完整版用友ERP U8供应链练习各版本通用练习题汇总
用友U8(V10.1)供应链管理应用教程(微课版)-课后习题参考答案

1题面修改:如果某种药品“1盒=2板”,“1包=10盒”、“1箱=100包”,对外销售最小单位为盒,那么存货档案中的主计量单位是( )。
问答题
略
第
判断题
1.错2.对3.对4.对5.对
选择题
1.BCD2. C3. ABC4.ACD5.AB
问答题
略
第
判断题
1.对2.错3.对4.错5.对
选择题
1.AB2.ABCD3.C4.AB5. AB
问答题
略
第
判断题
1.错2.对3.对4.对5.对
选择题
1.ABCD2.BD3.ABCD4. ABCD
问答题
略
第
判断题
1.对2.对3.对4.错5.错
选择题
1.ABC2.D3.CD4. BCD5. D
问答题
略
第
判断题
1.错2.错3.错
选择题
1. D2.AB3. BCD
问答题
略
《用友
第
判断题
1.对2.错3.错4.对5.对6.错
选择题
1.B2. B3. C4.AB5.BC6.ACD
问答题
略
第
判断题
1.对2.对3.对4.错5.对
选择题
1.B2. BD3. C4.E题面修改(在采购专用发பைடு நூலகம்上)5.D
用友u8供应链考试题库及答案

用友u8供应链考试题库及答案一、单选题1. 用友U8供应链管理系统中,以下哪个模块不负责处理订单?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:D2. 在用友U8供应链管理系统中,进行库存盘点时,需要使用哪个模块?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:C3. 用友U8供应链管理系统中,以下哪个功能用于处理供应商信息?A. 客户管理B. 供应商管理C. 库存管理D. 财务管理答案:B二、多选题1. 用友U8供应链管理系统中,以下哪些模块可以生成采购订单?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:B、C2. 在用友U8供应链管理系统中,进行库存盘点时,以下哪些操作是必要的?A. 选择盘点仓库B. 选择盘点日期C. 录入盘点结果D. 打印盘点报告答案:A、B、C三、判断题1. 在用友U8供应链管理系统中,销售订单可以直接转换为采购订单。
答案:错误2. 用友U8供应链管理系统中的库存管理模块可以处理库存的入库和出库操作。
答案:正确四、简答题1. 请简述用友U8供应链管理系统中销售管理模块的主要功能。
答案:销售管理模块主要负责处理销售订单、客户信息管理、销售数据分析等功能。
2. 在用友U8供应链管理系统中,库存管理模块如何帮助企业提高库存管理效率?答案:库存管理模块通过提供库存盘点、库存预警、库存调拨等功能,帮助企业实时监控库存状况,减少库存积压,提高库存周转率。
五、计算题1. 假设某企业使用用友U8供应链管理系统,现有库存A产品1000件,B产品500件。
若企业接到一个订单,需要A产品300件,B产品200件,请计算订单完成后的库存数量。
答案:A产品库存数量为1000-300=700件,B产品库存数量为500-200=300件。
用友erp供应链全部操作题

用友erp供应链全部操作题采购操作题1、505账套属于“产成品”的存货主要有:编码为“CP004”,名称为“A1洗衣机”,计量单位为“台”,属于“销售”和“自制”的属性,试由操作员GYL设置存货挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“存货档案”4)选择“存货分类”下的“产成品”,单击“增加”,根据题目要求进行设置5)单击“保存”2、505账套“原料供应商”主要有两个,一个编号为“006”,简称为“华普公司”;另一个编码“007”,简称为“庆丰公司”。
试由操作员GYL设置供应商挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“供应商档案”,选择“原料供应商”4)单击“增加”,录入相应项目5)单击“保存3、505账套的发运方式主要有两种。
一种编码为“A1”,名称为“水运”;另一个编码为“A2”,名称为“空运”,试由操作员GYL 设置发运方式。
1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“发运方式”,打开“发运方式”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加相应信息3)保存所有操作4、505账套的采购类型主要有两个,均属于“采购入库”。
一个编码为“A1”,名称为“主料采购”;另一个编码为“A2”,名称为“辅料采购”,试由操作员GYL设置采购类型。
1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“采购类型”,打开“采购类型”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加采购类型3)单击“保存”5、2004年12月20日,505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”100套,单价为150元/个,试由操作员GYL填制期初余额1)采购系统中,单击“业务”——“入库”——“入库单”,打开“期初采购入库单”2)单击“增加”3)根据题目要求添加。
用友U8练习题

