流程重点注意事项

支付报销流程重点注意事项

支付报销管理注意事项概要为了顺畅公司报销支付流程,达到事半功倍的办事效率,防范支付风险,根据公司日常支付报账过程中重点注意事项做解释说明。

一、资金审批1、所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话、传真、微信等的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。

2、财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管。

印章应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

3、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。

4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。

5、往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准。

6、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

7、增值税发票移交必须逐一造册登记。

8、公司行政费用现金支出范围为向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付的其他不超过1000元的零星开支。

超过1000元的支付必须转账结算。

二、工程款审批工程进度款由公司主管领导按照工程款支付审批工作流程"执行。

审批单附件选项必选,相关附件逐一核对完整。

乙方签字及盖章不得缺失。

审批单一式一份,违约金、垫付款、水电费、甲供材等扣除项目必须在进度款中扣除,扣款须附相关表单凭据,严格按照合同约定条款审批支付。

三、行政费用支出管理1、公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支。

2、涉及应酬、采购、礼品等非常规费用,须公司主管领导批准方可执行,否则不得报销。

3、公司职员出差,实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4,公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

申请付款的流程及注意事项

申请付款的流程及注意事项

申请付款的流程及注意事项申请付款的流程及注意事项篇一:付款申请、报销流程一、付款申请单流程1) 经办部门经办人员提出付款申请,填写付款申请单。

2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致,签字确认,或驳回3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致,签字确认,或驳回。

4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致(工程类付款),签字确认,或驳回。

5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。

付款申请单必须填写完整,不得涂改,且大小写一致;上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批;附件必须齐全,预付款必须附收据,工程或材料款必须附发票,如发票或收据因特殊原因无法及时提供,必须有经办部门经理打欠条,经办人负责催收发票,并于付款前提供,如不能及时提供发票而导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担;合同付款需附合同。

如果不符合要求财务部予以驳回。

6) 主管会计审核付款是否符合合同约定,签字确认,或驳回。

7) 财务部经理复核,签字确认,或驳回8) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表(用规定的模板,需经过部门经理签批,材料部还需分管副总签批),同时发送电子版。

9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。

10) 总经理、副总裁复核,签字审批,或驳回。

11) 总裁签批或驳回。

12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。

13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内,是否有总裁签字,通知出纳付款。

14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理。

付款申请单流转二、费用报销单流程1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单。

2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单,签字确认,或驳回3) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报销单及其汇总表,同时发送电子版。

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付款及报销流程和注意
事项
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
付款申请单
一、采购付款申请单单据要求:填写公司自制的付款申请单模
板、货物采购合同(需双方盖章签字)、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况,付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同,入库单和送货单后补。

二、特殊办公用品付款,是指非固定采购(除日常办公用品,
办公电脑外),此项采购需要
由申请人填写特殊办公用品申请表(表格见附件),交由人事行政部和总经理批准。

集中由人事行政部负责采购,付款时需要提交这份表格供财务审核。

三、日常其他事项付款,需要填写外购的付款申请单模板,必
须填写的内容是,制单人,日期,收款单位名称,开户行,银行账号,以及大小写金额。

付款原因也需要做说明。

四、签字审核流程:
1、采购付款申请单:经办采购制单签字——会计审核
——采购部门负责人签字——出纳付款
2、日常其他事项付款:经办人填单签字——部门领导
签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款
费用报销单
一、单据要求:
1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。

无正
规发票是指只有收据,公司不接受无发票或无收据的费用报销。

2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报
销,逾期不予办理。

3、外出办事,如果选择公交,需到行政部借用公司的
公交卡,不需额外申请报销。

如果因事务紧急,选择的士,则需要在的士发票背面填写费用发生的事由,如于几月几日哪些人拜访某家供应商。

4、报销金额必须按类别填写,填写规范。

5、原始单据必须与申请报销的金额一致,,不可虚报
和假报,并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。

二、签字流程:经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款
审核后若发现有不妥之处,财务人员有权指出,报销者必须按合理规定更正,否则拒绝受理报销。

审核合理,出纳在收到单子后1-3天处理完毕。

公司较少用现金报销,多为银行转账,所以如果是第一次报销的同事,请提供银行账号。

报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

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