不锈钢水箱项目年度预算报告

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水箱项目年度预算报告

水箱项目年度预算报告

水箱项目年度预算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年,即2019-2023年。

二、公司基本情况(一)公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。

经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。

公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。

公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。

同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。

贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

不锈钢水箱项目投资分析及可行性报告

不锈钢水箱项目投资分析及可行性报告

不锈钢水箱项目投资分析及可行性报告规划设计 / 投资分析不锈钢水箱项目投资分析及可行性报告说明该不锈钢水箱项目计划总投资18225.88万元,其中:固定资产投资12517.31万元,占项目总投资的68.68%;流动资金5708.57万元,占项目总投资的31.32%。

达产年营业收入39786.00万元,总成本费用30782.10万元,税金及附加325.20万元,利润总额9003.90万元,利税总额10571.02万元,税后净利润6752.92万元,达产年纳税总额3818.09万元;达产年投资利润率49.40%,投资利税率58.00%,投资回报率37.05%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位810个。

重视施工设计工作的原则。

严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。

同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。

......主要内容:总论、建设背景及必要性、产业研究分析、投资建设方案、项目选址研究、土建工程研究、工艺技术说明、项目环境分析、项目职业保护、项目风险情况、项目节能方案、项目进度方案、投资计划、项目经济评价、综合评价结论等。

第一章总论一、项目概况(一)项目名称不锈钢水箱项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44042.01平方米(折合约66.03亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.50%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度189.57万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积44042.01平方米,建筑物基底占地面积30168.78平方米,总建筑面积58575.87平方米,其中:规划建设主体工程44687.92平方米,项目规划绿化面积3144.52平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5719.48万元。

2024年不锈钢水箱市场调查报告

2024年不锈钢水箱市场调查报告

2024年不锈钢水箱市场调查报告1. 研究背景随着经济的快速发展和生活水平的提高,人们对于家庭用水质量的要求也日益提高。

而不锈钢水箱作为一种高品质的储水设备,在市场上受到了广泛的关注和应用。

因此,本调查报告旨在对不锈钢水箱市场进行深入研究和分析,为相关企业提供参考和决策依据。

2. 调查方法和范围本次调查采用了多种方法获取数据,主要包括以下几个方面: - 网络调查:通过互联网平台发布问卷调查,获取大量客观数据。

- 实地调研:走访不锈钢水箱生产企业、经销商及终端用户,获取主观感受和实际情况。

- 数据分析:将收集到的数据进行整理、统计和分析,得出相应结论。

本调查涵盖了全国范围内的不锈钢水箱市场,着重关注城市地区的消费情况和市场需求。

3. 调查结果分析3.1 市场规模和增长趋势根据调查数据显示,不锈钢水箱市场在近几年呈现出稳步增长的态势。

预计在未来几年内,市场规模还将进一步扩大,主要原因如下: - 人们对家庭用水质量要求的提高。

- 城市化进程的加快,城市人口增加带动了不锈钢水箱市场需求的增长。

- 政府对于环保和节能的相关政策支持,推动了不锈钢水箱市场的发展。

3.2 市场竞争格局不锈钢水箱市场存在着众多竞争对手,主要表现在以下几个方面: - 品牌竞争:不锈钢水箱市场中,知名品牌占据着一定的市场份额,品牌形象和产品质量是消费者选择的重要因素。

- 技术竞争:不锈钢水箱的生产技术和制造工艺也是企业之间竞争的重要方面,技术创新能力和产品研发能力是企业提升竞争力的关键。

3.3 消费者需求和偏好根据调查数据显示,消费者在选择不锈钢水箱时主要关注以下几个因素: - 产品质量和安全性:消费者更关注不锈钢水箱的耐压性能、耐腐蚀性能以及内部卫生情况。

- 容量和尺寸:消费者根据家庭人口和用水需求来选择合适的容量和尺寸。

- 价格合理性:消费者普遍认为价格合理性是选择不锈钢水箱的重要因素之一。

4. 市场前景和发展建议基于以上调查结果,可以得出以下结论和建议: - 不锈钢水箱市场前景广阔,企业可充分利用市场机遇,加大生产和市场推广力度。

不锈钢消防水箱及生活水箱项目可行性研究报告完整立项报告

不锈钢消防水箱及生活水箱项目可行性研究报告完整立项报告

不锈钢消防水箱及生活水箱项目可行性研究报告完整立项报告标题:不锈钢消防水箱及生活水箱项目可行性研究报告一、项目背景近年来,城市人口的快速增长和环境变化对消防救援工作提出了更高的要求。

