经费使用计划
预算外经费使用计划(6篇)

预算外经费使用计划一、安全技术措施经费计划制定及使用范围安全文明施工措施经费是为了确保施工安全文明生产必要投入而单独设立的专项费用。
根据有关文件各类工程措施费率分别为公路工程合同总额的____%作为安全生产经费。
本公司对承建工程项目安全技术措施经费投入使用计划统一制定按承建工程项目总承包价____%作为安全技术措施经费足额投入工程使用,该安全措施经费专款专用。
本项目的合同总金额____万元,则安全技术措施经费为9895____%____万元。
二、使用计划取费与计算:1、安全生产经费为总安全经费的____%1.1、安全施工标志的购置及宣传栏的设置经费安全施工标志的购置及宣传栏是经费设置费用____%则148.425____%____万元1.2、安全培训及教育安全培训及教育经费为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.3、施工安全用电的费用包括标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等:为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.4消防设施与消防器材的配置及保健救急措施费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.5施工机具防护棚及其围栏的安全设施费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.6抢救应急措施中所需要的特殊防护设备费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.7“三宝”、“四口”、“五临边”施工便道修建及维护等费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.8交通疏导、警示设施费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元1.9其他安全防护措施费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元2、文明施工费用____%2.1按规定需设置的施工现场围栏及简单装饰、大门、五牌一图即工程概况牌、管理人员____及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图的费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元2.2施工道路及场地硬化费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元2.3施工现场临时设置的办公室、宿舍、食堂、卫生间、沐浴室、仓库等按规定标准设置的费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元2.4宣传栏及不扰民措施的费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元2.5其他文明施工措施费用为总安全经费的____%则148.425____%____万元2.6安全经费储备资金____%则148.425____%____万元3、安全保险费合同总额的____%则148.425____%____万元第四篇。
经费使用计划

经费使用计划一、引言。
经费使用计划是指对于一定范围内的经费支出所作出的详细规划和安排。
在进行经费使用计划时,需要充分考虑到项目的实际需求和合理性,确保经费使用的合理性和高效性。
本文将详细介绍经费使用计划的编制和具体内容。
二、经费预算。
在制定经费使用计划时,首先需要进行经费预算。
经费预算是对项目所需经费的估算和规划,需要考虑到项目的具体需求和实际情况。
在进行经费预算时,需要充分考虑到各项支出的合理性和必要性,确保经费的合理分配和使用。
三、经费分配。
经费分配是指将经费按照一定的比例和规划分配到各项支出中。
在进行经费分配时,需要充分考虑到各项支出的重要性和紧急程度,确保经费的合理分配和使用。
