四川省崇州市公共财政收支情况3年数据分析报告2019版
2019财政预算报告11页word文档

关于孝昌县2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告——2006年12月 28日在孝昌县第四届人民代表大会第一次会议上县财政局局长曹国清各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况2019年,全县财政收入完成10265万元,占预算9580万元的107.2%,增长20.2%。
其中:上划收入完成3457万元,占预算3172万元的109%,增长20.3%;地方一般预算收入完成6808万元,占预算6408万元的106.2%,增长20.1 %。
分部门完成情况为:国税部门完成2826万元,增长24.7%,地税部门完成3520万元,增长21.7%,财政部门完成3919万元,增长14.5%。
全县财政支出30796万元,占预算25210万元的122.2%,比上年增长28.9%。
财政支出增幅较大的主要原因:一是2019年省批复我县决算结转下年支出1824万元;二是今年省财政下达调整工资转移支付2144万元。
全县财政支出中农业、教育、科技等政策性支出增长幅度均高于财政经常性收入的增长幅度。
2019年全县财政一般预算收入加上级补助收入和上年结余,减去财政总支出和专项结算上交,结余109万元。
2019年县直预算执行情况是:收入完成7996万元,占预算7754万元的103.1%,比上年增长29.5 %。
其中:上划收入完成3076 万元,占预算2878万元的106.9%,比上年增长27.2%;地方一般预算收入完成4920万元,占预算4876万元的100.9%,比上年增长31 %。
县直财政支出23698万元,占预算19181万元的123.5%,比上年增长30.7%。
县直主要政策性支出完成情况是:农业支出821 万元,比上年增长18.5 %;教育支出11440万元,比上年增长33.4%;科技支出378万元,比上年增长24.3 %。
三年财政收入支出情况 报告

三年财政收入支出情况报告一、引言近三年来,我国财政收入和支出情况出现了一系列变化,受到国内外经济环境影响,财政收支状况也呈现出不同程度的波动。
本报告将对近三年的财政收入和支出情况进行分析和总结,以期为相关部门提供参考和借鉴。
二、财政收入情况分析1. 近三年的财政收入总体呈现增长趋势,2019年财政收入为X亿元,2020年为Y亿元,2021年为Z亿元,年均增长率约为A%。
2. 财政收入结构方面,税收仍是主要来源,其中增值税、企业所得税、个人所得税占比较大。
非税收入中,土地使用权出让金、资源税、城市建设税占比较高。
3. 财政收入增长的主要原因有:国内经济稳步增长,部分税种税率调整以及税收征管力度加大等。
三、财政支出情况分析1. 近三年的财政支出总体上也呈现增长态势,2019年财政支出为X亿元,2020年为Y 亿元,2021年为Z亿元,年均增长率约为B%。
2. 财政支出的结构方面,教育、医疗、养老等民生支出仍然占据较大比重。
基础设施建设、环境保护等也是财政支出重点领域。
3. 财政支出增长的主要原因有:政府加大对社会保障、民生事业的投入力度,同时增加基础设施建设和环境保护等领域的投入。
四、财政收支状况分析1. 三年来,财政收支状况总体上保持平衡,财政盈余主要用于国债、基金等领域。
2. 财政收入增速略高于财政支出增速,导致了财政盈余的形成。
这有利于国家财政的稳健发展,降低了财政风险。
3. 财政收支状况的平衡性得到了一定的保障,为国家经济社会发展提供了良好的财政支撑。
五、对策建议1. 加大财政预算管理力度,提高财政收支的透明度和规范性。
2. 加强跨部门协调,优化财政支出结构,加大对民生事业的投入力度。
3. 加强税收征管工作,进一步提高税收征收效率,促进财政收入的稳步增长。
4. 健全财政风险防控机制,确保国家财政收支平衡,提高财政支出的效益。
六、结论近三年来,我国财政收入和支出情况总体上保持稳定增长,财政收支状况基本保持平衡。
最新-于2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 精品

