财政拨款支出预算表excel模板
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结余
小
分配
人员 公用 和家庭
计
支出
支出
的补助 支出
计
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
计
专项 基本支
结余 出结余
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注 21
小计
2 0 0 3 年 度
小计
2 0 0 4 年 度
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计
行政事业性项目支出
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
其他项目支出
人员 支出
公ห้องสมุดไป่ตู้ 支出
对个人 和家庭 的补助
结余 分配
小 计
专项 结余
基本支 出结余
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注 21
填表说明:1.本表所填列的数据不含横向财政拨款。2.2002年度中的“固定资产购建和大修理“并入”公用支出“。
编制单位: 项目
年 科目
份 编码
科目 名称
2
0
0
4 年
类款项
度
栏次 合计
上年结余 其 中:
小
本年财 政拨款
合
计
专项 基本支 收入
计
结余 出结余
财政拨款收入支出决算总表

7
……
21
8
22
本年收入合计
9
834
本年支出合计
23
834
834
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
834
合计
28
834
834
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
834
一、一般公共服务支出
15
834
834
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
行政单位财政拨款收入支出表

(一)本表“项目”栏内各项目,应当根据行政单位取得的财政拨款种类分项设置;其中“项目支出”下,根据每个项目设置;行政单位取得除公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款以外的其他财政拨款的,应当按照财政拨款种类增加相应的资金项目及其明细项目。
(二)本表各栏及其对应项目的内容和填列方法:1•“年初财政拨款结转结余”栏中各项目,反映行政单位年初各项财政拨款结转和结余的金额。
各项目应根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”及其明细科目的年初余额填列。
本栏目中各项目的数额,应当与上年度财政拨款收入支出表中“年末财政拨款结转结余”栏中各项目的数额相等。
2.“调整年初财政拨款结转结余”栏中各项目,反映行政单位对年初财政拨款结转结余的调整金额。
各项目应根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”科目中“年初余额调整” 科目及其所属明细科目的本年发生额填列。
如调整减少年初财政拨款结转结余,以“-”号填列。
3.“归集调入或上缴”栏中各项目,反映行政单位本年取得主管部门归集调入的财政拨款结转结余资金和按规定实际上缴的财政拨款结转结余资金金额。
各项目应根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”科目中“归集上缴”和“归集调入”科目及其所属明细科目的本年发生额填列。
对归集上缴的财政拨款结转结余资金,以“-”号填列。
4•“单位内部调剂”栏中各项目,反映行政单位本年财政拨款结转结余资金在内部不同项目之间的调剂金额。
应根据“财政拨款结转”和“财政拨款结余”科目中的“单位内部调剂”及其所属明细科目本年发生额填列。
对单位内部调剂减少财政拨款结转结余项目,以“-” 号填列。
5.“本年财政拨款收入”栏中各项目,反映行政单位本年从同级财政部门取得的各类财政预算拨款金额。
各项目应根据“财政拨款收入”科目及其所属明细科目的本年发生额填列。
6.“本年财政拨款支出”栏中各项目,反映行政单位本年发生的财政拨款支出金额。
各项目应根据“经费支出”科目及其所属明细科目的本年发生额填列。
一般公共预算财政拨款基本支出表

48.99
48.99
30106
伙食补助费
2.93
2.93
30107
绩效工资
8.61
8.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30.41
30.41
30110
职工基本医疗保险缴费
13.11
13.11
30111
公务员医疗补助缴费
5.13
5.13
30112
其他社会保障缴费
1.64
1.64
30113
住房公积金
工会经费
1ห้องสมุดไป่ตู้51
1.51
30239
其他交通费用
15.41
15.41
30299
其他商品和服务支出
3.46
3.46
303
三、对个人和家庭的补助
5.92
5.92
30305
生活补助
3.9
3.9
30307
医疗费补助
2.02
2.02
310
四、资本性支出
0
0
0
18.39
18.39
30199
其他工资福利支出
16.8
16.8
302
二、商品和服务支出
34.02
34.02
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
0.3
0.3
30204
手续费
0.05
0.05
30207
邮电费
0.9
0.9
30208
取暖费
1.39
1.39
30211
差旅费
5
5
预算单位财政拨款收支情况表

