调整合同增值税税率的补充协议
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补充协议甲方 :乙方 :甲乙双方于年月日就合同(简称“原合同” )【合同额(含税):项目,已签订《元,其中:不含税金额》元,税额元,合同增值税税率:%】。
根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告 2019 年第 39 号)文件,自 2019 年 4 月 1 日起“增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%;原适用 10% 税率的,税率调整为 9% 。
鉴于以上条件,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则,对以下内容协商一致,签订此补充协议:1、经双方确认,甲方收到乙方于11%税率的发票元(不含税金额(不含税金额元,税额2019 年 4 月 1 日前开具的发票共计元。
其中元,税额元);10%税率的发票元元)。
2、2019 年 4 月 1 日前,甲方已收发票未支付的款项,甲方按照已收发票金额支付。
如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回,则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。
3、2019 年 4 月 1 日(含)后,乙方向甲方提供税率为9 %的增值税(专用/ 普通)发票。
4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款,写:;其中不含税金额元,税额调整金额:¥-元(含税)调整后合同价款为元)元(大明细如下:序单位不含税金额增值税额增值备注发票类型含税金额号税率1 增值税发票元11% 2018年5月 1 日前收票额2 增值税发票元10% 2019年 4月 1 日前收票额3 增值税发票元9% 2019年4月 1 日(含)后4 合计元5 原合同额元6 补充协议调整金额(含税)- (人民币大写:)5、2019 年 4 月 1 日(含)后,合同产值计量方式:原合同不含税价(单价或总价) *( 1+9%);原合同未明确税率、税金的,以乙方提供发票所注计算;2019 年 4 月 1 日前已确认未收票的产值,按照本条所列方式调整增值税额,并按照调整后的金额进行支付。
2023调整合同增值税税率的补充协议

调整合同增值税税率的补充协议1. 背景根据最新制定的税法,为了适应国家税收政策的变化,合同双方决定对已签订的合同《合同》进行调整,以就近生效合同的增值税税率。
本补充协议旨在在已有合同的基础上对增值税税率进行调整,确保合同的合法性和税务合规性。
2. 生效日期本补充协议自双方签字之日起生效,并适用于原合同的全部条款和条件。
3. 调整内容根据国家税务部门最新发布的公告,增值税税率将从当前的X%调整至Y%。
为了遵守国家税务政策,双方同意对原合同的增值税税率进行调整。
4. 增值税税率调整方案根据双方协商,增值税税率调整方案如下:1.对原合同中涉及的货物或服务按照新的税率计算增值税;2.调整后的增值税税率将在下一个纳税期内生效;3.双方应确保在调整税率前已经了解和掌握新的税收政策,以便按照要求进行相应的申报;4.双方应遵守国家税务部门的相关规定,确保合同的合法性和税务合规性。
5. 合同条款的修改和变更除增值税税率的调整外,双方确认原合同的其他条款和条件保持不变。
合同条款和条件的修改和变更如下:•条款X:将“增值税税率为X%”修改为“增值税税率为Y%”;•条款Y:其他条款和条件保持不变。
6. 其他条款•本补充协议自双方签字之日起生效;•本补充协议适用于《合同》的全部条款和条件;•本补充协议的签署应按照《合同》的签署程序进行;•双方应共同遵守国家的税收政策,确保纳税申报的准确性和合法性。
7. 争议解决双方如就本补充协议的解释和履行发生争议,应友好协商解决。
如协商未果,可诉诸法律途径解决。
本补充协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
请注意:此为模拟文章,与实际情况无关。
2023合同调整税率补充协议正规范本(通用版)