在实践中感受U8ERP—U8模拟案例目录1总账与UFO基础练习 (3)1、练习目的 (3)2、预备知识 (3)3、练习案例说明 (3)4、练习资料 (3)5、案例练习答案 (22)6、归纳与总结 (22)2总账与UFO高级练习 (22)1、练习目的 (22)2、预备知识 (22)3、练习案例说明 (22)4、练习资料 (22)5、案例练习答案 (27)6、归纳与总结 (27)3工资 (27)1、练习目的 (27)2、预备知识 (27)3、练习案例说明 (27)4、练习资料 (27)5、案例练习答案 (38)6、归纳与总结 (38)4固定资产 (38)1、练习目的 (38)2、预备知识 (38)3、练习案例说明 (38)4、练习资料 (38)5、案例练习答案 (44)5总账、UFO、工资、固定资产集成练习 (45)1、练习目的 (45)2、预备知识 (45)3、练习案例说明 (45)4、练习资料 (45)5、案例练习答案 (81)6、归纳与总结 (81)2 850实施指南系列教材1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户"下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理-〉账套->建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他财务会计基础模拟案例 3项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22 科目编码级次:422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为:2003年1月1日(3) 设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限-〉权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红:账套主管(只有Admin才能设置账套主管) 王晓:出纳权限刘勇:共用目录、总账、报表(4)以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:4 850实施指南系列教材在“系统菜单—>设置—>选项—〉凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
U8练习总测试(有答案)

U8练习总测试(有答案)用友服务工程师能力提升试卷姓名:得分:单位:说明:考试时间90分钟,试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题,共计100分。
请将每题答案写在答题纸上,不写或写在其他地方不得分。
(如无特殊说明,试题内容均为U851A版本)一单选题(每题只有一个正确答案,共20题每题1分,合计20分)1.质量管理系统必须与()集成使用,否则不可启用。
A、库存系统B、采购管理C、物料需求计划D、A和B正确答案:A2.合同管理模块中付款条件也叫现金折扣,系统最多同时支持()个时间段的折扣。
A、2B、3C、4D、5正确答案:C3.合同管理模块中期初结算单保存后立即生效,其生效日期为()A、本年度的1月1号B、系统启用日期-1C、系统启用日期D、以上都不正确正确答案:B4.单据设计中对于单据显示模板的一些表头表体项目,其‘必须’、‘禁止编辑’等属性置灰时,可从数据库中调整修改。
需要调整修改的数据表为()A、V oucherTemplateB、VoucherTemplatesC、VoucherItemD、V oucherItems正确答案:D5.851A中保存单据最大流水号的数据表为()A、V oucherNumberB、VoucherHistoryC、UA_IdentityD、V oucherPrefabricate正确答案:B6.851A销售管理与预警平台挂接,实现对()的预警和报警功能。
A、销售报价单B、销售订单C、销售发货单D、B和C正确答案:B7.851A存货核算系统为项目管理系统提供()的消耗数据,即其累计出库数量和金额。
A、现金流量项目B、项目管理C、成本对象D、存货核算正确答案:B8.851A中直运销售的发票制单时取存货科目设置中()A、直运科目B、存货科目C、运费科目D、A和B正确答案:A9.851A库存系统中的不合格品记录单根据采购不良品处理单的()生成。
A、降级数量B、报废数量C、拒绝数量D、以上都不是正确答案:B10.下述关于U851A与U8M V851接口的描述不正确的是()A、U851A与U8M服务器端安装在同一机器上时U8M服务器端需要重新安装;B、U851A与U8M客户端安装在同一机器上时U8M客户端需要重新安装C、U8M服务器端和客户端重新安装时需备份权限数据,以便重新安装后恢复;D、U851A和U8M未安装在同一机器上时,直接安装最新补丁程序(U8M与U851A 接口补丁程序)即可;正确答案:C11.下列哪种情况允许工资系统反结帐处理:()A.总帐系统已结帐B.成本管理上月已结帐C.总帐中存在工资系统本月生成的未被冲销的凭证D.固定资产本月已结帐答案:D12.固定资产折旧清单中下面哪组快捷键可以激活修改本月折旧功能:()A.Ctrl+Alt+HB.Ctrl+Alt+GC.Alt+Shift+F6D.Ctrl+Alt+X答案:B13.成本系统中,企业想将盘点的剩余专用、公共材料在不同成本对象之间进行调拨转移,在不做出入库单的情况下,应该在哪个表中进行处理:()A.材料及外购半成品耗用表B.期初在产品调整表C.在产品盘点表D.工序产品耗用日报表答案:B14.应收/应付系统的科目余额表是从下面哪个表中取数的:()A.GL_AccsumB.GL_AccassC.AP_detailD.GL_Accvouch答案:B15.应付系统中一蓝字(正向外币)应付单异币种核销制单时,其会计凭证分录正确的是:()A.借:应付帐款科目-外币应付帐款-本位币(红字)贷:币种汇兑差异科目(本币与外币的差异)B.借:应付帐款科目-外币(红字)应付帐款科目-本位币贷:币种汇兑差异科目(本币与外币的差异)C.借:存货科目贷:应付帐款科目-外币D.借:应付帐款科目-外币贷:现金/银行存款科目答案:A16.下列有关集团财务系统描述正确的是:()A.集团财务支持并帐,不支持合帐B.集团财务只能定期适时集中财务数据,不支持实时集中财务数据C.集团财务以U851总账的科目明细帐查询功能满足集团合账与公司账数据查询D.