其他项目支出
结余
小
分配
计
专项 基本支
备注
计
支出
支出 的补助 支出
计
人员
对个人 公用 和家庭 人员
对个人 公用 和家庭
结余 出结余
支出 支出 的补助 支出 支出 的补助
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
小计
2 0 0 3 年 度
小计
2 0 0 4 年 度
填表说明:1.本表所填列的数据不含横向财政拨款。2.2002年度中的“固定资产购建和大修理“并入”公用支出“。
编制单位: 项目
年
科目 份 编码
科目 名称
上年结余 其 中:
本年财
小
政拨款 合
计
专项 基本支 收入
计
结余 出结余
类 款 项 栏次
1
2
3
4
5
合计
小计
2 0 0 2 年 度
预算单位财政拨款收支情况表
基本支出
用财政拨款收入安排的支出
项目支出
金额单位:万元 年末结余
其 中:
小
Hale Waihona Puke 人员对个人 公用 和家庭
小
行政事业性项目支出
财政拨款收入支出决算总表

4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
162.67
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
59.64
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
2,309.62
本年支出合计
53
2,345.14
年初财政拨款结转和结余
25
2,616.72
年末结转和结余
54
2,581.20
一般公共预算财政拨款
26
2,616.72
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
4,926.34
合计
58
4,926.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收支预算总表

352.67
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
项目支出 202.36 202.36 19.35 183.01 202.36
275.45 60.18 135.98 10.55 28.89 38.17 1.68 31.56 4.39 1.18 0.23 0.82
单位自筹安排 小计 事业收入 事业单位 安排 经营收入 安排
3.00
2.24 0.06 2.00 17.64
45.66 22.56 6.06 16.82 0.22 352.67
单位:万元
一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 455.33 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 555.03 支出总计 555.03
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
单位自筹安排 其他收入 安排
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 2016年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 公务 接待 费 因公出国 (境)费 2017年预算数 公务用车购置及运行费 公务 接待 车购置 费
(十五) 商业服务业等支出 (十六) 金融支出 (十七) 援助其他地区支出 (十八) 国土海洋气象等支出 (十九) 住房保障支出 (二十) 粮油物资储备支出 (二十一) 预备费 (二十二) 其他支出 二、结转下年 收入总计 455.33 支出总计 455.33
部门财政拨款收支总表

(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十Байду номын сангаас)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
一、本年支出
经费拨款
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
(四)教育支出
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出
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2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060399 其他应用研究支出
109.00 154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00 1,848.83 1,848.83 964.26 964.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 37.28 37.28 127,412.77 39,999.99 9,093.38 189.18 420.75 472.94 645.55 222.74 263.20 4,600.96 1,848.83 1,848.83 964.26 964.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 37.28 37.28 15,026.08 11,141.70 9,093.38 189.18 420.75 472.94 645.55 222.74 263.20 4,600.96 1,749.83 1,749.83 883.26 883.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 19.28 19.28 8,630.14 6,221.85 5,323.91 133.98 301.05 334.94 435.75 158.34 182.70 2,169.09 18.00 18.00 6,395.94 4,919.85 3,769.47 55.20 119.70 138.00 209.80 64.40 80.50 2,431.87 99.00 99.00 81.00 81.00
109.00 154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00
2060301 机构运行 2060301 机构运行 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究
2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究
109.00 154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00
2020201 驻外使领馆(团、处) 20204 2020401 国际组织 国际组织会费
2020401 国际组织会费 2020402 国际组织捐赠
2020402 国际组织捐赠他外交支出
2029901 其他外交支出 2029901 其他外交支出 2029901 其他外交支出 206 20603 2060301 科学技术 应用研究 机构运行
预算批复06表
财政拨款支出预算表
填报单位: 科目编码 202 20202 2020201 外交 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 科目名称 合计 1,643.24 142.17 142.17 142.17 1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19 57,403.62 27,741.62 2,090.02 1,209.18 518.23 362.61 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 2,090.02 2,090.02 2,090.02 1,209.18 518.23 362.61 1,784.51 1,784.51 1,784.51 1,038.13 446.27 300.11 305.51 305.51 305.51 171.05 71.96 62.50 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 基本支出 小计 142.17 142.17 142.17 142.17 人员经费 66.17 66.17 66.17 66.17 日常公用经费 76.00 76.00 76.00 76.00 1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19 55,313.60 25,651.60 48.00 48.00 48.00 43.50 170.19 55,313.60 25,651.60 752.50 752.50 752.50 486.88 486.88 213.69 213.69 486.88 小计 1,501.07 项目支出 国务院已研究确定项目经常性专项业务费项目 跨年度支出项目 800.50 其他项目 700.57 统编页号 打印页号 单位:万元