合同调整税率补充协议1. 背景本补充协议(简称“本协议”)是根据原合同《合同》(简称“原合同”)订立的。
原合同双方同意根据税率调整的情况做出相应调整,以充分考虑税务部门的要求和规定。
2. 有效日期本协议自双方签署之日起生效,并作为原合同的一部分。
3. 税率调整的原因根据税务法规的要求,税率调整是为了适应国家税务政策的变化。
在税率调整的情况下,为了保持合同的合理性和稳定性,双方同意对合同进行调整。
4. 税率调整的范围根据税务部门的通知及相关法规的调整,双方同意对方面进行税率调整:4.1 销售税率调整原合同中的销售税率将根据税务部门公布的最新税率进行调整。
双方同意将按照新的税率执行,并在合同附件中明确说明。
4.2 增值税率调整原合同中的增值税率将根据税务部门公布的最新税率进行调整。
双方同意在合同附件中确认调整后的增值税率,并按照新的税率执行。
4.3 其他相关税率调整根据税务部门的规定,如有其他税率调整的情况,双方同意在合同附件中明确调整后的税率,并按照新的税率执行。
5. 税率调整的操作方式为了保证税率调整的准确性和合法性,双方同意按方式进行操作:5.1 协商确定调整信息双方应及时协商、确定税率调整的具体信息,包括调整后的税率、调整的时间点等,并在合同附件中明确记录。
5.2 合同附件的更新根据协商确定的税率调整信息,双方应及时将合同附件中的相关内容进行更新,并确保各项内容的准确性和一致性。
5.3 协议的签署与备案双方应在税率调整信息确定后,及时签署本协议,并根据相关法律法规的要求进行备案。
6. 其他事项6.1 争议解决在执行本协议过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,可以根据原合同中的争议解决条款进行解决。
6.2 其他补充协议除非另有约定,本协议仅适用于税率调整情况。
对于其他与本协议无关的合同条款,双方依然应按照原来的合同执行。
7. 生效与变更7.1 生效本补充协议自双方签署之日起生效,并作为原合同的一部分。
调整(合同)增值税税率的补充标准协议

调整合同增值税税率的补充协议1. 引言本补充协议(简称“本协议”)由甲方(简称“乙方”)与乙方(简称“甲方”)双方自愿达成,旨在调整双方原有合同中的增值税税率条款。
本协议依据相关法律法规执行,具有法律效力。
2. 背景根据国家税务部门最新发布的增值税税率政策调整,原有合同中约定的增值税税率与新政策不一致,为了保证合同实施的顺利进行,甲乙双方协商一致,决定签订本补充协议,明确调整增值税税率的相关事宜。
3. 调整内容根据最新税率政策,甲乙双方一致同意将原有合同中涉及的增值税税率从X%调整为Y%。
调整后的税率将自本协议生效之日起生效,并在未来发生税率变化时,按照国家税务部门发布的相关政策进行调整。
4. 合同生效及执行本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,并与原有合同具有同等法律效力。
甲乙双方应按照本协议约定履行各自的义务,互不推诿。
5. 免责条款双方在签署本补充协议时明确约定:由于增值税税率调整引发的任何纠纷和责任,双方不承担违约责任,也不应承担超出合同约定范围的其他责任。
6. 解决争议在履行本协议过程中如发生任何争议,甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的,应提交至双方协议约定的仲裁机构进行仲裁;如果没有仲裁机构约定,则提交至有管辖权的人民法院解决。
7. 其他条款7.1 本补充协议一式两份,乙方和甲方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期自合同签订之日起至合同项下一切义务全部履行完毕。
7.3 本补充协议未尽事宜,由甲乙双方另行商定并作成书面补充协议,具有同等法律效力。
8. 签署甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________日期:__________________。
关于增值税调整的补充协议范本

关于增值税调整的补充协议范本
关于增值税调整的补充协议范本
甲方(委托单位):
地址:
联系人:
电话:
统一社会信用码:
乙方(律师事务所):
地址:
联系人:
电话:
统一社会信用码:
鉴于甲方与乙方之间已经签署了相关律师服务合同,为进一步明确双方权益及义务,协商一致,特制定本补充协议。
一、调整内容
增值税税率自2022年5月1日起调整为13%。
二、各方权利和义务
1、甲方须按照调整后的增值税税率支付相关服务费用。
2、乙方应按照调整后的增值税税率开具发票并及时报税。
3、本补充协议的签订不影响原服务合同的效力。
三、履行方式和期限
1、甲方应在收到发票后5个工作日内支付服务费用。
2、乙方应及时开具并报税发票。
四、法律效力和可执行性
本补充协议是原服务合同的一部分,具有与原服务合同基本相同的效力,双方应当认真履行本协议的约定。
五、违约责任
任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
六、遵守法律法规
双方应当在履行本协议过程中遵守中华人民共和国的相关法律法规,并各自承担因其违反法律法规所引发的法律责任。
七、争议解决
双方如在履行本协议过程中发生争议,应协商解决。
协商不成,则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
补充协议签署方:
甲方:
乙方:
日期:年月日。
调整合同增值税税率的补充协议(1范本)