安全可靠的消防设施和设备对保护人民财产和生命安全至关重要。

因此,建设高品质的不锈钢消防水箱及生活水箱已经成为城市基础设施建设的重要组成部分。

二、项目目标本项目旨在建设一个符合国家标准的不锈钢消防水箱及生活水箱,以满足城市对消防救援和生活用水的需求。

具体目标如下:1.生产并交付高品质的不锈钢消防水箱及生活水箱;2.提供可靠的售后服务,确保产品的正常使用;3.与当地市场及相关部门合作,推广和宣传水箱产品。

三、市场分析1.消防市场:消防安全设备市场规模庞大,对高品质的不锈钢消防水箱需求量大。

2.生活市场:随着人们对生活品质要求的提高,不锈钢生活水箱市场也在逐渐扩大。

3.政府支持:政府对消防基础设施建设给予了大力支持,为项目提供了可靠的政策保障。

四、项目规划1.技术研发:投入资金用于新材料研发、工艺改进和产品升级,提高产品质量和生产效率。

2.生产设备:引进先进的生产设备和生产线,提升生产效率和产品质量。

3.市场推广:与当地消防部门、建筑公司等合作,推广和使用项目产品。

4.客户服务:建立完善的售后服务体系,保证客户满意度,提高客户忠诚度。

五、项目投资1.技术研发费用:200万元;2.生产设备投资:800万元;3.市场推广费用:300万元;4.流动资金:200万元。

六、预期盈利和回报1.预计销售收入:首年销售收入预计为3000万元,之后每年逐步增长。

2.预计投资回报期:预计投资回报期为5年。

3.预计利润:根据运营情况预计每年可获得100万元利润。

七、风险分析1.技术风险:新材料研发存在一定的技术风险,需要加强研发实力和技术团队建设。

2.市场风险:市场竞争激烈,需要打造独特的竞争优势和市场策略。

3.政策风险:政策变动可能对项目运营产生不利影响,需要密切关注相关政策动态。

不锈钢水箱项目可行性研究报告范文

不锈钢水箱项目可行性研究报告范文

不锈钢水箱项目可行性研究报告范文
一、项目概况
本次项目主要是设计和生产不锈钢水箱。

不锈钢是一种高级金属,具
有耐腐蚀、耐高温、耐磨损、耐液压和易焊接等特点,目前在各种行业都
有广泛的应用。

其中,不锈钢水箱是一种不锈钢加工制品,用于储存水,
并可以抵御高温和腐蚀作用,具有抗腐蚀、结构稳定、耐用、无毒等优点。

本次项目的定位是家用和商业用途,设计科学、便于携带和使用,能够满
足顾客的需求,具有广阔的市场前景。

二、可行性分析
1、市场前景分析
不锈钢水箱的市场前景非常广阔,不仅可以满足家庭和商业用户的消
费需求,而且价格也容易被消费者接受。

目前,全国市场上的不锈钢水箱
价格稳定,能够满足大量消费者对优质不锈钢水箱的需求,未来市场需求
也将逐步增长。

2、研发分析
本次项目需要开发多种不同类型的不锈钢水箱,由于不锈钢的特殊性,开发和生产将涉及到多种设备、技术和工艺。

目前,生产企业已经具备了
相应的生产设备和技术,生产工艺已经得到了改进,能够满足产品质量的
要求。

3、经济技术指标分析
根据目前市场行情,我们根据不同尺寸、不同容量的不锈钢水箱,全
部使用304材质。

工程水箱预算方案模板

工程水箱预算方案模板

工程水箱预算方案模板一、项目概述本项目为XX市某区域的工程水箱建设,旨在解决当地供水问题,保障居民日常生活和工业生产用水。

本项目的建设将对当地水资源管理、环境保护等产生积极影响,是以解决供水问题为目标的重要工程。

二、项目规划1. 建设目标:建设容量10000立方米的地下混凝土水箱,用于储存地区排水河水,供给当地居民及工业企业用水。

2. 建设地点:XX市某区域。

3. 建设内容:水箱主体结构、配套设备、管网连接等。

4. 建设周期:预计为2年。

三、预算费用1. 工程建设费用(1) 水箱主体结构建设费用:包括地下混凝土水箱、防渗墙、支撑结构等。

预计耗资1000万元。

(2) 配套设备费用:包括进水口、出水口、排气装置、泵站等。

预计耗资300万元。

(3) 管网连接费用:包括连接管道、管道支架等。