于2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告一、2019年市本级财政预算执行情况2019年,受国际金融危机的影响,我市经济、财政形势一度面临异乎寻常的压力,但在市委的正确领导下,始终坚持以科学发展观为统领,坚决贯彻中央、省委、省政府决策部署,坚持增收节支保平衡,减轻企业负担保发展,扩大财政投资保增长,优化支出结构保民生,不但实现全市财政总收入超千亿的历史性跨越,而且确保了全年各项财政收支目标的圆满完成。
全市财政总收入101943亿元,比上年下同增长12,继续保持在全省一高一领先。
其中,地方财政收入52079亿元,增长144,占财政总收入比重为511。
全市地方财政支出49039亿元,增长168。
预计全市各区、县市均能达到收支平衡,略有结余。
由于已经实行了市级企业下划、收入在地统计的财政管理体制,原市级企业税收已按属地原则统计到各区,经市十一届人大三次会议审议批准,市本级不再编制财政收入预算,报告口径为市区收入数和市本级支出数。
2019年市人大批准的市区地方财政收入预算为43225亿元;市本级支出年初预算为116亿元,调整预算为1233亿元。
预算内财政收支执行结果市区地方财政收入45352亿元,完成预算的1049,增长142收入项目详见附表一。
根据现行财政体制计算,2019年市本级地方财政收入加上中央税收净返还、省各项补助和转移支付补助区、县市及区净上交,预计可用资金12951亿元。
市本级地方财政支出12951亿元含省转移支付资金621亿元,其中养路费改革资金39亿元,剔除养路费改革不可比因素完成调整预算的1019,增长188。
另地方政府债券支出779亿元支出项目详见附表二。
预计预算内当年收支平衡,累计净结余4亿元。
市本级政府性基金执行结果收入45437亿元,完成计划的1456。
其中,土地出让金42904亿元,完成计划的143。
支出46481亿元,完成计划的1489。
其中,土地出让金43667亿元,完成计划的1456,土地出让金按现行体制结算,市本级可用于城市建设和管理的资金11335亿元。
成都市(市辖区)市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积3年数据专题报告2019版

成都市(市辖区)市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积3年数据专题报告2019版序言成都市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积数据专题报告从城市市政公用设施建设固定资产投资,年末实有城市道路面积等重要因素进行分析,剖析了成都市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状、趋势变化。
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借助对数据的发掘及分析,提供一个全面、严谨、客观的视角来了解成都市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状及发展趋势。
本报告数据来源于中国国家统计局等权威部门,并经过专业统计分析及清洗而得。
本报告以数据呈现方式客观、多维度、深入介绍成都市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积真实状况及发展脉络,为需求者提供必要借鉴及重要参考。
目录第一节成都市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状 (1)第二节成都市城市市政公用设施建设固定资产投资指标分析(均指市辖区) (3)一、成都市城市市政公用设施建设固定资产投资现状统计 (3)二、全国城市市政公用设施建设固定资产投资现状统计 (3)三、成都市城市市政公用设施建设固定资产投资占全国城市市政公用设施建设固定资产投资比重统计 (3)四、成都市城市市政公用设施建设固定资产投资(2016-2018)统计分析 (4)五、成都市城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动分析 (4)六、全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2016-2018)统计分析 (5)七、全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动分析 (5)八、成都市城市市政公用设施建设固定资产投资同全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动对比分析 (6)第三节成都市年末实有城市道路面积指标分析(均指市辖区) (7)一、成都市年末实有城市道路面积现状统计 (7)二、全国年末实有城市道路面积现状统计分析 (7)三、成都市年末实有城市道路面积占全国年末实有城市道路面积比重统计分析 (7)四、成都市年末实有城市道路面积(2016-2018)统计分析 (8)五、成都市年末实有城市道路面积(2017-2018)变动分析 (8)六、全国年末实有城市道路面积(2016-2018)统计分析 (9)七、全国年末实有城市道路面积(2017-2018)变动分析 (9)八、成都市年末实有城市道路面积同全国年末实有城市道路面积(2017-2018)变动对比分析 (10)图表目录表1:成都市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状统计表 (1)表2:成都市城市市政公用设施建设固定资产投资现状统计表 (3)表3:全国城市市政公用设施建设固定资产投资现状统计表 (3)表4:成都市城市市政公用设施建设固定资产投资占全国城市市政公用设施建设固定资产投资比重统计表 (3)表5:成都市城市市政公用设施建设固定资产投资(2016-2018)统计表 (4)表6:成都市城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)表7:全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2016-2018)统计表 (5)表8:全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动统计表(比上年增长%)5 表9:成都市城市市政公用设施建设固定资产投资同全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动对比统计表 (6)表10:成都市年末实有城市道路面积现状统计表 (7)表11:全国年末实有城市道路面积现状统计表 (7)表12:成都市年末实有城市道路面积占全国年末实有城市道路面积比重统计表 (7)表13:成都市年末实有城市道路面积(2016-2018)统计表 (8)表14:成都市年末实有城市道路面积(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)表15:全国年末实有城市道路面积(2016-2018)统计表 (9)表16:全国年末实有城市道路面积(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)表17:成都市年末实有城市道路面积同全国年末实有城市道路面积(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)。
2019年崇州市商务和投资促进局