同时,还需要考虑到经费的灵活运用,确保在项目实施过程中能够根据实际情况进行调整和安排。
四、经费使用。
经费使用是指根据经费使用计划对项目所需经费进行具体支出和使用。
在进行经费使用时,需要严格按照经费使用计划的规定进行支出和使用,确保经费的合理使用和高效使用。
同时,还需要加强对经费使用的监督和管理,确保经费的安全和合理使用。
五、经费监督。
经费监督是指对项目经费使用过程中的监督和管理。
在进行经费监督时,需要加强对经费使用的监督和管理,确保经费的合理使用和高效使用。
同时,还需要建立健全的经费监督机制,确保对经费使用过程中的监督和管理。
六、经费结余。
经费结余是指项目结束后剩余的经费。
在项目结束后,需要对剩余的经费进行合理安排和使用,确保经费的合理使用和高效使用。
同时,还需要对经费结余进行合理分配和使用,确保经费的合理使用和高效使用。
七、结语。
经费使用计划是项目经费管理的重要组成部分,对于项目的顺利实施和经费的合理使用具有重要意义。
在进行经费使用计划时,需要充分考虑到项目的实际需求和合理性,确保经费使用的合理性和高效性。
同时,还需要加强对经费使用过程中的监督和管理,确保经费的安全和合理使用。
希望本文能够对经费使用计划的编制和具体内容有所帮助。
活动经费使用策划书3篇

活动经费使用策划书3篇篇一《活动经费使用策划书》一、活动背景[活动名称]活动是[主办方]为了[活动目的]而举办的一项重要活动。
本次活动将邀请[嘉宾名单]等重要嘉宾出席,预计参与人数为[X]人。
二、活动时间和地点1. 时间:[活动日期]2. 地点:[活动地点]三、活动经费预算本次活动的总预算为[X]元,具体预算如下:1. 场地租赁费用:[X]元2. 嘉宾交通及住宿费:[X]元3. 餐饮费用:[X]元4. 活动宣传费用:[X]元5. 活动布置及道具费用:[X]元6. 礼品及奖品费用:[X]元7. 其他费用:[X]元四、活动经费使用计划1. 场地租赁费用:在活动前与场地提供方签订合同,支付场地租赁费用。
2. 嘉宾交通及住宿费:根据嘉宾的行程安排,提前预订机票和酒店,并支付相应的费用。
3. 餐饮费用:根据活动的参与人数和餐饮标准,预订合适的餐厅,并支付餐饮费用。
4. 活动宣传费用:制作活动宣传海报、传单等宣传资料,并在相关媒体上进行宣传,支付宣传费用。
5. 活动布置及道具费用:根据活动的主题和要求,购买或租赁活动布置所需的道具和设备,并支付相应的费用。
6. 礼品及奖品费用:根据活动的参与人数和奖项设置,购买合适的礼品和奖品,并支付相应的费用。
7. 其他费用:包括活动现场的临时费用、工作人员的补贴等,根据实际情况进行支付。
五、活动经费管理1. 设立专门的活动经费管理账户,对活动经费进行专款专用。
2. 严格按照活动经费预算进行使用,不得超支。
3. 对活动经费的使用情况进行详细记录,包括支出的时间、金额、用途等信息。
4. 在活动结束后,对活动经费的使用情况进行审计,确保经费使用的合理性和合法性。
六、注意事项1. 在活动经费使用过程中,要严格遵守相关的财务制度和规定,确保经费使用的安全和规范。
2. 要根据活动的实际情况,合理安排活动经费的使用,避免浪费和不必要的支出。
篇二《活动经费使用策划书》一、活动主题[具体活动名称]二、活动目的[阐述活动的目标和意义]三、活动时间[活动的具体时间]四、活动地点[活动的具体地点]五、参与人员[列出参与活动的人员范围]六、活动经费预算1. 场地租赁费用:[X]元2. 设备租赁费用:[X]元3. 餐饮费用:[X]元4. 奖品费用:[X]元5. 宣传费用:[X]元6. 其他费用:[X]元七、活动经费使用计划1. 场地租赁费用:用于租赁活动场地,确保活动有合适的空间进行。
工作经费预算及使用计划

工作经费预算及使用计划一、经费预算的制定依据和编制原则制定工作经费预算,旨在规范企业运营管理,合理安排资金使用,提升经营效率。
编制原则包括:以企业经营计划为依据,充分考虑各部门工作需要,结合公司实际情况,确保预算合理、可行。
二、各项费用项目的分类与标准设定1.人员经费:包括员工薪酬、奖金、福利等,根据各部门员工数量、岗位级别和工作性质确定。