预计耗资200万元。

(4) 设备安装及调试费用:包括配套设备的安装费和调试费用。

预计耗资100万元。

(5) 土建及施工管理费用:包括土地平整、施工管理人员工资等。

预计耗资200万元。

2. 设备及材料费用(1) 钢筋混凝土材料费用:预计耗资500万元。

(2) 配套设备采购费用:泵站、管道、进出水口等,预计耗资200万元。

3. 设计及勘测费用(1) 设计费用:包括水箱结构设计费用、管道设计费用等。

预计耗资100万元。

(2) 勘测费用:包括地质勘测、水文勘测等。

预计耗资50万元。

4. 管理及其他费用(1) 施工管理费用:包括施工管理人员工资、劳务费等。

预计耗资150万元。

(2) 安全生产费用:包括安全设施建设、安全生产培训等。

预计耗资100万元。

(3) 税费及杂费:预计耗资50万元。

四、预算编制依据1. 《建设工程预算编制规则》2. 《建设工程概预算编制指南》3. 《地下水箱设计规范》4. 《水工建筑施工质量验收标准》五、预算编制注意事项1. 项目预算应尽可能准确,避免造成资金不足或冗余;2. 在预算编制过程中,需要特别关注施工材料的价格波动,以及施工现场的实际情况,及时调整预算;3. 员工工资、安全生产等费用预算应结合当地实际情况,科学确定;4. 需要与财务部门充分协商,保证资金使用合理、透明。

2024年不锈钢水箱市场调研报告

2024年不锈钢水箱市场调研报告

2024年不锈钢水箱市场调研报告1. 引言1.1 背景随着人们环保意识的增强和生活水平的提高,不锈钢水箱作为一种重要的水储存装备,在市场上得到越来越广泛的应用。

本报告对不锈钢水箱市场进行了综合调研,旨在为相关企业提供市场发展参考。

1.2 目的本调研报告旨在分析不锈钢水箱市场的规模、增长趋势、竞争格局等,并结合实地调研数据,给出相关建议和预测,以便企业能够在市场竞争中抢占先机。

2. 市场概况2.1 不锈钢水箱的定义不锈钢水箱是一种用于储存和供应水源的设备,由不锈钢材料制成。

其具有不易生锈、耐用、卫生无毒等特点,并广泛应用于住宅、商业、工业等领域。

2.2 市场规模及增长趋势根据调研数据显示,不锈钢水箱市场规模从近年来的数据来看呈上升趋势。

市场需求受到城市化进程推动、人们健康意识的增强以及工业用水需求的增加等因素的影响。

2.3 市场竞争格局目前,不锈钢水箱市场存在着较为激烈的竞争格局。

市场上主要存在着一些大中型企业,这些企业凭借其技术实力、品牌优势和市场推广能力,在市场竞争中占据较大份额。

3. 市场调研方法3.1 调研设计本调研采用了定量调研和定性调研相结合的方法。

定量调研主要通过问卷调查,对市场需求、消费者偏好等进行量化分析;定性调研主要通过重点访谈和观察,对市场竞争格局、产品特点等进行深入理解。

3.2 调研样本本调研涵盖了不锈钢水箱的生产企业、销售渠道商以及终端消费者。

样本的选择具有一定的随机性,以保证数据的可靠性和代表性。

4. 调研结果与分析4.1 不锈钢水箱的应用领域根据调研数据显示,不锈钢水箱主要应用于住宅、商业和工业等领域。

其中,住宅用水需求量最大,占据市场的较大份额。

4.2 不锈钢水箱的市场需求调研显示,在城市化进程不断推进的背景下,不锈钢水箱的市场需求呈现出逐年上升的趋势。

人们对环保、健康的要求也是市场需求增加的主要因素之一。

4.3 市场竞争格局分析目前,不锈钢水箱市场竞争激烈,主要存在着一些大中型企业。

供水设备项目年度预算报告

供水设备项目年度预算报告

根据公司的经营需要和项目发展规划,我司在本年度启动了供水设备项目,旨在提高我们供水能力和水质优化。

为了合理安排和管理项目资金,现将项目年度预算报告如下:一、项目概况二、预算目标根据项目的实际需求和市场行情,我司拟定了以下项目年度预算目标:1.供水管网改造:预算费用为XXX万元,用于更新老化管网和扩建新的供水管道,提高供水网络的覆盖范围和稳定性。