2019年崇州市商务和投资促进局部门预算1目录第一部分崇州市商务和投资促进局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分崇州市商务和投资促进局2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金预算支出表九、财政拨款“三公”经费表十、国有资本经营预算支出预算表2第一部分崇州市商务和投资促进局概况3崇州市商务和投资促进局2019年部门预算说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能崇州市商务和投资促进局是行政单位,主要负责承担1、贯彻执行国家、省、成都市对内对外贸易、外商投资、对内对外经济技术合作的法律法规及政策规定。
2、贯彻市委、市政府投资促进政策和有关规定,负责全市投资促进工作的统筹协调,牵头落实市委、市政府投资促进工作部署;制定全市投资促进发展战略、工作计划并组织实施;负责全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全市重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作;负责建立全市投资促进工作的综合评价体系,拟定全市投资促进工作考核奖励办法并组织实施;指导产业平台单位投资促进工作,负责对产业平台单位招商引资队伍建设的指导和培训;建立招商项目库和信息网络及联系渠道。
43、依法核准外商投资企业的设立、变更事项和代受理工作;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;负责为外商投资企业提供相关服务。
4、贯彻国家出口管理政策,负责市内企业自营进出口权的转报工作,拟定促进转变外贸增长方式的政策措施,负责协助落实各级政府有关鼓励外贸出口的一系列政策和有关鼓励政策中项目资金的申报、审查和稽核;负责全市出口创汇的统计工作。
关于2019年州本级财政总预算情况说明

关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》,将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下:一、公共财政收支预算情况(一)公共财政预算收入总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元;3、环境保护税收入1,146万元;3、非税收入33,184万元,其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元;4、自治区补助收入78,123万元,其中:返还性收入1,658万元,一般性转移支付收入55,746万元,专项转移支付收入20,719万元。
5、下级上解收入66,780万元,主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等;6、调入资金24,005万元。
其中:从政府性基金收入预算调入2,550万元,国有资本经营预算调入955万元,其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元;8、动用预算稳定调节基金15,000万元。
(二)公共财政预算支出总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、本级公共财政预算支出259,053万元,按功能科目分类,其中:一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。
最新-2019年财政预算执行情况及2019年财政总预算草案报告精品

2019年财政预算执行情况及2019年财政总预算草案报告2019年财政预算执行情况及2019年财政总预算草案报告各位代表我受区政府的委托,向大会报告我区2019年财政预算执行情况和2019年本级财政总预算草案,请予以审议。
一、2019年财政预算执行情况2019年在工委区委的正确领导下,面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击,全区上下齐心协力、克难求进,认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列保增长、促发展重大举措,努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响,全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。
在严峻的形势下,区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求,深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策,依法加强收入监管,不断优化支出结构,继续深化公共财政体制改革,较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标,财政预算执行情况总体良好。
一全区财政预算执行情况按现行财政体制结算,完成上述地方一般预算收入后,预计全区一般预算财力为347963万元含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等。
另财政部代理发行的2019年地方政府债券,经市政府批准我区的额度为5000万元,相应增加2019年的可用财力,以及调入资金1738万元主要是预算单位归还以前年度专项结余,全区一般预算财力为354701万元。
基金预算财力291874万元含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元。
二区本级财政预算执行情况区九届人大二次会议确定的2019年区本级财政一般支出预算160000万元,区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元,加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。
调整后基金支出预算148454万元,加上年结转结余和上级指标补助等,调整后区本级基金支出预算为188296万元。
执行结果,区本级一般预算支出196592万元含补助下级支出,完成年度预算的961,同比增58。
2019年崇州农村发展局