2.办公经费:包括办公用品、设备购置、租赁等费用,按照企业规模和实际需求进行分配。
3.差旅经费:涉及员工出差的交通、住宿、餐饮等费用,根据出差地点、时间及公司标准进行预算。
4.培训经费:用于员工培训、进修的费用,根据员工发展计划和培训需求进行预算。
5.业务经费:涉及业务拓展、市场推广等方面的费用,根据公司业务发展目标和市场环境进行预算。
三、费用控制策略与支出顺序1.费用控制策略:实行全面预算管理,严格控制各项费用支出;定期进行费用审查,确保费用使用合理合规;鼓励节约,对节约行为给予奖励。
2.支出顺序:优先保障人员薪酬等刚性支出;根据企业经营目标和实际需求,合理安排其他费用支出。
四、预算执行监控与调整机制1.预算执行监控:建立预算执行情况监控体系,定期跟踪各部门预算使用情况,确保预算执行符合计划。
2.调整机制:如遇特殊情况需调整预算,需经公司领导审批同意后进行调整,确保预算的灵活性和可操作性。
五、资金使用效果评估方法和指标体系设计1.评估方法:采用定量和定性相结合的方法,通过对比实际使用情况与预算目标,评估资金使用效果。
2.指标体系设计:设立各项指标,如成本效益比、预算完成率等,以全面评估资金使用效果。
六、成本效益分析以优化经费使用效果通过对各项经费的成本效益进行分析,了解各项经费的投入产出比,从而优化经费使用效果。
具体措施包括:加强成本核算,提高资源利用效率;鼓励创新,探索降低成本的途径;优化业务流程,减少不必要支出。
七、案例分享及最佳实践供他人借鉴学习在实践中,我们发现以下措施有助于优化经费使用效果:一是实行集中采购制度,降低采购成本;二是加强预算管理,提高预算准确率;三是强化内部审计,防止浪费现象发生。
安全经费使用计划及落实情况

安全经费使用计划及落实情况一、安全经费使用计划1.编制安全经费使用计划的目的是为了合理、高效地运用安全经费,保障企业的安全生产和员工的安全健康。
3.安全经费使用计划应采取年度计划的方式进行编制,每年初确定计划,根据实际情况进行调整和修订。
4.安全经费使用计划应详细列明各项目的预算金额和用途,包括设备购买、培训费用、防护设备更新、安全检测费用等。
5.安全经费使用计划应经过企业负责人审批,并报经企业相关部门备案。
二、安全经费使用落实情况1.安全设备更新:根据安全经费使用计划,企业定期对已使用多年的安全设备进行更新。
例如,电气设备定期检修更换陈旧设备,确保生产线的安全运行。
2.安全培训费用:企业将一定的安全经费用于雇佣专业培训机构进行员工安全培训。
通过培训,提高员工的安全意识和应急处理能力,减少事故的发生。
3.安全巡检费用:企业定期组织安全人员对生产车间和办公区进行巡检,确保设备的正常运行,消除隐患。
相关的巡检费用从安全经费中支付。
4.安全宣传费用:企业将一部分安全经费用于安全宣传活动,如制作安全宣传资料、举办安全讲座等。
通过宣传,提高员工的安全意识和自我保护能力。
5.应急预案费用:企业将一部分安全经费用于制定和更新应急预案,购买应急设备和器材,组织应急演练等。
这些费用用于保障企业在突发事件发生时能够迅速、有效地采取应对措施。
三、安全经费使用效果评估为了评估安全经费使用的效果,企业应建立一套评估体系,定期对安全经费使用情况进行评估,并根据评估结果进行相应的调整和改进。
1.对安全设备更新的效果进行评估。
通过监测新设备的使用情况和运行效果,评估是否达到了预期的安全目标。
2.对安全培训的效果进行评估。
通过考试、问卷调查等方式,评估员工对安全知识的掌握程度和应对能力的提升情况。
3.对安全巡检的效果进行评估。
通过巡检报告和事故发生情况的统计,评估巡检工作的有效性和推动作用。
4.对安全宣传的效果进行评估。
通过员工的反馈和事故发生情况的比较,评估宣传活动对员工安全意识的提高和事故发生率的降低。
2024年预算外经费使用计划(3篇)

2024年预算外经费使用计划为加快教育发展,确保学校预算外经费大部分用于改善办学条件,根据上级有关文件精神,结合我校实际,对学校预算外经费统筹及使用作出以下计划:一、统筹的项目1、学校学前幼儿班收入全部纳入县财政局预算内统筹。
2、本年内所有捐赠经费全部纳入县财政局预算内统筹。
二、统筹经费的使用1、统筹经费由荣昌县集中收付核算中心管理,学校按需求统一使用。