调整合同增值税税率的补充协议1. 引言本补充协议是根据双方共同协商,调整合同中涉及增值税税率的条款,以确保合同在法律法规变动的情况下仍然有效。
本协议的目的是就税率调整事宜对原合同进行补充,并明确各方的权利和义务。
2. 背景根据国家税收政策的调整,增值税税率发生变动,为了使原合同仍然适用于新的税率,特制订本补充协议以解决税率调整带来的问题。
3. 双方约定3.1 增值税税率调整根据国家税务部门的规定,自年月日起,增值税税率调整为X%。
受此影响,双方对原合同的税率进行如下调整:•原合同中所涉及的增值税税率将自动调整为X%。
3.2 合同条款调整除增值税税率外,双方同意对合同条款进行调整:3.2.1 条款•增值税税率调整对条款不造成任何影响。
3.2.2 条款•原合同中关于增值税税额的计算公式和缴纳期限将相应调整,以符合新税率。
3.3 双方义务双方同意遵守本补充协议的约定,并按照约定履行各自的义务。
3.3.1 甲方义务•甲方应及时调整并缴纳符合新税率的增值税税款。
•甲方应对新税率下的增值税税额进行合理计算,并及时向乙方提供相关税务文件和证明材料。
3.3.2 乙方义务•乙方应在甲方缴纳增值税后及时核对相关税务文件,并根据需要提供必要的配合和协助。
3.4 生效与终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并与原合同具有同等的法律效力。
除非经双方同意,否则本协议不可撤销。
4. 其他条款4.1 争议解决双方如发生任何与本协议有关的争议,首先应通过友好协商解决。
若协商不成,双方同意将争议提交至有管辖权的法院解决。
4.2 适用法律和管辖本协议受法律管辖,并按照法律解释和执行。
4.3 修改和补充本补充协议的修改和补充应经双方书面协商一致,并以书面形式作出。
5. 签署本补充协议以中文书写,以甲方和乙方双方签字盖章的方式生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
2023调整合同增值税税率的补充协议pdf正规范本(通用版)

调整合同增值税税率的补充协议1. 背景介绍为了适应国家税收政策的变化和发展需要,我方作为甲方,与乙方签署了一份合同。
然而,由于国家税收政策的调整,增值税税率发生了变化,为了保障双方的权益,双方同意签署本补充协议。
2.协议内容根据国家税务部门最新发布的规定,增值税税率将从10%调整为13%,双方同意按照新税率执行。
具体协议内容如下:•协议生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效;•增值税税率调整:双方同意按照国家最新规定的增值税税率,从现行的10%调整为13%;•合同金额调整:根据增值税税率的调整,合同金额也相应进行调整。
新的合同金额为原合同金额乘以1.13;•保证义务:除非另有约定,合同的其他条款和条件均不受影响,双方继续履行原有合同的义务;•争议解决:因本协议产生的争议应友好协商解决,协商不成的,提交双方所在地的人民法院处理。
3. 保密条款双方同意对本协议内容和执行过程保密,并承担相应的保密责任。
未经双方书面同意,任何一方不得向任何第三方透露本补充协议的具体内容。
4. 补充协议生效与变更本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并具有与原合同同等的法律效力。
除非经双方书面一致同意,本补充协议不得进行任何修改、变更或撤销。
5. 其他事项本补充协议的所有附件与合同具有相同的法律效力,并作为本补充协议的组成部分。
6. 适用法律和解释权本补充协议适用的法律。
双方在本协议签署及履行过程中如有任何争议,应友好协商解决。
如协商不成,争议最终提交双方所在地的人民法院解决。
7. 协议终止本补充协议的终止以任何一方向对方发出的书面通知为准。
协议终止后,双方仍应履行已经产生的权利和义务。
8. 签署人甲方:________________ 签字:________________ 日期:________________乙方:________________ 签字:________________ 日期:________________注意:本文档为补充协议模板,请根据实际需求进行调整和修改,如有法律问题,请咨询专业律师。
调整合同增值税税率的补充协议