集团财务只是利用数据复制技术,将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库,并进一步支持集团合账与结构账查询答案:B17.下列有关集团财务系统会计科目的描述正确的是:()A.集团财务系统中的会计科目可以定义成“部门+项目”核算B.集团财务系统中的会计科目可以定义成“部门+客户”核算C.增加会计科目时,系统自动默认新增科目关联对应5个自定义(部门、个人、项目、客户、供应商),用户可根据需要修改这些自定义项D.增加会计科目时,该科目会被系统默认为“部门”核算,系统禁止设置该科目其他辅助核算答案:D18.下列对合并报表中基本概念的描述错误的是:()A.在合并报表系统中,样表是指一个报表的集合,即在一个样表中可以存在多张表页,每张表页可以是一张报表B.建立“合并分类”是为了解决同一样表在同一会计期间里,因为选择不同的母公司或参与合并的公司,而需要生成不同合并结果的问题C.对于同一合并分类中,每一会计期间用户可以保留多个合并实例D.每一个分析公司必须对应且只能对应一个私有数据库答案:C19.合并报表系统中下列那些内容的定义不会用到系统中的“合并科目”:()A.样表定义B.工作底稿定义C.抵消分录定义D.合并分类定义答案:D20.下列有关专家财务评估系统中有关功能描述错误的是:()A.在计算指标时各指标的权数用户可根据自身分析需要进行修改B.本系统可以实现与当前公司所处行业的指标标准值进行对比分析C.本系统尚不能实现与国内金融业上市公司的财务数据进行对比分析D.本系统尚不能实现对用户管理费用明细的分析答案:D二多选题(每题有两个或两个以上正确答案;共60题,每题1分,合计60分)1.合同管理模块中,对于新增的合同类型,下述哪种合同控制点组合是允许的()A、单价+金额B、单价+数量C、数量+金额D、单价+数量+金额正确答案:ACD2.下述关于零售管理系统应用描述正确的是()A、与U8集成使用时,如果只启用了库存系统,则只能生成销售出库单。
用友ERP-U8供应链练习汇总

用友ERP-U8供应链练习汇总一、背景用友ERP-U8是国内广泛使用的企业管理软件之一,其适用于财务、采购、销售、库存等多个方面的管理。
其中,供应链管理是其中的重要模块之一,主要包括采购、销售、库存等业务流程。
本文旨在汇总用友ERP-U8的供应链管理练习,以便读者深入了解该模块的操作和应用。
二、采购管理采购管理是用友ERP-U8供应链管理的一个重要模块,包括以下主要功能:1.采购订单管理:通过建立采购订单,实现对供应链供应商的管理及对入库物资的控制。
2.采购合同管理:通过建立采购合同,实现对供应商的管理和对物资的收付款控制。
3.采购询价管理:通过建立采购询价,实现对供应商询价及报价的管理。
4.采购入库管理:对通过采购订单或采购合同建立的入库单及验收单等进行管理,进行物资的入库操作。
通过这些功能,可以有效管理采购流程,控制采购成本,提高采购效率。
三、销售管理销售管理是用友ERP-U8供应链管理的另一个重要模块,包括以下主要功能:1.销售订单管理:通过建立销售订单,实现对客户的管理及对出库物资的控制。
2.销售合同管理:通过建立销售合同,实现对客户的管理和对货款的收付款控制。
3.销售询价管理:通过建立销售询价,实现对客户的报价及询价的管理。
4.销售出库管理:对通过销售订单或销售合同建立的出库单进行管理,进行物资的出库操作。
通过这些功能,可以有效管理销售流程,控制销售成本,提高销售效率。
四、库存管理库存管理是用友ERP-U8供应链管理的第三个重要模块,包括以下主要功能:1.物料基础资料管理:对公司的物料信息进行管理,包括物料名称、物料规格、物料计量单位等信息。
2.库存盘点管理:对公司的库存进行定期盘点,以保证库存准确性。
3.库存调拨管理:对公司的库存进行调拨、借出、归还等操作。
4.采购入库管理:对通过采购订单或采购合同建立的入库单进行管理,进行物资的入库操作。
5.销售出库管理:对通过销售订单或销售合同建立的出库单进行管理,进行物资的出库操作。
用友erp—U8考题

商英学院企业资源计划业务操作试题(A)注意事项:*请登录ftp://192.168.248.18, 打开"08_考试相关"文件夹,下载002考试帐套及答题卡,并在系统管理中引入帐套。
*需认真阅读题目,根据题目要求填制及截屏相关单据,截屏必需能看到相关的个人信息*请修改答题卡命名,并将截屏图片按业务顺序全部粘贴至答题卡*每张截图需标明题目号,如"一2(1)"*上述答题卡保存后上传到监考老师指定的位置一、系统管理与基础设置*登录企业应用平台的时间为2014年1月1日*每道操作题都需要截图,截图请尽量精简,信息完整。
1、分配操作员权限用自己学号和姓名增设1位操作员,并指定为帐套002的帐套主管。
2、基础档案设置(1)设置编码方案更改:科目编码级次4-2-2其他默认(2)设置部门档案及人员档案(3)设置存货分类及档案1)存货分类及档案(4)定义收发类别(5)定义采购类型(6)会计科目设置添加以下科目:222101 应交增值税22210101 进项税额22210102 销项税额220201 应付货款220202 暂估应付款将应收帐款设置为客户往来辅助核算,受控于应收系统将应付帐款科目的二级科目应付货款设置为供应商往来辅助核算,受控于应付系统二、期初数据录入*登录企业应用平台的时间为2014年1月1日1、采购管理期初期初暂估单2013年12月26日,本公司向华宝公司采购分体空调10台,单价4000元。
产品入产品仓库。
2、库存管理和存货核算期初三、日常业务*请登录ftp://192.168.248.18, 打开"08_考试相关"文件夹,下载004考试帐套及答题卡,并在系统管理中引入帐套。
*用自己学号和姓名增设1位操作员,并指定为帐套004的帐套主管。
*登录企业应用平台的时间为2014年1月31日*业务单据日期按实际业务发生日期填制,凭证日期统一为2014年1月31日,录入单价均为无税单价*截屏要求:1.对所有业务中所有已审核(或已结算、已复核)的单据,或已生成的凭证进行截屏。
用友U8实用习题 (1)