主要用于全区学校的基本建设和大型设备增添及代课金发放等项目的支出。
2、学校要求使用统筹经费,必须事先提出书面申请报告经行政会讨论,经教委计财科审核后,在统筹经费中支付。
三、本年度收入和使用计划1、收入。
本年度预计学前幼儿班总收入为____万元。
2、支出:(1)学前幼儿班等代课教师代课金:____万元(4)学校设备增添费用:____万元(5)补足学校正常办公费用:____万元(6)其它:____万元2024年预算外经费使用计划(2)一、前言作为一个不断发展的国家,中国在推动经济增长和国际合作方面扮演着重要角色。
为了进一步加强与其他国家的交流和合作,我们在2024年的预算中拨款一部分资金作为预算外经费。
本次计划将详细说明预算外经费的使用范围和计划。
二、使用范围预算外经费的使用范围将涵盖以下几个方面:1. 经济合作项目:将资金用于支持与其他国家的经济合作项目,包括技术合作、投资项目、贸易促进等。
2. 外交关系:将资金用于加强我们与其他国家的外交关系,包括外交活动、访问交流、会议费用等。
3. 人才引进计划:将资金用于吸引国际高级人才,包括资助人才引进项目、支付国际人才薪酬等。
4. 文化交流:将资金用于促进中外文化交流,包括艺术演出、文化展览、学术交流等。
5. 环保项目:将资金用于支持与其他国家的环保项目合作,包括环境保护技术引进、环境治理等。
三、计划细节1. 经济合作项目为了加强与其他国家的经济合作,我们计划拨款40%的预算外经费用于支持经济合作项目。
具体的项目将根据国际合作的需求和我国的利益进行选择。
经费使用计划

经费使用计划一、引言。
经费使用计划是指对于一定范围内的经费使用进行详细规划和安排,以确保经费的合理利用和有效管理。
本文档旨在对经费使用计划进行详细说明和规划,以便于各部门和相关人员对经费的使用进行有效监督和管理。
二、经费来源。
本次经费使用计划主要来源于公司年度预算安排,具体包括公司自有资金和部分外部投资。
其中,公司自有资金主要用于日常经营支出和项目开发,外部投资则主要用于新项目的投资和开发。
三、经费分配。
1. 日常经营支出。
日常经营支出主要包括员工工资、办公用品采购、水电费等各项日常开支。
根据公司年度预算安排,将按月度进行支出,确保公司正常运营和员工生活保障。
2. 项目开发经费。
项目开发经费主要用于新产品研发和市场推广,以及现有产品的改进和升级。
根据各项目的具体需求和进度安排,将合理分配经费,确保项目顺利进行。
3. 新项目投资。
针对公司新项目的投资,将根据市场需求和项目前景进行详细评估和分析,确保投资的合理性和风险可控性。
四、经费使用原则。
1. 合理节约。
在经费使用过程中,要始终坚持合理节约的原则,杜绝浪费现象,确保每一笔经费都得到充分利用。
2. 透明公开。
经费使用过程中,要保持透明公开,做到经费收支明细清晰可查,接受内部和外部的监督和审查。
3. 风险控制。
在项目投资和开发过程中,要严格控制风险,确保经费使用的安全和稳健。
五、经费使用监督。
为了保证经费使用的合规性和有效性,公司将建立健全的经费使用监督制度,包括财务部门的日常监督和审计部门的定期审计,以及公司内部审计和外部审计的相互监督和协调。
六、结语。
经费使用计划是公司经营管理的重要组成部分,对于公司的发展和稳定具有重要意义。
公司将严格按照本计划进行经费使用和管理,确保经费的合理利用和有效管理,为公司的长远发展和稳健经营提供有力支持。
经费使用计划

经费使用计划一、引言经费使用计划是指在特定的时间范围内,根据项目需求和预算限制,合理安排和管理经费的使用。
本文将就经费使用计划的编制、执行和监控等方面进行详细阐述。
二、编制经费使用计划1.明确项目目标和需求:在编制经费使用计划之前,首先需要明确项目的目标和需求,包括项目的主要任务、阶段性目标和所需资源等。
2.分析资源需求:根据项目目标和需求,分析所需的各类资源,包括人力资源、物资资源、技术资源等,进而确定经费使用的基本框架。
3.制定预算:根据资源需求,制定相应的预算,包括项目的总预算和各项细目预算,确保经费使用计划的合理性和可行性。
4.编制时间计划:根据项目的时间要求和前期的资源分析,编制详细的时间计划,确保经费使用计划与项目进度相匹配。