调整合同增值税税率的补充协议日期:[填写日期]本补充协议(以下简称“补充协议”)是由以下双方订立的:甲方:[填写甲方名称] 地址:[填写甲方地址] 联系人:[填写甲方联系人及联系方式]乙方:[填写乙方名称] 地址:[填写乙方地址] 联系人:[填写乙方联系人及联系方式]鉴于: 1. 甲方与乙方于[填写合同签订日期]签订了一份名为[填写合同名称]的合同(以下简称“原合同”); 2. 原合同中第[填写原合同相关条款]条款约定了增值税税率为[填写原合同中的增值税税率]; 3. 根据最新的国家税务政策调整,增值税税率调整为[填写新的增值税税率];在原合同的基础上,双方就增值税税率调整事宜达成如下补充协议:一、补充协议内容1.1 增值税税率调整根据最新的国家税务政策调整,原合同第[填写原合同相关条款]条款约定的增值税税率将调整为[填写新的增值税税率]。
1.2 履行期限本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。
自生效之日起,甲方在向乙方支付款项时应根据新的增值税税率进行计算并支付相应税款。
二、其他条款2.1 修订本补充协议经由双方合意,一经签字或盖章即具有法律效力。
本补充协议与原合同具有同等法律效力,并且与原合同一起解释的。
2.2 争议解决在履行本补充协议过程中,如发生任何争议或纠纷,双方应尽力通过友好协商解决。
如协商不成,双方同意将争议提交到有管辖权的人民法院进行解决。
2.3 适用法律和管辖权本补充协议的解释、适用和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方之间发生争议,受理该争议的人民法院为[填写所在地法院名称]。
2.4 生效与效力本补充协议自双方签字或盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
签署人:甲方(盖章/签字):______________ 日期:______________乙方(盖章/签字):______________ 日期:______________以上是调整合同增值税税率的补充协议的内容。
请双方仔细阅读并确认,如无异议,请签字(盖章)并按照协议约定执行。
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补充协议
甲方:
乙方:
甲乙双方于年月日就项目,已签订《》合同(简称“原合同”)【合同额(含税):元,其中:不含税金额元,税额元,合同增值税税率: %】。
根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告2019年第39号)文件,自2019年4月1日起“增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9% 。
鉴于以上条件,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则,对以下内容协商一致,签订此补充协议:
1、经双方确认,甲方收到乙方于2019年4月1日前开具的发票共计元。
其中11%税率的发票元(不含税金额元,税额元);10%税率的发票元(不含税金额元,税额元)。
2、2019年4月1日前,甲方已收发票未支付的款项,甲方按照已收发票金额支付。
如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回,则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。
3、2019年4月1日(含)后,乙方向甲方提供税率为 9 %的增值税(专用/普通)发票。
4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款,调整后合同价款为元(大写:;其中不含税金额元,税额元)
调整金额:¥ - 元(含税)
明细如下:
5、2019年4月1日(含)后,合同产值计量方式:原合同不含税价(单价或总价)*(1+9%);原合同未明确税率、税金的,以乙方提供发票所注计算;
2019年4月1日前已确认未收票的产值,按照本条所列方式调整增值税额,并按照调整后的金额进行支付。
6、原合同最终产值计量方式为:原合同不含税价(单价或总价)+税金【2019年4月1日前的税金按乙方提供的发票中的税金计算,2019年4月1日(含)后的税金按9%计算】。
7、如国家税收政策再次调整,则双方另行协商确定。
8、本协议未提及的其他事宜,仍执行原合同约定。
9、本补充协议一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。
10、本补充协议双方签订之日起生效。
11、以下无正文。
甲方:乙方:
法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)
年月日年月日
签约地点:。