U890培训练习题培训对象:分公司新入职实施顾问培训目的:通过练习掌握U890基本功能培训时间: ---培训内容:场景介绍 (1)练习一(账套建立部分) (2)练习二(基础档案部分) (2)练习三(期初建账部分) (5)练习四(采购-入库-财务应付管理) (7)练习五(销售-出库-财务应收管理) (9)练习六(物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理) (11)练习七(财务应收/付款管理) (12)练习八(MRP计划生成) (14)练习九(材料成本核算部分) (16)练习十(成本核算部分) (17)场景介绍概念公司是一家集IT产品生产与销售一体化的国内企业,公司业务涵盖计算机整机制造及传真机、打印机等电子产品销售。
公司设销售部、采购部、生产部、财务部,组织机构图如下:练习一(账套建立部分)目的与要求:掌握企业新建账套和各项配置及相关参数设置功能。
练习内容:一、新建账套:以场景中的企业为例,新建账套,并进行相关建账参数设置。
各模块启用日期设为2009-10-01练习二(基础档案部分)目的与要求:掌握企业各项基础档案的设置。
练习内容:一、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:销售部、采购部、生产部、财务部、一车间、二车间销售部下分:销售一部、销售二部(二)定义职员档案:李平(属销售一部)、王丽(属销售二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:(七)定义存货分类:01 原材料01001 主机0100101芯片 0100102 硬盘01002显示器01003键盘01004鼠标02 产成品02001计算机03 外购商品03001打印机03002传真机04 应税劳务(八)定义计量单位:定义计量单位组:11-无换算组(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为765848980000 (十四)定义仓库档案:(十五)定义收发类别:1正常入库(收)101采购入库102产成品入库103调拨入库2非正常入库(收)201盘盈入库202其他入库3正常出库(发)301销售出库302生产领用303调拨出库4非正常出库(发)401盘亏出库402其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,编码01,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销(编码01)、代销(编码02),出库类别均为“销售出库”练习三(期初建账部分)目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
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实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2005年1月。
2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
.操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2005-01-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:客户编码所属税号客户简称开户账号信用额信用银行分类度期限工行批发HHGS 华宏公司310003154 112中行567 100000 30 CXMYGS 昌新贸易公司批发 310108777建行JYGS 158 150000 专柜精益公司315000123 60招行763 LSGS 利氏公司代销 315452453(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号310821385 兴华公司原料供应商XHGS314825705 建昌公司原料供应商JCGS318478228 泛美商行成品供应商FMSH310488008 艾德公司ADGS 成品供应商(七)定义存货分类:——鼠标——键盘——显示器——硬盘——芯片——主机原材料.——计算机产成品——打印机——传真机外购商品应税劳务(八)定义计量单位:计量单位组类所属计量单位计量单位编号计量单位名称别组无换算无换算关系01 盒无换算无换算关系 02 台无换算无换算关系03 只(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算76584898 (十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为(十四)定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式移动平均001 原料仓库移动平均成品仓库002003 外购品仓库全月平均(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容:一、设置基础科目:(一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)存货分类对应科目原材料(1211)原材料库存商品(1243)产成品库存商品(1243)外购商品(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目21710105 为10021002,汇票结算对应。