5.制定经费使用规范:在编制经费使用计划的同时,还需要制定相应的经费使用规范,明确经费使用的基本原则和要求,加强对经费的监督和管理。
三、执行经费使用计划1.严格执行预算:按照经费使用计划中的预算安排,严格控制经费的支出,避免超支现象的发生。
2.合理分配经费:根据项目的实际需要,合理分配经费,确保项目各项任务的顺利进行。
3.加强经费监督:建立经费使用档案,及时记录和监督经费的使用情况,确保经费使用的透明化和合规性。
4.及时调整计划:在项目实施过程中,根据实际情况及时调整经费使用计划,确保项目的顺利进行。
四、监控经费使用计划1.建立监控机制:制定经费使用监控制度,明确监控的目标、内容和方法,确保经费使用计划的执行情况能够及时掌握。
2.定期检查和评估:定期对经费使用计划进行检查和评估,分析经费使用情况,发现问题并及时采取相应的措施进行调整。
3.加强沟通与协调:与项目组成员和相关部门加强沟通与协调,共同监控和管理经费使用情况,确保项目的顺利进行。
4.风险控制:对可能影响经费使用的风险进行识别和评估,并采取相应的风险控制措施,确保经费使用计划的顺利实施。
五、总结经费使用计划是项目管理中至关重要的一环,合理编制、严格执行和有效监控经费使用计划,对项目的顺利进行和取得预期成果具有重要意义。
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经费使用计划
经费使用计划一:湖北民族学院社会调查与实践协会经费使用计划书
为管好、用好用活本协会的经费,做到“用得合理,会员满意”,更好地为会员服务,为学校建设服务,根据社团联合会有关社团经费使用方案,坚持为本协会会员服务的宗旨,保证本协会的资金用到实处,现将本协会经费计划如下:
一、经费管理章程:
第一条:本协会经费由秘书长负责,并设帐簿,钱帐分管,协会负责人不保管钱或帐簿。
每次活动的经费使用情况会详细记录,留存原始发票、收据,以备查验。
第二条:所取得协会经费必须及时入账、存入银行。
第三条:建立独立的帐簿,记录协会经费收支情况。
帐簿记录格式必须规范,第一列记载本项收支的日期,精确到年、月、日,第二列记载发生本项收支的事由摘要,第三列为收支金额,最后为结余金额。
第四条:实行严格的票据管理制度,票据原则上是发票,且应注明日期、摘要、购买物品的型号、数量和金额,由协会负责人经手签名。
如遇特殊情况无发票,对收据或自制凭证必须写明情况,并由经手人、负责人和证明人签字后方可入帐。
第五条:经费使用情况每学期期末应向广大会员公布,接受会员监督。
第六条:本协会将全力配合院学生会和协会联合会审计委员会对本协会经费收缴、使用、管理情况的审核。
若经费出现问题,将追究社团负责人和会计的责任。
第七条:经费管理人员更换必须与接管人员办理交接手续,接替人员应继续使用会计帐簿,以保持会计记录的连续性。
协会负责人离任时,应接受离任责任审计。
第八条:本协会的会计要定期的向社团联合会和本协会理事会做财务报告,提交财务结算报告。
并且由理事会作出相应的评价。
第九条:坚持遵纪守法原则。
严格执行国家财经政策、规定和标准,认真执行协会财务制度,遵守财务纪律。
第十条:本协会经费管理章程和社团联合会有关章程冲突时,以社团联合会章程为准。
第十一条:坚持“勤俭节约”的原则。
要少花钱,多办事,办实事、办好事,节约开支,依靠会员用好协会经费,提高协会经费的使用效益。
第十二条:本章程自颁布之日起开始实施。
二、经费
(720字)
为了切实的落实安全生产体系和安全生产制度,我项目
部全体职工及各施工队伍要在宣传和保护用品上下功夫,深刻领会“预防为主,安全第一,自我保护”的思想内涵。
不走过程、不走做形式,坚持实事求是,正确对待安全生产经费的使用,项目部特制定如下安全生产经费使用计划如下;
一、三至四月份主要是出工前的准备,在此期间项目部投入安全生产费用计划为5万—8万元,主要用为安全生产的基础建设,如灭火器材,农民工和职工的防护用品、设施及奖励安全先进集体和个人。
二、三月底至五月中旬的主要工程是路基土方施工填方,涵洞及盖板,在这期间项目部每月根据工程需要投入安全生产费用计划为1万—3万元,主要用为安全防护用品,安全警示、标示牌、安全横幅、电焊用各种防护用品,手套等物资。