2.设备更新:预算费用为XXX万元,用于更新水泵、水箱和其他供水设备,提高供水效率和稳定性。

3.技术应用:预算费用为XXX万元,用于引进智能供水管理系统和水质监测设备,提高供水管网的运行效率和管理水平。

三、费用详细划分1.供水管网改造费用(1)人工费用:XXX万元,用于聘请施工人员和监理人员,确保施工质量。

(2)材料费用:XXX万元,用于购买供水管材料和相关配件。

(3)运输费用:XXX万元,用于运输管道材料和设备。

(4)施工费用:XXX万元,包括土建工程和管道安装费用。

2.设备更新费用(1)设备购置费用:XXX万元,用于购置新的水泵、水箱和其他供水设备。

(2)设备维护费用:XXX万元,用于设备的运行、保养和维修费用。

(3)能耗费用:XXX万元,用于设备的用电和用水费用。

3.技术应用费用(1)智能供水系统购置费用:XXX万元,用于购买智能供水管理系统和相关配套设备。

(2)水质监测设备费用:XXX万元,用于购买水质监测设备和相关配套设施。

(3)系统运行费用:XXX万元,包括系统的维护和运行费用。

四、预计效益通过供水设备项目的实施,预计将实现以下效益:1.提升供水能力,满足日益增长的供水需求。

2.提高供水水质,保障用户用水安全。

3.降低供水管网维修和运营成本,提高运营效率。

4.实现供水管网的智能化管理,优化供水网络的运行和维护。

项目年度预算报告到此结束,感谢各位的支持和关注。

我们将严格按照预算方案进行资金管理和使用,并及时向上级汇报项目的进展和资金情况。

同时,我们将积极探索和引进新的技术和设备,提高供水设备的运行效率和管理水平,为用户提供更优质的供水服务。

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不锈钢水箱项目
年度预算报告规划设计 / 投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务
拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选
用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。


预算周期为5年,即2019-2023年。

二、公司基本情况
(一)公司概况
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力
和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚
的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速
发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内,还出口全球
几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%
以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。

公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为
基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,
打造综合服务体系。

为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加
大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自
动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不
断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完
善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管
理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

公司一直注重科研
投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。


司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。

未来
公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理
的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整
体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年
公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,
明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上
岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时,公司
将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合
理的考核与评价。

(二)公司经济指标分析
2018年xxx集团实现营业收入9266.61万元,同比增长24.25%(1808.86万元)。

其中,主营业务收入为7785.81万元,占营业总收入的
84.02%。

2018年营收情况一览表
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1891.34万元,较2017年同期相比增长415.97万元,增长率28.19%;实现净利润1418.50万元,较2017年同期相比增长302.01万元,增长率27.05%。

2018年主要经济指标
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政
府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等
使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,
各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做
出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析
1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。

一是国内经济发展进入新常态,国家支持发展的政策和力度持续增加,加
快投资建设步伐,为县域经济发展营造了良好的外部环境。

在看到发展机
遇和优势的同时,我们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。

当前和今后
一个时期,我们面临着发展的双重压力,既面临引进项目资金、加快发展
速度、做大经济总量的艰巨任务,又面临调整产业结构、转变发展方式、
提高发展质量的迫切要求。

准确把握当前所面临的机遇和挑战,认真分析
诸多有利和不利因素,坚定发展信心,增强忧患意识,努力推动经济社会
实现跨越式发展。

2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:加快工
业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导
优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地
经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收
入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析
未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。

(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资3335.26(万元)。

固定资产投资预算表
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算1006.23万元。

流动资金投资预算表
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:总投资预算4341.49万元,其中:固定资产投资3335.26万元,占项目总投资的76.82%;流动资金1006.23万元,占项目总投资的23.18%。

2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1716.65万元,占项目总投资的39.54%;设备购置费1638.51万元,占项目总投资的37.74%;其它投资-19.90万元,占项目总投资的-0.46%。

3、总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资
=3335.26+1006.23=4341.49(万元)。

总投资预算一览表
七、未来五年经济效益测算
根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入4136.40万元,总成本
3685.87万元,利润总额-1011.74万元,净利润-758.81万元,增值税
125.85万元,税金及附加65.79万元,所得税-252.94万元;第二年负荷70.00%,计划收入6434.40万元,总成本5267.01万元,利润总额-851.13
万元,净利润-638.35万元,增值税195.77万元,税金及附加74.18万元,所得税-212.78万元;第三年生产负荷100%,计划收入9192.00万元,总
成本7164.37万元,利润总额2027.63万元,净利润1520.72万元,增值
税279.67万元,税金及附加84.25万元,所得税506.91万元。

(一)营业收入估算
该“不锈钢水箱项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑不锈钢
水箱行业设备相对价格变化,假设当年不锈钢水箱设备产量等于当年产品
销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入9192.00万元。

(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=279.67万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表。

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