2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应 3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%(四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为217101012.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入:说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.(二)期初货到票未到数的录入:2005/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:(1).启动采购系统,录入采购入库单(2).进行期初记账(三)期初发货单的录入:2005/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导:启动销售系统,录入并审核期初发货单(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:仓库名称存货名称数量结存单价1200 原料仓库 700 PIII芯片820 40G硬盘2004800 380 计算机成品仓库1800 400 打印机外购品仓库1600K操作向导:(1)启动存货系统,录入期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:操作向导:启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
与存货系统进行对账。
(六)应收款期初余额的录入及对账:应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为元。
(以应收单形式录入) 25000操作向导:启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账(七)应付款期初余额的录入及对账:元。
(以应付单形式录入)5000应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为操作向导:启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。
实验三: 目的与要求.掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容:业务一:1.2005/01/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2.2005/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2005/01/03。
3.2005/01/03 收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4.2005/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5.当天收到该笔货物的专用发票一张。
6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(三)在采购系统中,填制到货单(四)启动库存系统,填制并审核采购入库单(五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)在应付系统中,审核采购发票(八)在存货系统中,进行入库单记账(九)在存货系统中,生成入库凭证(十)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表.在采购系统中,采购明细表4.5.在库存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表业务二:2005/01/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。
(三)在采购系统中,采购结算(自动结算)业务三:2005/01/01向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85012。
另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。
操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票。
(三)在采购系统中,填制运费发票。
(四)在采购系统中,采购结算(手工结算)业务四:2005/01/05业务员李平想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。
通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2005/01/01。
操作向导:(一)在采购系统中,定义供应商存货对照表。
(二)在采购系统中,填制并审核请购单。
(三)在采购系统中,执行请购比价生成订单功能。
尚未收到该货物,向兴华公司发出催货函。
2005/01/01假定,(四)在采购系统中,查询供应商催货函。
业务五:硬盘的专用发票一张,票号为盒40G802005/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的元。
48210,发票单价为820操作向导:(一)在采购系统中,填制采购发票(可拷贝采购入库单)(二)在采购系统中,执行采购结算(三)在存货系统中,执行结算成本处理(四)在存货系统中,生成凭证(红冲单,兰冲单)(五)在采购系统中,查询暂估入库余额表。
业务六:2005/01/28 收到艾德公司提供的打印机100台,入外购品仓库。
(发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为6500元。
操作向导:(一)在库存系统中,填制并审核采购入库单。
(二)在存货系统中,录入暂估入库成本(三)在存货系统中,执行正常单据记账。
(四)在存货系统中,生成凭证(暂估记账)业务七:2005/01/10收到建昌公司提供的17寸显示器,数量202套,单价为1150元。
验收入原料仓库。
2005/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。