2019年崇州市农村发展局部门预算目录第一部分崇州市农村发展局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分崇州市农村发展局2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算项目支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府性基金支出预算表十、政府性基金“三公”经费支出预算表十一、国有资本经营预算支出预算表第一部分崇州市农村发展局概况崇州市农村发展局2019年部门预算说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能崇州市农村发展局(简称“农发局”)是行政单位,主要负责承担全市农业、畜牧业、农业机械化及林业、水产等方面的发展指导、管理和监督工作。
主要职责是:1、贯彻执行国家、省、成都市关于农业和农村经济发展的方针政策和法律、法规、规章;负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究,会同市级有关部门提出深化农村经济体制改革政策建议,深化健全新型农业经营体系;参与农村精神文明、生态文明建设和农村基层组织建设。
2、负责拟订农业和农村经济发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责提出农业和农村经济发展扶持政策建议,参与拟订涉农财政、价格、金融等政策,会同市级有关部门组织实施并监督涉农资金使用;负责现代农业园区、现代农业示范点和示范带建设工作;负责规划并指导全市新农村建设工作。
3、负责农业产业化经营和农业产前、产中、产后一体化发展的协调、指导、管理工作;负责农业招商引资和农业项目建设的指导、管理工作;负责组织实施优势特色农业基地建设和“菜篮子工程”建设的指导、管理工作。
4、负责农业投入品和农产品生产质量安全的检测、监测和指导、管理、监督工作;依法开展农产品生产质量安全风险评估,农业转基因生物安全的监督管理;承担农产品质量安全认证;负责农产品市场准入和准出的指导、管理、监督工作;依法实施对农业生产的行政许可及指导、管理、监督工作。
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四川省崇州市公共财政收支情况3年数据分析报告2019版
报告导读
本报告针对四川省崇州市公共财政收支情况现状,以数据为基础,通过数据分析为大家展示四川省崇州市公共财政收支情况现状,趋势及发展脉络,为大众充分了解四川省崇州市公共财政收支情况提供重要参考及指引。
四川省崇州市公共财政收支情况数据分析报告对关键因素一般公共预算收入,一般公共预算支出等进行了分析和梳理并进行了深入研究。
四川省崇州市公共财政收支情况数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需注明出处。
报告力求做到精准、精细、精确,公正,客观,报告中数据来源于中国国家统计局、相关行业协会等权威部门,并借助统计分析方法科学得出。
相信四川省崇州市公共财政收支情况数据分析报告能够帮助大众更加跨越向前。
目录
第一节四川省崇州市公共财政收支情况现状 (1)
第二节四川省崇州市一般公共预算收入指标分析 (3)
一、四川省崇州市一般公共预算收入现状统计 (3)
二、全国一般公共预算收入现状统计 (3)
三、四川省崇州市一般公共预算收入占全国一般公共预算收入比重统计 (3)
四、四川省崇州市一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (4)
五、四川省崇州市一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (4)
六、全国一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (5)
七、全国一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (5)
八、四川省崇州市一般公共预算收入同全国一般公共预算收入(2017-2018)变动对比分析
(6)
第三节四川省崇州市一般公共预算支出指标分析 (7)
一、四川省崇州市一般公共预算支出现状统计 (7)
二、全国一般公共预算支出现状统计分析 (7)
三、四川省崇州市一般公共预算支出占全国一般公共预算支出比重统计分析 (7)
四、四川省崇州市一般公共预算支出(2016-2018)统计分析 (8)
五、四川省崇州市一般公共预算支出(2017-2018)变动分析 (8)
六、全国一般公共预算支出(2016-2018)统计分析 (9)
七、全国一般公共预算支出(2017-2018)变动分析 (9)
八、四川省崇州市一般公共预算支出同全国一般公共预算支出(2017-2018)变动对比分析 (10)
图表目录
表1:四川省崇州市公共财政收支情况现状统计表 (1)
表2:四川省崇州市一般公共预算收入现状统计表 (3)
表3:全国一般公共预算收入现状统计表 (3)
表4:四川省崇州市一般公共预算收入占全国一般公共预算收入比重统计表 (3)
表5:四川省崇州市一般公共预算收入(2016-2018)统计表 (4)
表6:四川省崇州市一般公共预算收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)
表7:全国一般公共预算收入(2016-2018)统计表 (5)
表8:全国一般公共预算收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (5)
表9:四川省崇州市一般公共预算收入同全国一般公共预算收入(2017-2018)变动对比统计表 (6)
表10:四川省崇州市一般公共预算支出现状统计表 (7)
表11:全国一般公共预算支出现状统计表 (7)
表12:四川省崇州市一般公共预算支出占全国一般公共预算支出比重统计表 (7)
表13:四川省崇州市一般公共预算支出(2016-2018)统计表 (8)
表14:四川省崇州市一般公共预算支出(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)
表15:全国一般公共预算支出(2016-2018)统计表 (9)
表16:全国一般公共预算支出(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)
表17:四川省崇州市一般公共预算支出同全国一般公共预算支出(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)。