公司收入项目预算表excel模版
【Excel表格】收入项目预算表(范本)

项目 编号
收入项目预算表
项目类别
可支配收 入
说明
1
2
3
4
一 财政拨款(补助) 经费拨款(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费收入
二 预算外收入 行政事业性预算外收入
主管部门集中收入ຫໍສະໝຸດ 纳入预算外管理的政府性基金收入
上年财政专户结存数安排
其他预算外收入
其中:书(学)杂费
住宿费
择校费
社会捐赠
三 事业收入(不含预算外收入) 四 事业单位经营收入 五 纳入预算管理的政府性基金 六 其他收入 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转、结余
上年纳入预算管理的行政事业性收费收入结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单 位可支配收入。 2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。
项目预算审批表excel模板

2310
供货单位
北京联盛瀚海科 技
品名
扫描枪
规格型号
新大陆NLS-OY20-RF
数量
11
单价 210
小计: 人工
小计: 运费
小计: 1406.57 37.85% 恒大加急项目已中标,急需供货!
张文迪
审核:
审批:
服务有限责任公司)
期:1个月 责人:张文迪 类型:增值税专用发票 开发票后约1个月
金额
发票 类型
税率
付款方式及进度 第一次 第二次 第三次
2,310.00 专票 13% 现款
备注
2310
:
项目编号 项目名称 合同签订金额 款期及结算方式 预算成本金额
分项
材料成本
人工成本
其他成本
预算利润 预计毛利 项目情况说明 编制:
项目预算审批表(合肥东方红企业服务有限责任公司)
20190901-01
项目周期:1个月
恒大蚌埠、滁州、六安项目
项目负责人:张文迪
3716.57
税率及类型:增值税专用发票
开发票后约1个月
公司收入表格模板

公司收入表格是用于记录和汇总企业收入情况的重要工具。
以下是一个简单的公司收入表格模板示例,你可以根据实际需求进行调整和完善:
收入项目收入金额(元)收入日期备注
销售收入
服务收入
投资收益
其他收入
总收入
你可以根据公司的具体收入来源和分类,在表格中添加相应的列。
确保包括收入项目、收入金额、收入日期以及可能需要的备注等信息。
请注意,这只是一个基本的模板,你可以根据公司的需求和财务报告要求进行进一步的定制和扩展。
如果你使用电子表格软件(如Excel),可以利用其功能来设置公式、自动计算总和等,以提高表格的使用效率。
此外,根据公司的财务管理制度和法规要求,你可能还需要保留相关的凭证和记录,以便核对和审计收入数据的准确性和合法性。
企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。
收入预算表格模板

收入预算表格模板
说明:
1. 收入项目:列出主要的收入来源类别,如工资、奖金、投资收益、租赁收入、版权/许可费用以及其他收入。
2. 收入金额:预计或预计的收入金额,可以根据实际需要进行调整。
3. 收入来源:说明收入的提供者或来源,如公司、机构、投资产品、租赁业务等。
4. 收入时间:收入的发放时间,如按月、季度、年度或不定期浮动。
5. 收入性质:主动收入或被动收入。
主动收入通常是指通过工作或业务活动获得的收入,而被动收入则是指通过投资、租赁等方式获得的收入。
6. 收入预期:根据历史数据和市场预期,对收入的未来增长或变化的预期进行描述。
7. 收入稳定性:评估收入的稳定性,如是否具有持续性和可预测性。
公司年度财务预算表excel模板

2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位:
批准:
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置
公司全面预算表格大全

预算表2 年度公司销售收入预算表
单
人:核批填表说明:
1、根据产品销售年度经
营目标值,参考上年同期
的销售量,预计预算编制
年度将会签订合同的产品
名称、销售量和销售金
额,并结合当年已签订跨
预算年度的合同中所列示
的产品的
名称、销售量和销售
金额,预测产品的名称、
销售量和销售金额,填写
本预算。
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划,参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算,填写预计各月销售数量。
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格,预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额(单价×销售数量),并据此填写各种预计新签合同产品各月
的预计销售金额。
4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等,预计销售货款的收款时间,并填写销售回款栏。
营收预算表格模板

营收预算表格模板
一、表格概述
营收预算表格模板是为了方便企业或个人进行营收预算而设计的。
该模板包含序号、产品名称、销售单价、销售数量、销售收入、税金及附加和成本预算等主要内容。
通过填写该表格,可以全面了解企业或个人的营收情况,并为未来的销售计划提供参考。
二、表格内容
1. 序号:记录表格中各项的顺序,通常按照产品或服务的类型进行排序。
2. 产品名称:详细描述销售的产品或服务的名称,应准确、详细。
3. 销售单价:产品的销售单价,应考虑到市场行情、竞争对手等因素。
4. 销售数量:预测或预计的销售数量,应根据市场需求和以往销售数据进行分析。
5. 销售收入:销售单价与销售数量的乘积,表示产品的预计销售收入。
6. 税金及附加:根据国家相关税法规定,计算产品的税金及附加费用。
7. 成本预算:考虑产品的研发、生产、营销等成本,进行初步的成本预算。
三、注意事项
1. 准确填写:确保所有信息填写准确,避免因信息不准确导致营
收预算的误差。
2. 充分调研:在进行产品销售预测时,应对市场进行充分调研,了解市场需求和竞争情况。
3. 调整与更新:根据实际情况及时调整和更新营收预算表格,保证其准确性和有效性。
4. 分析原因:对于与预期不符的数据,应深入分析原因,为未来的销售计划提供依据。
5. 保密性:对于涉及商业机密的信息,应注意保密,避免泄露给无关人员。
通过以上营收预算表格模板,可以帮助企业或个人更好地进行营收管理,为未来的发展提供有力支持。
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项目 编号
收入项目预算表
项目类别
可支配收 入
说明
1
2
3
4
一 财政拨款(补助) 经费拨款(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费收入
二 预算外收入 行政事业性预算外收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理的政府性基金收入
上年财政专户结存数安排
其他预算外收入
其中:书(学)杂费
住宿费
择校费
社会捐赠
三 事业收入(不含预算外收入) 四 事业单位经营收入 五 纳入预算管理的政府性基金 六 其他收入 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转、结余
上年纳入预算管理的行政事业性收费收入结转
纳入预算管理的政府管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单 位可支配收入。
2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。