三、六月份为全国的安全生产月,本月项目部将大力宣传安全生产,计划投入资金为4万元,主要用于宣传和奖励安全先进集体和个人。
四、四月至八月份项目部主要工程集中在巴音河大桥的空心板预制、盖梁预制及吊装施工,安全技术力量和安全生产费用相对加强,计划使用资金每月5万—10万元,主要用于更新防护设施、劳保用品、安全警示、标志标识、横幅。
五、八至九月份为德令哈雨季期,为了更好的排洪,项目部计划投入10万元对巴音河(我施工区域)河道进行疏
通和加固河提,确保安全渡汛。
六、九月份以后,除桥梁工程未完工,其它工程均已完成,计划投入资金10000元,用于后期的安全生产建设及设备更新。
七、项目部提取一定比例安全生产专用资金(现金),用于防洪演练、消防演练及不可抗拒自然因素,以便及时对应突发事件。
安全生产费用使用计划和实际费用投入会存在一定的误差,项目部根据自身施工特点加以调整,确保安全生产经费用在安全生产中去。
经费使用计划三:教育经费使用计划(280字)
教育经费属国拨有限经费,使用教育经费必须做到制度化,必须开源节流,厉行节约。
1、学校各类支出必须实现预算,报批使用,领导一定要抓好审核,财务人员严格把关。
2、要保证经费的百分之二十用于校舍修缮和美化环境,百分之三十用于设备更新,百分之四十用于学校业务支出,百分之十用在教师的培训提高方面。
3、使用经费要突出计划观念,在合理化分配,按比例使用的同时,对全年经费的有效作用表现在轻、重、缓、急的各个环节。
年初突出计划,年中用之有度,年末留有余额。
4、及时公布经费使用情况,500 元以上支出项目要经
全体教师讨论通过后方可开支。
是教师能全体参与,增加透明度,集体理财。
经费使用计划四:团中央资助经费使用计划(1039字)2万元对县级团组织是一笔数额庞大的经费,老河口团市委高度重视,为使经费能够按要求科学规划、管理和使用,制定的经费使用计划如下:
一、围绕“活跃基层团组织,深入推进基层团工作”为目标,设置创新项目奖励金,经费预算为5000元。
我市共有10个乡镇、办事处,我们计划每个乡镇、办事处划拨500元,共5000元作为奖励金,用于奖励基层创新项目,鼓励创新,经费预计在11月中旬发放,奖励创新候选项目将通过个人申请和组织提名相结合的方式确定,最后由民主评议决定奖励项目,后期还将考核落实和发放情况。
通过开展奖励活动鼓励基层团组织和共青团员解放思想,大胆创新,不断探索,服务大局,鼓励基层团组织积极开展有利于把大多数青年吸引和凝聚起来的探索,力争达到活跃基层团组织,使团工作覆盖全全团的目标。
二、围绕“提高基层团干部素质,提升开展基层团干部工作能力”为目标,开展基层团干部培训班,经费预算为5000元。
我市将在12月开办首期基层团干部的培训班,首期培训100人,每人补助50元,共5000元,培训班学员包括乡
镇办事处团委书记及农村、社区、企业、学校等领域的基层团干部和优秀团员,培训地点和食宿由团市委统一安排,培训内容包括学习团十六大会议精神、新时期如何创新团工作方式方法等,帮助广大团干部认清形势、掌握科学工作方法、提升工作能力,更好地团结、引导、服务和凝聚青年。
三、围绕“创新志愿者工作机制,科学管理和促进志愿者工作”为目标,贯彻落实注册志愿者制度,开展形式多样的有利于志愿者组织发展的活动,经费预算为10000元。
我市现有气象志愿者、网吧监督员志愿者、协助远程教育志愿者、交通志愿者、环保志愿者等共5000余人,为了规范管理和引导,我们将按照团中央印发的《中国注册志愿者管理办法》对志愿者组织和志愿者进行实名登记,预算为3000元;为了扩大志愿者组织对广大青年的吸引和凝聚,我们预算3000元专门支持50余个志愿者组织开展公益活动并对志愿者组织进行评优评先,引导志愿者组织健康发展;为了更广泛的调动广大青年,后期我们还将依托市内活跃的青年组织比如自行车俱乐部、摄影协会等开展公益志愿活动,吸收他们紧密的团结在团市委的周围,不断壮大我们的青年志愿者队伍,预算为20XX元;同时按照团中央的要求和建议,我们还将召开选调生、大学生“村官”和“三支一扶”青年的座谈会,以青年志愿者的形式把他们团结在我们团组织的周围并考虑在适当的时候在这个群体建立联谊会或团支部,预
算为20XX元。
共10000元。